| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
04/01/2019 |
1 |
BIOLINE LIMITADA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
04/01/2019 |
04/01/2019 |
143.776 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
04/01/2019 |
2 |
ETEX FARMACEUTICA |
|
|
|
78.026.330-K |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
04/01/2019 |
04/01/2019 |
84.966 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE EVALUACIÓN |
10/01/2019 |
3 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE EVALUACIÓN |
10/01/2019 |
10/01/2019 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
10/01/2019 |
4 |
EMARIN SDA SA |
|
|
|
76.162.658-2 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
10/01/2019 |
10/01/2019 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
10/01/2019 |
5 |
BIOLINE LIMITADA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
10/01/2019 |
10/01/2019 |
144.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
10/01/2019 |
6 |
ETHON FARMACEUTICALS SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
10/01/2019 |
10/01/2019 |
144.685 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
11/01/2019 |
7 |
LIBRERIA EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
11/01/2019 |
11/01/2019 |
52.865 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
15/01/2019 |
8 |
FARMALATINA LTDA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
140.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
15/01/2019 |
9 |
LIBRERÍA EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
107.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REPARACION EYECTORES |
15/01/2019 |
10 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
COMPRA REPARACION EYECTORES |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
59.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MODEM |
15/01/2019 |
11 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR SA |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
COMPRA MODEM |
15/01/2019 |
15/01/2019 |
32.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
17/01/2019 |
12 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-6 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
139.331 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COMBUSTIBLE PARA CESFAM |
17/01/2019 |
13 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA COMBUSTIBLE PARA CESFAM |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
89.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CARGA AIRE ACONDICIONADO VEHICULO |
17/01/2019 |
14 |
LUIS TORO MARIN |
|
|
|
9.200.535-6 |
N/A |
COMPRA CARGA AIRE ACONDICIONADO VEHICULO |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
87.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM |
17/01/2019 |
15 |
LABORATORIO CHILE SA |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM |
17/01/2019 |
17/01/2019 |
144.942 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
23/01/2019 |
16 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
23/01/2019 |
23/01/2019 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
23/01/2019 |
17 |
LABORATORIO CHILE SA |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
23/01/2019 |
23/01/2019 |
145.006 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COMBUSTIBLE PARA CECOSF |
25/01/2019 |
18 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA COMBUSTIBLE PARA CECOSF |
25/01/2019 |
25/01/2019 |
24.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SUERO FISIOLOGICO PARA EL CESFAM |
25/01/2019 |
19 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
COMPRA SUERO FISIOLOGICO PARA EL CESFAM |
25/01/2019 |
25/01/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
29/01/2019 |
20 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIOS |
29/01/2019 |
29/01/2019 |
143.693 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PROTECTORES PARA CELULAR |
29/01/2019 |
21 |
JULIA PEREZ RIVAS |
|
|
|
13.781.733-0 |
N/A |
COMPRA PROTECTORES PARA CELULAR |
29/01/2019 |
29/01/2019 |
76.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA UN ESTADIOMETRO PORTATIL |
30/01/2019 |
22 |
MADEGOM S,A |
|
|
|
84.609.600-0 |
N/A |
COMPRA UN ESTADIOMETRO PORTATIL |
30/01/2019 |
30/01/2019 |
105.726 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SACOS DE PAPEL FARMACIA MUNICIPAL |
30/01/2019 |
23 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA SACOS DE PAPEL FARMACIA MUNICIPAL |
30/01/2019 |
30/01/2019 |
33.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CONECTORES |
30/01/2019 |
24 |
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS |
|
|
|
84.609.600-0 |
N/A |
COMPRA CONECTORES |
30/01/2019 |
30/01/2019 |
96.801 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
01/02/2019 |
25 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
119.302 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO |
04/05/2019 |
26 |
DIAGONOCHILE SPA |
|
|
|
76.775.243-1 |
N/A |
COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO |
04/02/2019 |
04/02/2019 |
138.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CIPERKILL |
05/02/2019 |
27 |
RICARDO ALBERTO FLORES RAMIREZ |
|
|
|
7.583.140-4 |
N/A |
COMPRA CIPERKILL |
05/02/2019 |
05/02/2019 |
38.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TOMA PRESION DE MERCURIO |
07/02/2019 |
28 |
TOPMEDIC SPA |
|
|
|
76.499.211-3 |
N/A |
COMPRA TOMA PRESION DE MERCURIO |
07/02/2019 |
07/02/2019 |
139.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION |
07/02/2019 |
29 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION |
07/02/2019 |
07/02/2019 |
133.404 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
11/02/2019 |
30 |
COMERCIAL A Y B S A |
|
|
|
96.560.900-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
11/02/2019 |
11/02/2019 |
122.451 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO |
12/02/2019 |
31 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO |
12/02/2019 |
12/02/2019 |
144.761 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REPARACIÓN DE VEHICULO |
12/02/2019 |
32 |
SOCIEDAD COMERCIAL F& J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA REPARACIÓN DE VEHICULO |
12/02/2019 |
12/02/2019 |
79.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BASUREROS METALICO |
14/02/2019 |
33 |
AYPRA S.P.A |
|
|
|
76.546.360-2 |
N/A |
COMPRA BASUREROS METALICO |
14/02/2019 |
14/02/2019 |
26.444 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TALLIMETROS |
15/02/2019 |
34 |
COMERCIALIZADORA PTM CHILE LITDA |
|
|
|
77.749.210-1 |
N/A |
COMPRA TALLIMETROS |
15/02/2019 |
15/02/2019 |
137.148 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
19/02/2019 |
35 |
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
19/02/2019 |
19/02/2019 |
144.129 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE HOSTING |
19/02/2019 |
36 |
SAN MARTIN Y CIA LTDA |
|
|
|
76.433.430-2 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE HOSTING |
19/02/2019 |
19/02/2019 |
87.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE FLETE |
20/02/2019 |
37 |
JUAN ADOLFO VILCHES DUARTE |
|
|
|
6.789.999-7 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE FLETE |
20/02/2019 |
20/02/2019 |
47.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION |
21/02/2019 |
38 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
142.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
21/02/2019 |
39 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
143.704 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
21/02/2019 |
40 |
ETEX FARMACEUTICA LTDA |
|
|
|
78.026.330-K |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
61.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNCIPAL |
21/02/2019 |
42 |
LABORATORIO CHILE S A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNCIPAL |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
144.784 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
25/02/2019 |
43 |
DEUTSCHE PHARMA S.A |
|
|
|
76.018.782-8 |
N/A |
COMPRA MEDICMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
25/02/2019 |
25/02/2019 |
130.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ENMARCION CON MARGENES Y MADERA |
25/02/2019 |
44 |
CRISTIAN CORREA CONEJERA |
|
|
|
10.282.038-K |
N/A |
COMPRA ENMARCION CON MARGENES Y MADERA |
25/02/2019 |
25/02/2019 |
34.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO |
25/02/2019 |
45 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO |
25/02/2019 |
25/02/2019 |
143.693 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA METROS MALLA RACHEL |
26/02/2019 |
46 |
COMERCIAL LOS PRADOS LTDA |
|
|
|
76.412.950-4 |
N/A |
COMPRA METROS MALLA RACHEL |
26/02/2019 |
26/02/2019 |
78.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA RECARGA CILINDRO OXIGENO |
26/02/2019 |
47 |
SOLD-GAS |
|
|
|
7.053.523-8 |
N/A |
COMPRA RECARGA CILINDRO OXIGENO |
26/02/2019 |
26/02/2019 |
21.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA PROG. DE LA MUJER |
28/02/2019 |
49 |
EDUARDO AWAD MANZUR |
|
|
|
5.398.787-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA PROG. DE LA MUJER |
28/02/2019 |
28/02/2019 |
105.313 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
12/03/2019 |
61 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
12/03/2019 |
12/03/2019 |
42.410 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVCIO DE TAPIZADO AMBULACIA |
13/03/2019 |
62 |
HECTOR IRIARTE GUZMAN |
|
|
|
6.817.593-4 |
N/A |
COMPRA SERVCIO DE TAPIZADO AMBULACIA |
13/03/2019 |
13/03/2019 |
35.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO REPARACIÓN SILLON DENTAL |
13/03/2019 |
63 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO REPARACIÓN SILLON DENTAL |
13/03/2019 |
13/03/2019 |
115.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM |
13/03/2018 |
64 |
LABORATORIO PASTEUR S.A |
|
|
|
87.674.400-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM |
13/03/2018 |
13/03/2019 |
140.194 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES REUNION DE FINANZAS |
13/03/2019 |
65 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES REUNION DE FINANZAS |
13/03/2019 |
13/03/2019 |
144.977 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/03/2019 |
66 |
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/03/2019 |
14/03/2019 |
143.514 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/03/2019 |
67 |
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/03/2019 |
14/03/2019 |
143.514 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
14/03/2019 |
68 |
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA |
|
|
|
78.750.790-5 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
14/03/2019 |
14/03/2019 |
136.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATOIO |
15/03/2019 |
69 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATOIO |
15/03/2019 |
15/03/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL POSTAS |
15/03/2019 |
70 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL POSTAS |
15/03/2019 |
15/09/2019 |
45.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
15/03/2019 |
71 |
SOLD-GAS |
|
|
|
7.053.523-8 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
15/03/2019 |
15/03/2019 |
56.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
18/03/2019 |
72 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
18/03/2019 |
18/03/2019 |
51.124 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COPIAS DE PLANOS 2 COPIAS |
18/03/2019 |
73 |
SOC. DE SERVICIOS Y PROY. CDS LTDA |
|
|
|
76.021.815-4 |
N/A |
COMPRA DE COPIAS DE PLANOS 2 COPIAS |
18/03/2019 |
18/03/2019 |
84.780 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE FORMULARIOS DE IMPRENTA |
21/03/2019 |
74 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE FORMULARIOS DE IMPRENTA |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
71.043 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE DEZBROZADORA |
21/03/2019 |
75 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
COMPRA DE DEZBROZADORA |
21/03/2019 |
21/09/2019 |
128.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PUBLICACIÓN DE BALANCE |
22/03/2019 |
76 |
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA |
|
|
|
85.599.700-2 |
N/A |
COMPRA PUBLICACIÓN DE BALANCE |
22/03/2019 |
22/03/2019 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN |
25/03/2019 |
77 |
SOCIEDAD COMERCIAL F & J SPA. |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN |
25/03/2019 |
25/03/2019 |
83.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LAMPARA Y PISO PARA P. DE LA MUJER |
26/03/2019 |
78 |
COMERCIAL DORIAN LTDA |
|
|
|
82.320.100-1 |
N/A |
COMPRA LAMPARA Y PISO PARA P. DE LA MUJER |
26/03/2019 |
26/03/2019 |
118.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ASPIRADORAS PARA DEPTO DE SALUD |
27/03/2019 |
79 |
DISTRIBUIDORA MUTIHOGAR S.A |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
COMPRA ASPIRADORAS PARA DEPTO DE SALUD |
27/03/2019 |
27/03/2019 |
89.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE HIDROLAVADORA |
02/05/2019 |
114 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
COMPRA DE HIDROLAVADORA |
02/05/2019 |
02/05/2019 |
139.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA |
02/05/2019 |
115 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA |
02/05/2019 |
02/05/2019 |
16.220 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN VEHÍCULO INSTITUCIÓN |
02/05/2019 |
116 |
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN VEHÍCULO INSTITUCIÓN |
02/05/2019 |
02/05/2019 |
111.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN RESFRIGERADOR |
06/05/2019 |
117 |
LUIS TORO MARIN |
|
|
|
9.200.535-6 |
N/A |
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN RESFRIGERADOR |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SACOS DE PAPEL FARMACIA MUNICIPAL |
06/05/2019 |
118 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA SACOS DE PAPEL FARMACIA MUNICIPAL |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
28.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES FERRETERÍA |
07/05/2019 |
119 |
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA |
|
|
|
78.750.790-5 |
N/A |
COMPRA MATERIALES FERRETERÍA |
07/05/2019 |
07/05/2019 |
127.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MICROMOTOR |
08/05/2019 |
120 |
BIOTECH LIMITADA |
|
|
|
76.006.366-5 |
N/A |
COMPRA MICROMOTOR |
08/05/2019 |
08/05/2019 |
130.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA |
08/05/2019 |
121 |
LABORATORIO CHILE S A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA |
08/05/2019 |
08/05/2019 |
145.416 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION VEHICULO |
09/05/2019 |
122 |
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION VEHICULO |
09/05/2019 |
09/05/2019 |
40.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
09/05/2019 |
123 |
MERCK S A |
|
|
|
80.621.200-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
09/05/2019 |
09/05/2019 |
145.114 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
13/05/2019 |
124 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
13/05/2019 |
13/05/2019 |
126.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES |
13/05/2019 |
125 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES |
13/05/2019 |
13/05/2019 |
107.135 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/05/2019 |
126 |
PFIZER CHILE S.A |
|
|
|
96.981.250-9 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/05/2019 |
14/05/2019 |
131.238 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/05/2019 |
127 |
ETHON FARMACEUTICALS SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/05/2019 |
14/05/2019 |
145.617 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
14/05/2019 |
128 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
14/05/2019 |
14/05/2019 |
8.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CORTAUÑAS PARA CCR |
15/05/2019 |
129 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
COMPRA CORTAUÑAS PARA CCR |
15/05/2019 |
15/05/2019 |
112.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
15/05/2019 |
130 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
15/05/2019 |
15/05/2019 |
42.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CORDONES DE CCR |
16/05/2019 |
131 |
CATALINA SILVA NAOUR |
|
|
|
15.976.569-5 |
N/A |
COMPRA DE CORDONES DE CCR |
16/05/2019 |
16/05/2019 |
94.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS |
17/05/2019 |
133 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
41.901 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION VEHICULO |
17/05/2019 |
134 |
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION VEHICULO |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
61.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE BOLSAS ILEO-COLOSTOMIA |
20/05/2019 |
135 |
SOCIEDAD MEDICA BIOPLUS SPA |
|
|
|
77.844.060-1 |
N/A |
COMPRA DE BOLSAS ILEO-COLOSTOMIA |
20/05/2019 |
20/05/2019 |
145.228 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE JUEGOS PARA PROGRAMA HPV |
22/05/2019 |
136 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE JUEGOS PARA PROGRAMA HPV |
22/05/2019 |
22/05/2019 |
73.630 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
23/05/2019 |
137 |
VALTEK S.A |
|
|
|
79.568.850-1 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
23/05/2019 |
23/05/2019 |
136.726 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SAL PARA ESTERILIZACIÓN |
23/05/2019 |
138 |
COLDIAB SPA |
|
|
|
76.926.460-4 |
N/A |
COMPRA DE SAL PARA ESTERILIZACIÓN |
23/05/2019 |
23/05/2019 |
114.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CRISTAL PARA CONTAINER |
27/05/2019 |
139 |
JOSE DONOSO VERGARA |
|
|
|
11.555.860-9 |
N/A |
COMPRA DE CRISTAL PARA CONTAINER |
27/05/2019 |
27/05/2019 |
22.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FUENTE DE PODER CLÍNICA MÓVIL |
27/05/2019 |
140 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA FUENTE DE PODER CLÍNICA MÓVIL |
27/05/2019 |
27/05/2019 |
24.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
27/05/2019 |
141 |
ETHON FARMACEUTICALS SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
27/05/2019 |
27/05/2019 |
144.121 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LÁMINAS SEMILLAS DE VACCARIA |
28/05/2019 |
143 |
KIMONO LTDA |
|
|
|
78.144.460-K |
N/A |
COMPRA LÁMINAS SEMILLAS DE VACCARIA |
28/05/2019 |
28/05/2019 |
17.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE BOLSAS ILEO-COLOSTOMIA |
28/05/2019 |
144 |
SOCIEDDA MÉDICA BIOPLUS SPA |
|
|
|
77.844.060-1 |
N/A |
COMPRA DE BOLSAS ILEO-COLOSTOMIA |
28/05/2019 |
28/05/2019 |
145.228 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
28/05/2019 |
145 |
COMERCIAL A&B S.A |
|
|
|
96.560.900-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
28/05/2019 |
28/05/2019 |
144.942 |
pesos |
|
Enlace |
| 2016 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE AGUA MINERAL |
03/06/2019 |
147 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7,251,245-6 |
N/A |
COMPRA DE AGUA MINERAL |
03/06/2019 |
03/06/2019 |
11.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ROLLOS TURNO MATIC COLOR AMARILLO |
04/06/2019 |
148 |
COMERCIAL TOTALPACK LTDA |
|
|
|
79.948.840-K |
N/A |
COMPRA ROLLOS TURNO MATIC COLOR AMARILLO |
04/06/2019 |
04/06/2019 |
109.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE AMPOLLETAS |
04/06/2019 |
149 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA DE AMPOLLETAS |
04/06/2019 |
04/06/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
06/06/2019 |
150 |
ITF LABOMED |
|
|
|
96.884.770-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
06/06/2019 |
06/06/2019 |
125.149 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
07/06/2019 |
151 |
ETEX FARMACEUTICA LTDA |
|
|
|
78.026.330-K |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
07/06/2019 |
07/06/2019 |
124.712 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
07/06/2019 |
152 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
07/06/2019 |
07/06/2019 |
115.309 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
07/06/2019 |
153 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
07/06/2019 |
07/06/2019 |
47.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO |
10/06/2019 |
154 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO |
10/06/2019 |
10/06/2019 |
136.255 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA HPV |
11/06/2019 |
155 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA HPV |
11/06/2019 |
11/06/2019 |
25.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASELINA PARA FARMACIA DEL CESFAM |
13/06/2019 |
156 |
LABORATORIO CHILE S A |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
COMPRA VASELINA PARA FARMACIA DEL CESFAM |
13/06/2019 |
13/06/2019 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
12/06/2019 |
157 |
MERCK S A |
|
|
|
80.621.200-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
12/06/2019 |
12/06/2019 |
146.146 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASELINA PARA FARMACIA DEL CESFAM |
13/06/2019 |
158 |
SOC. FARMACEITUCA LOBOS Y CIA LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
COMPRA VASELINA PARA FARMACIA DEL CESFAM |
13/06/2019 |
13/06/2019 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/06/2019 |
159 |
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/06/2019 |
14/06/2019 |
145.254 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MELAMINAS PARA EL CESFAM |
14/06/2019 |
160 |
SOC. COMERCIAL MORELL MORELL |
|
|
|
78.750.790-5 |
N/A |
COMPRA MELAMINAS PARA EL CESFAM |
14/06/2019 |
14/06/2019 |
29.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
17/06/2019 |
161 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
17/06/2019 |
17/06/2019 |
144.942 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SERVCIO DE REPARACIÓN VEHICULO |
17/06/2019 |
162 |
SERVICIO AUTOMOTRIZ FULL SERVICE LTDA |
|
|
|
77.022.184-6 |
N/A |
COMPRA DE SERVCIO DE REPARACIÓN VEHICULO |
17/06/2019 |
17/06/2019 |
67.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
17/06/2019 |
163 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
17/06/2019 |
17/06/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
17/06/2019 |
164 |
DIAGNOCHILE SPA |
|
|
|
76.775.243-1 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
17/06/2019 |
17/06/2019 |
138.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FOCOS LED |
18/06/2019 |
165 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-0 |
N/A |
COMPRA FOCOS LED |
18/06/2019 |
18/06/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA PARA HPV |
18/06/2019 |
166 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA PARA HPV |
18/06/2019 |
18/06/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CESFAM |
19/06/2019 |
167 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CESFAM |
19/06/2019 |
19/06/2019 |
16.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TEVINIL AZUL |
19/06/2019 |
168 |
SOC. COM. SAN JOSE LTDA |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
COMPRA DE TEVINIL AZUL |
19/06/2019 |
19/06/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA |
24/06/2019 |
169 |
SOCIEDAD CACETES FERRETERIA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA |
24/06/2019 |
24/06/2019 |
144.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PORTACREDENCIALES Y CINTAS |
25/06/2019 |
170 |
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA |
|
|
|
76.238.028-5 |
N/A |
COMPRA DE PORTACREDENCIALES Y CINTAS |
25/06/2019 |
25/06/2019 |
133.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO |
26/06/2019 |
172 |
SERVICIO AUTOMOTRIZ FULL SERVICE LTDA |
|
|
|
77.022.184-6 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO |
26/06/2019 |
26/06/2019 |
73.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
26/06/2019 |
173 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
26/06/2019 |
26/06/2019 |
114.073 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES |
28/06/2019 |
174 |
FABIOLA CORREA SAAVEDRA |
|
|
|
15.527.648-7 |
N/A |
COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES |
28/06/2019 |
28/06/2019 |
93.296 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO ELECTRICO |
28/06/2019 |
175 |
ERICK EMILIO PEREZ DEVIA |
|
|
|
16.828.480-2 |
N/A |
COMPRA SERVICIO ELECTRICO |
28/06/2019 |
28/06/2019 |
59.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA |
01/07/2019 |
176 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77,307,460-7 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA |
01/07/2019 |
01/07/2019 |
146.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA |
01/07/2019 |
177 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77,590,750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA |
01/07/2019 |
01/07/2019 |
122.364 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DETERGENTE Y NEUTRALIZANTE |
01/07/2019 |
178 |
MIELE ELECTRODOMESTICOS LTDA |
|
|
|
76,740,630-4 |
N/A |
DETERGENTE Y NEUTRALIZANTE |
01/07/2019 |
01/07/2019 |
112.336 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ORGANIZADOR AGRILICO |
01/07/2018 |
179 |
DIMERC S A |
|
|
|
96,670,840-9 |
N/A |
ORGANIZADOR AGRILICO |
01/07/2018 |
01/07/2019 |
27.084 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AGUJAS TUBO |
02/07/2019 |
180 |
KINOMO LTDA. |
|
|
|
78,144,460-K |
N/A |
AGUJAS TUBO |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
124.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COPOS ALGODÓN Y ALCOHOL |
02/07/2019 |
181 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99,536,560-K |
N/A |
COPOS ALGODÓN Y ALCOHOL |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
28.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SONDAS FOLEY Y SUERO FISIOLOGICO |
02/07/2019 |
182 |
INPUT MEDICA SPA |
|
|
|
76,645,686-3 |
N/A |
SONDAS FOLEY Y SUERO FISIOLOGICO |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
113.716 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DOSEMETRIA 2 CONTROLES |
04/07/2019 |
183 |
X-RAY PROTECCION RADIOLOGICAS LTDA |
|
|
|
77,031,210-8 |
N/A |
DOSEMETRIA 2 CONTROLES |
04/07/2019 |
04/07/2019 |
47.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOQUILLAS DESECHABLES |
04/07/2019 |
184 |
BIOSCOM CHILE LTDA. |
|
|
|
76,919,840-7 |
N/A |
BOQUILLAS DESECHABLES |
04/07/2019 |
04/07/2019 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
08/07/2019 |
185 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7,251,245-6 |
N/A |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
08/07/2019 |
08/07/2019 |
106.952 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DESECHABLES |
08/07/2019 |
186 |
LUZ ELIANA PINA TAPIA |
|
|
|
11,556,646-6 |
N/A |
INSUMOS DESECHABLES |
08/07/2019 |
08/07/2019 |
14.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAPEL POLARIZADO |
08/07/2019 |
187 |
PATRICIO FRANCISCO SANTELICE JARA |
|
|
|
9,417,964-5 |
N/A |
PAPEL POLARIZADO |
08/07/2019 |
08/07/2019 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS |
08/07/2019 |
188 |
ETEX FARMACEUTICA LTDA. |
|
|
|
78,026,330-K |
N/A |
MEDICAMENTOS |
08/07/2019 |
08/07/2019 |
97.342 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
10/07/2019 |
189 |
BIOLINE LTDA. |
|
|
|
76,020,650-4 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
105.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ETIQUETAS TERMICAS |
10/07/2019 |
190 |
MIRTA HUENCHULLAN FUENTES |
|
|
|
12,908,371-9 |
N/A |
ETIQUETAS TERMICAS |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
145.299 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
10/07/2019 |
191 |
FARMALATINA LTDA |
|
|
|
79,728,570-6 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
129.829 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ESTERILIZACION |
11/07/2019 |
192 |
AGUASIN SPA |
|
|
|
76,377,649-2 |
N/A |
INSUMOS DE ESTERILIZACION |
11/07/2019 |
11/07/2019 |
147.099 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OTOSCOPIO |
12/07/2019 |
193 |
IMPORTADORA VIVE MAS S.A. |
|
|
|
76,124,037-4 |
N/A |
OTOSCOPIO |
12/07/2019 |
12/07/2019 |
128.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUBIERTA MESA |
15/07/2019 |
194 |
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA. |
|
|
|
78,750,790-5 |
N/A |
CUBIERTA MESA |
15/07/2019 |
15/07/2019 |
20.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULOS INSTITUCIONALES |
15/07/2019 |
195 |
SERVICIO AUTOMOTRIZ FULLSERVICE LIMITADA |
|
|
|
77,022,184-6 |
N/A |
MANTENCION VEHICULOS INSTITUCIONALES |
15/07/2019 |
15/07/2019 |
64.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS |
15/07/2019 |
196 |
BIOTECH LIMITADA |
|
|
|
76,006,366-5 |
N/A |
INSUMOS MEDICOS |
15/07/2019 |
15/07/2019 |
48.168 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
17/07/2019 |
197 |
EX. MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L. |
|
|
|
76,733,099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
17/07/2019 |
17/07/2019 |
129.862 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS |
17/07/2019 |
198 |
LABORATORIO CHILE S A |
|
|
|
77,596,940-7 |
N/A |
MEDICAMENTOS |
17/07/2019 |
17/07/2019 |
146.873 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS |
17/07/2019 |
199 |
ETHON FARMACEUTICALS SPA |
|
|
|
76,956,140-4 |
N/A |
MEDICAMENTOS |
17/07/2019 |
17/07/2019 |
146.815 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS |
17/07/2019 |
200 |
MERCK S A |
|
|
|
80,621,200-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS |
17/07/2019 |
17/07/2019 |
146.489 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ANESTESIA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD |
18/07/2019 |
201 |
BIOTECH LIMITADA |
|
|
|
76,006,366-5 |
N/A |
ANESTESIA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD |
18/07/2019 |
18/07/2019 |
59.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TABLETAS DECLORADAS |
18/07/2019 |
202 |
TECNOACUARIA LTDA. |
|
|
|
77,808,020-6 |
N/A |
TABLETAS DECLORADAS |
18/07/2019 |
18/07/2019 |
145.775 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
22/07/2019 |
203 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7,251,245-6 |
N/A |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
22/07/2019 |
22/07/2019 |
57.478 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS Y TUBOS LED |
22/07/2019 |
204 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9,522,053-3 |
N/A |
AMPOLLETAS Y TUBOS LED |
22/07/2019 |
22/07/2019 |
125.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARREGLO MANILLA VEHICULO INSTITUCIONAL |
23/07/2019 |
205 |
SERVICIO AUTOMOTRIZ FULLSERVICE LIMITADA |
|
|
|
77,022,184-6 |
N/A |
ARREGLO MANILLA VEHICULO INSTITUCIONAL |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS ECOLOGICAS |
24/07/2019 |
206 |
FRAILE & CASTRUCCION YUTE LIMITADA |
|
|
|
76,285,343-4 |
N/A |
BOLSAS ECOLOGICAS |
24/07/2019 |
24/07/2019 |
107.647 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
26/07/2019 |
207 |
BIOLINE LTDA. |
|
|
|
76,020,650-4 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
26/07/2019 |
26/07/2019 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
26/07/2019 |
208 |
DIAGNOSTICOS Y TECNOLOGIA LTDA. |
|
|
|
76,666,950-6 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
26/07/2019 |
26/07/2019 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AFICHES Y DIPLOMAS CHCC |
26/07/2019 |
209 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
|
76,800,277-0 |
N/A |
AFICHES Y DIPLOMAS CHCC |
26/07/2019 |
26/07/2019 |
57.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS |
26/07/2019 |
210 |
EDUARDO AWAD MANZUR |
|
|
|
5,398,787-7 |
N/A |
INSUMOS MEDICOS |
26/07/2019 |
26/07/2019 |
126.973 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
26/07/2019 |
211 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77,307,460-7 |
N/A |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
26/07/2019 |
26/07/2019 |
140.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS ECOLOGICAS |
29/07/2019 |
212 |
LUZ ELIANA PINA TAPIA |
|
|
|
11,556,646-6 |
N/A |
BOLSAS ECOLOGICAS |
29/07/2019 |
29/07/2019 |
22.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PETROLEO |
29/07/2019 |
213 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79,533,950-7 |
N/A |
PETROLEO |
29/07/2019 |
29/07/2019 |
24.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
30/07/2019 |
214 |
VALTEK S.A. |
|
|
|
79,568,850-1 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
30/07/2019 |
30/07/2019 |
142.205 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TALONARIOS PEDIDOS ENTREGA BODEGA |
31/07/2019 |
215 |
SOC. IMPRESIONES BLANC &ROJAS LTDA. |
|
|
|
76,236,706-8 |
N/A |
TALONARIOS PEDIDOS ENTREGA BODEGA |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
109.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE MANTENCIÓN VEHICULO |
01/08/2019 |
216 |
SERVICIO AUTOMOTRIZ FULLSERVICE LTDA |
|
|
|
77.022.184-6 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE MANTENCIÓN VEHICULO |
01/08/2019 |
01/08/2019 |
55.410 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA SALUD RURAL |
05/08/2019 |
217 |
LUZ ELIANA PINA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA SALUD RURAL |
05/08/2019 |
05/08/2019 |
14.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA SALUD RURAL |
05/08/2019 |
218 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA SALUD RURAL |
05/08/2019 |
05/08/2019 |
141.712 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
08/08/2019 |
219 |
AMILAB LTDA |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
146.118 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
08/08/2019 |
220 |
COMERCIAL A&B S.A |
|
|
|
96.650.900-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
134.322 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LIDOCAINA PARA RESOLUTIVIDAD |
09/08/2019 |
221 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
COMPRA LIDOCAINA PARA RESOLUTIVIDAD |
09/08/2019 |
09/08/2019 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTICULOS DE LIBRERÍA |
12/08/2019 |
222 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA ARTICULOS DE LIBRERÍA |
12/08/2019 |
12/08/2019 |
91.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CALEFACTOR PARA EMU |
13/08/2019 |
223 |
IND. MET. URSUS TROTTER S.A |
|
|
|
76.324.998-0 |
N/A |
COMPRA DE CALEFACTOR PARA EMU |
13/08/2019 |
13/08/2019 |
104.969 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTICULOS PARA UNIDAD DENTAL |
13/08/2019 |
224 |
LUZ ELIANA PINA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA ARTICULOS PARA UNIDAD DENTAL |
13/08/2019 |
13/08/2019 |
146.965 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SERVICIO MANTENCIÓN VEHICULO |
13/08/2019 |
225 |
LUIS ELIAS OLAVE NUÑEZ |
|
|
|
7.912.761-2 |
N/A |
COMPRA DE SERVICIO MANTENCIÓN VEHICULO |
13/08/2019 |
13/08/2019 |
140.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CUBIERTAS DE MELAMINA |
14/08/2019 |
226 |
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA |
|
|
|
78.750.790-5 |
N/A |
COMPRA CUBIERTAS DE MELAMINA |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
39.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TRASLADO DE USUARIOS |
14/08/2019 |
227 |
MARIA BEATRIZ LOPEZ ALLENDE |
|
|
|
11.812.356-5 |
N/A |
COMPRA DE TRASLADO DE USUARIOS |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
10.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA EXTINTORES MAS MANGUERA |
16/08/2019 |
228 |
EX. MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L |
|
|
|
76.733.099-5 |
N/A |
COMPRA EXTINTORES MAS MANGUERA |
16/08/2019 |
16/08/2019 |
18.378 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
19/08/2019 |
229 |
COMERCIAL A&B S.A |
|
|
|
96.560.900-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
19/08/2019 |
19/08/2019 |
144.942 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PENDON ROLLER PARA RESOLUTIVIDAD |
19/08/2019 |
230 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
|
76.800.277-0 |
N/A |
COMPRA PENDON ROLLER PARA RESOLUTIVIDAD |
19/08/2019 |
19/08/2019 |
45.220 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASELINA AZUFRADA |
19/08/2019 |
231 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
COMPRA VASELINA AZUFRADA |
19/08/2019 |
19/08/2019 |
146.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MANILLA FURGON INSTITUCIONAL |
19/08/2019 |
232 |
SERVICIO AUTOMOTRIZ FULLSERVICE LTDA |
|
|
|
77.022.184-6 |
N/A |
COMPRA MANILLA FURGON INSTITUCIONAL |
19/08/2019 |
19/08/2019 |
84.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
19/08/2019 |
233 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
19/08/2019 |
19/08/2019 |
146.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
19/08/2019 |
234 |
ETHON PHARMACEUTICALS SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
19/08/2019 |
19/08/2019 |
146.789 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA VIDA SANA |
20/08/2019 |
235 |
KINOMO LTDA |
|
|
|
78.144.460-K |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA VIDA SANA |
20/08/2019 |
20/08/2019 |
76.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA VIDA SANA |
22/08/2019 |
236 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA VIDA SANA |
22/08/2019 |
22/08/2019 |
9.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE FRUTA PARA PROMOCIÓN |
23/08/2019 |
237 |
JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL E.I.R.L |
|
|
|
76.519.335-4 |
N/A |
COMPRA DE FRUTA PARA PROMOCIÓN |
23/08/2019 |
23/08/2019 |
77.945 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LIDOCAINA PARA EL P. DE LA MUJER |
23/08/2019 |
238 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
COMPRA LIDOCAINA PARA EL P. DE LA MUJER |
23/08/2019 |
23/08/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE BECHTOL PARA P. ODONTOLOGICO |
23/08/2019 |
239 |
IMPORTADORA SURDENT LTDA |
|
|
|
86.316.500-8 |
N/A |
COMPRA DE BECHTOL PARA P. ODONTOLOGICO |
23/08/2019 |
23/08/2019 |
93.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MANILLA FURGON INSTITUCIONAL |
26/08/2019 |
240 |
SERVICIO AUTOMOTRIZ FULLSERVICE LTDA |
|
|
|
77.022.184-6 |
N/A |
COMPRA MANILLA FURGON INSTITUCIONAL |
26/08/2019 |
26/08/2019 |
54.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
27/08/2019 |
241 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
27/08/2019 |
27/08/2019 |
141.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SUERO FISIOLOGICO PARA EL CESFAM |
23/08/2019 |
243 |
SOC. FARMACEUTICA Y CIA LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
COMPRA SUERO FISIOLOGICO PARA EL CESFAM |
23/08/2019 |
23/08/2019 |
146.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA PARA CHCC |
27/08/2019 |
244 |
LUIS GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7.234.217-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA PARA CHCC |
27/08/2019 |
27/08/2019 |
18.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA |
27/08/2019 |
245 |
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA |
|
|
|
78.750.790-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA |
27/08/2019 |
27/08/2019 |
61.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN SILLONES |
27/08/2019 |
246 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.375-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN SILLONES |
27/08/2019 |
27/08/2019 |
53.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
29/08/2019 |
247 |
NOVARTIS CHILE S.A |
|
|
|
83.002.400-K |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
29/08/2019 |
29/08/2019 |
145.627 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE DISPENSADOR JABÓN F. MUNICIPAL |
29/08/2019 |
248 |
DIPROSAN LTDA |
|
|
|
76.495.187-5 |
N/A |
COMPRA DE DISPENSADOR JABÓN F. MUNICIPAL |
29/08/2019 |
29/08/2019 |
15.902 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA |
02/09/2019 |
249 |
ESIELCO Y CIA LTDA |
|
|
|
78.637.400-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA |
02/09/2019 |
02/09/2019 |
45.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAMA |
02/09/2019 |
250 |
ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA |
|
|
|
96.636.310-K |
N/A |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAMA |
02/09/2019 |
02/09/2019 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ESTERILIZACION |
03/09/2019 |
251 |
ANDOVER ALIANZA MEDICA S.A. |
|
|
|
96.625.550-1 |
N/A |
INSUMOS DE ESTERILIZACION |
03/09/2019 |
03/09/2019 |
46.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA |
03/09/2019 |
252 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA |
03/09/2019 |
03/09/2019 |
83.944 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ETIQUETADORAS FARMACIA MUNICIPAL |
03/09/2019 |
253 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
ETIQUETADORAS FARMACIA MUNICIPAL |
03/09/2019 |
03/09/2019 |
8.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ELASTICO CONVENIO REHABILITACION |
03/09/2019 |
254 |
SOC. COM. SAN JOSE LTDA. |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
ELASTICO CONVENIO REHABILITACION |
03/09/2019 |
03/09/2019 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
03/09/2019 |
255 |
ETEX FARMACEUTICA LTDA. |
|
|
|
78.026.330-K |
N/A |
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
03/09/2019 |
03/09/2019 |
88.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
03/09/2019 |
256 |
GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA |
|
|
|
85.025.700-0 |
N/A |
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
03/09/2019 |
03/09/2019 |
122.570 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
03/09/2019 |
257 |
COMERCIAL A&B S.A. |
|
|
|
96.560.900-8 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
03/09/2019 |
03/09/2019 |
90.928 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
04/09/2019 |
258 |
ETHON PHARMACEUTICALS SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
04/09/2019 |
04/09/2019 |
147.304 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BATERIA PARA VEHICULO |
05/09/2019 |
259 |
COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I.R.L |
|
|
|
76.476.837-K |
N/A |
BATERIA PARA VEHICULO |
05/09/2019 |
05/09/2019 |
85.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSO TRAUMA COMPACTO |
05/09/2019 |
261 |
PROYECTOS PROEMER S.A. |
|
|
|
76.056.023-5 |
N/A |
BOLSO TRAUMA COMPACTO |
05/09/2019 |
05/09/2019 |
103.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO DE CORREAS MY-85-59 |
06/09/2019 |
262 |
SOC. COM. AGRIJEM LTDA. |
|
|
|
77.437.620-8 |
N/A |
CAMBIO DE CORREAS MY-85-59 |
06/09/2019 |
06/09/2019 |
66.640 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
09/09/2019 |
263 |
PHARMA INVESTI DE CHILE S A |
|
|
|
95.544.000-7 |
N/A |
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
09/09/2019 |
09/09/2019 |
136.046 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PRODUCTOS DE SUPERMERCADO |
09/09/2019 |
264 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
PRODUCTOS DE SUPERMERCADO |
09/09/2019 |
09/09/2019 |
115.901 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUNDAS ECOGRAFICAS |
09/09/2019 |
265 |
ASOCIACION DE PROTECCION A LA FAMILIA |
|
|
|
82.531.700-7 |
N/A |
FUNDAS ECOGRAFICAS |
09/09/2019 |
09/09/2019 |
26.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ELECTRICOS |
10/09/2019 |
266 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
INSUMOS ELECTRICOS |
10/09/2019 |
10/09/2019 |
82.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OTOSCOPIO |
10/09/2019 |
267 |
IMPORTADORA VIVE MAS S.A. |
|
|
|
76.124.037-4 |
N/A |
OTOSCOPIO |
10/09/2019 |
10/09/2019 |
128.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS CESFAM SANTA CRUZ |
10/09/2019 |
268 |
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
|
|
|
87.674.400-7 |
N/A |
MEDICAMENTOS CESFAM SANTA CRUZ |
10/09/2019 |
10/09/2019 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DESECHABLES |
10/09/2019 |
269 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
INSUMOS DESECHABLES |
10/09/2019 |
10/09/2019 |
19.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIENZO PVC |
10/09/2019 |
270 |
ROLANDO MUÑOZ CARDOCH |
|
|
|
76.674.521-0 |
N/A |
LIENZO PVC |
10/09/2019 |
10/09/2019 |
23.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS ALTERNATIVAS |
10/09/2019 |
271 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TINTAS ALTERNATIVAS |
10/09/2019 |
10/09/2019 |
20.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MESON SALUDABLE |
13/09/2019 |
272 |
FABIOLA CORREA SAAVEDRA |
|
|
|
15.527.648-7 |
N/A |
MESON SALUDABLE |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS CESFAM SANTA CRUZ |
13/09/2019 |
273 |
SOC. COMER. EXPORTADORA Y DE INV. SOCOSEP S.A. |
|
|
|
76.348.947-7 |
N/A |
MEDICAMENTOS CESFAM SANTA CRUZ |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
90.321 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
16/09/2019 |
274 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
16/09/2019 |
16/09/2019 |
31.837 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SUERO FISIOLOGICO |
16/09/2019 |
275 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76.014. 545-9 |
N/A |
SUERO FISIOLOGICO |
16/09/2019 |
16/09/2019 |
147.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA |
23/09/2019 |
276 |
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA. |
|
|
|
78.750.790-5 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERIA |
23/09/2019 |
23/09/2019 |
56.825 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
25/09/2019 |
277 |
BIOLINE LTDA. |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
25/09/2019 |
25/09/2019 |
146.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
25/09/2019 |
278 |
DIAGNOSTICOS Y TECNOLOGIA LTDA. |
|
|
|
76.666.950-6 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
25/09/2019 |
25/09/2019 |
135.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PRODUCTOS DE SUPERMERCADO |
26/09/2019 |
279 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
PRODUCTOS DE SUPERMERCADO |
26/09/2019 |
26/09/2019 |
52.731 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FRUTAS Y VERDURAS |
26/09/2019 |
280 |
JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL E.I.R.L. |
|
|
|
76.519.335-4 |
N/A |
FRUTAS Y VERDURAS |
26/09/2019 |
26/09/2019 |
35.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS CESFAM SANTA CRUZ |
26/09/2019 |
281 |
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA. |
|
|
|
86.537.600-6 |
N/A |
MEDICAMENTOS CESFAM SANTA CRUZ |
26/09/2019 |
26/09/2019 |
83.110 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/09/2019 |
282 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/09/2019 |
30/09/2019 |
132.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTIMULOS DEPORTIVOS |
10/10/2019 |
283 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
ESTIMULOS DEPORTIVOS |
10/10/2019 |
10/10/2019 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIDOCAINA |
01/10/2019 |
284 |
FARMACIA ALLENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
LIDOCAINA |
01/10/2019 |
01/10/2019 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
01/10/2019 |
285 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
01/10/2019 |
01/10/2019 |
123.403 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARREGLO VEHICULO INSTITUCIONAL |
02/10/2019 |
286 |
SOC. COM. AGRIJEM LTDA. |
|
|
|
77.437.620-8 |
N/A |
ARREGLO VEHICULO INSTITUCIONAL |
02/10/2019 |
02/10/2019 |
96.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
03/10/2019 |
287 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
64.272 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
04/10/2019 |
288 |
BIOLINE LTDA. |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
04/10/2019 |
04/10/2019 |
109.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
04/10/2019 |
289 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
04/10/2019 |
04/10/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTUFA A GAS |
04/10/2019 |
290 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
ESTUFA A GAS |
04/10/2019 |
04/10/2019 |
128.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
07/10/2019 |
291 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
07/10/2019 |
07/10/2019 |
133.069 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAPELERIAS |
07/10/2019 |
292 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
|
76.800.277-0 |
N/A |
PAPELERIAS |
07/10/2019 |
07/10/2019 |
52.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BATERIA |
07/10/2019 |
293 |
ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA |
|
|
|
96.636.310-K |
N/A |
BATERIA |
07/10/2019 |
07/10/2019 |
49.504 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BALANZA |
08/10/2019 |
294 |
Input Medical SPA |
|
|
|
76.645.686-3 |
N/A |
BALANZA |
08/10/2019 |
08/10/2019 |
32.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS |
08/10/2019 |
295 |
ETEX FARMACEUTICA LTDA |
|
|
|
78.026.330-K |
N/A |
MEDICAMENTOS |
08/10/2019 |
08/10/2019 |
46.172 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
09/10/2019 |
296 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
09/10/2019 |
09/10/2019 |
38.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS |
10/10/2019 |
297 |
TECNIKA S A |
|
|
|
96.625950-7 |
N/A |
INSUMOS MEDICOS |
10/10/2019 |
10/10/2019 |
85.918 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS |
10/10/2019 |
298 |
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
MEDICAMENTOS |
10/10/2019 |
10/10/2019 |
147.277 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PLANTINES VARIAS |
11/10/2019 |
299 |
HORTALIZAS Y PLANTINES LA VILLA LTDA. |
|
|
|
76.181447-8 |
N/A |
PLANTINES VARIAS |
11/10/2019 |
11/10/2019 |
128.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MONITOR GASTRONOMICO |
11/10/2019 |
300 |
CESAR BEAS YAÑEZ |
|
|
|
18.751.068-6 |
N/A |
MONITOR GASTRONOMICO |
11/10/2019 |
11/10/2019 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
11/10/2019 |
301 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
11/10/2019 |
11/10/2019 |
101.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEMILLAS DE HIERBAS |
14/10/2019 |
302 |
RICARDO ALBERTO FLORES RAMIREZ |
|
|
|
7.583.140-4 |
N/A |
SEMILLAS DE HIERBAS |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
26.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADHESIVOS Y EMPAVONADOS MUROS |
14/10/2019 |
303 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
|
76.800.277-0 |
N/A |
ADHESIVOS Y EMPAVONADOS MUROS |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
130.305 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS |
15/10/2019 |
304 |
SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA |
|
|
|
78.914.950-K |
N/A |
MEDICAMENTOS |
15/10/2019 |
15/10/2019 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MONITOR GASTRONOMICO |
15/10/2019 |
305 |
GREÑA LIMITADA |
|
|
|
76.874.918-3 |
N/A |
MONITOR GASTRONOMICO |
15/10/2019 |
15/10/2019 |
147.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJAS ORGANIZADORAS |
16/10/2019 |
306 |
LUZ ELIANA PINA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
CAJAS ORGANIZADORAS |
16/10/2019 |
16/10/2019 |
97.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
17/10/2019 |
307 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
17/10/2019 |
17/10/2019 |
25.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RELOJ DE PARED |
18/10/2019 |
308 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
RELOJ DE PARED |
18/10/2019 |
18/10/2019 |
11.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS |
18/10/2019 |
309 |
SER. DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ |
|
|
|
61.602.148-6 |
N/A |
MEDICAMENTOS |
18/10/2019 |
18/10/2019 |
17.017 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL |
21/10/2019 |
310 |
MOV. TIERRA Y TRANSP. RAUL PINO SPA |
|
|
|
76.445.206-2 |
N/A |
MATERIAL |
21/10/2019 |
21/10/2019 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS ELECTRICOS |
22/10/2019 |
311 |
ERICK EMILIO PEREZ DEVIA |
|
|
|
16.828.480-2 |
N/A |
SERVICIOS ELECTRICOS |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
89.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
22/10/2019 |
312 |
BIOLINE LTDA. |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
146.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
22/10/2019 |
313 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-8 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
50.575 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DOSIMETRIA |
22/10/2019 |
314 |
X-RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA. |
|
|
|
77.031.210-8 |
N/A |
DOSIMETRIA |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
23.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EMPRESOS |
22/10/2019 |
315 |
SOC. IMPRESIONES BLANC & ROJAS LTDA. |
|
|
|
76.236.706-8 |
N/A |
EMPRESOS |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
146.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
22/10/2019 |
316 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
64.741 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SACOS DE PAPEL |
23/10/2019 |
317 |
LUZ ELIANA PINA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
SACOS DE PAPEL |
23/10/2019 |
23/10/2019 |
45.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXTINTOR |
23/10/2019 |
318 |
EX. MAURICIO VALENZADO REYES E.I.R.L. |
|
|
|
76.733.099-5 |
N/A |
EXTINTOR |
23/10/2019 |
23/10/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRES |
24/10/2019 |
319 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
TIMBRES |
24/10/2019 |
24/10/2019 |
115.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJA BLINDADAS |
24/10/2019 |
320 |
COMERCIAL TOTALPACK LTDA. |
|
|
|
79.948.840-K |
N/A |
CAJA BLINDADAS |
24/10/2019 |
24/10/2019 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PORTA CREDENCIAL |
24/10/2019 |
321 |
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA. |
|
|
|
76.238.028-5 |
N/A |
PORTA CREDENCIAL |
24/10/2019 |
24/10/2019 |
21.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PETOS DEPORTIVOS |
25/10/2019 |
322 |
ANA LUISA DONOSO CARREÑO |
|
|
|
15.114.622-8 |
N/A |
PETOS DEPORTIVOS |
25/10/2019 |
25/10/2019 |
119.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
28/10/2019 |
323 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
INSUMOS DE LIBRERÍA |
28/10/2019 |
28/10/2019 |
39.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
JERINGAS |
29/10/2019 |
324 |
DROGUERIA DIPROLAB LTDA. |
|
|
|
78.027.120-5 |
N/A |
JERINGAS |
29/10/2019 |
29/10/2019 |
94.248 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJAS TRANSPORTE |
30/10/2019 |
325 |
LUZ ELIANA PINA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
CAJAS TRANSPORTE |
30/10/2019 |
30/10/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |