| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
2 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
04/02/2018 |
17.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
3 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
04/02/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
4 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
04/02/2018 |
9.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
5 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
04/02/2018 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
6 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
04/02/2018 |
56.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
7 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
04/02/2018 |
59.695 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
8 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
04/02/2018 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
9 |
SOC. PROFESIONALES SABAT Y VILLAZON MEDICOS ASOCIADOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77581560-4 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
04/02/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
10 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
04/02/2018 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
11 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
04/02/2018 |
70.870 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
12 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/01/2018 |
04/02/2018 |
111.265 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE OFICINA FINANZAS |
11/01/2018 |
22 |
|
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. |
|
|
81771100-6 |
N/A |
TIMBRE OFICINA FINANZAS |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
15.951 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GASOLINA MOTOBOMBAS CAMIÓN ALGIBE |
11/01/2018 |
23 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
GASOLINA MOTOBOMBAS CAMIÓN ALGIBE |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
60.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ARREGLO DE VEREDAS |
11/01/2018 |
24 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES ARREGLO DE VEREDAS |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
83.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE OFICINA CONTROL |
11/01/2018 |
25 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRE OFICINA CONTROL |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
19.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
26 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
59.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
11/01/2018 |
27 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
140.147 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
28 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
83.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO BODEGA PANIAHUE |
11/01/2018 |
29 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
CEMENTO BODEGA PANIAHUE |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
107.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
30 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
17.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE GENERADOR MUNICIPIO |
11/01/2018 |
31 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE GENERADOR MUNICIPIO |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
81.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
32 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
18.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
33 |
|
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
32.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
34 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
59.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
36 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS Y GALVANOS ESCUELAS DE VERANO |
11/01/2018 |
37 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
MEDALLAS Y GALVANOS ESCUELAS DE VERANO |
11/01/2018 |
11/02/2018 |
50.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/01/2018 |
40 |
|
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/01/2018 |
12/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN SUSPENSIÓN CAMIÓN ALGIBE |
15/01/2018 |
41 |
|
MARCELO A. POZO PULGAR |
|
|
11555067-5 |
N/A |
REPARACIÓN SUSPENSIÓN CAMIÓN ALGIBE |
15/01/2018 |
15/02/2018 |
92.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN BICICLETA AUXILIAR |
15/01/2018 |
42 |
|
ELIZABETH ANDREA DONOSO LLANTEN |
|
|
13456423-7 |
N/A |
REPARACIÓN BICICLETA AUXILIAR |
15/01/2018 |
15/02/2018 |
14.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINAS ALCALDÍA Y SEC. MUNICIPAL |
16/01/2018 |
43 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS OFICINAS ALCALDÍA Y SEC. MUNICIPAL |
16/01/2018 |
16/02/2018 |
65.994 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN PUENTE PEATONAL EL TAMBO |
16/01/2018 |
44 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN PUENTE PEATONAL EL TAMBO |
16/01/2018 |
16/02/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN PUENTE PEATONAL EL TAMBO |
16/01/2018 |
45 |
|
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
77366420-K |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN PUENTE PEATONAL EL TAMBO |
16/01/2018 |
16/02/2018 |
83.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/01/2018 |
46 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/01/2018 |
16/02/2018 |
58.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/01/2018 |
47 |
|
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/01/2018 |
16/02/2018 |
7.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
16/01/2018 |
48 |
|
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LA FINCA LTDA. |
|
|
84794600-8 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
16/01/2018 |
16/02/2018 |
4.110 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/01/2018 |
49 |
|
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/01/2018 |
16/02/2018 |
65.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BATERÍA CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
17/01/2018 |
50 |
|
MARCELO A. POZO PULGAR |
|
|
11555067-5 |
N/A |
BATERÍA CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
17/01/2018 |
17/02/2018 |
101.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA DISCAPACIDAD |
17/01/2018 |
51 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA DISCAPACIDAD |
17/01/2018 |
17/02/2018 |
133.030 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/01/2018 |
52 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/01/2018 |
17/02/2018 |
60.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/01/2018 |
53 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/01/2018 |
17/02/2018 |
73.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRATAMIENTO DENTAL AYUDA SOCIAL |
17/01/2018 |
54 |
|
EFRAIN ROJAS OXA |
|
|
6140455-4 |
N/A |
TRATAMIENTO DENTAL AYUDA SOCIAL |
17/01/2018 |
17/02/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/01/2018 |
55 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/01/2018 |
17/02/2018 |
34.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
17/01/2018 |
56 |
|
AMADA DE LOURDES MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
7251245-6 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
17/01/2018 |
17/02/2018 |
102.952 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA DIDECO |
19/01/2018 |
62 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA DIDECO |
19/01/2018 |
19/02/2018 |
139.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GASOLINA MOTOBOMBAS CAMIÓN ALGIBE |
19/01/2018 |
63 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
GASOLINA MOTOBOMBAS CAMIÓN ALGIBE |
19/01/2018 |
19/02/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AUTOS GOKART |
22/01/2018 |
64 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AUTOS GOKART |
22/01/2018 |
22/02/2018 |
17.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GASTOS DE MOVILIZACIÓN AYUDA SOCIAL |
22/01/2018 |
65 |
|
MARÍA RAQUEL VIEDMA BRITO |
|
|
6644514-3 |
N/A |
GASTOS DE MOVILIZACIÓN AYUDA SOCIAL |
22/01/2018 |
22/02/2018 |
61.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/01/2018 |
66 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/01/2018 |
22/02/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
68 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
69 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
17.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
70 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
15.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
71 |
|
CLÍNICA UROMED LTDA. |
|
|
76295510-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
72 |
|
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
73 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
74 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
75 |
|
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
76 |
|
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
77 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
78 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
57.330 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REVUELTO AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
79 |
|
RICARDO PAILLAN GOMEZ |
|
|
9565150-K |
N/A |
REVUELTO AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
114.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
80 |
|
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
15697739-K |
N/A |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
81 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
82 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
83 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
84 |
|
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
85 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
86 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
17.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRATAMIENTO DENTAL AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
87 |
|
BIORALDENT SPA |
|
|
76589136-1 |
N/A |
TRATAMIENTO DENTAL AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
88 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/01/2018 |
23/02/2018 |
13.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COLACIONES PROGRAMA F.I.A.D.I. |
24/01/2018 |
89 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS COLACIONES PROGRAMA F.I.A.D.I. |
24/01/2018 |
24/02/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA PRODESAL |
24/01/2018 |
91 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA PRODESAL |
24/01/2018 |
24/02/2018 |
119.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/01/2018 |
92 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/01/2018 |
24/02/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
24/01/2018 |
93 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
24/01/2018 |
24/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
24/01/2018 |
94 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
24/01/2018 |
24/02/2018 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
24/01/2018 |
95 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
24/01/2018 |
24/02/2018 |
60.010 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/01/2018 |
96 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/01/2018 |
24/02/2018 |
17.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS FINALIZACIÓN PROGRAMA MASOTERAPIA |
25/01/2018 |
97 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS FINALIZACIÓN PROGRAMA MASOTERAPIA |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
69.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD ACTIVIDADES CULTURALES VERANO… |
25/01/2018 |
98 |
|
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
16770962-1 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD ACTIVIDADES CULTURALES VERANO… |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
99 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
60.010 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
101 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
102 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
13.271 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
103 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
16.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
104 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
105 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
49.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUERTA AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
106 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
PUERTA AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
28.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MANTENIMIENTO CAMIONES MUNICIPALES |
25/01/2018 |
107 |
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
INSUMOS MANTENIMIENTO CAMIONES MUNICIPALES |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULAIROS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
25/01/2018 |
108 |
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULAIROS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
139.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
109 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
59.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
110 |
|
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO PROFESOR ARETNSE S.A. |
|
|
93915000-5 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA ADULTO MAYOR |
25/01/2018 |
111 |
|
LUIS A.GONZALEZ PEREZ |
|
|
7234217-8 |
N/A |
INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA ADULTO MAYOR |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
99.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS FINALIZACIÓN PROGRAMA MASOTERAPIA |
25/01/2018 |
112 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS FINALIZACIÓN PROGRAMA MASOTERAPIA |
25/01/2018 |
25/02/2018 |
135.170 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
26/01/2018 |
113 |
|
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
15697739-K |
N/A |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
26/01/2018 |
26/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/01/2018 |
114 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/01/2018 |
26/02/2018 |
139.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/01/2018 |
115 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/01/2018 |
28/02/2018 |
60.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/01/2018 |
116 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/01/2018 |
28/02/2018 |
60.045 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COCINA AYUDA SOCIAL |
29/01/2018 |
117 |
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
79982490-6 |
N/A |
COCINA AYUDA SOCIAL |
29/01/2018 |
28/02/2018 |
119.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/01/2018 |
118 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/01/2018 |
28/02/2018 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/01/2018 |
119 |
|
FUSAT |
|
|
70905700-6 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/01/2018 |
28/02/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/01/2018 |
120 |
|
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
76003340-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/01/2018 |
28/02/2018 |
83.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE DEPÓSITO PARA ALIMENTOS |
30/01/2018 |
121 |
|
SOC.COM.DE ARTICULOS DE CUERO C&A LTDA |
|
|
76064429-3 |
N/A |
BOLSAS DE DEPÓSITO PARA ALIMENTOS |
30/01/2018 |
28/02/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
30/01/2018 |
122 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
30/01/2018 |
28/02/2018 |
36.557 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/01/2018 |
123 |
|
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/01/2018 |
28/02/2018 |
39.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
128 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
28/02/2018 |
15.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
135 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
28/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
136 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
28/02/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
137 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
28/02/2018 |
10.967 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REVUELTO AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
138 |
|
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE RAUL PINO SPA |
|
|
76445206-2 |
N/A |
REVUELTO AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
28/02/2018 |
47.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
139 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
28/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
140 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
28/02/2018 |
11.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
141 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
28/02/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
142 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
28/02/2018 |
47.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
143 |
|
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
28/02/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
144 |
|
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
31/01/2018 |
28/02/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PLOTER SECPLAN |
01/02/2018 |
149 |
|
COMPUTER DESIGN CHILE S.A. |
|
|
78042690-K |
N/A |
INSUMOS PLOTER SECPLAN |
01/02/2018 |
01/03/2018 |
140.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
01/02/2018 |
150 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
01/02/2018 |
01/03/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
01/02/2018 |
151 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
01/02/2018 |
01/03/2018 |
25.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SEPULTURA |
01/02/2018 |
152 |
|
PARQUES DE CHILE S.A. |
|
|
76335600-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SEPULTURA |
01/02/2018 |
01/03/2018 |
113.021 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
01/02/2018 |
153 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
01/02/2018 |
01/03/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
01/02/2018 |
154 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
01/02/2018 |
01/03/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
01/02/2018 |
155 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
01/02/2018 |
01/03/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
01/02/2018 |
156 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
01/02/2018 |
01/03/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS IMPRESORA SECPLAN |
01/02/2018 |
157 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS IMPRESORA SECPLAN |
01/02/2018 |
01/03/2018 |
110.330 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE GENERADOR |
02/02/2018 |
158 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE GENERADOR |
02/02/2018 |
02/03/2018 |
129.955 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA OFICINA DEPORTES |
02/02/2018 |
159 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA OFICINA DEPORTES |
02/02/2018 |
02/03/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GAS PARA BODEGA PANIAHUE |
02/02/2018 |
160 |
|
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
11812616-5 |
N/A |
GAS PARA BODEGA PANIAHUE |
02/02/2018 |
02/03/2018 |
58.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
02/02/2018 |
161 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
02/02/2018 |
02/03/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PERIFONEO |
02/02/2018 |
162 |
|
JUAN IGNACIO GAETE SANCHEZ |
|
|
14262907-0 |
N/A |
PERIFONEO |
02/02/2018 |
02/03/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS LIBRERÍA SERNAC |
06/02/2018 |
168 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS LIBRERÍA SERNAC |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
131.330 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
06/02/2018 |
169 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
06/02/2018 |
170 |
|
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
61603000-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
62.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
06/02/2018 |
171 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
06/02/2018 |
172 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/02/2018 |
173 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
77.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/02/2018 |
174 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
136.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE RRHH |
06/02/2018 |
175 |
|
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. |
|
|
81771100-6 |
N/A |
TIMBRE RRHH |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
15.951 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS SERNAC |
06/02/2018 |
176 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS SERNAC |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
50.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PINTURAS |
06/02/2018 |
177 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PINTURAS |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
51.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSFORMADOR |
06/02/2018 |
178 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
TRANSFORMADOR |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
83.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMION OBRAS |
06/02/2018 |
179 |
|
MANUEL QUIRICO DEL C. ALBORNOZ GAETE |
|
|
4835177-8 |
N/A |
ARRIENDO CAMION OBRAS |
06/02/2018 |
06/03/2018 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
08/02/2018 |
180 |
|
CENTRO OFTALMOLÓGICO DEL LIBERTADOR LITDA. |
|
|
76053100-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
08/02/2018 |
08/03/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
08/02/2018 |
181 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
08/02/2018 |
08/03/2018 |
65.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ROPA PERSONAL A.P. |
08/02/2018 |
182 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
ROPA PERSONAL A.P. |
08/02/2018 |
08/03/2018 |
66.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS PROG.SENDA |
08/02/2018 |
183 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
ALIMENTOS PROG.SENDA |
08/02/2018 |
08/03/2018 |
96.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO MUNICIPIO |
08/02/2018 |
184 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO MUNICIPIO |
08/02/2018 |
08/03/2018 |
139.312 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GAS ACTIVIDAD SANTA COMEDIA |
08/02/2018 |
185 |
|
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
11812616-5 |
N/A |
GAS ACTIVIDAD SANTA COMEDIA |
08/02/2018 |
08/03/2018 |
58.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTICULOS FERRETERIA |
09/02/2018 |
186 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
ARTICULOS FERRETERIA |
09/02/2018 |
09/03/2018 |
14.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA ACTIVIDADES VERANO |
09/02/2018 |
187 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS OFICINA ACTIVIDADES VERANO |
09/02/2018 |
09/03/2018 |
55.630 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA - SERNAC |
12/02/2018 |
188 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA - SERNAC |
12/02/2018 |
12/03/2018 |
37.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
12/02/2018 |
189 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
12/02/2018 |
12/03/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CAMA |
12/02/2018 |
190 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CAMA |
12/02/2018 |
12/03/2018 |
114.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER DPTO.SOCIAL |
13/02/2018 |
192 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER DPTO.SOCIAL |
13/02/2018 |
13/03/2018 |
118.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARCHIVADORES SECPLAN |
13/02/2018 |
193 |
|
LUIS A.GONZALEZ PEREZ |
|
|
7234217-8 |
N/A |
ARCHIVADORES SECPLAN |
13/02/2018 |
13/03/2018 |
74.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
14/02/2018 |
194 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
14/02/2018 |
14/03/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
14/02/2018 |
195 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
14/02/2018 |
14/03/2018 |
34.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
14/02/2018 |
196 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
14/02/2018 |
14/03/2018 |
10.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/02/2018 |
197 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/02/2018 |
14/03/2018 |
45.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/02/2018 |
198 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/02/2018 |
14/03/2018 |
45.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/02/2018 |
199 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/02/2018 |
14/03/2018 |
57.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/02/2018 |
200 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/02/2018 |
14/03/2018 |
83.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
14/02/2018 |
201 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
14/02/2018 |
14/03/2018 |
18.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/02/2018 |
202 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/02/2018 |
14/03/2018 |
118.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
14/02/2018 |
203 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
14/02/2018 |
14/03/2018 |
15.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE MAQUINAS ORILLADORAS |
15/02/2018 |
204 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE MAQUINAS ORILLADORAS |
15/02/2018 |
15/03/2018 |
62.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
15/02/2018 |
205 |
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
15/02/2018 |
15/03/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
15/02/2018 |
206 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
15/02/2018 |
15/03/2018 |
60.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
15/02/2018 |
207 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
15/02/2018 |
15/03/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
15/02/2018 |
208 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
15/02/2018 |
15/03/2018 |
59.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
16/02/2018 |
209 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
16/02/2018 |
16/03/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
16/02/2018 |
210 |
|
COM.AGUA POTABLE RURAL RINCON DE YAQUIL |
|
|
75935340-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
16/02/2018 |
16/03/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
16/02/2018 |
211 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
16/02/2018 |
16/03/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
16/02/2018 |
212 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
16/02/2018 |
16/03/2018 |
51.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
16/02/2018 |
213 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
16/02/2018 |
16/03/2018 |
59.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA - CHILE CRECE CONTIGO |
16/02/2018 |
214 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL OFICINA - CHILE CRECE CONTIGO |
16/02/2018 |
16/03/2018 |
85.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
19/02/2018 |
215 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
19/02/2018 |
19/03/2018 |
59.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
19/02/2018 |
216 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
19/02/2018 |
19/03/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
19/02/2018 |
217 |
|
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
76003340-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
19/02/2018 |
19/03/2018 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
19/02/2018 |
218 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
19/02/2018 |
19/03/2018 |
69.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
20/02/2018 |
220 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
20/02/2018 |
20/03/2018 |
16.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
21/02/2018 |
221 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS |
21/02/2018 |
21/03/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
21/02/2018 |
222 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS |
21/02/2018 |
21/03/2018 |
114.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
POLERAS - OF.DE LA MUJER |
22/02/2018 |
224 |
|
MARIA JOSE CORDOVA MORALES |
|
|
15532253-5 |
N/A |
POLERAS - OF.DE LA MUJER |
22/02/2018 |
22/03/2018 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
22/02/2018 |
225 |
|
SOCIEDAD INVERSIONES BIL LIMITADA |
|
|
77001400-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
22/02/2018 |
22/03/2018 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
22/02/2018 |
226 |
|
LUCY DIAZ CARIZ |
|
|
6154690-1 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
22/02/2018 |
22/03/2018 |
38.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK - SEGURIDAD CIUDADANA |
22/02/2018 |
227 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK - SEGURIDAD CIUDADANA |
22/02/2018 |
22/03/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
22/02/2018 |
228 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
22/02/2018 |
22/03/2018 |
59.870 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
22/02/2018 |
229 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
22/02/2018 |
22/03/2018 |
84.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS OF. DE LA JUVENTUD |
22/02/2018 |
230 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
ALIMENTOS OF. DE LA JUVENTUD |
22/02/2018 |
22/03/2018 |
98.852 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS |
22/02/2018 |
231 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS |
22/02/2018 |
22/03/2018 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ROPA |
23/02/2018 |
232 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ROPA |
23/02/2018 |
23/03/2018 |
43.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SEPULTURA |
23/02/2018 |
233 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SEPULTURA |
23/02/2018 |
23/03/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SEPULTURA |
23/02/2018 |
234 |
|
LUCIANO ENRIQUE ROZAS TOLORZA |
|
|
12274140-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SEPULTURA |
23/02/2018 |
23/03/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
23/02/2018 |
235 |
|
OPTICA MARIA ESTER ORELLANA ALIAGA E.I.R.L. |
|
|
76797323-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
23/02/2018 |
23/03/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS |
26/02/2018 |
237 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
84.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
26/02/2018 |
238 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ROPA |
26/02/2018 |
239 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ROPA |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
32.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
26/02/2018 |
240 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
59.695 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
26/02/2018 |
241 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
56.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
26/02/2018 |
242 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
26/02/2018 |
243 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
26/02/2018 |
244 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
104.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
26/02/2018 |
245 |
|
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
77135760-1 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - DENTISTA |
26/02/2018 |
246 |
|
PAULO MUÑOZ MUÑOZ |
|
|
10058725-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - DENTISTA |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
26/02/2018 |
247 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
26/02/2018 |
248 |
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
26/02/2018 |
249 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
60.034 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
26/02/2018 |
250 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
59.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
NEUMATICOS |
26/02/2018 |
251 |
|
SOC. RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
77887800-3 |
N/A |
NEUMATICOS |
26/02/2018 |
26/03/2018 |
121.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MAQUINA ORILLADORA |
28/02/2018 |
252 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA S.A. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
MATERIALES MAQUINA ORILLADORA |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
76.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO |
28/02/2018 |
253 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
CEMENTO |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
107.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ESCENARIO F.VENDIMIA |
28/02/2018 |
254 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES ESCENARIO F.VENDIMIA |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
60.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN MOTOBOMBA |
28/02/2018 |
255 |
|
WILLIAM ALEGRE MARIN |
|
|
9420166-7 |
N/A |
REPARACIÓN MOTOBOMBA |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - UTILES ESCOLARES |
28/02/2018 |
256 |
|
LUIS A.GONZALEZ PEREZ |
|
|
7234217-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - UTILES ESCOLARES |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
24.210 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA - CHILE CRECE CONTIGO |
28/02/2018 |
257 |
|
LUIS A.GONZALEZ PEREZ |
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIAL OFICINA - CHILE CRECE CONTIGO |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
13.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SEPULTURA |
28/02/2018 |
258 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SEPULTURA |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
28/02/2018 |
259 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
28/02/2018 |
260 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
59.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DIVERSOS |
28/02/2018 |
262 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DIVERSOS |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
33.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO |
28/02/2018 |
263 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
CEMENTO |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO MUNICIPIO |
28/02/2018 |
264 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO MUNICIPIO |
28/02/2018 |
28/03/2018 |
140.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRATAMIENTO DENTAL AYUDA SOCIAL |
01/03/2018 |
265 |
|
JOSÉ PÉREZ LORCA |
|
|
13782397-7 |
N/A |
TRATAMIENTO DENTAL AYUDA SOCIAL |
01/03/2018 |
01/04/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
01/03/2018 |
266 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
01/03/2018 |
01/04/2018 |
57.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
01/03/2018 |
267 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
01/03/2018 |
01/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
06/03/2018 |
273 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
06/03/2018 |
06/04/2018 |
104.127 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
274 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
07/04/2018 |
11.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
275 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
07/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
276 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
07/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
277 |
|
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
07/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
278 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
07/04/2018 |
57.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
279 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
07/04/2018 |
13.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
280 |
|
SOC. MÉDICA Y ECOGRÁFICA V. Y M. LTDA. |
|
|
78573370-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
07/04/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
281 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2018 |
07/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REGISTRO AUDIOVISUAL FIESTA DE LA VENDIMIA |
08/03/2018 |
284 |
|
COMUNICACIONES AUDIOVISUALES SERGIO A. PALMA VARAS E.I.R.L. |
|
|
76946140-K |
N/A |
REGISTRO AUDIOVISUAL FIESTA DE LA VENDIMIA |
08/03/2018 |
08/04/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES GENERADOR ELÉCTRICO |
08/03/2018 |
286 |
|
EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ |
|
|
13793317-9 |
N/A |
MATERIALES GENERADOR ELÉCTRICO |
08/03/2018 |
08/04/2018 |
123.165 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS Y BEBIDAS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
08/03/2018 |
287 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS Y BEBIDAS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
08/03/2018 |
08/04/2018 |
133.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SICIAL DE HOGARES |
08/03/2018 |
288 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SICIAL DE HOGARES |
08/03/2018 |
08/04/2018 |
139.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
08/03/2018 |
289 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
08/03/2018 |
08/04/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
08/03/2018 |
290 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
08/03/2018 |
08/04/2018 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
08/03/2018 |
291 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
08/03/2018 |
08/04/2018 |
49.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
08/03/2018 |
292 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
08/03/2018 |
08/04/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLGANTES DÍA DE LA MUJER |
09/03/2018 |
296 |
|
MIRIAM GUERRA CALDERÓN |
|
|
10606551-9 |
N/A |
COLGANTES DÍA DE LA MUJER |
09/03/2018 |
09/04/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA CHILE CRECE CONTIGO |
12/03/2018 |
298 |
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ |
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA CHILE CRECE CONTIGO |
12/03/2018 |
12/04/2018 |
79.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEGUROS DE VIDA PROGRAMA SENDA PREVIENE |
14/03/2018 |
304 |
|
MAPFRE SEGUROS DE VIDA |
|
|
96933030-K |
N/A |
SEGUROS DE VIDA PROGRAMA SENDA PREVIENE |
14/03/2018 |
14/04/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DPTO. DE TRÁNSITO |
14/03/2018 |
305 |
|
COMERCIAL TOTAL PACK LTDA. |
|
|
79948840-K |
N/A |
INSUMOS DPTO. DE TRÁNSITO |
14/03/2018 |
14/04/2018 |
103.411 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RELOJ CONTROL ASISTENCIA PERSONAL BODEGA PANIAHUE |
15/03/2018 |
306 |
|
IMPORTACIONES PROGLOBAL LTDA. |
|
|
76255879-3 |
N/A |
RELOJ CONTROL ASISTENCIA PERSONAL BODEGA PANIAHUE |
15/03/2018 |
15/04/2018 |
39.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TROFEOS BENEFICIOS SECTOR SAN JOSÉ DE APALTA |
15/03/2018 |
307 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
TROFEOS BENEFICIOS SECTOR SAN JOSÉ DE APALTA |
15/03/2018 |
15/04/2018 |
50.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN ELÉCTRICA CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
16/03/2018 |
315 |
|
LUIS EDMUNDO IBARRA DONOSO |
|
|
12415293-3 |
N/A |
REPARACIÓN ELÉCTRICA CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
16/03/2018 |
16/04/2018 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA JEFAS DE HOGAR |
16/03/2018 |
318 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA JEFAS DE HOGAR |
16/03/2018 |
16/04/2018 |
121.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PENDÓN ROLLER CHILE CRECE CONTIGO |
19/03/2018 |
320 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
PENDÓN ROLLER CHILE CRECE CONTIGO |
19/03/2018 |
19/04/2018 |
38.670 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
POLERAS OFICINA OMIL |
19/03/2018 |
321 |
|
MARIA JOSE CORDOVA MORALES |
|
|
15532253-5 |
N/A |
POLERAS OFICINA OMIL |
19/03/2018 |
19/04/2018 |
89.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ROLLO CINTA PELIGRO BODEGA MUNICIPAL |
19/03/2018 |
322 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
ROLLO CINTA PELIGRO BODEGA MUNICIPAL |
19/03/2018 |
19/04/2018 |
48.024 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
323 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
324 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
55.728 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
325 |
|
ABDIAS CRISTÓBAL CASTILLO CATALÁN |
|
|
14547680-1 |
N/A |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO CONSUMO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
326 |
|
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LA FINCA LTDA. |
|
|
84794600-8 |
N/A |
SERVICIO CONSUMO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
46.715 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
327 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
18.630 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
328 |
|
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
329 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK PROGRAMA SENDA PREVIENE |
20/03/2018 |
331 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK PROGRAMA SENDA PREVIENE |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
84.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
332 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
53.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENSERES DE HOGAR AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
333 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
ENSERES DE HOGAR AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
120.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO CONSUMO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
334 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO CONSUMO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
335 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
336 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
337 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL |
20/03/2018 |
339 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
93.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA BODEGA MUNICIPAL |
20/03/2018 |
340 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA BODEGA MUNICIPAL |
20/03/2018 |
20/04/2018 |
58.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
345 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
59.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
346 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
59.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
347 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
100.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
348 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
349 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO INSTITUCIONAL PROGRAMA SENDA PREVIENE |
21/03/2018 |
350 |
|
MARIA JOSE CORDOVA MORALES |
|
|
15532253-5 |
N/A |
VESTUARIO INSTITUCIONAL PROGRAMA SENDA PREVIENE |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
34.272 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA F.I.A.D.I. |
21/03/2018 |
352 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA F.I.A.D.I. |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
14.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
353 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
37.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
354 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
99.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
355 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA CHILE CRECE CONTIGO |
21/03/2018 |
356 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA CHILE CRECE CONTIGO |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
88.334 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
357 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
358 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
44.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
359 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
60.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN DPTO. DE OBRAS |
21/03/2018 |
361 |
|
MANUEL QUIRICO DEL C. ALBORNOZ GAETE |
|
|
4835177-8 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN DPTO. DE OBRAS |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA OMIL |
21/03/2018 |
362 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA OMIL |
21/03/2018 |
21/04/2018 |
116.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA VIVIENDA |
22/03/2018 |
364 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA VIVIENDA |
22/03/2018 |
22/04/2018 |
88.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLAS DE PAPEL STOCK MUNICIPIO |
22/03/2018 |
369 |
|
NELSON ROMERO ELGUETA |
|
|
11558672-6 |
N/A |
TOALLAS DE PAPEL STOCK MUNICIPIO |
22/03/2018 |
22/04/2018 |
131.852 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARTÓN DE LEGAJO STOCK MUNICIPIO |
23/03/2018 |
376 |
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
6666865-7 |
N/A |
CARTÓN DE LEGAJO STOCK MUNICIPIO |
23/03/2018 |
23/04/2018 |
141.903 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TALONARIOS CERTIFICADOS DPTO. DE OBRAS |
23/03/2018 |
377 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
TALONARIOS CERTIFICADOS DPTO. DE OBRAS |
23/03/2018 |
23/04/2018 |
33.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CIERRE TIPO BULDOG VILLA BICENTENARIO |
26/03/2018 |
379 |
|
PREFABRICADOS QUINAHUE S.P.A. |
|
|
76778625-5 |
N/A |
CIERRE TIPO BULDOG VILLA BICENTENARIO |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
49.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIONETA PLACA PATENTE DDSS-47 |
26/03/2018 |
380 |
|
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
77701800-0 |
N/A |
REPARACIÓN CAMIONETA PLACA PATENTE DDSS-47 |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
381 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
382 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
383 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
384 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
385 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
386 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
59.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
387 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
388 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN FRENOS CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-48 |
26/03/2018 |
389 |
|
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
77701800-0 |
N/A |
REPARACIÓN FRENOS CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-48 |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
390 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
72.030 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
394 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
395 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
396 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
56.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
397 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINAS DE ALCALDÍA Y SEC. MUNICIPAL |
26/03/2018 |
398 |
|
AMADA DE LOURDES MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
7251245-6 |
N/A |
INSUMOS OFICINAS DE ALCALDÍA Y SEC. MUNICIPAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
57.697 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE TRNASPORTE PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
26/03/2018 |
399 |
|
JUAN ENRIQUE VIDAL CATALAN |
|
|
6266331-6 |
N/A |
SERVICIO DE TRNASPORTE PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE TRNASPORTE PROG. ACOMP. SOCIOLABORAL |
26/03/2018 |
400 |
|
ELIAS PEÑA BECERRA |
|
|
6980382-2 |
N/A |
SERVICIO DE TRNASPORTE PROG. ACOMP. SOCIOLABORAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
401 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
116.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
402 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
403 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
66.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VACUNA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
404 |
|
HOSPITAL DE SANTA CRUZ |
|
|
61602148-6 |
N/A |
VACUNA AYUDA SOCIAL |
26/03/2018 |
26/04/2018 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL UZ-6445 |
27/03/2018 |
405 |
|
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
77701800-0 |
N/A |
INSUMOS REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL UZ-6445 |
27/03/2018 |
27/04/2018 |
88.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS PROGRAMA SENDA PREVIENE |
27/03/2018 |
406 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
MEDALLAS PROGRAMA SENDA PREVIENE |
27/03/2018 |
27/04/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA SENDA PREVIENE |
27/03/2018 |
407 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA SENDA PREVIENE |
27/03/2018 |
27/04/2018 |
69.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
27/03/2018 |
408 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
27/03/2018 |
27/04/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES PROGRAMA F.I.A.D.I. |
28/03/2018 |
409 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COLACIONES PROGRAMA F.I.A.D.I. |
28/03/2018 |
28/04/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
410 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
28/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS PLAZA VILLA MAGISTERIO |
28/03/2018 |
414 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
AMPOLLETAS PLAZA VILLA MAGISTERIO |
28/03/2018 |
28/04/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
415 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
28/04/2018 |
57.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
416 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
28/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
417 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
28/04/2018 |
68.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
420 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
28/04/2018 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
421 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
28/03/2018 |
28/04/2018 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA J.P.L. |
28/03/2018 |
424 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA J.P.L. |
28/03/2018 |
28/04/2018 |
138.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
425 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
29/04/2018 |
55.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
426 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
29/04/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PERNOS REPARACIÓN PUENTE EL TAMBO |
29/03/2018 |
427 |
|
OCTAVIO ORTIZ VALENZUELA |
|
|
4032541-7 |
N/A |
PERNOS REPARACIÓN PUENTE EL TAMBO |
29/03/2018 |
29/04/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
428 |
|
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
61603000-0 |
N/A |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
29/04/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
429 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
29/04/2018 |
57.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
430 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
29/04/2018 |
56.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
431 |
|
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ |
|
|
69090600-7 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
29/04/2018 |
13.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
432 |
|
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ |
|
|
69090600-7 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
29/04/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
433 |
|
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ |
|
|
69090600-7 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
29/04/2018 |
13.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
434 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/03/2018 |
29/04/2018 |
137.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN OFICINAS ALCALDÍA, ADM. Y SALA ESPERA |
02/04/2018 |
435 |
|
LUIS ALFREDO MUÑOZ PEREZ |
|
|
10108026-9 |
N/A |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN OFICINAS ALCALDÍA, ADM. Y SALA ESPERA |
02/04/2018 |
02/05/2018 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
04/04/2018 |
440 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
04/04/2018 |
04/05/2018 |
75.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA HABITABILIDAD |
04/04/2018 |
441 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA HABITABILIDAD |
04/04/2018 |
04/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDÁCTICO PROG. CHILE CRECE CONTIGO |
04/04/2018 |
442 |
|
SEIGARD CHILE S.A. |
|
|
96978670-2 |
N/A |
MATERIAL DIDÁCTICO PROG. CHILE CRECE CONTIGO |
04/04/2018 |
04/05/2018 |
90.996 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
04/04/2018 |
443 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
04/04/2018 |
04/05/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER OFICINA DE INSPECCIÓN |
04/04/2018 |
444 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER OFICINA DE INSPECCIÓN |
04/04/2018 |
04/05/2018 |
47.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
04/04/2018 |
445 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
04/04/2018 |
04/05/2018 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2018 |
446 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2018 |
05/05/2018 |
97.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2018 |
447 |
|
LUIS FERNANDO PINO SILVA |
|
|
6967368-6 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2018 |
05/05/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2018 |
449 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2018 |
05/05/2018 |
56.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2018 |
450 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2018 |
05/05/2018 |
37.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REP. AROS DE BASQUETBOL MULTICANCHA POB. LAUTARO |
05/04/2018 |
451 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES REP. AROS DE BASQUETBOL MULTICANCHA POB. LAUTARO |
05/04/2018 |
05/05/2018 |
29.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2018 |
452 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2018 |
05/05/2018 |
56.377 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AGUA MINERAL COLACIONES PROGRAMA FIADI |
05/04/2018 |
453 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
AGUA MINERAL COLACIONES PROGRAMA FIADI |
05/04/2018 |
05/05/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SOBRES JUZGADO POLICÍA LOCAL |
05/04/2018 |
454 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
SOBRES JUZGADO POLICÍA LOCAL |
05/04/2018 |
05/05/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA REPARACIÓN VEREDAS DE LA COMUNA |
05/04/2018 |
455 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA REPARACIÓN VEREDAS DE LA COMUNA |
05/04/2018 |
05/05/2018 |
78.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLAS DE PAPEL STOCK MUNICIPIO |
05/04/2018 |
456 |
|
NELSON ROMERO ELGUETA |
|
|
11558672-6 |
N/A |
TOALLAS DE PAPEL STOCK MUNICIPIO |
05/04/2018 |
05/05/2018 |
131.852 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2018 |
458 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2018 |
06/05/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
06/04/2018 |
459 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
06/04/2018 |
06/05/2018 |
57.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2018 |
460 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2018 |
06/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
09/04/2018 |
464 |
|
RAMON HIDALGO FUENZALIDA |
|
|
6392992-1 |
N/A |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
09/04/2018 |
09/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
09/04/2018 |
465 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
09/04/2018 |
09/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO RESONADOR CAMIONETA MUNICIPAL |
09/04/2018 |
466 |
|
SERGIO FABIÁN REYES CÓRDOVA |
|
|
13348343-8 |
N/A |
CAMBIO RESONADOR CAMIONETA MUNICIPAL |
09/04/2018 |
09/05/2018 |
32.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CERRADURA OFICINA DE PARTES DEL MUNICIPIO |
09/04/2018 |
467 |
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA |
|
|
11555860-9 |
N/A |
CERRADURA OFICINA DE PARTES DEL MUNICIPIO |
09/04/2018 |
09/05/2018 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN ESMERIL ELÉCTRICO |
12/04/2018 |
474 |
|
PEDRO ZUÑIGA POBLETE |
|
|
6760383-4 |
N/A |
REPARACIÓN ESMERIL ELÉCTRICO |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MANTENCIÓN MOTOSIERRAS MUNICIPIO |
12/04/2018 |
475 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA S.A. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
INSUMOS MANTENCIÓN MOTOSIERRAS MUNICIPIO |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
33.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS PLAZA VILLA DON HORACIO |
12/04/2018 |
476 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
AMPOLLETAS PLAZA VILLA DON HORACIO |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
92.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENMARCACIONES DE FOTOGRAFÍAS SR. PRESIDENTE DE LA REP. |
12/04/2018 |
477 |
|
VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ |
|
|
11455505-3 |
N/A |
ENMARCACIONES DE FOTOGRAFÍAS SR. PRESIDENTE DE LA REP. |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
80.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN MOTOBOMBA MUNICIPIO |
12/04/2018 |
478 |
|
PEDRO ZUÑIGA POBLETE |
|
|
6760383-4 |
N/A |
REPARACIÓN MOTOBOMBA MUNICIPIO |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA OFICINA SERNAC MUNICIPAL |
12/04/2018 |
479 |
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
79982490-6 |
N/A |
IMPRESORA OFICINA SERNAC MUNICIPAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
19.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
480 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
79.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
481 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
60.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
482 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
51.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
483 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
484 |
|
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ |
|
|
69090600-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
13.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LENTES OPTICOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
485 |
|
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
15697739-K |
N/A |
APORTE LENTES OPTICOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
486 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
41.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
487 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
31.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
488 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
489 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
490 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
491 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REP. CAMIONETA MUNICIPAL |
12/04/2018 |
492 |
|
LUIS EDMUNDO IBARRA DONOSO |
|
|
12415293-3 |
N/A |
MATERIALES REP. CAMIONETA MUNICIPAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
134.827 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
493 |
|
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
76003340-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2018 |
12/05/2018 |
29.570 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TABLONES GALERÍAS ESTADIO MUNICIPAL |
13/04/2018 |
494 |
|
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
77366420-K |
N/A |
TABLONES GALERÍAS ESTADIO MUNICIPAL |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
38.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RELOJ CONTROL ASISTENCIA BODEGA PANIAHUE |
13/04/2018 |
495 |
|
NETEXPERTOS LTDA.- |
|
|
76753058-7 |
N/A |
RELOJ CONTROL ASISTENCIA BODEGA PANIAHUE |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
44.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
496 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
7.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
498 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
499 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
19.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
500 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
61.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
501 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
15.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
502 |
|
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ |
|
|
69090600-7 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
15.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y CAMBIO ACEITE CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
13/04/2018 |
504 |
|
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
77701800-0 |
N/A |
MANTENCIÓN Y CAMBIO ACEITE CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
137.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PETRÓLEO GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL |
13/04/2018 |
506 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
PETRÓLEO GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
129.948 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GASOLINA MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO FICHA SOCIAL |
13/04/2018 |
507 |
|
COMERCIAL MECHEVER LTDA |
|
|
76223123-9 |
N/A |
GASOLINA MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO FICHA SOCIAL |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATENCIÓN Y REP. IMPRESORA LASER |
13/04/2018 |
508 |
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
8477896-6 |
N/A |
MATENCIÓN Y REP. IMPRESORA LASER |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
509 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
61.030 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
510 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/04/2018 |
13/05/2018 |
59.730 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS NUEVA LEY INCLUSIÓN LABORAL |
16/04/2018 |
511 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS NUEVA LEY INCLUSIÓN LABORAL |
16/04/2018 |
16/05/2018 |
115.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN OFICINA INSPECCIÓN |
16/04/2018 |
512 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN OFICINA INSPECCIÓN |
16/04/2018 |
16/05/2018 |
114.349 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
17/04/2018 |
513 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
17/04/2018 |
17/05/2018 |
128.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ELECTRODOMÉSTICO CASINO MUNICIPAL |
17/04/2018 |
514 |
|
SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA. LTDA. |
|
|
85985700-0 |
N/A |
ELECTRODOMÉSTICO CASINO MUNICIPAL |
17/04/2018 |
17/05/2018 |
46.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER OFICINA DISCAPACIDAD |
17/04/2018 |
515 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER OFICINA DISCAPACIDAD |
17/04/2018 |
17/05/2018 |
139.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TALONARIOS VISITAS TÉCNICAS PROG. PRODESAL |
17/04/2018 |
516 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
TALONARIOS VISITAS TÉCNICAS PROG. PRODESAL |
17/04/2018 |
17/05/2018 |
138.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
527 |
|
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
76003340-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
18/05/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
528 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
18/05/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
529 |
|
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
18/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
530 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
18/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONTACTOR TABLERO ESTADIO MUNICIPAL |
18/04/2018 |
531 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
CONTACTOR TABLERO ESTADIO MUNICIPAL |
18/04/2018 |
18/05/2018 |
47.599 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO CONSUMO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
532 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO CONSUMO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
18/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
533 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
18/05/2018 |
59.310 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
534 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
18/05/2018 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO OPERADOR CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
18/04/2018 |
535 |
|
SOC. COMERCIAL LUBRIMOTOR CHILE LIMITADA |
|
|
77982590-6 |
N/A |
VESTUARIO OPERADOR CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
18/04/2018 |
18/05/2018 |
57.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
536 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2018 |
18/05/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SACOS USADOS POSIBLES EMERGENCIAS |
18/04/2018 |
537 |
|
DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES |
|
|
8861619-7 |
N/A |
SACOS USADOS POSIBLES EMERGENCIAS |
18/04/2018 |
18/05/2018 |
44.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER OFICINA DIDECO |
20/04/2018 |
541 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER OFICINA DIDECO |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
13.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE CARBÓN POSIBLES EMERGENCIAS |
20/04/2018 |
542 |
|
BENITO ENRIQUE SILVA PEREZ |
|
|
9881107-9 |
N/A |
BOLSAS DE CARBÓN POSIBLES EMERGENCIAS |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS AYUDA SOCIAL |
20/04/2018 |
543 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS AYUDA SOCIAL |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
18.270 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/04/2018 |
545 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CAMIÓN MUNICIPAL |
20/04/2018 |
546 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES CAMIÓN MUNICIPAL |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
37.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/04/2018 |
547 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
91.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS BÁSICOS (LUZ)AYUDA SOCIAL |
20/04/2018 |
548 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
APORTE SERVICIOS BÁSICOS (LUZ)AYUDA SOCIAL |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
18.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/04/2018 |
549 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
50.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GASOLINA MOTOBOMBAS CAMIÓN ALGIBE |
20/04/2018 |
550 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
GASOLINA MOTOBOMBAS CAMIÓN ALGIBE |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
61.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PRESENTACIÓN CONJUNTO FOLKLÓRICO ARRABAL |
20/04/2018 |
551 |
|
PEDRO HINOJOSA ZUÑIGA |
|
|
11455096-5 |
N/A |
PRESENTACIÓN CONJUNTO FOLKLÓRICO ARRABAL |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS Y GALVANOS CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2018 |
552 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
MEDALLAS Y GALVANOS CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
28.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PRESENTACIÓN CONJUNTO FOLKLÓRICO "CHAMANTO" |
20/04/2018 |
553 |
|
MANUEL PINO SALAS |
|
|
7292033-3 |
N/A |
PRESENTACIÓN CONJUNTO FOLKLÓRICO "CHAMANTO" |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
JURADO CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2018 |
555 |
|
ENZO MARIO CONTRERAS ARIAS |
|
|
16261239-5 |
N/A |
JURADO CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
66.666 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO LOCUCIÓN CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2018 |
556 |
|
HECTOR GUILLERMO PICHUANTE CORNEJO |
|
|
7828278-9 |
N/A |
SERVICIO LOCUCIÓN CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
66.666 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PUBLICIDAD CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2018 |
557 |
|
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
16770962-1 |
N/A |
INSUMOS PUBLICIDAD CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2018 |
558 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
22.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS CAMPEONATYO CUECA ADLUTO |
20/04/2018 |
559 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS CAMPEONATYO CUECA ADLUTO |
20/04/2018 |
20/05/2018 |
29.473 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
23/04/2018 |
562 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
23/04/2018 |
23/05/2018 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
23/04/2018 |
563 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
23/04/2018 |
23/05/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REP. REJILLAS AGUAS LLUVIAS |
23/04/2018 |
564 |
|
PEDRO FERNANDO DÍAZ GALAZ |
|
|
10162927-9 |
N/A |
MATERIALES REP. REJILLAS AGUAS LLUVIAS |
23/04/2018 |
23/05/2018 |
130.859 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LENTES OPTICOS AYUDA SOCIAL |
23/04/2018 |
565 |
|
MARTA PIZARRO PARRAGUEZ |
|
|
5355061-4 |
N/A |
APORTE LENTES OPTICOS AYUDA SOCIAL |
23/04/2018 |
23/05/2018 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONSUMO SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
23/04/2018 |
566 |
|
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LA FINCA LTDA. |
|
|
84794600-8 |
N/A |
CONSUMO SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
23/04/2018 |
23/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HERVIDOR APORTE A CARABINEROS DE CHILE |
24/04/2018 |
567 |
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
79982490-6 |
N/A |
HERVIDOR APORTE A CARABINEROS DE CHILE |
24/04/2018 |
24/05/2018 |
59.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/04/2018 |
573 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/04/2018 |
24/05/2018 |
14.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/04/2018 |
574 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/04/2018 |
24/05/2018 |
14.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/04/2018 |
575 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/04/2018 |
24/05/2018 |
14.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/04/2018 |
576 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/04/2018 |
24/05/2018 |
14.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/04/2018 |
577 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/04/2018 |
24/05/2018 |
84.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS PLAZA EL CÓNDOR DE APALTA |
25/04/2018 |
582 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS PLAZA EL CÓNDOR DE APALTA |
25/04/2018 |
25/05/2018 |
54.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA REPARACIÓN PUENTE EL PERAL |
25/04/2018 |
583 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA REPARACIÓN PUENTE EL PERAL |
25/04/2018 |
25/05/2018 |
141.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN MURO PARQUE PANIAHUE |
25/04/2018 |
587 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN MURO PARQUE PANIAHUE |
25/04/2018 |
25/05/2018 |
136.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2018 |
588 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2018 |
25/05/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO CONSUMO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
25/04/2018 |
589 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO CONSUMO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
25/04/2018 |
25/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
25/04/2018 |
591 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
25/04/2018 |
25/05/2018 |
31.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
25/04/2018 |
592 |
|
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
77701800-0 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
25/04/2018 |
25/05/2018 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COLACIONES PROGRAMA FIADI |
25/04/2018 |
593 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS COLACIONES PROGRAMA FIADI |
25/04/2018 |
25/05/2018 |
37.616 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/04/2018 |
594 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/04/2018 |
25/05/2018 |
14.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJO |
26/04/2018 |
595 |
|
LUIS A. GONZALEZ PÉREZ |
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIALES CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJO |
26/04/2018 |
26/05/2018 |
104.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACIÓN CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJO |
26/04/2018 |
596 |
|
AYRTON ROMERO MORALES |
|
|
18751079-1 |
N/A |
AMPLIFICACIÓN CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJO |
26/04/2018 |
26/05/2018 |
111.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FLORES CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJO |
26/04/2018 |
597 |
|
CLAUDIA E, ARENAS QUINTANA |
|
|
12029394-K |
N/A |
FLORES CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJO |
26/04/2018 |
26/05/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
26/04/2018 |
598 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
26/04/2018 |
26/05/2018 |
106.505 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS OFICINA TURISMO |
26/04/2018 |
599 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS OFICINA TURISMO |
26/04/2018 |
26/05/2018 |
79.184 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO OFICINA TURISMO |
26/04/2018 |
600 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO OFICINA TURISMO |
26/04/2018 |
26/05/2018 |
47.889 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUBREPISO REMODELACIÓN ECSCENARIO SALÓN AUDITORIUM |
30/04/2018 |
624 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
CUBREPISO REMODELACIÓN ECSCENARIO SALÓN AUDITORIUM |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
62.717 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
625 |
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
626 |
|
FARMACIAS KNOP LTDA.- |
|
|
79781370-2 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
627 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
628 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
17.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
629 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
630 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
631 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
52.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
632 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
633 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
19.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN KARDEX DPTO. DE OBRAS |
30/04/2018 |
634 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN KARDEX DPTO. DE OBRAS |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
52.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BENCINA MOTOBOMBAS Y ORILLADORAS MUNICIPIO |
30/04/2018 |
635 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
BENCINA MOTOBOMBAS Y ORILLADORAS MUNICIPIO |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
61.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
636 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
57.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
637 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
638 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
117.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
639 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
640 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MAT. DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PRENSAS DENTADAS ALUMBRADO PÚBLICO |
30/04/2018 |
641 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
PRENSAS DENTADAS ALUMBRADO PÚBLICO |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
24.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ASEO BODEGA PANIAHUE |
30/04/2018 |
642 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES ASEO BODEGA PANIAHUE |
30/04/2018 |
30/05/2018 |
19.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
02/05/2018 |
643 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
02/05/2018 |
02/06/2018 |
141.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS ENTREVISTAS MÉDICAS |
03/05/2018 |
650 |
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULARIOS ENTREVISTAS MÉDICAS |
03/05/2018 |
03/06/2018 |
141.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
03/05/2018 |
651 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
03/05/2018 |
03/06/2018 |
117.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/05/2018 |
652 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/05/2018 |
03/06/2018 |
59.997 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/05/2018 |
653 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/05/2018 |
04/06/2018 |
100.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS Y PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/05/2018 |
654 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
ALIMENTOS Y PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/05/2018 |
04/06/2018 |
14.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/05/2018 |
656 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/05/2018 |
07/06/2018 |
48.985 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/05/2018 |
657 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/05/2018 |
07/06/2018 |
74.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/05/2018 |
663 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/05/2018 |
08/06/2018 |
57.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/05/2018 |
664 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/05/2018 |
08/06/2018 |
17.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CAMIÓN ALGIBE |
08/05/2018 |
665 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES CAMIÓN ALGIBE |
08/05/2018 |
08/06/2018 |
130.824 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBAS PARQUE PANIAHUE |
08/05/2018 |
666 |
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBAS PARQUE PANIAHUE |
08/05/2018 |
08/06/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/05/2018 |
667 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/05/2018 |
08/06/2018 |
60.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FOCOS EMERGENCIA CAMIÓN MUNICIPAL |
08/05/2018 |
668 |
|
LUIS EDMUNDO IBARRA DONOSO |
|
|
12415293-3 |
N/A |
FOCOS EMERGENCIA CAMIÓN MUNICIPAL |
08/05/2018 |
08/06/2018 |
89.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ACTIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL |
10/05/2018 |
676 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS ACTIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL |
10/05/2018 |
10/06/2018 |
103.759 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PUBLICIDAD ACTIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL |
10/05/2018 |
677 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS PUBLICIDAD ACTIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL |
10/05/2018 |
10/06/2018 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/05/2018 |
678 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/05/2018 |
11/06/2018 |
52.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
681 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
53.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
683 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
58.303 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
684 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
50.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
685 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE GASFITERÍA PARQUE PANIAHUE |
14/05/2018 |
686 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE GASFITERÍA PARQUE PANIAHUE |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
14.210 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS OFICINA ADULTO MAYOR |
14/05/2018 |
687 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS OFICINA ADULTO MAYOR |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COPIAS PROYECTO VIVIENDA |
14/05/2018 |
688 |
|
ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA |
|
|
76062644-9 |
N/A |
COPIAS PROYECTO VIVIENDA |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
25.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CALZADO PERSONAL PARQUE PANIAHUE |
14/05/2018 |
689 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
CALZADO PERSONAL PARQUE PANIAHUE |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
28.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARQUE PANIAHUE |
14/05/2018 |
690 |
|
COMERCIAL MAES RIEGO LIMITADA |
|
|
76668563-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARQUE PANIAHUE |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
133.556 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
691 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
74.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
692 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
10.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
693 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
694 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS ALCALDÍA |
15/05/2018 |
701 |
|
RENTAL BASILIO SPA |
|
|
76537562-2 |
N/A |
ARRIENDO DE VEHÍCULOS ALCALDÍA |
15/05/2018 |
15/06/2018 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES TALLERES PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
16/05/2018 |
702 |
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ |
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIALES TALLERES PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
119.637 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES TALLERES PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
16/05/2018 |
703 |
|
SOC.COM.DE ARTICULOS DE CUERO C&A LTDA |
|
|
76064429-3 |
N/A |
MATERIALES TALLERES PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
88.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES TALLERES PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
16/05/2018 |
704 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES TALLERES PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
129.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
705 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS BODEGA PANIAHUE |
16/05/2018 |
706 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS BODEGA PANIAHUE |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
23.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
707 |
|
NOVA SALUD. COM S.A. |
|
|
96951490-7 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
708 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
13.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
709 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
710 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
57.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
711 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
35.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK CONSEJOS COMUNALES DE SEGURIDAD |
16/05/2018 |
712 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK CONSEJOS COMUNALES DE SEGURIDAD |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
713 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
714 |
|
SERVICIOS MEDICOS TALAGANTE |
|
|
77676000-5 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL |
16/05/2018 |
715 |
|
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
77701800-0 |
N/A |
CAMBIO ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
716 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
57.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
717 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS |
16/05/2018 |
718 |
|
AMADA DE LOURDES MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
7251245-6 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
98.628 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACIÓN BRAZO HIDRÁULICO OFICINA DE PARTES |
16/05/2018 |
719 |
|
JOSE LUIS DONOSO VERGARA |
|
|
11555860-9 |
N/A |
INSTALACIÓN BRAZO HIDRÁULICO OFICINA DE PARTES |
16/05/2018 |
16/06/2018 |
35.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA DPTO. RENTAS |
17/05/2018 |
720 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA DPTO. RENTAS |
17/05/2018 |
17/06/2018 |
49.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLAS PREMIOS Y BENEFICIOS |
17/05/2018 |
721 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
TOALLAS PREMIOS Y BENEFICIOS |
17/05/2018 |
17/06/2018 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
18/05/2018 |
727 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
18/05/2018 |
18/06/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
18/05/2018 |
728 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
18/05/2018 |
18/06/2018 |
23.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/05/2018 |
729 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/05/2018 |
18/06/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/05/2018 |
730 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/05/2018 |
18/06/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALCALDÍA Y SEC. MUNICIPAL |
18/05/2018 |
731 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS ALCALDÍA Y SEC. MUNICIPAL |
18/05/2018 |
18/06/2018 |
70.008 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/05/2018 |
732 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/05/2018 |
22/06/2018 |
94.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS VEHÍCULOS DE ALCALDÍA |
22/05/2018 |
733 |
|
SOC. COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS S.A. |
|
|
76762740-8 |
N/A |
INSUMOS VEHÍCULOS DE ALCALDÍA |
22/05/2018 |
22/06/2018 |
23.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTO |
23/05/2018 |
734 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTO |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD |
23/05/2018 |
735 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
43.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TORTA PROGRAMA DISCAPACIDAD |
23/05/2018 |
736 |
|
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
80714000-0 |
N/A |
TORTA PROGRAMA DISCAPACIDAD |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
28.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
738 |
|
UC CHRISTUS SALUD SPA |
|
|
99540210-6 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA REG. SOCIAL DE HOGARES |
23/05/2018 |
740 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA REG. SOCIAL DE HOGARES |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
111.780 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROGRAMA VIVIENDAS |
23/05/2018 |
741 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES PROGRAMA VIVIENDAS |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
122.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN REJILLAS AGUAS LLUVIAS |
23/05/2018 |
742 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN REJILLAS AGUAS LLUVIAS |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
39.894 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
743 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
744 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
745 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
57.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
746 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
747 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
50.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
748 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
23/05/2018 |
749 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA S.A. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
MATERIALES CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
23/05/2018 |
23/06/2018 |
67.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRES OFICINA DE SEGURIDAD |
24/05/2018 |
757 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRES OFICINA DE SEGURIDAD |
24/05/2018 |
24/06/2018 |
34.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/05/2018 |
760 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/05/2018 |
24/06/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/05/2018 |
761 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/05/2018 |
24/06/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
24/05/2018 |
762 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
24/05/2018 |
24/06/2018 |
18.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/05/2018 |
763 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
24/05/2018 |
24/06/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
24/05/2018 |
764 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
24/05/2018 |
24/06/2018 |
9.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEREMONIAL PAUCHE DÍA DEL PATRIMONIO |
25/05/2018 |
766 |
|
MANI ELIZABETH NAVARRO COFRE |
|
|
9570040-3 |
N/A |
CEREMONIAL PAUCHE DÍA DEL PATRIMONIO |
25/05/2018 |
25/06/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/05/2018 |
767 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/05/2018 |
25/06/2018 |
79.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/05/2018 |
768 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/05/2018 |
25/06/2018 |
59.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/05/2018 |
769 |
|
SERVICIO DE SALUD MOLINA ANDUEZA LTDA. |
|
|
76473480-7 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/05/2018 |
25/06/2018 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
28/05/2018 |
770 |
|
CLÍNICA DÁVILA S.A. |
|
|
96530470-3 |
N/A |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
28/05/2018 |
28/06/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
775 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
LECHE AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
29/06/2018 |
16.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
776 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
29/06/2018 |
59.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
777 |
|
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
76003340-5 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
29/06/2018 |
85.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
778 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
29/06/2018 |
65.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
779 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
29/06/2018 |
16.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
780 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
29/06/2018 |
59.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
781 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
29/06/2018 |
133.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
782 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/05/2018 |
29/06/2018 |
100.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES TALLER DE SOLDADURA PANIAHUE |
30/05/2018 |
783 |
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES TALLER DE SOLDADURA PANIAHUE |
30/05/2018 |
30/06/2018 |
72.602 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/05/2018 |
784 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/05/2018 |
30/06/2018 |
125.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANGUERA PLANA MOTOBOMBAS EMERGENCIA |
30/05/2018 |
785 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MANGUERA PLANA MOTOBOMBAS EMERGENCIA |
30/05/2018 |
30/06/2018 |
69.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOSJ.V. LA VILLA |
30/05/2018 |
786 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOSJ.V. LA VILLA |
30/05/2018 |
30/06/2018 |
81.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
30/05/2018 |
787 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
30/05/2018 |
30/06/2018 |
76.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
30/05/2018 |
788 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
30/05/2018 |
30/06/2018 |
113.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HIDROLAVADORA RECONOCIMIENTO P.D.I. |
30/05/2018 |
789 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
HIDROLAVADORA RECONOCIMIENTO P.D.I. |
30/05/2018 |
30/06/2018 |
84.369 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RADIOTERAPIA AYUDA SOCIAL |
31/05/2018 |
790 |
RICARDO SANTIAGO PEREZ CASTRO ONCOLOGIA RANCAGUA INDIVIDUAL EIRL. |
|
|
|
76105383-3 |
N/A |
RADIOTERAPIA AYUDA SOCIAL |
31/05/2018 |
01/07/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
31/05/2018 |
791 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
31/05/2018 |
01/07/2018 |
77.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
01/06/2018 |
792 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
01/06/2018 |
01/07/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
01/06/2018 |
793 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
01/06/2018 |
01/07/2018 |
84.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
01/06/2018 |
794 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
01/06/2018 |
01/07/2018 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
01/06/2018 |
795 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
01/06/2018 |
01/07/2018 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
01/06/2018 |
796 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
01/06/2018 |
01/07/2018 |
59.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES PROGRAMA APOYO A LA INFANCIA |
01/06/2018 |
797 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COLACIONES PROGRAMA APOYO A LA INFANCIA |
01/06/2018 |
01/07/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROGRAMA SENDA PREVIENE |
04/06/2018 |
798 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES PROGRAMA SENDA PREVIENE |
04/06/2018 |
04/07/2018 |
68.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK PROGRAMA SENDA PREVIENE |
04/06/2018 |
799 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK PROGRAMA SENDA PREVIENE |
04/06/2018 |
04/07/2018 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO |
05/06/2018 |
800 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
VESTUARIO PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO |
05/06/2018 |
05/07/2018 |
60.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CALZADO PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO |
05/06/2018 |
801 |
|
SOC. COMERCIAL LUBRIMOTOR CHILE LIMITADA |
|
|
77982590-6 |
N/A |
CALZADO PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO |
05/06/2018 |
05/07/2018 |
43.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
05/06/2018 |
802 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
05/06/2018 |
05/07/2018 |
141.622 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TUBERÍA CEMENTO PUENTE CAMINO LO MALDONADO |
05/06/2018 |
804 |
|
SOC. JUAN PIETRASANTA VALDEBENITO E HIJOS LTDA. |
|
|
76099110-4 |
N/A |
TUBERÍA CEMENTO PUENTE CAMINO LO MALDONADO |
05/06/2018 |
05/07/2018 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PETRÓLEO MOTOBOMBAS PARQUE PANIAHUE |
05/06/2018 |
805 |
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
PETRÓLEO MOTOBOMBAS PARQUE PANIAHUE |
05/06/2018 |
05/07/2018 |
134.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TUBERÍA DE CEMENTO SECTOR LAGUNILLAS |
07/06/2018 |
825 |
|
SOC. JUAN PIETRASANTA VALDEBENITO E HIJOS LTDA. |
|
|
76099110-4 |
N/A |
TUBERÍA DE CEMENTO SECTOR LAGUNILLAS |
07/06/2018 |
07/07/2018 |
136.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO(LUZ) AYUDA SOCIAL |
07/06/2018 |
826 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO(LUZ) AYUDA SOCIAL |
07/06/2018 |
07/07/2018 |
28.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
827 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
102.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS BODEGA PANIAHUE |
08/06/2018 |
828 |
|
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGA DE GAS BODEGA PANIAHUE |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
18.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
829 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
31.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
830 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
59.620 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
831 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
49.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
832 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
28.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
833 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
59.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
834 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
114.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
835 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
19.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
836 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
17.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
837 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
838 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO(LUZ) AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
839 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO(LUZ) AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
16.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
840 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
58.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
841 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
40.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO(LUZ) AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
842 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO(LUZ) AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO(LUZ) AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
843 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO(LUZ) AYUDA SOCIAL |
08/06/2018 |
08/07/2018 |
49.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
844 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
51.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
845 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
15.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
846 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
60.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARPETAS COLGANTES OFICINA RENTAS |
11/06/2018 |
847 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
CARPETAS COLGANTES OFICINA RENTAS |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
139.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANO DE OBRA PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
11/06/2018 |
848 |
|
JUAN OLATE DIAZ |
|
|
9337751-6 |
N/A |
MANO DE OBRA PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
111.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HERVIDOR PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
11/06/2018 |
849 |
|
SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA. LTDA. |
|
|
85985700-0 |
N/A |
HERVIDOR PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
69.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS Y COPAS APOYO CUADROANGULAR DE BASQUETBOL |
11/06/2018 |
850 |
|
TROFEOS COLOMBIA LTDA. |
|
|
76735583-1 |
N/A |
MEDALLAS Y COPAS APOYO CUADROANGULAR DE BASQUETBOL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
11/06/2018 |
851 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
99.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
852 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
59.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
853 |
|
SOCIEDAD INVERSIONES BIL LIMITADA |
|
|
77001400-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
854 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
49.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
855 |
|
BORIS PAREDES PEÑALOZA |
|
|
14049827-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOTÓN GÁSTRICO AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
856 |
|
LAURA CARE LTDA. |
|
|
78634170-1 |
N/A |
BOTÓN GÁSTRICO AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
142.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
857 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
858 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
49.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
859 |
|
CENTRO OFTALMOLÓGICO DEL LIBERTADOR LITDA. |
|
|
76053100-6 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
32.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO(AGUA) AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
860 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO(AGUA) AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO(AGUA) AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
861 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO(AGUA) AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
862 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
15.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
863 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
17.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
864 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
58.410 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
865 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
866 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
867 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
60.210 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
868 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
19.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
869 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
47.270 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
870 |
|
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
109.868 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
871 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
49.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
872 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
59.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ASERRÍN EVETUALES EMERGENCIAS |
11/06/2018 |
873 |
|
SOCIEDAD DE INVERSIONES EL COPIHUAL LTDA. |
|
|
78329430-3 |
N/A |
ASERRÍN EVETUALES EMERGENCIAS |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
874 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
875 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
114.640 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LIMPIEZA DE FOSAS |
12/06/2018 |
876 |
|
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS |
|
|
6544509-3 |
N/A |
APORTE LIMPIEZA DE FOSAS |
12/06/2018 |
12/07/2018 |
41.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAFETERA OFICINA ALCALDÍA |
12/06/2018 |
880 |
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. |
|
|
96589040-8 |
N/A |
CAFETERA OFICINA ALCALDÍA |
12/06/2018 |
12/07/2018 |
89.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MULTITESTER FALLAS ALUMBRADO PÚBLICO |
12/06/2018 |
881 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MULTITESTER FALLAS ALUMBRADO PÚBLICO |
12/06/2018 |
12/07/2018 |
58.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LIMPIEZA DE FOSAS |
12/06/2018 |
882 |
|
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS |
|
|
6544509-3 |
N/A |
APORTE LIMPIEZA DE FOSAS |
12/06/2018 |
12/07/2018 |
41.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/06/2018 |
883 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/06/2018 |
13/07/2018 |
51.388 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CELEBRACIÓN MES DE LA PREVENCIÓN |
13/06/2018 |
884 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS CELEBRACIÓN MES DE LA PREVENCIÓN |
13/06/2018 |
13/07/2018 |
51.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/06/2018 |
885 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/06/2018 |
13/07/2018 |
107.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VENTANA ALUMINIO AYUDA SOCIAL |
13/06/2018 |
886 |
|
VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ |
|
|
11455505-3 |
N/A |
VENTANA ALUMINIO AYUDA SOCIAL |
13/06/2018 |
13/07/2018 |
28.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CAMIÓN ALGIBE |
14/06/2018 |
887 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES CAMIÓN ALGIBE |
14/06/2018 |
14/07/2018 |
93.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS BANCO DE PROYECTOS |
14/06/2018 |
888 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS BANCO DE PROYECTOS |
14/06/2018 |
14/07/2018 |
115.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/06/2018 |
889 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/06/2018 |
14/07/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
14/06/2018 |
890 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
14/06/2018 |
14/07/2018 |
65.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
14/06/2018 |
891 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
14/06/2018 |
14/07/2018 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/06/2018 |
892 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/06/2018 |
14/07/2018 |
49.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANO DE OBRA PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
14/06/2018 |
893 |
|
JUAN OLATE DIAZ |
|
|
9337751-6 |
N/A |
MANO DE OBRA PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
14/06/2018 |
14/07/2018 |
123.333 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/06/2018 |
895 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/06/2018 |
14/07/2018 |
120.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO |
15/06/2018 |
896 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
CEMENTO SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO |
15/06/2018 |
15/07/2018 |
124.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS PERMISOS CIRCULACIÓN |
18/06/2018 |
900 |
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULARIOS PERMISOS CIRCULACIÓN |
18/06/2018 |
18/07/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE PUBLICIDAD TALLERES CULTURALES |
19/06/2018 |
901 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
MATERIALES DE PUBLICIDAD TALLERES CULTURALES |
19/06/2018 |
19/07/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
19/06/2018 |
902 |
|
RESTAURANT EL CHILENAZO SPA |
|
|
76677762-7 |
N/A |
ALIMENTOS PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
19/06/2018 |
19/07/2018 |
76.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/06/2018 |
903 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/06/2018 |
19/07/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
19/06/2018 |
904 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
19/06/2018 |
19/07/2018 |
61.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/06/2018 |
905 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/06/2018 |
19/07/2018 |
132.858 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
19/06/2018 |
906 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
19/06/2018 |
19/07/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/06/2018 |
907 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/06/2018 |
19/07/2018 |
99.540 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
21/06/2018 |
920 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
21/06/2018 |
21/07/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
921 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
21/07/2018 |
54.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
922 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
21/07/2018 |
16.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
923 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
21/07/2018 |
59.730 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMA DE 1 PLAZA AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
924 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
CAMA DE 1 PLAZA AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
21/07/2018 |
59.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
925 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
21/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
926 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
21/07/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
927 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/06/2018 |
21/07/2018 |
57.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE PUBLICIDAD PROG. SEGURIDAD CIUDADANA |
22/06/2018 |
928 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
MATERIALES DE PUBLICIDAD PROG. SEGURIDAD CIUDADANA |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
83.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
929 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
58.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
930 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
931 |
|
INTRAMED LTDA. |
|
|
76275172-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
15.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
932 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROG. ACOMP. SOCIOLABORAL |
22/06/2018 |
933 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PROG. ACOMP. SOCIOLABORAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
934 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
935 |
|
COMITE A.P.R. ISLA GUINDO-CHOMEDAHUE |
|
|
71254500-3 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
937 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
59.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMA DE 1 PLAZA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
938 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
CAMA DE 1 PLAZA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
59.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
939 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
941 |
|
CENTRO OFTALMOLÓGICO CLÍNICA VISIÓN LTDA. |
|
|
76392407-6 |
N/A |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
944 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
945 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
34.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
946 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
947 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
135.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
948 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
61.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA PRODESAL |
22/06/2018 |
949 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA PRODESAL |
22/06/2018 |
22/07/2018 |
29.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ACOMP. PSICOSOCIAL |
25/06/2018 |
950 |
|
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
13050220-2 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ACOMP. PSICOSOCIAL |
25/06/2018 |
25/07/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ACOMP. SOCIOLABORAL |
25/06/2018 |
951 |
|
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
13050220-2 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ACOMP. SOCIOLABORAL |
25/06/2018 |
25/07/2018 |
21.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS DE IMPRESORA OFICINA DIDECO |
25/06/2018 |
952 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTAS DE IMPRESORA OFICINA DIDECO |
25/06/2018 |
25/07/2018 |
25.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER OFICINA DIDECO |
25/06/2018 |
953 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER OFICINA DIDECO |
25/06/2018 |
25/07/2018 |
27.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN ALTERNADOR CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-47 |
25/06/2018 |
954 |
|
LUIS EDMUNDO IBARRA DONOSO |
|
|
12415293-3 |
N/A |
REPARACIÓN ALTERNADOR CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-47 |
25/06/2018 |
25/07/2018 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS PLAZA POB. CORVI |
26/06/2018 |
964 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS PLAZA POB. CORVI |
26/06/2018 |
26/07/2018 |
21.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA OFICINA RRHH. |
26/06/2018 |
962 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA OFICINA RRHH. |
26/06/2018 |
26/07/2018 |
122.570 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/06/2018 |
963 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/06/2018 |
26/07/2018 |
51.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/06/2018 |
964 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/06/2018 |
26/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/06/2018 |
965 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/06/2018 |
26/07/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/06/2018 |
966 |
|
SOC. SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA. |
|
|
76310377-3 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/06/2018 |
26/07/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS BIBLIOTECA MUNICIPAL |
26/06/2018 |
967 |
|
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGA DE GAS BIBLIOTECA MUNICIPAL |
26/06/2018 |
26/07/2018 |
58.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
971 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
59.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARREGLOS FLORALES ACTO JURAMENTO A LA BANDERA |
28/06/2018 |
972 |
|
CLAUDIA E. ARENAS QUINTANA |
|
|
12029394-K |
N/A |
ARREGLOS FLORALES ACTO JURAMENTO A LA BANDERA |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
973 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
9.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
974 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
79.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
975 |
|
CENTRO DE SALUD VIBRA |
|
|
79931000-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
29.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
976 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
977 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
109.710 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS ACTO JURAMENTO A LA BANDERA |
28/06/2018 |
978 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS ACTO JURAMENTO A LA BANDERA |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
979 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
109.710 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
980 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
17.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
981 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
16.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
982 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
983 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
984 |
|
SOC. MÉDICA Y ECOGRÁFICA V. Y M. LTDA. |
|
|
78573370-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
985 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
17.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
986 |
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
987 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
80.587 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
988 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
53.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
989 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
35.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
990 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
993 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
994 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
86.310 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
995 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
10.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
996 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
997 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
16.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
998 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
58.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
999 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD INAUGURACIÓN CANCHA R. SANFURGO |
28/06/2018 |
1.001 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD INAUGURACIÓN CANCHA R. SANFURGO |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS INAUGURACIÓN CANCHA R. SANFURGO |
28/06/2018 |
1.002 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS INAUGURACIÓN CANCHA R. SANFURGO |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
139.212 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
1.003 |
|
CLINICA ISAMEDICA |
|
|
96662450-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGAS DE GAS BODEGA PANIAHUE |
28/06/2018 |
1.004 |
|
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGAS DE GAS BODEGA PANIAHUE |
28/06/2018 |
28/07/2018 |
19.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/06/2018 |
1.005 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/06/2018 |
29/07/2018 |
59.925 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS APOYO CAMPEONATO VOLEYBOL |
29/06/2018 |
1.006 |
|
TROFEOS COLOMBIA LTDA. |
|
|
76735583-1 |
N/A |
MEDALLAS APOYO CAMPEONATO VOLEYBOL |
29/06/2018 |
29/07/2018 |
24.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/06/2018 |
1.007 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/06/2018 |
29/07/2018 |
60.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/06/2018 |
1.008 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/06/2018 |
29/07/2018 |
59.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE GENERADOR MEDIALUNA LAS BARRANCAS |
29/06/2018 |
1.009 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE GENERADOR MEDIALUNA LAS BARRANCAS |
29/06/2018 |
29/07/2018 |
30.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTAS DE IMPRESORA OFICINA TESOERÍA MUNICIPAL |
29/06/2018 |
1.010 |
|
VICTORIA ARANEDA CARREÑO |
|
|
10246414-1 |
N/A |
CINTAS DE IMPRESORA OFICINA TESOERÍA MUNICIPAL |
29/06/2018 |
29/07/2018 |
51.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA OFICINA ADMINISTRACIÓN |
29/06/2018 |
1.011 |
|
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. |
|
|
96589040-8 |
N/A |
IMPRESORA OFICINA ADMINISTRACIÓN |
29/06/2018 |
29/07/2018 |
89.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRES OFICINA DE ADMINISTRACIÓN |
03/07/2018 |
1.012 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRES OFICINA DE ADMINISTRACIÓN |
03/07/2018 |
03/08/2018 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/07/2018 |
1.013 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/07/2018 |
03/08/2018 |
17.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2018 |
1.014 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2018 |
03/08/2018 |
50.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2018 |
1.015 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2018 |
03/08/2018 |
80.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/07/2018 |
1.016 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/07/2018 |
03/08/2018 |
58.410 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS SECTOR LAS BARRANCAS |
03/07/2018 |
1.017 |
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. |
|
|
78222260-0 |
N/A |
TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS SECTOR LAS BARRANCAS |
03/07/2018 |
03/08/2018 |
59.981 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
1.018 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
04/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
1.019 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
04/08/2018 |
17.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
1.020 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
04/08/2018 |
99.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
1.021 |
|
VÍCTOR SÁNCHEZ ZÚÑIGA |
|
|
12780411-7 |
N/A |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
04/08/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
1.022 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
04/08/2018 |
59.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
1.023 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/07/2018 |
04/08/2018 |
58.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
1.045 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
05/08/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
1.046 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
05/08/2018 |
48.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
1.047 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
05/08/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
1.048 |
|
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
15697739-K |
N/A |
APORTE LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
05/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES TALLERES CULTURALES DE INVIERNO |
05/07/2018 |
1.049 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES TALLERES CULTURALES DE INVIERNO |
05/07/2018 |
05/08/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
1.050 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
05/08/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
1.051 |
|
SERVICIO DE SALUD MOLINA ANDUEZA LTDA. |
|
|
76473480-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
05/08/2018 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
1.052 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
05/07/2018 |
05/08/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN PUERTA, CHAPA Y LLAVE PROG. VIV. TUTELADAS |
06/07/2018 |
1.053 |
|
JUAN OLATE DIAZ |
|
|
9337751-6 |
N/A |
REPARACIÓN PUERTA, CHAPA Y LLAVE PROG. VIV. TUTELADAS |
06/07/2018 |
06/08/2018 |
37.778 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MOBILIARIO OFICINA ALCALDÍA |
06/07/2018 |
1.054 |
|
LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO |
|
|
14050456-4 |
N/A |
MOBILIARIO OFICINA ALCALDÍA |
06/07/2018 |
06/08/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE GASTOS SEPULTACIÓN AYUDA SOCIAL |
06/07/2018 |
1.055 |
|
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
APORTE GASTOS SEPULTACIÓN AYUDA SOCIAL |
06/07/2018 |
06/08/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER DE COCINA PROG. 4 - 7 |
06/07/2018 |
1.056 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS TALLER DE COCINA PROG. 4 - 7 |
06/07/2018 |
06/08/2018 |
139.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTACIÓN PARA BOXEO OF. DEPORTES |
09/07/2018 |
1.057 |
|
JORGE ALVAREZ GONZALEZ |
|
|
10731032-0 |
N/A |
IMPLEMENTACIÓN PARA BOXEO OF. DEPORTES |
09/07/2018 |
09/08/2018 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE GENERADOR EVENTUALES EMERGENCIAS |
10/07/2018 |
1.058 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE GENERADOR EVENTUALES EMERGENCIAS |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
129.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
1.059 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROG. VIV. TUTELADAS |
10/07/2018 |
1.060 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROG. VIV. TUTELADAS |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
134.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA OFICINA CONTROL |
10/07/2018 |
1.061 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA OFICINA CONTROL |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
31.540 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
1.062 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
1.063 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
1.064 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
1.065 |
|
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
1.066 |
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
1.067 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
14.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
1.068 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
10.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
1.069 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
1.070 |
|
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/07/2018 |
10/08/2018 |
103.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
1.071 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
11/08/2018 |
30.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
1.072 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
11/08/2018 |
62.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
1.073 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
11/08/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
1.074 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
11/08/2018 |
49.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
1.075 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
11/08/2018 |
46.830 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
1.076 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/07/2018 |
11/08/2018 |
59.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PUBLICIDAD PRESENTACIÓN OPERA ROCK |
12/07/2018 |
1.081 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS PUBLICIDAD PRESENTACIÓN OPERA ROCK |
12/07/2018 |
12/08/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GRAVILLA CAMINO PÚBLICO SECTOR CHOMEDAHUE |
12/07/2018 |
1.087 |
|
JOSE ORELLANA ALIAGA |
|
|
11812717-K |
N/A |
GRAVILLA CAMINO PÚBLICO SECTOR CHOMEDAHUE |
12/07/2018 |
12/08/2018 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
1.104 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
17/08/2018 |
12.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
1.106 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
17/08/2018 |
61.166 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
1.107 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
17/08/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
1.108 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
17/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
1.109 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
17/08/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
1.110 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
17/08/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
1.111 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
17/08/2018 |
17.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
1.112 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
17/08/2018 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
1.114 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
17/08/2018 |
59.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
1.115 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/07/2018 |
17/08/2018 |
69.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
18/07/2018 |
1.116 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-3 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
18/07/2018 |
18/08/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS CONTAINER FINANZAS |
18/07/2018 |
1.117 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS CONTAINER FINANZAS |
18/07/2018 |
18/08/2018 |
56.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
18/07/2018 |
1.118 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
18/07/2018 |
18/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
19/07/2018 |
1.120 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
19/07/2018 |
19/08/2018 |
4.110 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER MUJERES JEFAS DE HOGAR |
19/07/2018 |
1.123 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS TALLER MUJERES JEFAS DE HOGAR |
19/07/2018 |
19/08/2018 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FOMULARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS |
19/07/2018 |
1.127 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
FOMULARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS |
19/07/2018 |
19/08/2018 |
60.095 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ESTABLECIMIENTOS EDUC. PROGRAMA SENDA |
19/07/2018 |
1.128 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ESTABLECIMIENTOS EDUC. PROGRAMA SENDA |
19/07/2018 |
19/08/2018 |
39.210 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS DE CAJA TESORERÍA MUNICIPAL |
20/07/2018 |
1.134 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
FORMULARIOS DE CAJA TESORERÍA MUNICIPAL |
20/07/2018 |
20/08/2018 |
135.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
20/07/2018 |
1.135 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
20/07/2018 |
20/08/2018 |
138.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA TALLER MUNICIPAL |
23/07/2018 |
1.136 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA TALLER MUNICIPAL |
23/07/2018 |
23/08/2018 |
24.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANDADOS BODEGA PANIAHUE |
23/07/2018 |
1.137 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
CANDADOS BODEGA PANIAHUE |
23/07/2018 |
23/08/2018 |
65.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
1.138 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
23/08/2018 |
18.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
1.139 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
23/08/2018 |
59.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
1.140 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
23/08/2018 |
59.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
1.141 |
|
MARCELA GALINDO MONTAÑEZ |
|
|
22684278-0 |
N/A |
APORTE LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
23/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
1.144 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
23/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
1.145 |
|
HOSPITAL DE SANTA CRUZ |
|
|
61602148-6 |
N/A |
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA AYUDA SOCIAL |
23/07/2018 |
23/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPISAS OFICINA DE RENTAS |
25/07/2018 |
1.146 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES REPISAS OFICINA DE RENTAS |
25/07/2018 |
25/08/2018 |
40.406 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2018 |
1.154 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2018 |
26/08/2018 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2018 |
1.155 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2018 |
26/08/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS DE IMPREORA OFICINA DIDECO |
26/07/2018 |
1.156 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTAS DE IMPREORA OFICINA DIDECO |
26/07/2018 |
26/08/2018 |
25.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO PERSONAL PROG. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
26/07/2018 |
1.157 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
VESTUARIO PERSONAL PROG. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
26/07/2018 |
26/08/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE PRÓTESIS OCULAR AYUDA SOCIAL |
26/07/2018 |
1.158 |
|
ARCODENT CHILE S.A. |
|
|
76263106-7 |
N/A |
APORTE PRÓTESIS OCULAR AYUDA SOCIAL |
26/07/2018 |
26/08/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2018 |
1.159 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2018 |
26/08/2018 |
101.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
1.160 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
27/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
1.161 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
27/08/2018 |
57.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
1.162 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
27/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE BOMBAS Y MÁQUINAS ORILLADORAS MUNICIPIO |
27/07/2018 |
1.163 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE BOMBAS Y MÁQUINAS ORILLADORAS MUNICIPIO |
27/07/2018 |
27/08/2018 |
66.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
1.164 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
27/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
1.165 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
27/08/2018 |
51.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
1.166 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
27/08/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOTÓN GÁSTRICO AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
1.167 |
|
LAURA CARE LTDA. |
|
|
78634170-1 |
N/A |
BOTÓN GÁSTRICO AYUDA SOCIAL |
27/07/2018 |
27/08/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRES DIRECCIÓN DE FINANZAS |
27/07/2018 |
1.168 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRES DIRECCIÓN DE FINANZAS |
27/07/2018 |
27/08/2018 |
32.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COPIA PLANOS OFICINA SECPLAN |
27/07/2018 |
1.169 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
COPIA PLANOS OFICINA SECPLAN |
27/07/2018 |
27/08/2018 |
5.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
01/08/2018 |
1.171 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
01/08/2018 |
1.172 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
57.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
01/08/2018 |
1.173 |
|
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
15697739-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
01/08/2018 |
1.174 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
79.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
01/08/2018 |
1.175 |
|
CENTRO DE SALUD VIBRA |
|
|
79931000-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
01/08/2018 |
1.176 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
01/08/2018 |
1.177 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
14.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
01/08/2018 |
1.178 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
01/08/2018 |
1.179 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
59.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
01/08/2018 |
1.180 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
107.522 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE |
01/08/2018 |
1.181 |
|
COMERCIAL MECHEVER LTDA |
|
|
76223123-9 |
N/A |
COMBUSTIBLE |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN CAMIONETA DDSS47 |
01/08/2018 |
1.184 |
|
MARCOS DONOSO BECERRA |
|
|
13202824-9 |
N/A |
MANTENCIÓN CAMIONETA DDSS47 |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
69.020 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE PERSONAL |
01/08/2018 |
1.186 |
|
ELIAS PEÑA BECERRA |
|
|
6980382-2 |
N/A |
TRANSPORTE PERSONAL |
01/08/2018 |
01/09/2018 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
02/08/2018 |
1.203 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
02/08/2018 |
02/09/2018 |
87.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
02/08/2018 |
1.204 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
02/08/2018 |
02/09/2018 |
31.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
02/08/2018 |
1.205 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
02/08/2018 |
02/09/2018 |
59.330 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LIMPIEZA FOSA SEPTICA |
02/08/2018 |
1.206 |
|
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS |
|
|
6544509-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LIMPIEZA FOSA SEPTICA |
02/08/2018 |
02/09/2018 |
53.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA OMIL |
02/08/2018 |
1.207 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA OMIL |
02/08/2018 |
02/09/2018 |
25.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
02/08/2018 |
1.208 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
02/08/2018 |
02/09/2018 |
65.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER REPOSTERIA |
02/08/2018 |
1.209 |
|
AMADA DE LOURDES MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
7251245-6 |
N/A |
INSUMOS TALLER REPOSTERIA |
02/08/2018 |
02/09/2018 |
107.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES OFICINA OF.DISCAPACIDAD |
02/08/2018 |
1.210 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES OFICINA OF.DISCAPACIDAD |
02/08/2018 |
02/09/2018 |
139.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK - SEGURIDAD PUBLICA |
02/08/2018 |
1.211 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK - SEGURIDAD PUBLICA |
02/08/2018 |
02/09/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
03/08/2018 |
1.212 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
03/08/2018 |
03/09/2018 |
8.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
03/08/2018 |
1.213 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
03/08/2018 |
03/09/2018 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
03/08/2018 |
1.214 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
03/08/2018 |
03/09/2018 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
03/08/2018 |
1.215 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
03/08/2018 |
03/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
03/08/2018 |
1.216 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
03/08/2018 |
03/09/2018 |
57.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
03/08/2018 |
1.217 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
03/08/2018 |
03/09/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
03/08/2018 |
1.218 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
03/08/2018 |
03/09/2018 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
03/08/2018 |
1.219 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
03/08/2018 |
03/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LIMPIEZA FOSA SEPTICA |
03/08/2018 |
1.220 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LIMPIEZA FOSA SEPTICA |
03/08/2018 |
03/09/2018 |
126.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
03/08/2018 |
1.221 |
|
SOC. SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA. |
|
|
76310377-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
03/08/2018 |
03/09/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
03/08/2018 |
1.222 |
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
03/08/2018 |
03/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICIDAD OMIL |
06/08/2018 |
1.225 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
PUBLICIDAD OMIL |
06/08/2018 |
06/09/2018 |
35.775 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
06/08/2018 |
1.226 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
06/08/2018 |
06/09/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS SEDE SOCIAL VIVIENDAS TUTELADAS |
06/08/2018 |
1.227 |
|
JOSE VICENTE MUÑOZ HERNANDEZ |
|
|
6565317-6 |
N/A |
AMPOLLETAS SEDE SOCIAL VIVIENDAS TUTELADAS |
06/08/2018 |
06/09/2018 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PLANTAS INVERNADERO VIVIENDAS TUTELADAS |
07/08/2018 |
1.228 |
|
LAURA OTILIA DEL CARMEN POBLETE PEÑALOZA |
|
|
7557738-9 |
N/A |
PLANTAS INVERNADERO VIVIENDAS TUTELADAS |
07/08/2018 |
07/09/2018 |
95.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLERES VIVIENDAS TUTELADAS |
07/08/2018 |
1.229 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS TALLERES VIVIENDAS TUTELADAS |
07/08/2018 |
07/09/2018 |
103.220 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES GASFITERIA VIVIENDAS TUTELADAS |
07/08/2018 |
1.230 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES GASFITERIA VIVIENDAS TUTELADAS |
07/08/2018 |
07/09/2018 |
107.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
07/08/2018 |
1.231 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
07/08/2018 |
07/09/2018 |
37.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS CELEBRACIÓN NIÑOS EN DISCAPACIDAD |
07/08/2018 |
1.232 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
ALIMENTOS CELEBRACIÓN NIÑOS EN DISCAPACIDAD |
07/08/2018 |
07/09/2018 |
71.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS PARA SEMAFOROS |
07/08/2018 |
1.233 |
|
REPUESTOS CATALÁN LTDA. |
|
|
76165499-3 |
N/A |
AMPOLLETAS PARA SEMAFOROS |
07/08/2018 |
07/09/2018 |
75.006 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CALEFONT |
07/08/2018 |
1.234 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CALEFONT |
07/08/2018 |
07/09/2018 |
76.158 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PASILLO BODEGA MUNICIPAL |
07/08/2018 |
1.235 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
INSUMOS PASILLO BODEGA MUNICIPAL |
07/08/2018 |
07/09/2018 |
117.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA OF.TESORERIA |
08/08/2018 |
1.243 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
|
|
96689970-0 |
N/A |
IMPRESORA OF.TESORERIA |
08/08/2018 |
08/09/2018 |
84.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO OF.ADULTO MAYOR |
08/08/2018 |
1.244 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
VESTUARIO OF.ADULTO MAYOR |
08/08/2018 |
08/09/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PARA PRODESAL |
08/08/2018 |
1.245 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PARA PRODESAL |
08/08/2018 |
08/09/2018 |
44.863 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PARA PRODESAL |
08/08/2018 |
1.246 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PARA PRODESAL |
08/08/2018 |
08/09/2018 |
119.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PINTURAS PROG.VIVIENDAS TUTELADAS |
08/08/2018 |
1.247 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
PINTURAS PROG.VIVIENDAS TUTELADAS |
08/08/2018 |
08/09/2018 |
40.540 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER DISCAPACIDAD |
08/08/2018 |
1.248 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS TALLER DISCAPACIDAD |
08/08/2018 |
08/09/2018 |
47.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION VIVIENDA PROG.VIVIENDA TUTELADAS |
08/08/2018 |
1.249 |
|
JUSTO FABIAN RIVERA VILCHES |
|
|
11555965-6 |
N/A |
REPARACION VIVIENDA PROG.VIVIENDA TUTELADAS |
08/08/2018 |
08/09/2018 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/08/2018 |
1.250 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/08/2018 |
09/09/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
09/08/2018 |
1.251 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
09/08/2018 |
09/09/2018 |
18.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
09/08/2018 |
1.252 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
09/08/2018 |
09/09/2018 |
62.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/08/2018 |
1.253 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/08/2018 |
09/09/2018 |
59.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONO REFLECTANTES CAMION ALUMBRADO PUBLICO |
09/08/2018 |
1.254 |
|
SOC. COMERCIAL LUBRIMOTOR CHILE LIMITADA |
|
|
77982590-6 |
N/A |
CONO REFLECTANTES CAMION ALUMBRADO PUBLICO |
09/08/2018 |
09/09/2018 |
54.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
09/08/2018 |
1.255 |
SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTICOS U OFTALMOLOGICOS C Y S SPA(OPTICA PLUS) |
|
|
|
76848519-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
09/08/2018 |
09/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/08/2018 |
1.256 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/08/2018 |
09/09/2018 |
59.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
10/08/2018 |
1.257 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
10/08/2018 |
10/09/2018 |
69.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
10/08/2018 |
1.258 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
10/08/2018 |
10/09/2018 |
50.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
10/08/2018 |
1.259 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
10/08/2018 |
10/09/2018 |
69.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
10/08/2018 |
1.260 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
10/08/2018 |
10/09/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
10/08/2018 |
1.261 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
10/08/2018 |
10/09/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
10/08/2018 |
1.262 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
10/08/2018 |
10/09/2018 |
121.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
10/08/2018 |
1.263 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
10/08/2018 |
10/09/2018 |
69.995 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CIERRE PERIMETRAL - VIVIENDAS TUTELADAS |
13/08/2018 |
1.264 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
CIERRE PERIMETRAL - VIVIENDAS TUTELADAS |
13/08/2018 |
13/09/2018 |
140.865 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CREDENCIALES TERMOLAMINADAS |
13/08/2018 |
1.265 |
|
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA |
|
|
76538654-3 |
N/A |
CREDENCIALES TERMOLAMINADAS |
13/08/2018 |
13/09/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
13/08/2018 |
1.266 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
13/08/2018 |
13/09/2018 |
143.173 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GAS PARA LA BIBLIOTECA |
13/08/2018 |
1.267 |
|
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
11812616-5 |
N/A |
GAS PARA LA BIBLIOTECA |
13/08/2018 |
13/09/2018 |
78.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
13/08/2018 |
1.268 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
13/08/2018 |
13/09/2018 |
138.147 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DIPLOMAS PROG.DISCAPACIDAD |
14/08/2018 |
1.270 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
DIPLOMAS PROG.DISCAPACIDAD |
14/08/2018 |
14/09/2018 |
6.069 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES EVACUACIONAGUAS LLUVIAS |
14/08/2018 |
1.271 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES EVACUACIONAGUAS LLUVIAS |
14/08/2018 |
14/09/2018 |
75.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE DOCUMENTO PARA FINANZAS |
14/08/2018 |
1.272 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRE DOCUMENTO PARA FINANZAS |
14/08/2018 |
14/09/2018 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANASTAS ALIMENTOS FAMILIAS SINIESTRADAS |
14/08/2018 |
1.273 |
|
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA. |
|
|
77458040-9 |
N/A |
CANASTAS ALIMENTOS FAMILIAS SINIESTRADAS |
14/08/2018 |
14/09/2018 |
55.270 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
14/08/2018 |
1.283 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
14/08/2018 |
14/09/2018 |
15.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
14/08/2018 |
1.284 |
|
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
15697739-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
14/08/2018 |
14/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
16/08/2018 |
1.285 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
16/08/2018 |
16/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA ESTRUCTURA METALICA |
16/08/2018 |
1.286 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES PARA ESTRUCTURA METALICA |
16/08/2018 |
16/09/2018 |
98.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ATENCIÓN MEDICA |
16/08/2018 |
1.288 |
|
RICARDO VALENZUELA GUAJARDO |
|
|
11890538-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ATENCIÓN MEDICA |
16/08/2018 |
16/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
16/08/2018 |
1.289 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
16/08/2018 |
16/09/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
16/08/2018 |
1.290 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
16/08/2018 |
16/09/2018 |
53.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
16/08/2018 |
1.291 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
16/08/2018 |
16/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
16/08/2018 |
1.292 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
16/08/2018 |
16/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
16/08/2018 |
1.293 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
16/08/2018 |
16/09/2018 |
17.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
16/08/2018 |
1.294 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
16/08/2018 |
16/09/2018 |
31.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA OF.ADM. Y FINANZAS |
17/08/2018 |
1.295 |
|
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
|
|
96689970-0 |
N/A |
IMPRESORA OF.ADM. Y FINANZAS |
17/08/2018 |
17/09/2018 |
84.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
17/08/2018 |
1.296 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
17/08/2018 |
17/09/2018 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
17/08/2018 |
1.297 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
17/08/2018 |
17/09/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
17/08/2018 |
1.298 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
17/08/2018 |
17/09/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE GENERADOR ACTIVIDAES DIA DEL NIÑO |
20/08/2018 |
1.300 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE GENERADOR ACTIVIDAES DIA DEL NIÑO |
20/08/2018 |
20/09/2018 |
82.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
20/08/2018 |
1.301 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
20/08/2018 |
20/09/2018 |
11.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
20/08/2018 |
1.302 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
20/08/2018 |
20/09/2018 |
59.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
20/08/2018 |
1.303 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
20/08/2018 |
20/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN OF.JPL |
20/08/2018 |
1.304 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN OF.JPL |
20/08/2018 |
20/09/2018 |
102.533 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
20/08/2018 |
1.306 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
20/08/2018 |
20/09/2018 |
19.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
20/08/2018 |
1.307 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
20/08/2018 |
20/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTA IMPRESORA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
20/08/2018 |
1.309 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTA IMPRESORA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
20/08/2018 |
20/09/2018 |
25.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE GENERADOR ACTIVIDAES DIA DEL NIÑO |
20/08/2018 |
1.310 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE GENERADOR ACTIVIDAES DIA DEL NIÑO |
20/08/2018 |
20/09/2018 |
99.954 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBAS CAMION ALGIBE Y ORILLADORAS |
21/08/2018 |
1.311 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBAS CAMION ALGIBE Y ORILLADORAS |
21/08/2018 |
21/09/2018 |
66.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN PLANO |
21/08/2018 |
1.312 |
|
MANUEL QUIRICO DEL C. ALBORNOZ GAETE |
|
|
4835177-8 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN PLANO |
21/08/2018 |
21/09/2018 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
21/08/2018 |
1.313 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
21/08/2018 |
21/09/2018 |
15.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
21/08/2018 |
1.314 |
|
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
21/08/2018 |
21/09/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
21/08/2018 |
1.315 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
21/08/2018 |
21/09/2018 |
42.030 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA PERSONAL DEPTO.OPERACIONES MUNICIPIO |
21/08/2018 |
1.316 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES PARA PERSONAL DEPTO.OPERACIONES MUNICIPIO |
21/08/2018 |
21/09/2018 |
69.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE PARA SECRETARIA |
22/08/2018 |
1.320 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRE PARA SECRETARIA |
22/08/2018 |
22/09/2018 |
18.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA DEPTO,FINANZAS |
23/08/2018 |
1.321 |
|
DIMACOFI S.A. |
|
|
92083000-5 |
N/A |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA DEPTO,FINANZAS |
23/08/2018 |
23/09/2018 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
23/08/2018 |
1.322 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
23/08/2018 |
23/09/2018 |
12.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CINTAS REACTIVAS |
23/08/2018 |
1.323 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CINTAS REACTIVAS |
23/08/2018 |
23/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
23/08/2018 |
1.324 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
23/08/2018 |
23/09/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
23/08/2018 |
1.325 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
23/08/2018 |
23/09/2018 |
12.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
23/08/2018 |
1.326 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
23/08/2018 |
23/09/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK - SEGURIDAD PUBLICA |
23/08/2018 |
1.327 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK - SEGURIDAD PUBLICA |
23/08/2018 |
23/09/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
23/08/2018 |
1.354 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
23/08/2018 |
23/09/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA , SEGURIDAD CIUDADANA |
24/08/2018 |
1.355 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS OFICINA , SEGURIDAD CIUDADANA |
24/08/2018 |
24/09/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
27/08/2018 |
1.357 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
27/08/2018 |
27/09/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DIFUSION PARA LA OMIL |
27/08/2018 |
1.358 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
MATERIALES DIFUSION PARA LA OMIL |
27/08/2018 |
27/09/2018 |
80.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
27/08/2018 |
1.359 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
27/08/2018 |
27/09/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
27/08/2018 |
1.360 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
27/08/2018 |
27/09/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA OF.VIVIENDA |
27/08/2018 |
1.361 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA OF.VIVIENDA |
27/08/2018 |
27/09/2018 |
121.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE PSICOSOCIAL |
27/08/2018 |
1.362 |
|
JUAN ENRIQUE VIDAL CATALAN |
|
|
6266331-6 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE PSICOSOCIAL |
27/08/2018 |
27/09/2018 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - AUDIFONOS |
27/08/2018 |
1.363 |
|
INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LTDA. |
|
|
76790510-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - AUDIFONOS |
27/08/2018 |
27/09/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
27/08/2018 |
1.364 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
27/08/2018 |
27/09/2018 |
16.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
27/08/2018 |
1.365 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
27/08/2018 |
27/09/2018 |
44.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
27/08/2018 |
1.366 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
27/08/2018 |
27/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA SOLICITUD DE PATENTES |
28/08/2018 |
1.368 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA SOLICITUD DE PATENTES |
28/08/2018 |
28/09/2018 |
141.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER IMPRESORA RENTAS Y STOCK |
28/08/2018 |
1.369 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER IMPRESORA RENTAS Y STOCK |
28/08/2018 |
28/09/2018 |
139.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
28/08/2018 |
1.370 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
28/08/2018 |
28/09/2018 |
16.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
28/08/2018 |
1.371 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
28/08/2018 |
28/09/2018 |
59.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
28/08/2018 |
1.373 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
28/08/2018 |
28/09/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
28/08/2018 |
1.374 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
28/08/2018 |
28/09/2018 |
57.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
29/08/2018 |
1.375 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
29/08/2018 |
29/09/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
29/08/2018 |
1.376 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
29/08/2018 |
29/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS Y BEBIDAS INAUGURACIÓN CANCHA BABY-FOTBAL |
29/08/2018 |
1.377 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
ALIMENTOS Y BEBIDAS INAUGURACIÓN CANCHA BABY-FOTBAL |
29/08/2018 |
29/09/2018 |
139.763 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA SECRETARIA Y ALCALDIA |
29/08/2018 |
1.378 |
|
NELSON ROMERO ELGUETA |
|
|
11558672-6 |
N/A |
INSUMOS OFICINA SECRETARIA Y ALCALDIA |
29/08/2018 |
29/09/2018 |
98.889 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICIDAD OF.DEPORTE |
29/08/2018 |
1.379 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
PUBLICIDAD OF.DEPORTE |
29/08/2018 |
29/09/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TORTAS PARA ACTIVIDAD DE PROG.DISCAPACIDAD |
29/08/2018 |
1.381 |
|
MARIA GEORGINA MENESES DUQUE |
|
|
6078880-4 |
N/A |
TORTAS PARA ACTIVIDAD DE PROG.DISCAPACIDAD |
29/08/2018 |
29/09/2018 |
36.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
29/08/2018 |
1.382 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
29/08/2018 |
29/09/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
29/08/2018 |
1.383 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
29/08/2018 |
29/09/2018 |
45.770 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
30/08/2018 |
1.384 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
30/08/2018 |
30/09/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
30/08/2018 |
1.385 |
|
COMITE A.P.R. ISLA GUINDO-CHOMEDAHUE |
|
|
71254500-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
30/08/2018 |
30/09/2018 |
26.458 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
30/08/2018 |
1.386 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
30/08/2018 |
30/09/2018 |
57.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
30/08/2018 |
1.387 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
30/08/2018 |
30/09/2018 |
31.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROG.VIVIENDAS TUTELADAS |
30/08/2018 |
1.388 |
|
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
80714000-0 |
N/A |
INSUMOS PROG.VIVIENDAS TUTELADAS |
30/08/2018 |
30/09/2018 |
23.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
31/08/2018 |
1.389 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
31/08/2018 |
01/10/2018 |
71.170 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
31/08/2018 |
1.390 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
31/08/2018 |
01/10/2018 |
59.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
31/08/2018 |
1.391 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
31/08/2018 |
01/10/2018 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
31/08/2018 |
1.392 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
31/08/2018 |
01/10/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
31/08/2018 |
1.393 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
31/08/2018 |
01/10/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
31/08/2018 |
1.394 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
31/08/2018 |
01/10/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES TALLER DE SOLDADURA |
03/09/2018 |
1.397 |
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. |
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES TALLER DE SOLDADURA |
03/09/2018 |
03/10/2018 |
90.971 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN CALLE DE LA COMUNA |
03/09/2018 |
1.398 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN CALLE DE LA COMUNA |
03/09/2018 |
03/10/2018 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TELA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS |
03/09/2018 |
1.399 |
|
SOC.COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA |
|
|
77746030-7 |
N/A |
TELA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS |
03/09/2018 |
03/10/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS Y PINTURA PILETA MUNICIPIO |
03/09/2018 |
1.400 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
INSUMOS Y PINTURA PILETA MUNICIPIO |
03/09/2018 |
03/10/2018 |
32.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN BASUREROS |
03/09/2018 |
1.401 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN BASUREROS |
03/09/2018 |
03/10/2018 |
9.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
03/09/2018 |
1.402 |
|
MARTA PIZARRO PARRAGUEZ |
|
|
5355061-4 |
N/A |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
03/09/2018 |
03/10/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER IMPRESORA FINANZAS |
03/09/2018 |
1.403 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER IMPRESORA FINANZAS |
03/09/2018 |
03/10/2018 |
79.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS |
03/09/2018 |
1.405 |
|
AMADA DE LOURDES MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
7251245-6 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS |
03/09/2018 |
03/10/2018 |
116.459 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
POLERAS CEREMONIA CLAUSURA PROY. CONCURSABLES |
04/09/2018 |
1.406 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
POLERAS CEREMONIA CLAUSURA PROY. CONCURSABLES |
04/09/2018 |
04/10/2018 |
122.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VINOS DE HONOR FERIA DISCAPACIDAD |
05/09/2018 |
1.407 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
VINOS DE HONOR FERIA DISCAPACIDAD |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
05/09/2018 |
1.408 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
52.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
05/09/2018 |
1.409 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
56.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2018 |
1.410 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
05/09/2018 |
1.411 |
|
JUSTO FABIAN RIVERA VILCHES |
|
|
11555965-6 |
N/A |
MATERIALES PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ORNAMENTACIÓN SEDE SOCIAL |
05/09/2018 |
1.412 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES ORNAMENTACIÓN SEDE SOCIAL |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
29.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
05/09/2018 |
1.413 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ELÉCTRICOS VIV. TUTELADAS |
05/09/2018 |
1.414 |
|
JOSE VICENTE MUÑOZ HERNANDEZ |
|
|
6565317-6 |
N/A |
INSUMOS ELÉCTRICOS VIV. TUTELADAS |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
51.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSCRIPCIÓN CURSO CAPACITACIÓN |
05/09/2018 |
1.416 |
|
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE (AMUCH) |
|
|
65076037-9 |
N/A |
INSCRIPCIÓN CURSO CAPACITACIÓN |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
JUEGO DE TEJOS RAYUELA |
05/09/2018 |
1.417 |
|
PURISIMA CATALAN PIZARRO |
|
|
11556531-1 |
N/A |
JUEGO DE TEJOS RAYUELA |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
107.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESORAS OF. DIDECO |
05/09/2018 |
1.418 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESORAS OF. DIDECO |
05/09/2018 |
05/10/2018 |
97.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.419 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
43.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.420 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
79.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.421 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.422 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
26.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.423 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
33.310 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.424 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
15.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.432 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.433 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN VEREDAS VILLA NVO. AMANECER |
06/09/2018 |
1.442 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN VEREDAS VILLA NVO. AMANECER |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
96.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REVUELTO AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.443 |
|
RICARDO PAILLAN GOMEZ |
|
|
9565150-K |
N/A |
REVUELTO AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.444 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
15.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARCHIVADORES PROG. SEGURIDAD CIUDADANA |
06/09/2018 |
1.446 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
ARCHIVADORES PROG. SEGURIDAD CIUDADANA |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
11.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GUANTES PERSONAL OPERACIONES |
06/09/2018 |
1.447 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
GUANTES PERSONAL OPERACIONES |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
48.028 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.449 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
46.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
1.450 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
06/09/2018 |
06/10/2018 |
29.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
10/09/2018 |
1.452 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
10/09/2018 |
10/10/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PASAJES AYUDA SOCIAL |
10/09/2018 |
1.453 |
|
ADRIANA PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
7008614-K |
N/A |
PASAJES AYUDA SOCIAL |
10/09/2018 |
10/10/2018 |
136.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/09/2018 |
1.454 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/09/2018 |
10/10/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
10/09/2018 |
1.455 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
10/09/2018 |
10/10/2018 |
15.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
10/09/2018 |
1.456 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
10/09/2018 |
10/10/2018 |
62.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN VEREDAS |
11/09/2018 |
1.457 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN VEREDAS |
11/09/2018 |
11/10/2018 |
138.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MUEBLE ALCALDÍA |
11/09/2018 |
1.458 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES MUEBLE ALCALDÍA |
11/09/2018 |
11/10/2018 |
23.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2018 |
1.459 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2018 |
11/10/2018 |
54.220 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
11/09/2018 |
1.460 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
11/09/2018 |
11/10/2018 |
70.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DIFUSIÓN RADIAL FIESTAS PATRIAS 2018 |
12/09/2018 |
1.461 |
|
CADENA RADIAL MANIA FM |
|
|
77356510-4 |
N/A |
DIFUSIÓN RADIAL FIESTAS PATRIAS 2018 |
12/09/2018 |
12/10/2018 |
143.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/09/2018 |
1.462 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/09/2018 |
12/10/2018 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
12/09/2018 |
1.463 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
12/09/2018 |
12/10/2018 |
139.944 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA O.P.D. |
12/09/2018 |
1.464 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA O.P.D. |
12/09/2018 |
12/10/2018 |
135.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRNASPORTE PROG. SENDA |
12/09/2018 |
1.465 |
|
RIGOBERTO A. DONOSO CÁCERES |
|
|
15532019-2 |
N/A |
SERVICIO TRNASPORTE PROG. SENDA |
12/09/2018 |
12/10/2018 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REVUELTO AYUDA SOCIAL |
12/09/2018 |
1.466 |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y EXTRACCION DE ARIDOS PAILLAN LIMITADA |
|
|
|
76449187-4 |
N/A |
REVUELTO AYUDA SOCIAL |
12/09/2018 |
12/10/2018 |
76.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES |
13/09/2018 |
1.481 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES |
13/09/2018 |
13/10/2018 |
135.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
1.482 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
13/10/2018 |
12.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
1.483 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
13/10/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
1.484 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
13/10/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
1.485 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
13/10/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
1.486 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
13/10/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
1.488 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
13/09/2018 |
13/10/2018 |
13.330 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN GENERADOR MUNICIPIO |
20/09/2018 |
1.495 |
|
EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ |
|
|
13793317-9 |
N/A |
MANTENCIÓN GENERADOR MUNICIPIO |
20/09/2018 |
20/10/2018 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COLACIONES PROG. HABITABILIDAD |
21/09/2018 |
1.496 |
|
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
80714000-0 |
N/A |
INSUMOS COLACIONES PROG. HABITABILIDAD |
21/09/2018 |
21/10/2018 |
14.010 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
24/09/2018 |
1.499 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
24/09/2018 |
24/10/2018 |
45.688 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CLAUSURA LOCALES COMERCIALES |
24/09/2018 |
1.500 |
|
SODIMAC S.A. |
|
|
96792430-K |
N/A |
INSUMOS CLAUSURA LOCALES COMERCIALES |
24/09/2018 |
24/10/2018 |
55.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
24/09/2018 |
1.501 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
24/09/2018 |
24/10/2018 |
16.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
24/09/2018 |
1.502 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
24/09/2018 |
24/10/2018 |
34.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/09/2018 |
1.503 |
|
SERVICIOS MÉDICOS SAN FERNANDO LTDA. |
|
|
76688640-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/09/2018 |
24/10/2018 |
75.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
1.504 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
25/10/2018 |
8.404 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
1.505 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
25/10/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
1.506 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
25/10/2018 |
47.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
1.507 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
25/10/2018 |
46.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
1.508 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
25/10/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROY. MEJOR. SISTEMA RIEGO |
25/09/2018 |
1.509 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES PROY. MEJOR. SISTEMA RIEGO |
25/09/2018 |
25/10/2018 |
125.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO DE CAMIÓN PLANO |
25/09/2018 |
1.511 |
|
MANUEL QUIRICO DEL C. ALBORNOZ GAETE |
|
|
4835177-8 |
N/A |
ARRIENDO DE CAMIÓN PLANO |
25/09/2018 |
25/10/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REP. CAMIONETA MUNICIPAL |
25/09/2018 |
1.512 |
|
MARCELO A. POZO PULGAR |
|
|
11555067-5 |
N/A |
MANTENCIÓN Y REP. CAMIONETA MUNICIPAL |
25/09/2018 |
25/10/2018 |
133.637 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTANQUE DE AGUA AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
1.513 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
ESTANQUE DE AGUA AYUDA SOCIAL |
25/09/2018 |
25/10/2018 |
92.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TUBERÍA DE CEMENTO SECTOR LAS BARRANCAS |
25/09/2018 |
1.514 |
|
SOC. JUAN PIETRASANTA VALDEBENITO E HIJOS LTDA. |
|
|
76099110-4 |
N/A |
TUBERÍA DE CEMENTO SECTOR LAS BARRANCAS |
25/09/2018 |
25/10/2018 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN GRÚA |
26/09/2018 |
1.525 |
|
ESTEBAN DAVID CAMPOS GONZALEZ |
|
|
13782464-7 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN GRÚA |
26/09/2018 |
26/10/2018 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BATERÍA 12 V 55 AMP. CAMIONETA MUNICIPAL |
26/09/2018 |
1.526 |
|
MARCELO A. POZO PULGAR |
|
|
11555067-5 |
N/A |
BATERÍA 12 V 55 AMP. CAMIONETA MUNICIPAL |
26/09/2018 |
26/10/2018 |
53.788 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/09/2018 |
1.527 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/09/2018 |
26/10/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/09/2018 |
1.528 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/09/2018 |
26/10/2018 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPINTADO AVDA. LA PAZ |
26/09/2018 |
1.529 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES REPINTADO AVDA. LA PAZ |
26/09/2018 |
26/10/2018 |
136.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIRO ARRASTRE CAMIÓN ALGIBE |
26/09/2018 |
1.530 |
|
MARCELO A. POZO PULGAR |
|
|
11555067-5 |
N/A |
TIRO ARRASTRE CAMIÓN ALGIBE |
26/09/2018 |
26/10/2018 |
101.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN PLUMA ALUMBRADO PÚBLICO |
26/09/2018 |
1.531 |
|
RUBEN PATRICIO FARFAN ARENAS |
|
|
13203341-2 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN PLUMA ALUMBRADO PÚBLICO |
26/09/2018 |
26/10/2018 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BATERÍA 12 V 55 AMP. CAMIONETA MUNICIPAL |
26/09/2018 |
1.532 |
|
MARCELO A. POZO PULGAR |
|
|
11555067-5 |
N/A |
BATERÍA 12 V 55 AMP. CAMIONETA MUNICIPAL |
26/09/2018 |
26/10/2018 |
101.388 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/09/2018 |
1.533 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/09/2018 |
26/10/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/09/2018 |
1.534 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/09/2018 |
26/10/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS Y PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/09/2018 |
1.535 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
ALIMENTOS Y PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/09/2018 |
26/10/2018 |
31.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK SEGURIDAD CIUDADANA |
27/09/2018 |
1.536 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK SEGURIDAD CIUDADANA |
27/09/2018 |
27/10/2018 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK CONSJEO SEGURIDAD PÚBLICA |
27/09/2018 |
1.537 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK CONSJEO SEGURIDAD PÚBLICA |
27/09/2018 |
27/10/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMAS AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
1.538 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
CAMAS AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
27/10/2018 |
100.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VIDRIOS AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
1.540 |
|
ROSA L. MELLA RIVERA |
|
|
7646758-7 |
N/A |
VIDRIOS AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
27/10/2018 |
32.235 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
1.541 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
27/10/2018 |
14.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
1.542 |
|
SOC. MÉDICA Y ECOGRÁFICA V. Y M. LTDA. |
|
|
78573370-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
27/10/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLAS DE PAPEL DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
27/09/2018 |
1.543 |
|
ZAKI ELIAS SAID YACOUB |
|
|
6412681-4 |
N/A |
TOALLAS DE PAPEL DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
27/09/2018 |
27/10/2018 |
28.904 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES LIBRERÍA OFICINA OMIL |
27/09/2018 |
1.544 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES LIBRERÍA OFICINA OMIL |
27/09/2018 |
27/10/2018 |
136.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
1.545 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
27/10/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
1.546 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
27/09/2018 |
27/10/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/09/2018 |
1.547 |
|
UC CHRISTUS SERVICIOS CLÍNICOS SPA |
|
|
99573490-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/09/2018 |
28/10/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENSERES DE CAMA AYUDA SOCIAL |
28/09/2018 |
1.548 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
ENSERES DE CAMA AYUDA SOCIAL |
28/09/2018 |
28/10/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
01/10/2018 |
1.556 |
|
CENTRO DE SALUD VIBRA |
|
|
79931000-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
01/10/2018 |
01/11/2018 |
22.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO MUNICIPIO |
01/10/2018 |
1.557 |
|
HELIO NAVARRO OTEIZA |
|
|
14014595-5 |
N/A |
REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO MUNICIPIO |
01/10/2018 |
01/11/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
01/10/2018 |
1.559 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
01/10/2018 |
01/11/2018 |
57.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
01/10/2018 |
1.560 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
01/10/2018 |
01/11/2018 |
34.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
01/10/2018 |
1.561 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
01/10/2018 |
01/11/2018 |
35.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
01/10/2018 |
1.563 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
01/10/2018 |
01/11/2018 |
59.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS CAMPAÑA CANCER DE MAMA |
02/10/2018 |
1.565 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS CAMPAÑA CANCER DE MAMA |
02/10/2018 |
02/11/2018 |
81.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
1.566 |
|
(NO OCUPAR EN DECRETOS) I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ |
|
|
69090600-7 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
02/11/2018 |
76.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER IMPRESORA JUZGADO POLICÍA LOCAL |
02/10/2018 |
1.571 |
|
VICTOR HUGO TORRES TOLOZA |
|
|
9020663-K |
N/A |
TONER IMPRESORA JUZGADO POLICÍA LOCAL |
02/10/2018 |
02/11/2018 |
65.867 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE MAQUINAS ORILLADORAS Y MOTOBOMBAS |
02/10/2018 |
1.572 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE MAQUINAS ORILLADORAS Y MOTOBOMBAS |
02/10/2018 |
02/11/2018 |
68.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
1.573 |
|
BORIS PAREDES PEÑALOZA |
|
|
14049827-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
02/11/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
1.574 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
02/11/2018 |
80.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MOTOSIERRA EMERGENCIAS |
02/10/2018 |
1.575 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
INSUMOS MOTOSIERRA EMERGENCIAS |
02/10/2018 |
02/11/2018 |
70.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO MARTOLLO REP. CALLES Y VEREDAS |
02/10/2018 |
1.576 |
|
CONSTRUCTORA DANIEL CASTRO EIRL |
|
|
76883999-9 |
N/A |
ARRIENDO MARTOLLO REP. CALLES Y VEREDAS |
02/10/2018 |
02/11/2018 |
136.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
1.577 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
02/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
1.578 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
02/11/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
1.579 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
02/10/2018 |
02/11/2018 |
62.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COLACIONES PROG. HABITABILIDAD |
03/10/2018 |
1.580 |
|
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
80714000-0 |
N/A |
INSUMOS COLACIONES PROG. HABITABILIDAD |
03/10/2018 |
03/11/2018 |
14.010 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/10/2018 |
1.581 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/10/2018 |
03/11/2018 |
59.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/10/2018 |
1.582 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/10/2018 |
03/11/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/10/2018 |
1.583 |
|
SERVICIO DE SALUD VI REGION |
|
|
61606800-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/10/2018 |
03/11/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS REUNIONES COMITÉS DE VIVIENDA |
04/10/2018 |
1.593 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS REUNIONES COMITÉS DE VIVIENDA |
04/10/2018 |
04/11/2018 |
113.914 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA SENDA PREVIENE |
04/10/2018 |
1.595 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA SENDA PREVIENE |
04/10/2018 |
04/11/2018 |
81.620 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
04/10/2018 |
1.596 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
04/10/2018 |
04/11/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
05/10/2018 |
1.597 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
05/10/2018 |
05/11/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLAS DE PAPEL DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
05/10/2018 |
1.598 |
|
ZAKI ELIAS SAID YACOUB |
|
|
6412681-4 |
N/A |
TOALLAS DE PAPEL DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
05/10/2018 |
05/11/2018 |
34.396 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MONTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO NEUMÁTICOS |
08/10/2018 |
1.600 |
|
INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C E.L. |
|
|
92854000-6 |
N/A |
MONTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO NEUMÁTICOS |
08/10/2018 |
08/11/2018 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
08/10/2018 |
1.601 |
|
ALEJANDRA ESPINOZA QUEVEDO |
|
|
15313737-4 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
08/10/2018 |
08/11/2018 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ASEO PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
08/10/2018 |
1.602 |
|
DIPROSAN LTDA |
|
|
76495187-5 |
N/A |
ARTÍCULOS DE ASEO PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
08/10/2018 |
08/11/2018 |
85.237 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
09/10/2018 |
1.608 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
140.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.609 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.610 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
59.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.611 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
107.532 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.612 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.613 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.614 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.615 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.616 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
59.925 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.617 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
57.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.618 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
14.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.619 |
|
SOCIEDAD RAMON HIDALGO FUENZALIDA LTDA. |
|
|
78389730-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
1.620 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
09/10/2018 |
09/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MULTICANCHA POB. P. NERUDA |
10/10/2018 |
1.621 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES MULTICANCHA POB. P. NERUDA |
10/10/2018 |
10/11/2018 |
24.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTO AYUDA SOCIAL |
10/10/2018 |
1.622 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
ALIMENTO AYUDA SOCIAL |
10/10/2018 |
10/11/2018 |
17.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CAMIÓN ALGIBE |
10/10/2018 |
1.623 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES CAMIÓN ALGIBE |
10/10/2018 |
10/11/2018 |
90.589 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CADENAS MOTOSIERRA DPTO. OPERACIONES MUNICIPIO |
10/10/2018 |
1.624 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
CADENAS MOTOSIERRA DPTO. OPERACIONES MUNICIPIO |
10/10/2018 |
10/11/2018 |
25.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS Y MATERIALES DE SOLDADURA |
10/10/2018 |
1.625 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
INSUMOS Y MATERIALES DE SOLDADURA |
10/10/2018 |
10/11/2018 |
33.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
JUEGO C ABLES BUJÍAS CAMIONETA UZ 6445 |
11/10/2018 |
1.629 |
|
REPUESTOS JOSE DIAZ SPA |
|
|
76330158-3 |
N/A |
JUEGO C ABLES BUJÍAS CAMIONETA UZ 6445 |
11/10/2018 |
11/11/2018 |
23.564 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN CAMIÓN BACHEADOR |
11/10/2018 |
1.630 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL AGRIJEM LTDA. |
|
|
77437620-8 |
N/A |
MANTENCIÓN CAMIÓN BACHEADOR |
11/10/2018 |
11/11/2018 |
132.985 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTO AYUDA SOCIAL |
11/10/2018 |
1.631 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
ALIMENTO AYUDA SOCIAL |
11/10/2018 |
11/11/2018 |
15.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
1.632 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
12/11/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
1.633 |
|
LUCY DIAZ CARIZ |
|
|
6154690-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
12/11/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
1.634 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
12/11/2018 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
1.635 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
12/11/2018 |
29.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
1.636 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
12/11/2018 |
14.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
1.637 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
12/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
1.638 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
12/11/2018 |
18.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
1.639 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
12/11/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
1.640 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/10/2018 |
12/11/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PINTURAS PROY. "VIVE SANO PEDELEANDO EN FAMILIA…" |
12/10/2018 |
1.641 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
PINTURAS PROY. "VIVE SANO PEDELEANDO EN FAMILIA…" |
12/10/2018 |
12/11/2018 |
33.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
POLERAS PROY "VIVE SANO PEDELEANDO EN FAMILIA" |
12/10/2018 |
1.642 |
|
IMPORTADORA Y EXPORTADORA YOUYU LTDA. |
|
|
76681418-2 |
N/A |
POLERAS PROY "VIVE SANO PEDELEANDO EN FAMILIA" |
12/10/2018 |
12/11/2018 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-47 |
16/10/2018 |
1.644 |
|
MARCOS DONOSO BECERRA |
|
|
13202824-9 |
N/A |
REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-47 |
16/10/2018 |
16/11/2018 |
71.103 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA OMIL |
16/10/2018 |
1.645 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA OMIL |
16/10/2018 |
16/11/2018 |
54.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIO MEJOR BRIGADISTA ESCOLAR 2018 |
16/10/2018 |
1.646 |
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
79982490-6 |
N/A |
PREMIO MEJOR BRIGADISTA ESCOLAR 2018 |
16/10/2018 |
16/11/2018 |
19.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/10/2018 |
1.647 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/10/2018 |
16/11/2018 |
116.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
16/10/2018 |
1.648 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
INSUMOS CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
16/10/2018 |
16/11/2018 |
58.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
16/10/2018 |
1.649 |
|
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
14016353-8 |
N/A |
INSUMOS CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
16/10/2018 |
16/11/2018 |
63.003 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS CAMPEONATO ESCUELA ESPECIAL |
17/10/2018 |
1.651 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS CAMPEONATO ESCUELA ESPECIAL |
17/10/2018 |
17/11/2018 |
74.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/10/2018 |
1.653 |
|
VIRGINIA SAENZ FUENZALIDA |
|
|
6010767-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/10/2018 |
17/11/2018 |
65.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIO CAMPEONATO RAYULEA PANIAHUE |
18/10/2018 |
1.654 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIO CAMPEONATO RAYULEA PANIAHUE |
18/10/2018 |
18/11/2018 |
81.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/10/2018 |
1.661 |
|
LUCY DIAZ CARIZ |
|
|
6154690-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/10/2018 |
18/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
18/10/2018 |
1.662 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
18/10/2018 |
18/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
18/10/2018 |
1.663 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
18/10/2018 |
18/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES FERIA LABORAL |
18/10/2018 |
1.665 |
|
SOCIEDAD GASTRONÓMICA OMMI Y CIA. LTDA. |
|
|
76447916-5 |
N/A |
COLACIONES FERIA LABORAL |
18/10/2018 |
18/11/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
19/10/2018 |
1.687 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
19/10/2018 |
19/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/10/2018 |
1.688 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/10/2018 |
19/11/2018 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/10/2018 |
1.689 |
|
SOCIEDAD INVERSIONES BIL LIMITADA |
|
|
77001400-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/10/2018 |
19/11/2018 |
15.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/10/2018 |
1.691 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/10/2018 |
19/11/2018 |
66.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER IMPRESORA JUZGADO POLICÍA LOCAL |
19/10/2018 |
1.693 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER IMPRESORA JUZGADO POLICÍA LOCAL |
19/10/2018 |
19/11/2018 |
35.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA FINANZAS |
19/10/2018 |
1.699 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
|
|
96556940-5 |
N/A |
INSUMOS OFICINA FINANZAS |
19/10/2018 |
19/11/2018 |
143.547 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESORA OFICINA DIDECO |
22/10/2018 |
1.708 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESORA OFICINA DIDECO |
22/10/2018 |
22/11/2018 |
97.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
22/10/2018 |
1.711 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
22/10/2018 |
22/11/2018 |
84.630 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANO PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
22/10/2018 |
1.712 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANO PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
22/10/2018 |
22/11/2018 |
22.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARREGLO FLORAL PROG. 4 - 7 SERNAM |
22/10/2018 |
1.713 |
|
GEMITA MERIÑO CONSTANZO |
|
|
12375481-6 |
N/A |
ARREGLO FLORAL PROG. 4 - 7 SERNAM |
22/10/2018 |
22/11/2018 |
18.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES FERIA LABORAL |
23/10/2018 |
1.714 |
|
SOCIEDAD GASTRONÓMICA OMMI Y CIA. LTDA. |
|
|
76447916-5 |
N/A |
COLACIONES FERIA LABORAL |
23/10/2018 |
23/11/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA OMIL |
23/10/2018 |
1.715 |
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ |
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA OMIL |
23/10/2018 |
23/11/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICIDA IMPRESA PROGRAMA OMIL |
23/10/2018 |
1.716 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
PUBLICIDA IMPRESA PROGRAMA OMIL |
23/10/2018 |
23/11/2018 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN VIVIENDAS PROG. "VIVIENDA TUTELADAS" |
24/10/2018 |
1.718 |
|
JUSTO FABIAN RIVERA VILCHES |
|
|
11555965-6 |
N/A |
MANTENCIÓN VIVIENDAS PROG. "VIVIENDA TUTELADAS" |
24/10/2018 |
24/11/2018 |
73.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FLETES ORQUESTA MUNICIPAL |
25/10/2018 |
1.740 |
|
CÉSAR TORRES CASTRO |
|
|
15892299-1 |
N/A |
FLETES ORQUESTA MUNICIPAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
144.048 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
1.741 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
1.742 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
1.743 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
1.744 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
1.745 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
15.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
1.746 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIO AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
1.747 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
1.748 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
31.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
1.749 |
|
SERVICIOS MÉDICOS SAN FERNANDO LTDA. |
|
|
76688640-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
1.750 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
9.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
1.751 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ACEITE DE MOTOR CAMIÓN BACHEADOR |
25/10/2018 |
1.752 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL AGRIJEM LTDA. |
|
|
77437620-8 |
N/A |
ACEITE DE MOTOR CAMIÓN BACHEADOR |
25/10/2018 |
25/11/2018 |
15.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA BODEGA PANIAHUE |
29/10/2018 |
1.753 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA BODEGA PANIAHUE |
29/10/2018 |
29/11/2018 |
46.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
29/10/2018 |
1.754 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
29/10/2018 |
29/11/2018 |
105.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GASOLINA PROGRAMA HABITABILIDAD |
29/10/2018 |
1.755 |
|
COMERCIAL MECHEVER LTDA |
|
|
76223123-9 |
N/A |
GASOLINA PROGRAMA HABITABILIDAD |
29/10/2018 |
29/11/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICIDA IMPRESA ACTIVIDAD "ACORDES DE PRIMAVERA 2018" |
29/10/2018 |
1.756 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
PUBLICIDA IMPRESA ACTIVIDAD "ACORDES DE PRIMAVERA 2018" |
29/10/2018 |
29/11/2018 |
80.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES ACTIVIDADES RECREATIVAS |
29/10/2018 |
1.757 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COLACIONES ACTIVIDADES RECREATIVAS |
29/10/2018 |
29/11/2018 |
117.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CANASTAS DE ALIMENTOS |
29/10/2018 |
1.759 |
|
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA. |
|
|
77458040-9 |
N/A |
INSUMOS CANASTAS DE ALIMENTOS |
29/10/2018 |
29/11/2018 |
116.322 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/10/2018 |
1.760 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/10/2018 |
29/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/10/2018 |
1.761 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/10/2018 |
29/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/10/2018 |
1.762 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/10/2018 |
29/11/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
29/10/2018 |
1.763 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
29/10/2018 |
29/11/2018 |
16.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/10/2018 |
1.764 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/10/2018 |
29/11/2018 |
59.330 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFEE BREAK SEGURIDAD CIUDADANA |
30/10/2018 |
1.765 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFEE BREAK SEGURIDAD CIUDADANA |
30/10/2018 |
30/11/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA VEREDAS BARREALES |
30/10/2018 |
1.766 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA VEREDAS BARREALES |
30/10/2018 |
30/11/2018 |
143.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
30/10/2018 |
1.768 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
30/10/2018 |
30/11/2018 |
9.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/10/2018 |
1.769 |
|
SOCIEDAD INVERSIONES BIL LIMITADA |
|
|
77001400-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/10/2018 |
30/11/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN VEREDAS BARREALES |
30/10/2018 |
1.770 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN VEREDAS BARREALES |
30/10/2018 |
30/11/2018 |
143.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ANGULO REFORZADO TAPA CÁMARAS |
31/10/2018 |
1.771 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
ANGULO REFORZADO TAPA CÁMARAS |
31/10/2018 |
01/12/2018 |
19.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE CAMIÓN BACHEADOR |
31/10/2018 |
1.772 |
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
COMBUSTIBLE CAMIÓN BACHEADOR |
31/10/2018 |
01/12/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ELECTRICOS BODEGA DPTO. FINANZAS |
31/10/2018 |
1.773 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
INSUMOS ELECTRICOS BODEGA DPTO. FINANZAS |
31/10/2018 |
01/12/2018 |
20.170 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
31/10/2018 |
1.774 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
31/10/2018 |
01/12/2018 |
19.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
05/11/2018 |
1.777 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
05/11/2018 |
05/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
05/11/2018 |
1.778 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
05/11/2018 |
05/12/2018 |
69.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/11/2018 |
1.779 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/11/2018 |
05/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. PRODESAL |
05/11/2018 |
1.780 |
|
IVÁN GONZÁLEZ VARGAS |
|
|
11555078-0 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. PRODESAL |
05/11/2018 |
05/12/2018 |
89.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TORTA PROGRAMA HABITABILIDAD |
05/11/2018 |
1.781 |
|
DENISSE MORALES NAVARRO |
|
|
11996037-1 |
N/A |
TORTA PROGRAMA HABITABILIDAD |
05/11/2018 |
05/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK CONSEJO DE SEGURIDAD |
05/11/2018 |
1.782 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK CONSEJO DE SEGURIDAD |
05/11/2018 |
05/12/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE BOMBA ASPIRACIÓN AYUDA SOCIAL |
05/11/2018 |
1.783 |
|
COMERCIAL TRENSALUD LTDA. |
|
|
76649447-1 |
N/A |
APORTE BOMBA ASPIRACIÓN AYUDA SOCIAL |
05/11/2018 |
05/12/2018 |
77.495 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS VETERINARIOS OPERATIVO GANADERO PRODESAL |
05/11/2018 |
1.784 |
|
COMERCIAL ALIAGRO LTDA. |
|
|
77186150-4 |
N/A |
INSUMOS VETERINARIOS OPERATIVO GANADERO PRODESAL |
05/11/2018 |
05/12/2018 |
143.992 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE CAMIÓN MUNICIPAL |
06/11/2018 |
1.785 |
|
MARCELO A. POZO PULGAR |
|
|
11555067-5 |
N/A |
CAMBIO ACEITE CAMIÓN MUNICIPAL |
06/11/2018 |
06/12/2018 |
45.934 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/11/2018 |
1.786 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/11/2018 |
07/12/2018 |
57.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
1.788 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
56.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
1.811 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
99.770 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
1.812 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
9.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
1.814 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
8.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTO AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
1.815 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
ALIMENTO AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
50.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
1.817 |
|
SOCIEDAD INVERSIONES BIL LIMITADA |
|
|
77001400-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
1.818 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
62.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
1.827 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
57.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
1.828 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
59.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
1.829 |
|
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS INTEGRAL S.A. |
|
|
76906480-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
1.830 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARQUE PANIAHUE |
08/11/2018 |
1.831 |
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. |
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARQUE PANIAHUE |
08/11/2018 |
08/12/2018 |
60.899 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
09/11/2018 |
1.845 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
09/11/2018 |
09/12/2018 |
86.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BATERÍA CAMIÓN MUNICIPAL |
09/11/2018 |
1.846 |
|
MARCELO A. POZO PULGAR |
|
|
11555067-5 |
N/A |
BATERÍA CAMIÓN MUNICIPAL |
09/11/2018 |
09/12/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
12/11/2018 |
1.849 |
|
PENA SPOERER Y CIA SA. |
|
|
96877150-7 |
N/A |
REPARACIÓN CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
12/11/2018 |
12/12/2018 |
143.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
1.850 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
INSUMOS AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
12/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
1.851 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
12/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |
12/11/2018 |
1.852 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |
12/11/2018 |
12/12/2018 |
4.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BENCINA MOTOBOMBAS Y ORILLADORAS MUNICIPIO |
12/11/2018 |
1.854 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
BENCINA MOTOBOMBAS Y ORILLADORAS MUNICIPIO |
12/11/2018 |
12/12/2018 |
86.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
1.855 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
12/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
1.856 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
12/12/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
1.857 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
12/12/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
1.858 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
12/12/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTO AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
1.859 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
ALIMENTO AYUDA SOCIAL |
12/11/2018 |
12/12/2018 |
16.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. VIV. TUTELADAS |
13/11/2018 |
1.861 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. VIV. TUTELADAS |
13/11/2018 |
13/12/2018 |
85.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
13/11/2018 |
1.862 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
13/11/2018 |
13/12/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESIÓN OF. DIDECO |
13/11/2018 |
1.863 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESIÓN OF. DIDECO |
13/11/2018 |
13/12/2018 |
97.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/11/2018 |
1.864 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/11/2018 |
14/12/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE PROTECCIÓN PERSONAL ALM. PÚBLICO |
14/11/2018 |
1.865 |
|
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
14016353-8 |
N/A |
MATERIAL DE PROTECCIÓN PERSONAL ALM. PÚBLICO |
14/11/2018 |
14/12/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MÁQUINA DE ESPALDA MUNICIPIO |
14/11/2018 |
1.866 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MÁQUINA DE ESPALDA MUNICIPIO |
14/11/2018 |
14/12/2018 |
63.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD EVENTO RAP |
14/11/2018 |
1.868 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD EVENTO RAP |
14/11/2018 |
14/12/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
1.871 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
15/12/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
1.872 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
15/12/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
1.873 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
15/12/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
1.874 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
15/12/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
1.875 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
15/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
1.876 |
|
SOC. SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA. |
|
|
76310377-3 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2018 |
15/12/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ACTIVIDADES DÍA DE LA JUVENTUD |
15/11/2018 |
1.877 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS ACTIVIDADES DÍA DE LA JUVENTUD |
15/11/2018 |
15/12/2018 |
108.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
16/11/2018 |
1.878 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PASAJES AYUDA SOCIAL |
16/11/2018 |
1.879 |
|
ADRIANA PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
7008614-K |
N/A |
PASAJES AYUDA SOCIAL |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS EMBALAJE JUGUETES NAVIDAD |
16/11/2018 |
1.880 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS EMBALAJE JUGUETES NAVIDAD |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
14.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/11/2018 |
1.881 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS PLÁSTICAS JUGUETES NAVIDAD |
16/11/2018 |
1.882 |
|
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
11556646-6 |
N/A |
BOLSAS PLÁSTICAS JUGUETES NAVIDAD |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
24.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/11/2018 |
1.883 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
16/11/2018 |
1.884 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/11/2018 |
1.885 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTOS PROG. 4 - 7 SERNAM |
16/11/2018 |
1.886 |
|
ELFA FERNANDA YAÑEZ YAÑEZ |
|
|
16542786-6 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTOS PROG. 4 - 7 SERNAM |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
76.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA SENDA PREVIENE |
16/11/2018 |
1.887 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA SENDA PREVIENE |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
99.070 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUADROS RECORDATORIOS HABITABILIDAD |
16/11/2018 |
1.888 |
|
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
16770962-0 |
N/A |
CUADROS RECORDATORIOS HABITABILIDAD |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. JEFAS DE HOGAR |
16/11/2018 |
1.889 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. JEFAS DE HOGAR |
16/11/2018 |
16/12/2018 |
98.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE LOCUCIÓN DÍA F. MUNICIPAL |
19/11/2018 |
1.902 |
|
RODRIGO ALFREDO CARRASCO ALARCON |
|
|
14447275-6 |
N/A |
SERVICIOS DE LOCUCIÓN DÍA F. MUNICIPAL |
19/11/2018 |
19/12/2018 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
19/11/2018 |
1.905 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
19/11/2018 |
19/12/2018 |
63.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
19/11/2018 |
1.906 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
19/11/2018 |
19/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/11/2018 |
1.907 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/11/2018 |
19/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXSTANQUE AYUDA SOCIAL |
19/11/2018 |
1.908 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
EXSTANQUE AYUDA SOCIAL |
19/11/2018 |
19/12/2018 |
64.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/11/2018 |
1.909 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/11/2018 |
19/12/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
1.911 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
56.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
1.912 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
1.913 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
65.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
1.914 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
12.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
1.915 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MÁQUINAS ORILLADORAS |
20/11/2018 |
1.916 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
INSUMOS MÁQUINAS ORILLADORAS |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
114.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
1.917 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
1.918 |
|
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
1.919 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
1.920 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
1.921 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
20.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
1.922 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
19.658 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LAVADO DE TOALLAS MUNICIPIO |
20/11/2018 |
1.924 |
|
DELLANIRA MUÑOZ MUÑOZ |
|
|
5937738-8 |
N/A |
LAVADO DE TOALLAS MUNICIPIO |
20/11/2018 |
20/12/2018 |
66.666 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
21/11/2018 |
1.925 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
21/11/2018 |
21/12/2018 |
49.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HOSPITALIZACIÓN AYUDA SOCIAL |
21/11/2018 |
1.926 |
|
CENTRO VETERINARIO C&F LTDA. |
|
|
76463719-4 |
N/A |
HOSPITALIZACIÓN AYUDA SOCIAL |
21/11/2018 |
21/12/2018 |
125.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS VETERINARIOS |
21/11/2018 |
1.927 |
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
76170004-9 |
N/A |
INSUMOS VETERINARIOS |
21/11/2018 |
21/12/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROG. 4 - 7 SERNAM |
22/11/2018 |
1.938 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROG. 4 - 7 SERNAM |
22/11/2018 |
22/12/2018 |
129.565 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TORTA PROGRAMA VIV. TUTELADAS |
22/11/2018 |
1.940 |
|
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
80714000-0 |
N/A |
TORTA PROGRAMA VIV. TUTELADAS |
22/11/2018 |
22/12/2018 |
18.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
22/11/2018 |
1.941 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
22/11/2018 |
22/12/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO GENERADOR DPTO. OPERACIONES |
22/11/2018 |
1.942 |
|
COMERCIAL FIERROCOL LTDA. |
|
|
77082280-7 |
N/A |
ARRIENDO GENERADOR DPTO. OPERACIONES |
22/11/2018 |
22/12/2018 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS ENTREVISTAS MÉDICAS |
22/11/2018 |
1.943 |
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULARIOS ENTREVISTAS MÉDICAS |
22/11/2018 |
22/12/2018 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ATRILES DE VIDRIO PROG. SENDA PREVIENE |
22/11/2018 |
1.944 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
ATRILES DE VIDRIO PROG. SENDA PREVIENE |
22/11/2018 |
22/12/2018 |
139.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER PROGRAMA VIV. TUTELADAS |
22/11/2018 |
1.945 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS TALLER PROGRAMA VIV. TUTELADAS |
22/11/2018 |
22/12/2018 |
39.770 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO CUIDADO DE NIÑOS PROG. JEFAS DE HOGAR |
23/11/2018 |
1.951 |
|
MARIA ANTONIETA CARVACHO CARDENAS |
|
|
17715925-5 |
N/A |
SERVICIO CUIDADO DE NIÑOS PROG. JEFAS DE HOGAR |
23/11/2018 |
23/12/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK CHARLA COMUNITARIA |
27/11/2018 |
1.952 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK CHARLA COMUNITARIA |
27/11/2018 |
27/12/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA SERNAC |
28/11/2018 |
1.955 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA SERNAC |
28/11/2018 |
28/12/2018 |
36.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA SERNAC |
28/11/2018 |
1.956 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA SERNAC |
28/11/2018 |
28/12/2018 |
101.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER DE SOLDADURA MUNICIPIO |
28/11/2018 |
1.957 |
|
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
77410610-3 |
N/A |
INSUMOS TALLER DE SOLDADURA MUNICIPIO |
28/11/2018 |
28/12/2018 |
20.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL |
28/11/2018 |
1.958 |
|
SOCIEDAD CANELA LTDA |
|
|
76555863-8 |
N/A |
SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL |
28/11/2018 |
28/12/2018 |
143.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/11/2018 |
1.959 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/11/2018 |
28/12/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO ALMUERZOS PROG. PRODESAL |
28/11/2018 |
1.960 |
|
JIMENA MANRIQUEZ TORO |
|
|
13571659-6 |
N/A |
SERVICIO ALMUERZOS PROG. PRODESAL |
28/11/2018 |
28/12/2018 |
85.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2018 |
1.961 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2018 |
29/12/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2018 |
1.962 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2018 |
29/12/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MÁQUINAS ORILLADORAS |
29/11/2018 |
1.963 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
INSUMOS MÁQUINAS ORILLADORAS |
29/11/2018 |
29/12/2018 |
57.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COLACIONES SERNAC |
29/11/2018 |
1.964 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS COLACIONES SERNAC |
29/11/2018 |
29/12/2018 |
138.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AVISO LLAMADO A CONCURSO |
29/11/2018 |
1.965 |
|
SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. |
|
|
96852720-7 |
N/A |
AVISO LLAMADO A CONCURSO |
29/11/2018 |
29/12/2018 |
62.996 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS FINALIZACIÓN PROG. 4 - 7 SERNAM |
30/11/2018 |
1.966 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS FINALIZACIÓN PROG. 4 - 7 SERNAM |
30/11/2018 |
30/12/2018 |
40.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
04/12/2018 |
1.986 |
|
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
14016353-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
04/12/2018 |
04/01/2019 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
04/12/2018 |
1.988 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
04/12/2018 |
04/01/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
04/12/2018 |
1.989 |
|
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
13050220-2 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
04/12/2018 |
04/01/2019 |
99.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
04/12/2018 |
1.990 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
04/12/2018 |
04/01/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
04/12/2018 |
1.992 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
04/12/2018 |
04/01/2019 |
144.227 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
04/12/2018 |
1.993 |
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
79982490-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
04/12/2018 |
04/01/2019 |
94.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
04/12/2018 |
1.995 |
|
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L |
|
|
76733099-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
04/12/2018 |
04/01/2019 |
144.942 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
04/12/2018 |
1.996 |
|
INSTITUTO OFTALMOLOGICO MIC S.A. |
|
|
96994080-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
04/12/2018 |
04/01/2019 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
05/12/2018 |
1.998 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
05/12/2018 |
05/01/2019 |
68.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
05/12/2018 |
1.999 |
|
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
13050220-2 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
05/12/2018 |
05/01/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE |
05/12/2018 |
2.000 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE |
05/12/2018 |
05/01/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN CAMIONETA DDSS47 |
05/12/2018 |
2.001 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
MANTENCIÓN CAMIONETA DDSS47 |
05/12/2018 |
05/01/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE PERSONAL |
05/12/2018 |
2.002 |
|
JORGE BALOCHI CARREÑO |
|
|
6870861-3 |
N/A |
TRANSPORTE PERSONAL |
05/12/2018 |
05/01/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
05/12/2018 |
2.003 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
05/12/2018 |
05/01/2019 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
05/12/2018 |
2.004 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
05/12/2018 |
05/01/2019 |
62.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
05/12/2018 |
2.005 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
05/12/2018 |
05/01/2019 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LIMPIEZA FOSA SEPTICA |
05/12/2018 |
2.006 |
|
EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ |
|
|
13793317-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LIMPIEZA FOSA SEPTICA |
05/12/2018 |
05/01/2019 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA OMIL |
05/12/2018 |
2.007 |
|
ESCUELA DE GOBIERNO LOCAL SPA |
|
|
76485627-9 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA OMIL |
05/12/2018 |
05/01/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
06/12/2018 |
2.008 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
06/12/2018 |
06/01/2019 |
64.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER REPOSTERIA |
06/12/2018 |
2.015 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
INSUMOS TALLER REPOSTERIA |
06/12/2018 |
06/01/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES OFICINA OF.DISCAPACIDAD |
06/12/2018 |
2.016 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES OFICINA OF.DISCAPACIDAD |
06/12/2018 |
06/01/2019 |
35.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK - SEGURIDAD PUBLICA |
07/12/2018 |
2.017 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
COFFE BREAK - SEGURIDAD PUBLICA |
07/12/2018 |
07/01/2019 |
129.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
07/12/2018 |
2.018 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
07/12/2018 |
07/01/2019 |
15.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
07/12/2018 |
2.019 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
07/12/2018 |
07/01/2019 |
17.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
07/12/2018 |
2.020 |
|
RICARDO FLORES RAMÍREZ |
|
|
7583140-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
07/12/2018 |
07/01/2019 |
85.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
07/12/2018 |
2.022 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
07/12/2018 |
07/01/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
10/12/2018 |
2.023 |
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
8477896-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
10/12/2018 |
10/01/2019 |
40.061 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
11/12/2018 |
2.028 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
11/12/2018 |
11/01/2019 |
44.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
11/12/2018 |
2.029 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
11/12/2018 |
11/01/2019 |
102.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
11/12/2018 |
2.030 |
|
SOCIEDAD GASTRONÓMICA OMMI Y CIA. LTDA. |
|
|
76447916-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
11/12/2018 |
11/01/2019 |
74.733 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LIMPIEZA FOSA SEPTICA |
11/12/2018 |
2.031 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LIMPIEZA FOSA SEPTICA |
11/12/2018 |
11/01/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
11/12/2018 |
2.032 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
11/12/2018 |
11/01/2019 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
11/12/2018 |
2.036 |
|
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
77135760-1 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
11/12/2018 |
11/01/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICIDAD OMIL |
12/12/2018 |
2.039 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
PUBLICIDAD OMIL |
12/12/2018 |
12/01/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
12/12/2018 |
2.057 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
12/12/2018 |
12/01/2019 |
14.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS SEDE SOCIAL VIVIENDAS TUTELADAS |
12/12/2018 |
2.058 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AMPOLLETAS SEDE SOCIAL VIVIENDAS TUTELADAS |
12/12/2018 |
12/01/2019 |
17.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PLANTAS INVERNADERO VIVIENDAS TUTELADAS |
12/12/2018 |
2.060 |
|
PURISIMA CATALAN PIZARRO |
|
|
11556531-1 |
N/A |
PLANTAS INVERNADERO VIVIENDAS TUTELADAS |
12/12/2018 |
12/01/2019 |
109.164 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLERES VIVIENDAS TUTELADAS |
12/12/2018 |
2.061 |
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. |
|
|
78222260-0 |
N/A |
INSUMOS TALLERES VIVIENDAS TUTELADAS |
12/12/2018 |
12/01/2019 |
137.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES GASFITERIA VIVIENDAS TUTELADAS |
12/12/2018 |
2.062 |
|
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA. |
|
|
77458040-9 |
N/A |
MATERIALES GASFITERIA VIVIENDAS TUTELADAS |
12/12/2018 |
12/01/2019 |
143.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
13/12/2018 |
2.063 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
13/12/2018 |
13/01/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS CELEBRACIÓN NIÑOS EN DISCAPACIDAD |
13/12/2018 |
2.064 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
ALIMENTOS CELEBRACIÓN NIÑOS EN DISCAPACIDAD |
13/12/2018 |
13/01/2019 |
63.318 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS PARA SEMAFOROS |
13/12/2018 |
2.065 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AMPOLLETAS PARA SEMAFOROS |
13/12/2018 |
13/01/2019 |
58.881 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CALEFONT |
13/12/2018 |
2.067 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CALEFONT |
13/12/2018 |
13/01/2019 |
51.429 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PASILLO BODEGA MUNICIPAL |
13/12/2018 |
2.070 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
INSUMOS PASILLO BODEGA MUNICIPAL |
13/12/2018 |
13/01/2019 |
15.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA OF.TESORERIA |
13/12/2018 |
2.071 |
|
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
IMPRESORA OF.TESORERIA |
13/12/2018 |
13/01/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO OF.ADULTO MAYOR |
13/12/2018 |
2.072 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
VESTUARIO OF.ADULTO MAYOR |
13/12/2018 |
13/01/2019 |
11.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PARA PRODESAL |
13/12/2018 |
2.073 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PARA PRODESAL |
13/12/2018 |
13/01/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PARA PRODESAL |
14/12/2018 |
2.077 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PARA PRODESAL |
14/12/2018 |
14/01/2019 |
27.844 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PINTURAS PROG.VIVIENDAS TUTELADAS |
14/12/2018 |
2.078 |
|
FABIAN ANDRES GAETE SÁNCHEZ |
|
|
15977439-2 |
N/A |
PINTURAS PROG.VIVIENDAS TUTELADAS |
14/12/2018 |
14/01/2019 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER DISCAPACIDAD |
14/12/2018 |
2.079 |
|
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
76003340-5 |
N/A |
INSUMOS TALLER DISCAPACIDAD |
14/12/2018 |
14/01/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION VIVIENDA PROG.VIVIENDA TUTELADAS |
14/12/2018 |
2.080 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
REPARACION VIVIENDA PROG.VIVIENDA TUTELADAS |
14/12/2018 |
14/01/2019 |
66.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
2.083 |
|
MARCOS DONOSO BECERRA |
|
|
13202824-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
74.613 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
17/12/2018 |
2.084 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
59.219 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
17/12/2018 |
2.085 |
|
SOCIEDAD ENCHULATE SPA |
|
|
76815299-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
2.086 |
|
OLIVIA CABRERA FARIAS |
|
|
4214883-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
4.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONO REFLECTANTES CAMION ALUMBRADO PUBLICO |
17/12/2018 |
2.087 |
|
MARIA ANTONIETA CARVACHO CARDENAS |
|
|
17715925-5 |
N/A |
CONO REFLECTANTES CAMION ALUMBRADO PUBLICO |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
43.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
17/12/2018 |
2.088 |
|
MARIA ANTONIETA CARVACHO CARDENAS |
|
|
17715925-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
2.089 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
109.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
2.090 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
18.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
17/12/2018 |
2.091 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
2.092 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
17/12/2018 |
2.093 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
17/12/2018 |
2.094 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
22.491 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
2.095 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
64.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
2.096 |
|
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
80714000-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
37.215 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CIERRE PERIMETRAL - VIVIENDAS TUTELADAS |
17/12/2018 |
2.098 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
CIERRE PERIMETRAL - VIVIENDAS TUTELADAS |
17/12/2018 |
17/01/2019 |
63.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CREDENCIALES TERMOLAMINADAS |
18/12/2018 |
2.099 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
CREDENCIALES TERMOLAMINADAS |
18/12/2018 |
18/01/2019 |
69.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
18/12/2018 |
2.100 |
|
CENTRO IMAGENOLOGÍA NUEVA SAN LORENZO S.A. |
|
|
76281463-3 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
18/12/2018 |
18/01/2019 |
80.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GAS PARA LA BIBLIOTECA |
18/12/2018 |
2.101 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
GAS PARA LA BIBLIOTECA |
18/12/2018 |
18/01/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
18/12/2018 |
2.102 |
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ |
|
|
7234217-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
18/12/2018 |
18/01/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DIPLOMAS PROG.DISCAPACIDAD |
18/12/2018 |
2.103 |
|
ADRIANA PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
7008614-K |
N/A |
DIPLOMAS PROG.DISCAPACIDAD |
18/12/2018 |
18/01/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES EVACUACIONAGUAS LLUVIAS |
18/12/2018 |
2.104 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MATERIALES EVACUACIONAGUAS LLUVIAS |
18/12/2018 |
18/01/2019 |
53.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE DOCUMENTO PARA FINANZAS |
21/12/2018 |
2.108 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
TIMBRE DOCUMENTO PARA FINANZAS |
21/12/2018 |
21/01/2019 |
143.847 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANASTAS ALIMENTOS FAMILIAS SINIESTRADAS |
21/12/2018 |
2.109 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
CANASTAS ALIMENTOS FAMILIAS SINIESTRADAS |
21/12/2018 |
21/01/2019 |
44.813 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
21/12/2018 |
2.110 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
21/12/2018 |
21/01/2019 |
71.871 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
21/12/2018 |
2.111 |
|
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
77452190-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LENTES |
21/12/2018 |
21/01/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
21/12/2018 |
2.112 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
21/12/2018 |
21/01/2019 |
21.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA ESTRUCTURA METALICA |
21/12/2018 |
2.113 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
MATERIALES PARA ESTRUCTURA METALICA |
21/12/2018 |
21/01/2019 |
80.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ATENCIÓN MEDICA |
21/12/2018 |
2.114 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ATENCIÓN MEDICA |
21/12/2018 |
21/01/2019 |
109.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
21/12/2018 |
2.116 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
21/12/2018 |
21/01/2019 |
50.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
21/12/2018 |
2.118 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
21/12/2018 |
21/01/2019 |
142.270 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
21/12/2018 |
2.119 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
21/12/2018 |
21/01/2019 |
82.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
21/12/2018 |
2.120 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
21/12/2018 |
21/01/2019 |
123.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
24/12/2018 |
2.121 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
24/12/2018 |
24/01/2019 |
139.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
26/12/2018 |
2.122 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
26/12/2018 |
26/01/2019 |
78.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA OF.ADM. Y FINANZAS |
26/12/2018 |
2.123 |
|
DENISSE MORALES NAVARRO |
|
|
11996037-1 |
N/A |
IMPRESORA OF.ADM. Y FINANZAS |
26/12/2018 |
26/01/2019 |
76.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
27/12/2018 |
2.124 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
27/12/2018 |
2.125 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
92.118 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
27/12/2018 |
2.126 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
62.308 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE GENERADOR ACTIVIDAES DIA DEL NIÑO |
27/12/2018 |
2.127 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
COMBUSTIBLE GENERADOR ACTIVIDAES DIA DEL NIÑO |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
27/12/2018 |
2.128 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-LUZ |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
31.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
27/12/2018 |
2.129 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
27/12/2018 |
2.130 |
|
MARIA JOSE CORDOVA MORALES |
|
|
15532253-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN OF.JPL |
27/12/2018 |
2.131 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN OF.JPL |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
137.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
27/12/2018 |
2.132 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
27/12/2018 |
2.133 |
|
SOC. SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA. |
|
|
76310377-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTA IMPRESORA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
27/12/2018 |
2.134 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
TINTA IMPRESORA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE GENERADOR ACTIVIDAES DIA DEL NIÑO |
27/12/2018 |
2.135 |
|
SOCIEDAD INVERSIONES BIL LIMITADA |
|
|
77001400-K |
N/A |
COMBUSTIBLE GENERADOR ACTIVIDAES DIA DEL NIÑO |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBAS CAMION ALGIBE Y ORILLADORAS |
27/12/2018 |
2.136 |
|
CENTRO DE CAPACITACIONES Y ASESORÍAS TÉCNICAS PROF. LTDA. |
|
|
76607269-0 |
N/A |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBAS CAMION ALGIBE Y ORILLADORAS |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN PLANO |
27/12/2018 |
2.137 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN PLANO |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
27/12/2018 |
2.138 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
27/12/2018 |
2.139 |
|
HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. |
|
|
78233420-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
27/12/2018 |
2.140 |
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. |
|
|
78222260-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
27/12/2018 |
27/01/2019 |
59.997 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA PERSONAL DEPTO.OPERACIONES MUNICIPIO |
28/12/2018 |
2.141 |
|
COOPERATIVA A.P.R. SAN JOSE DE CUNACO |
|
|
70580300-5 |
N/A |
MATERIALES PARA PERSONAL DEPTO.OPERACIONES MUNICIPIO |
28/12/2018 |
28/01/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE PARA SECRETARIA |
28/12/2018 |
2.142 |
|
COOPERATIVA A.P.R. SAN JOSE DE CUNACO |
|
|
70580300-5 |
N/A |
TIMBRE PARA SECRETARIA |
28/12/2018 |
28/01/2019 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA DEPTO,FINANZAS |
28/12/2018 |
2.143 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA DEPTO,FINANZAS |
28/12/2018 |
28/01/2019 |
59.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
28/12/2018 |
2.144 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
28/12/2018 |
28/01/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CINTAS REACTIVAS |
28/12/2018 |
2.145 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CINTAS REACTIVAS |
28/12/2018 |
28/01/2019 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
28/12/2018 |
2.146 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
28/12/2018 |
28/01/2019 |
21.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
31/12/2018 |
2.147 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO-AGUA |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
21.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
31/12/2018 |
2.148 |
|
EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ |
|
|
13793317-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
126.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK - SEGURIDAD PUBLICA |
31/12/2018 |
2.149 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
COFFE BREAK - SEGURIDAD PUBLICA |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
63.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
31/12/2018 |
2.150 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
92.118 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA , SEGURIDAD CIUDADANA |
31/12/2018 |
2.151 |
|
COOPERATIVA A.P.R. SAN JOSE DE CUNACO |
|
|
70580300-5 |
N/A |
INSUMOS OFICINA , SEGURIDAD CIUDADANA |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
31/12/2018 |
2.152 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÀMENES MEDICOS |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
37.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DIFUSION PARA LA OMIL |
31/12/2018 |
2.153 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
MATERIALES DIFUSION PARA LA OMIL |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
72.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
31/12/2018 |
2.154 |
|
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LA FINCA LTDA. |
|
|
84794600-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
31/12/2018 |
2.155 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
91.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA OF.VIVIENDA |
31/12/2018 |
2.156 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA OF.VIVIENDA |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE PSICOSOCIAL |
31/12/2018 |
2.157 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE PSICOSOCIAL |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
60.345 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - AUDIFONOS |
31/12/2018 |
2.158 |
|
DAVID CORNEJO BADILLA |
|
|
7646142-2 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - AUDIFONOS |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
109.800 |
pesos |
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