| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
03/01/2019 |
3 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
03/01/2019 |
03/01/2019 |
85.991 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
03/01/2019 |
4 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
03/01/2019 |
03/01/2019 |
144.630 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAPACITACION |
03/01/2018 |
7 |
INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS |
|
|
|
79963770-7 |
N/A |
CAPACITACION |
03/01/2018 |
03/01/2018 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO |
03/01/2018 |
8 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL ASEO |
03/01/2018 |
03/01/2018 |
84.516 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
03/01/2019 |
10 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
03/01/2019 |
03/01/2019 |
66.003 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
03/01/2019 |
11 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
03/01/2019 |
03/01/2019 |
24.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICACION |
09/01/2019 |
39 |
LA PLAZA |
|
|
|
96909050-3 |
N/A |
PUBLICACION |
09/01/2019 |
09/01/2019 |
35.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MONITOREO |
09/01/2019 |
40 |
ADT SECURITY |
|
|
|
96719620-7 |
N/A |
MONITOREO |
09/01/2019 |
09/01/2019 |
28.393 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIONES |
21/01/2019 |
66 |
SERGIO PADILLA |
|
|
|
12414723-9 |
N/A |
REPARACIONES |
21/01/2019 |
21/01/2019 |
138.814 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
24/01/2019 |
91 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
24/01/2019 |
24/01/2019 |
144.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
01/02/2019 |
115 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
66.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CURSO GUARDIA |
01/02/2019 |
116 |
EDUARDO RAMIREZ |
|
|
|
76006291-K |
N/A |
CURSO GUARDIA |
01/02/2019 |
01/02/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
04/02/2019 |
117 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
04/02/2019 |
04/02/2019 |
29.744 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION OBRAS ESC MAITENES |
19/02/2019 |
187 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION OBRAS ESC MAITENES |
19/02/2019 |
19/02/2019 |
54.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEVICIO DE REVISION Y REPARACION SISTEMA DE AIRE INYECCION POR MEDIO DE SCANER |
19/02/2019 |
188 |
JAIME ANTONIO ESTELLENDIAZ |
|
|
|
09846397-6 |
N/A |
SEVICIO DE REVISION Y REPARACION SISTEMA DE AIRE INYECCION POR MEDIO DE SCANER |
19/02/2019 |
19/02/2019 |
113.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXTINTORES |
05/03/2019 |
229 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
EXTINTORES |
05/03/2019 |
05/03/2019 |
78.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
05/03/2019 |
230 |
GROC |
|
|
|
76220409-6 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
05/03/2019 |
05/03/2019 |
131.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FILTRO |
05/03/2019 |
231 |
SOC COMERCIAL AGRIJEM |
|
|
|
77437620-8 |
N/A |
FILTRO |
05/03/2019 |
05/03/2019 |
17.141 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
06/03/2019 |
235 |
SOC CACERES |
|
|
|
76339578-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
06/03/2019 |
06/03/2019 |
130.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION AIRE |
11/03/2019 |
251 |
NIBALDO GAETE |
|
|
|
13782532-5 |
N/A |
MANTENCION AIRE |
11/03/2019 |
11/03/2019 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
11/03/2019 |
252 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
11/03/2019 |
11/03/2019 |
29.547 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA EXTINTORES |
11/03/2019 |
253 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
RECARGA EXTINTORES |
11/03/2019 |
11/03/2019 |
19.599 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA EXTINTORES |
11/03/2019 |
254 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
RECARGA EXTINTORES |
11/03/2019 |
11/03/2019 |
13.066 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
11/03/2019 |
255 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
11/03/2019 |
11/03/2019 |
139.547 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
12/03/2019 |
267 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
12/03/2019 |
12/03/2019 |
143.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
15/03/2019 |
285 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
15/03/2019 |
15/03/2019 |
128.624 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
19/03/2019 |
298 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
9.963 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETRIA |
19/03/2019 |
299 |
SOCIEDAD CACERES |
|
|
|
76339578-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETRIA |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
30.525 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRTERIA |
19/03/2019 |
301 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRTERIA |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
38.204 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERIA |
19/03/2019 |
302 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO |
|
|
|
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS ENFERMERIA |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
79.744 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRES |
19/03/2019 |
303 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRES |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
41.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO |
19/03/2019 |
304 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL ASEO |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
144.869 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIL FERRETRIA |
19/03/2019 |
305 |
RUBEN BUSTAMANTE |
|
|
|
766621676-9 |
N/A |
MATERIL FERRETRIA |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
119.135 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETRIA |
19/03/2019 |
306 |
SOCIEDAD CACERES |
|
|
|
76339578-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETRIA |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
118.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
19/03/2019 |
307 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
122.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION BAÑOS |
19/03/2019 |
309 |
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES |
|
|
|
76893127-5 |
N/A |
REPARACION BAÑOS |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
19/03/2019 |
310 |
SOCIEDAD CACERES |
|
|
|
76339578-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
10.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO AMPLIFICACION |
20/03/2019 |
324 |
AYRTON ROMERO |
|
|
|
18751079-1 |
N/A |
SERVICIO AMPLIFICACION |
20/03/2019 |
20/03/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COALCIONES |
20/03/2019 |
325 |
MARTA CABELLO |
|
|
|
6181363-2 |
N/A |
COALCIONES |
20/03/2019 |
20/03/2019 |
80.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CERRADURAS PUERTAS |
26/03/2019 |
341 |
JOSE LUIS DONOSO |
|
|
|
11555860-9 |
N/A |
CERRADURAS PUERTAS |
26/03/2019 |
26/03/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
26/03/2019 |
342 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
26/03/2019 |
26/03/2019 |
89.905 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERILA OFICINA |
26/03/2019 |
344 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERILA OFICINA |
26/03/2019 |
26/03/2019 |
30.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJAS |
26/03/2019 |
345 |
LUZ PIÑA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
CAJAS |
26/03/2019 |
26/03/2019 |
134.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO |
26/03/2019 |
346 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MATERIAL ASEO |
26/03/2019 |
26/03/2019 |
124.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXTINTORES |
27/03/2019 |
352 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
EXTINTORES |
27/03/2019 |
27/03/2019 |
43.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALE SLECTRICOS |
27/03/2019 |
353 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALE SLECTRICOS |
27/03/2019 |
27/03/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
27/03/2019 |
354 |
SOCIEDAD CACERES |
|
|
|
76339578-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
27/03/2019 |
27/03/2019 |
90.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
01/04/2019 |
368 |
DIMAFER |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
01/04/2019 |
01/04/2019 |
91.052 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXTINTORES |
02/04/2019 |
378 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
EXTINTORES |
02/04/2019 |
02/04/2019 |
118.405 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
05/04/2019 |
394 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
05/04/2019 |
05/04/2019 |
143.721 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
08/04/2019 |
401 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
08/04/2019 |
08/04/2019 |
121.797 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
08/04/2019 |
402 |
DIMAFER |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
08/04/2019 |
08/04/2019 |
62.371 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAL |
08/04/2019 |
403 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
CAL |
08/04/2019 |
08/04/2019 |
143.471 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
09/04/2019 |
405 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
09/04/2019 |
09/04/2019 |
92.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAPACITACION |
09/04/2019 |
406 |
CENTRO DE CAPACITACIONES Y ASESORIA |
|
|
|
76607269-0 |
N/A |
CAPACITACION |
09/04/2019 |
09/04/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION IMPRESORA |
10/04/2019 |
420 |
JORGE FERNANDEZ |
|
|
|
8477896-6 |
N/A |
REPARACION IMPRESORA |
10/04/2019 |
10/04/2019 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CURSO GUARDIA |
10/04/2019 |
421 |
EDUARDO RAMIREZ |
|
|
|
76006291-K |
N/A |
CURSO GUARDIA |
10/04/2019 |
10/04/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VIDRIOS |
12/04/2019 |
432 |
CRISTIAN CORREA |
|
|
|
10282038-K |
N/A |
VIDRIOS |
12/04/2019 |
12/04/2019 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
15/04/2019 |
445 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
15/04/2019 |
15/04/2019 |
70.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
15/04/2019 |
446 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
15/04/2019 |
15/04/2019 |
32.548 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO AMPLIFICACION |
15/04/2019 |
447 |
AYRTON ROMERO |
|
|
|
16943877-3 |
N/A |
SERVICIO AMPLIFICACION |
15/04/2019 |
15/04/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO |
17/04/2019 |
473 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA W Y M |
|
|
|
76662429-4 |
N/A |
MATERIAL ASEO |
17/04/2019 |
17/04/2019 |
134.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
17/04/2019 |
478 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
17/04/2019 |
17/04/2019 |
72.897 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTACION |
18/04/2019 |
480 |
LUZ PIÑA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
IMPLEMENTACION |
18/04/2019 |
18/04/2019 |
136.690 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
18/04/2019 |
481 |
MARIA FARIAS |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
18/04/2019 |
18/04/2019 |
138.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION IMPRESORA |
18/04/2019 |
483 |
JORGE FERNANDEZ |
|
|
|
8477896-6 |
N/A |
MANTENCION IMPRESORA |
18/04/2019 |
18/04/2019 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA |
18/04/2019 |
484 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL OFICINA |
18/04/2019 |
18/04/2019 |
76.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO |
18/04/2019 |
487 |
MATERIAL ELECTRICO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELECTRICO |
18/04/2019 |
18/04/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERIA |
23/04/2019 |
499 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO |
|
|
|
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS ENFERMERIA |
23/04/2019 |
23/04/2019 |
22.302 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERIA |
23/04/2019 |
500 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO |
|
|
|
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS ENFERMERIA |
23/04/2019 |
23/04/2019 |
45.457 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
23/04/2019 |
501 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
23/04/2019 |
23/04/2019 |
20.389 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PREVENCION |
24/04/2019 |
504 |
TALLER GRAFICO |
|
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS PREVENCION |
24/04/2019 |
24/04/2019 |
130.305 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
26/04/2019 |
517 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
26/04/2019 |
26/04/2019 |
124.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO |
26/04/2019 |
518 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELECTRICO |
26/04/2019 |
26/04/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ORILLADORA |
26/04/2019 |
519 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
ORILLADORA |
26/04/2019 |
26/04/2019 |
128.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VIDRIOS |
26/04/2019 |
520 |
SERGIO FAUNDEZ |
|
|
|
11556057-3 |
N/A |
VIDRIOS |
26/04/2019 |
26/04/2019 |
107.357 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES E INSTALACION |
26/04/2019 |
523 |
RUBEN BUSTAMANTE |
|
|
|
76662676-9 |
N/A |
MATERIALES E INSTALACION |
26/04/2019 |
26/04/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATEIAL DE ASEO |
30/04/2019 |
531 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATEIAL DE ASEO |
30/04/2019 |
30/04/2019 |
129.714 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
02/05/2019 |
535 |
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ |
|
|
|
77366420-K |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
02/05/2019 |
02/05/2019 |
55.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
02/05/2019 |
536 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS |
02/05/2019 |
02/05/2019 |
33.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARREGLOS Y MANTENCION |
07/05/2019 |
537 |
SERGIO PADILLA |
|
|
|
12414723-9 |
N/A |
ARREGLOS Y MANTENCION |
07/05/2019 |
07/05/2019 |
144.582 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
07/05/2019 |
538 |
GEMITA MERIÑO |
|
|
|
12375481-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
07/05/2019 |
07/05/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
07/05/2019 |
539 |
MARIA FARIAS |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
07/05/2019 |
07/05/2019 |
138.457 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIONES Y MANTENCIONES VARIAS |
07/05/2019 |
540 |
SERGIO PADILLA |
|
|
|
12414723-9 |
N/A |
REPARACIONES Y MANTENCIONES VARIAS |
07/05/2019 |
07/05/2019 |
143.945 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CORTINAS |
07/05/2019 |
541 |
ALVARO RUBIO |
|
|
|
7557741-9 |
N/A |
CORTINAS |
07/05/2019 |
07/05/2019 |
120.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
07/05/2019 |
542 |
SOC COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
07/05/2019 |
07/05/2019 |
136.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA |
07/05/2019 |
543 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA |
07/05/2019 |
07/05/2019 |
140.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
07/05/2019 |
544 |
RUBEN BUSTAMANTE |
|
|
|
76662676-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
07/05/2019 |
07/05/2019 |
14.776 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRES |
08/05/2019 |
553 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRES |
08/05/2019 |
08/05/2019 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPUESTOS HCZL-42 |
16/05/2019 |
589 |
REPUESTOS CATALAN |
|
|
|
76165499-3 |
N/A |
REPUESTOS HCZL-42 |
16/05/2019 |
16/05/2019 |
59.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
16/05/2019 |
590 |
SOC COMERCIAL MORELL LTDA |
|
|
|
78750790-5 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
16/05/2019 |
16/05/2019 |
29.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUBREPPISO |
16/05/2019 |
591 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
CUBREPPISO |
16/05/2019 |
16/05/2019 |
60.201 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION AIRE |
16/05/2019 |
592 |
NIBALDO GAETE |
|
|
|
13782532-5 |
N/A |
MANTENCION AIRE |
16/05/2019 |
16/05/2019 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
16/05/2019 |
593 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
16/05/2019 |
16/05/2019 |
133.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
16/05/2019 |
594 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
16/05/2019 |
16/05/2019 |
72.448 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
17/05/2019 |
603 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESCALERA |
17/05/2019 |
605 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
ESCALERA |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA |
17/05/2019 |
606 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERIA |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
68.953 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIOENS SALUDABLES |
22/05/2019 |
611 |
MARIA PAZ GONZALEZ |
|
|
|
13050220-2 |
N/A |
COLACIOENS SALUDABLES |
22/05/2019 |
22/05/2019 |
128.948 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO |
24/05/2019 |
631 |
CLAUDIA ARENAS |
|
|
|
12029394-K |
N/A |
OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
85.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
24/05/2019 |
632 |
MARTA ACBELLO |
|
|
|
6181363-2 |
N/A |
COLACIONES |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
101.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION 21 DE MAYO |
24/05/2019 |
633 |
CARLOS ROMERO |
|
|
|
16943877-3 |
N/A |
AMPLIFICACION 21 DE MAYO |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
24/05/2019 |
634 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
14.042 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS TENIS DE MESA |
24/05/2019 |
635 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS TENIS DE MESA |
24/05/2019 |
24/05/2019 |
54.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
27/05/2019 |
636 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
27/05/2019 |
27/05/2019 |
27.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS |
27/05/2019 |
637 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS |
27/05/2019 |
27/05/2019 |
64.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
27/05/2019 |
644 |
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ |
|
|
|
77366420-K |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
27/05/2019 |
27/05/2019 |
47.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
27/05/2019 |
645 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
27/05/2019 |
27/05/2019 |
38.209 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANALETAS |
28/05/2019 |
647 |
JULIO ESCOBAR |
|
|
|
5837087-8 |
N/A |
CANALETAS |
28/05/2019 |
28/05/2019 |
120.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
28/05/2019 |
648 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
28/05/2019 |
28/05/2019 |
25.830 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
28/05/2019 |
650 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
28/05/2019 |
28/05/2019 |
32.714 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
28/05/2019 |
654 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
28/05/2019 |
28/05/2019 |
14.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VIDRIOS |
28/05/2019 |
655 |
VERONICA ORMAZABAL |
|
|
|
11455505-3 |
N/A |
VIDRIOS |
28/05/2019 |
28/05/2019 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
29/05/2019 |
656 |
LUZ PIÑA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
28/05/2019 |
657 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
28/05/2019 |
28/05/2019 |
139.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
29/05/2019 |
658 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
29/05/2019 |
660 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
139.998 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
29/05/2019 |
661 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑAZNA |
29/05/2019 |
662 |
SOC COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑAZNA |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL HIGIENE |
29/05/2019 |
663 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MATERIAL HIGIENE |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
121.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SILLA Y PENDRIVE |
29/05/2019 |
664 |
ALVARO RUBIO |
|
|
|
7557741-9 |
N/A |
SILLA Y PENDRIVE |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERIA |
29/05/2019 |
665 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO |
|
|
|
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS ENFERMERIA |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
139.517 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
29/05/2019 |
666 |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMARK |
|
|
|
78809560-0 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
106.704 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION IMPRESORA |
31/05/2019 |
675 |
JORGE FERNANDEZ |
|
|
|
8477896-6 |
N/A |
MANTENCION IMPRESORA |
31/05/2019 |
31/05/2019 |
108.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANO |
31/05/2019 |
676 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANO |
31/05/2019 |
31/05/2019 |
12.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
31/05/2019 |
677 |
CRISTINA ROJAS |
|
|
|
16621531-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
31/05/2019 |
31/05/2019 |
91.498 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
31/05/2019 |
678 |
RUBEN BUSTAMANTE |
|
|
|
76662676-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
31/05/2019 |
31/05/2019 |
18.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATEIAL DE ENSEÑANZA |
03/06/2019 |
685 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATEIAL DE ENSEÑANZA |
03/06/2019 |
03/06/2019 |
140.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MALLA |
03/06/2019 |
689 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MALLA |
03/06/2019 |
03/06/2019 |
139.078 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
04/06/2019 |
691 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
04/06/2019 |
04/06/2019 |
143.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
04/06/2019 |
692 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
04/06/2019 |
04/06/2019 |
63.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION IMPRESORA |
04/06/2019 |
693 |
JORGE FERNANDEZ |
|
|
|
8477896-6 |
N/A |
MANTENCION IMPRESORA |
04/06/2019 |
04/06/2019 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
05/06/2019 |
696 |
LIBRERÍA ANTARTICA |
|
|
|
77339800-3 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
05/06/2019 |
05/06/2019 |
134.722 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERILA ENSEÑANZA |
06/06/2019 |
701 |
MARIA FRESIA FARIAS |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERILA ENSEÑANZA |
06/06/2019 |
06/06/2019 |
141.843 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIONES Y MANTENCIONES VARIAS |
06/06/2019 |
702 |
SERGIO PADILLA |
|
|
|
12414723-9 |
N/A |
REPARACIONES Y MANTENCIONES VARIAS |
06/06/2019 |
06/06/2019 |
143.640 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO |
06/06/2019 |
703 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELECTRICO |
06/06/2019 |
06/06/2019 |
19.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VIDRIOS |
06/06/2019 |
704 |
ROSA MELLA |
|
|
|
7646758-7 |
N/A |
VIDRIOS |
06/06/2019 |
06/06/2019 |
139.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
10/06/2019 |
720 |
MARIA PAZ GONZALEZ |
|
|
|
13050220-2 |
N/A |
COLACIONES |
10/06/2019 |
10/06/2019 |
128.948 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
12/06/2019 |
721 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
12/06/2019 |
12/06/2019 |
72.989 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION MPC 2004 |
12/06/2019 |
727 |
DIMACOFI |
|
|
|
92083000-5 |
N/A |
MANTENCION MPC 2004 |
12/06/2019 |
12/06/2019 |
83.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
13/06/2019 |
735 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
13/06/2019 |
13/06/2019 |
54.145 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
13/06/2019 |
736 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
73733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
13/06/2019 |
13/06/2019 |
77.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION IMPREOS |
13/06/2019 |
738 |
DIMACOFI |
|
|
|
92083000-5 |
N/A |
MANTENCION IMPREOS |
13/06/2019 |
13/06/2019 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
17/06/2019 |
740 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
17/06/2019 |
17/06/2019 |
138.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERIA |
20/06/2019 |
756 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO |
|
|
|
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS ENFERMERIA |
20/06/2019 |
20/06/2019 |
113.356 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIONES VARIAS |
21/06/2019 |
768 |
SERGIO PADILLA |
|
|
|
12414723-9 |
N/A |
REPARACIONES VARIAS |
21/06/2019 |
21/06/2019 |
144.959 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
21/06/2019 |
769 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
21/06/2019 |
21/06/2019 |
145.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION TECHO |
21/06/2019 |
770 |
SERGIO PADILLA |
|
|
|
12414723-9 |
N/A |
REPARACION TECHO |
21/06/2019 |
21/06/2019 |
144.223 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GAS LICUADO |
21/06/2019 |
772 |
OSCAR ESCOBAR |
|
|
|
14572934-3 |
N/A |
GAS LICUADO |
21/06/2019 |
21/06/2019 |
38.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS, JARDIN LA FINCA |
21/06/2019 |
775 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO |
|
|
|
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS MEDICOS, JARDIN LA FINCA |
21/06/2019 |
21/06/2019 |
89.045 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESCANEO |
21/06/2019 |
776 |
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS |
|
|
|
76021815-4 |
N/A |
ESCANEO |
21/06/2019 |
21/06/2019 |
21.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION |
24/06/2019 |
777 |
SERGIO PADILLA |
|
|
|
12414723-9 |
N/A |
REPARACION |
24/06/2019 |
24/06/2019 |
94.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
25/06/2019 |
787 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
25/06/2019 |
25/06/2019 |
109.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COALCIONES |
25/06/2019 |
788 |
GRACIELA VALENZUELA |
|
|
|
8141466-1 |
N/A |
COALCIONES |
25/06/2019 |
25/06/2019 |
85.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
02/07/2019 |
819 |
SOC COMERCIAL TODO DEPORTES |
|
|
|
76861150-5 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
109.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION FUTBOL |
02/07/2019 |
824 |
AYRTON ROMERO |
|
|
|
18751079-1 |
N/A |
AMPLIFICACION FUTBOL |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS FUTBOL |
02/07/2019 |
823 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS FUTBOL |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
132.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
02/07/2019 |
825 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
57.901 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION DIA DE LA BANDERA |
02/07/2019 |
826 |
AYRTON ROMERO |
|
|
|
18751079-1 |
N/A |
AMPLIFICACION DIA DE LA BANDERA |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
111.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
02/07/2019 |
827 |
LUIS GONZALEZ |
|
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
108.570 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
02/07/2019 |
828 |
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES |
|
|
|
76861150-5 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
87.770 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION FUTSAL |
02/07/2019 |
829 |
AYRTON ROMERO |
|
|
|
18751079-1 |
N/A |
AMPLIFICACION FUTSAL |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENESEÑANZA |
04/07/2019 |
835 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL ENESEÑANZA |
04/07/2019 |
04/07/2019 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS |
04/07/2019 |
836 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTAS |
04/07/2019 |
04/07/2019 |
119.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
04/07/2019 |
837 |
DIMAFER |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
04/07/2019 |
04/07/2019 |
139.948 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/07/2019 |
838 |
LUIS GONZALEZ |
|
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/07/2019 |
04/07/2019 |
139.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERIA |
08/07/2019 |
840 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO |
|
|
|
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS ENFERMERIA |
08/07/2019 |
08/07/2019 |
119.396 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
08/07/2019 |
841 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
08/07/2019 |
08/07/2019 |
75.371 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA |
08/07/2019 |
842 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL OFICINA |
08/07/2019 |
08/07/2019 |
37.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
09/07/2019 |
843 |
JORGE LUCERO |
|
|
|
4423131-K |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
09/07/2019 |
09/07/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
09/07/2019 |
844 |
RIGOBERTO CATALAN |
|
|
|
8734252-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
09/07/2019 |
09/07/2019 |
75.288 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
09/07/2019 |
845 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
09/07/2019 |
09/07/2019 |
110.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SCANER |
23/07/2019 |
897 |
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS |
|
|
|
76021815-4 |
N/A |
SCANER |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
6.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SCANER |
23/07/2019 |
898 |
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS |
|
|
|
76021815-4 |
N/A |
SCANER |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
9.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SCANER |
23/07/2019 |
899 |
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS |
|
|
|
76021815-4 |
N/A |
SCANER |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
12.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SCANER |
23/07/2019 |
900 |
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y PROYECTOS CDS |
|
|
|
76021815-4 |
N/A |
SCANER |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
6.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
23/07/2019 |
901 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
135.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CHAPA |
23/07/2019 |
902 |
SERGIO FAUNDEZ |
|
|
|
11556057-3 |
N/A |
CHAPA |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION |
23/07/2019 |
903 |
SERGIO PADILLA |
|
|
|
12414723-9 |
N/A |
MANTENCION Y REPARACION |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
145.012 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
23/07/2019 |
904 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
31.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
23/07/2019 |
906 |
SOCIEDAD CACERES |
|
|
|
76339578-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
81.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION |
23/07/2019 |
907 |
SERGIO PADILLA |
|
|
|
12414723-9 |
N/A |
INSTALACION |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
144.721 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS |
23/07/2019 |
908 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTAS |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
131.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
23/07/2019 |
909 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA |
23/07/2019 |
910 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
63.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA |
23/07/2019 |
911 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL OFICINA |
23/07/2019 |
23/07/2019 |
18.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
24/07/2019 |
912 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
24/07/2019 |
24/07/2019 |
140.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERI |
24/07/2019 |
913 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERI |
24/07/2019 |
24/07/2019 |
146.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
25/07/2019 |
916 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
25/07/2019 |
25/07/2019 |
78.337 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETRIA |
25/07/2019 |
917 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETRIA |
25/07/2019 |
25/07/2019 |
36.543 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
25/07/2019 |
920 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
25/07/2019 |
25/07/2019 |
144.270 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HOSTING |
29/07/2019 |
928 |
INFORMATICA BLUEHOSTING LTDA |
|
|
|
76102497-3 |
N/A |
HOSTING |
29/07/2019 |
29/07/2019 |
70.091 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION MP 306 |
29/07/2019 |
929 |
DIMACOFI |
|
|
|
92083000-5 |
N/A |
MANTENCION MP 306 |
29/07/2019 |
29/07/2019 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
29/07/2019 |
930 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
29/07/2019 |
29/07/2019 |
68.482 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GRAVILLA |
31/07/2019 |
938 |
MOVIMIENTOS DE TIERRA |
|
|
|
76445206-2 |
N/A |
GRAVILLA |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
31/07/2019 |
939 |
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES |
|
|
|
76861150-5 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
100.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA |
31/07/2019 |
940 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
138.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
31/07/2019 |
941 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS |
31/07/2019 |
31/07/2019 |
102.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
05/08/2019 |
963 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS |
05/08/2019 |
05/08/2019 |
89.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION |
05/08/2019 |
966 |
AYRTON ROMERO |
|
|
|
18751079-1 |
N/A |
AMPLIFICACION |
05/08/2019 |
05/08/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS |
06/08/2019 |
968 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS |
06/08/2019 |
06/08/2019 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
05/08/2019 |
970 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS |
05/08/2019 |
05/08/2019 |
124.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
05/08/2019 |
973 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
05/08/2019 |
05/08/2019 |
144.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRTERIA |
08/08/2019 |
985 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRTERIA |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
131.632 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETRIA |
08/08/2019 |
987 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETRIA |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
82.199 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
08/08/2019 |
988 |
CRISTINA ROJAS |
|
|
|
16621531-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
28.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
08/08/2019 |
989 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
42.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
08/08/2019 |
990 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
34.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
08/08/2019 |
991 |
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ |
|
|
|
77366420-K |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
113.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO |
09/08/2019 |
996 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELECTRICO |
09/08/2019 |
09/08/2019 |
62.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
09/08/2019 |
997 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
09/08/2019 |
09/08/2019 |
139.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CREDENCIALES |
14/08/2019 |
1.000 |
TALLER GRAFICO |
|
|
|
76800277-0 |
N/A |
CREDENCIALES |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
14/08/2019 |
1.003 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
143.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
14/08/2019 |
1.005 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
59.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VIDRIOS |
14/08/2019 |
1.007 |
SERGIO FAUNDEZ |
|
|
|
11556057-3 |
N/A |
VIDRIOS |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
48.773 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES FERRETERIA |
14/08/2019 |
1.008 |
RUBEN BUSTAMANTE |
|
|
|
76662676-9 |
N/A |
MATERIALES FERRETERIA |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
78.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES FERRETERIA |
14/08/2019 |
1.009 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES FERRETERIA |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
59.690 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION HCZL-42 |
14/08/2019 |
1.010 |
CONTRERAS Y PIÑA |
|
|
|
76569344-6 |
N/A |
REPARACION HCZL-42 |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
63.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION B.OHGGINS |
14/08/2019 |
1.013 |
AYRTON ROMERO |
|
|
|
18751079-1 |
N/A |
AMPLIFICACION B.OHGGINS |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OFRENAFA FLORAL |
14/08/2019 |
1.014 |
CLAUDIA ARENAS |
|
|
|
12029394-K |
N/A |
OFRENAFA FLORAL |
14/08/2019 |
14/08/2019 |
85.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANDERAS |
20/08/2019 |
1.036 |
MARIA ELENA BARROS |
|
|
|
11455128-7 |
N/A |
BANDERAS |
20/08/2019 |
20/08/2019 |
61.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMOLIFICACION |
20/08/2019 |
1.037 |
AYRTON ROMERO |
|
|
|
18751079-1 |
N/A |
AMOLIFICACION |
20/08/2019 |
20/08/2019 |
133.333 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
20/08/2019 |
1.038 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
20/08/2019 |
20/08/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
20/08/2019 |
1.039 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
20/08/2019 |
20/08/2019 |
48.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
20/08/2019 |
1.040 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
20/08/2019 |
20/08/2019 |
118.927 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
20/08/2019 |
1.041 |
DIMAFER |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
20/08/2019 |
20/08/2019 |
61.375 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
20/08/2019 |
1.042 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
20/08/2019 |
20/08/2019 |
139.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
29/08/2019 |
1.083 |
CRISTINA ROJAS |
|
|
|
16621531-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
29/08/2019 |
29/08/2019 |
58.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
29/08/2019 |
1.084 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
29/08/2019 |
29/08/2019 |
121.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRASLADO DELEGACION |
29/08/2019 |
1.085 |
HECTOR PEREZ |
|
|
|
8444035-3 |
N/A |
TRASLADO DELEGACION |
29/08/2019 |
29/08/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTACION DEP |
29/08/2019 |
1.086 |
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES |
|
|
|
76861150-5 |
N/A |
IMPLEMENTACION DEP |
29/08/2019 |
29/08/2019 |
136.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARREGLO PC |
29/08/2019 |
1.087 |
MERCELO PONCE |
|
|
|
16878487-2 |
N/A |
ARREGLO PC |
29/08/2019 |
29/08/2019 |
38.889 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA EXTINTORES |
29/08/2019 |
1.088 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
COMPRA EXTINTORES |
29/08/2019 |
29/08/2019 |
52.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
29/08/2019 |
1.094 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS |
29/08/2019 |
29/08/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTACION |
30/08/2019 |
1.105 |
SUPERMERCADO LA FAMA |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
ALIMENTACION |
30/08/2019 |
30/08/2019 |
74.821 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
02/09/2019 |
1.114 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
02/09/2019 |
02/09/2019 |
118.989 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA |
02/09/2019 |
1.115 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA |
02/09/2019 |
02/09/2019 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERILA ENSEÑANZA |
02/09/2019 |
1.116 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERILA ENSEÑANZA |
02/09/2019 |
02/09/2019 |
117.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
03/09/2019 |
1.117 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-7 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
03/09/2019 |
03/09/2019 |
132.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CURSO GUARDIA |
03/09/2019 |
1.118 |
EDUARDO RAMIREZ |
|
|
|
76006291-K |
N/A |
CURSO GUARDIA |
03/09/2019 |
03/09/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
05/09/2019 |
1.122 |
SOCIEDAD CACERES |
|
|
|
76339578-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
05/09/2019 |
05/09/2019 |
57.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO |
05/09/2019 |
1.123 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELECTRICO |
05/09/2019 |
05/09/2019 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/09/2019 |
1.124 |
MATERIAL ENSEÑANZA |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/09/2019 |
04/09/2019 |
33.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
05/09/2019 |
1.129 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS |
05/09/2019 |
05/09/2019 |
128.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANDERAS |
05/09/2019 |
1.130 |
LORENA VAN HAUSEN |
|
|
|
16924123-K |
N/A |
BANDERAS |
05/09/2019 |
05/09/2019 |
129.115 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INCENTIVOS |
05/09/2019 |
1.131 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
INCENTIVOS |
05/09/2019 |
05/09/2019 |
146.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
05/09/2019 |
1.132 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS |
05/09/2019 |
05/09/2019 |
43.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GRUPO MUSICAL |
05/09/2019 |
1.133 |
CESAR VILCHES |
|
|
|
13349133-3 |
N/A |
GRUPO MUSICAL |
05/09/2019 |
05/09/2019 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
09/09/2019 |
1.141 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
09/09/2019 |
09/09/2019 |
137.105 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ASPIRADORA |
09/09/2019 |
1.143 |
MARCO RETAMALES |
|
|
|
14049665-0 |
N/A |
ASPIRADORA |
09/09/2019 |
09/09/2019 |
79.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
JUGOS |
09/09/2019 |
1.144 |
GRACIELA VALENZUELA |
|
|
|
8141466-1 |
N/A |
JUGOS |
09/09/2019 |
09/09/2019 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ENFERMERIA |
09/09/2019 |
1.145 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO |
|
|
|
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS DE ENFERMERIA |
09/09/2019 |
09/09/2019 |
121.107 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION |
09/09/2019 |
1.146 |
AP SOLUCIONES |
|
|
|
76417933-1 |
N/A |
REPARACION |
09/09/2019 |
09/09/2019 |
113.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE |
09/09/2019 |
1.148 |
ROBINSON CAMILO MONSALVE |
|
|
|
17128258-6 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE |
09/09/2019 |
09/09/2019 |
77.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION BANDEJA |
10/09/2019 |
1.152 |
DIMACOFI |
|
|
|
92083000-5 |
N/A |
INSTALACION BANDEJA |
10/09/2019 |
10/09/2019 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
10/09/2019 |
1.153 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
10/09/2019 |
10/09/2019 |
129.639 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
12/09/2019 |
1.172 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
12/09/2019 |
12/09/2019 |
139.870 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
13/09/2019 |
1.175 |
FABIOLA CORREA |
|
|
|
15527648-7 |
N/A |
COLACIONES |
13/09/2019 |
13/09/2019 |
134.303 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENTRADAS |
16/09/2019 |
1.183 |
PARQUE ZOOLOGICO |
|
|
|
99555680-4 |
N/A |
ENTRADAS |
16/09/2019 |
16/09/2019 |
125.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
25/09/2019 |
1.189 |
DIMAFER |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
25/09/2019 |
25/09/2019 |
144.307 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
25/09/2019 |
1.190 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
25/09/2019 |
25/09/2019 |
62.399 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
25/09/2019 |
1.191 |
SUPERMERCADO LA FAMA |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
COLACIONES |
25/09/2019 |
25/09/2019 |
59.709 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
01/10/2019 |
1.208 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
01/10/2019 |
01/10/2019 |
62.399 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA |
01/10/2019 |
1.209 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA |
01/10/2019 |
01/10/2019 |
65.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA EXTINTORES |
03/10/2019 |
1.212 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
RECARGA EXTINTORES |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
03/10/2019 |
1.213 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
PREMIOS |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
139.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
03/10/2019 |
1.215 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
87.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES SALUDABLES |
03/10/2019 |
1.217 |
FABIOLA CORREA |
|
|
|
15527648-7 |
N/A |
COLACIONES SALUDABLES |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
59.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
04/10/2019 |
1.218 |
FABIOLA CORREA |
|
|
|
15527648-7 |
N/A |
COLACIONES |
04/10/2019 |
04/10/2019 |
116.620 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
07/10/2019 |
1.227 |
ALEJANDRO LARA |
|
|
|
10903174-7 |
N/A |
PREMIOS |
07/10/2019 |
07/10/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PARLANTRS |
07/10/2019 |
1.228 |
COMERCIAL MULTICENTRO |
|
|
|
79982490-6 |
N/A |
PARLANTRS |
07/10/2019 |
07/10/2019 |
129.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
07/10/2019 |
1.230 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
07/10/2019 |
07/10/2019 |
112.544 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
09/10/2019 |
1.243 |
SUPERMERCADO LA FAMA |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
COLACIONES |
09/10/2019 |
09/10/2019 |
145.024 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS |
10/10/2019 |
1.244 |
SUPERMERCADO LA FAMA |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
ALIMENTOS |
10/10/2019 |
10/10/2019 |
117.983 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS |
11/10/2019 |
1.255 |
SUPERMERCADO LA FAMA |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
ALIMENTOS |
11/10/2019 |
11/10/2019 |
64.214 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANPORTE |
14/10/2019 |
1.262 |
HECTOR PEREZ |
|
|
|
8444035-3 |
N/A |
TRANPORTE |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DESMALEZAMIENTO |
14/10/2019 |
1.263 |
ERNESTO CARVACHO |
|
|
|
10529443-3 |
N/A |
DESMALEZAMIENTO |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAL |
14/10/2019 |
1.264 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
CAL |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
55.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESIÓN |
14/10/2019 |
1.265 |
SERVICIOS GRAFICOS MOSAICO |
|
|
|
76981535-K |
N/A |
IMPRESIÓN |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
134.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
14/10/2019 |
1.266 |
DIMAFER |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
139.462 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES SALUDABLES |
14/10/2019 |
1.269 |
FABIOLA CORREA |
|
|
|
15527648-7 |
N/A |
COLACIONES SALUDABLES |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
119.833 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
14/10/2019 |
1.271 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
143.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
POLVOS |
14/10/2019 |
1.272 |
ARMS CHILE SPA |
|
|
|
76699059-2 |
N/A |
POLVOS |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
76.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
15/10/2019 |
1.282 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
15/10/2019 |
15/10/2019 |
139.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS |
17/10/2019 |
1.296 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS |
17/10/2019 |
17/10/2019 |
38.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
17/10/2019 |
1.325 |
SOCIEDAD CACERES |
|
|
|
76339578-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
17/10/2019 |
17/10/2019 |
34.220 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
06/11/2019 |
1.370 |
HECTOR FUENZALIDA |
|
|
|
76466283-0 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
06/11/2019 |
06/11/2019 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS |
06/11/2019 |
1.371 |
ALEJANDRO LARA |
|
|
|
10903174-7 |
N/A |
GALVANOS |
06/11/2019 |
06/11/2019 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AGUA |
06/11/2019 |
1.372 |
STEFHANIE FARIAS |
|
|
|
16355768-1 |
N/A |
AGUA |
06/11/2019 |
06/11/2019 |
38.996 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
06/11/2019 |
1.373 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
06/11/2019 |
06/11/2019 |
73.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION AIRE |
06/11/2019 |
1.374 |
NIBALDO GAETE |
|
|
|
13782532-5 |
N/A |
MANTENCION AIRE |
06/11/2019 |
06/11/2019 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
06/11/2019 |
1.376 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
06/11/2019 |
06/11/2019 |
145.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
06/11/2019 |
1.378 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
06/11/2019 |
06/11/2019 |
130.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERIA |
06/11/2019 |
1.379 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO |
|
|
|
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS ENFERMERIA |
06/11/2019 |
06/11/2019 |
146.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INCENTIVOS |
06/11/2019 |
1.381 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
INCENTIVOS |
06/11/2019 |
06/11/2019 |
38.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS |
08/11/2019 |
1.388 |
SUPERMERCADO LA FAMA |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
ALIMENTOS |
08/11/2019 |
08/11/2019 |
104.896 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION |
12/11/2019 |
1.394 |
MANUEL GALDAMEZ |
|
|
|
11996123-8 |
N/A |
AMPLIFICACION |
12/11/2019 |
12/11/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
13/11/2019 |
1.395 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS |
13/11/2019 |
13/11/2019 |
108.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE NANCAGUA |
13/11/2019 |
1.396 |
ROBINSON CAMILO MONSALVE |
|
|
|
17128258-6 |
N/A |
TRANSPORTE NANCAGUA |
13/11/2019 |
13/11/2019 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PINTURA |
13/11/2019 |
1.397 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
PINTURA |
13/11/2019 |
13/11/2019 |
123.922 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VIDRIOS |
13/11/2019 |
1.398 |
SERGIO FAUNDEZ |
|
|
|
11556057-3 |
N/A |
VIDRIOS |
13/11/2019 |
13/11/2019 |
79.498 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
13/11/2019 |
1.399 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS |
13/11/2019 |
13/11/2019 |
39.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
13/11/2019 |
1.400 |
SOC COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
13/11/2019 |
13/11/2019 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO |
13/11/2019 |
1.401 |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMARK |
|
|
|
78809560-0 |
N/A |
MATERIAL ASEO |
13/11/2019 |
13/11/2019 |
147.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS |
13/11/2019 |
1.402 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
MEDALLAS |
13/11/2019 |
13/11/2019 |
103.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIMPIEZA |
13/11/2019 |
1.403 |
ERNESTO CARVACHO |
|
|
|
10529443-3 |
N/A |
LIMPIEZA |
13/11/2019 |
13/11/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUADROS |
13/11/2019 |
1.404 |
BERTA MUÑOZ |
|
|
|
10136330-9 |
N/A |
CUADROS |
13/11/2019 |
13/11/2019 |
147.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ILUMINACION LIC |
14/11/2019 |
1.405 |
PRODUCTORA DE EVENTOS |
|
|
|
77063982-4 |
N/A |
ILUMINACION LIC |
14/11/2019 |
14/11/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ILUMINACION TITULACION Y PREMIACION |
20/11/2019 |
1.412 |
PRODUCTORA DE EVENTOS |
|
|
|
77063982-4 |
N/A |
ILUMINACION TITULACION Y PREMIACION |
20/11/2019 |
20/11/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION |
20/11/2019 |
1.413 |
MANUEL GALDAMEZ |
|
|
|
11996123-8 |
N/A |
AMPLIFICACION |
20/11/2019 |
20/11/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIMPIEZA |
20/11/2019 |
1.414 |
JUAN LIZAMA |
|
|
|
7464857-6 |
N/A |
LIMPIEZA |
20/11/2019 |
20/11/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACIONES |
21/11/2019 |
1.416 |
TULIO BECERRA |
|
|
|
16433749-9 |
N/A |
INSTALACIONES |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
111.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS |
20/11/2019 |
1.417 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
MEDALLAS |
20/11/2019 |
20/11/2019 |
22.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
25/11/2019 |
1.418 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
25/11/2019 |
25/11/2019 |
144.349 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETRIA |
20/11/2019 |
1.419 |
DIMAFER |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETRIA |
20/11/2019 |
20/11/2019 |
52.629 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
20/11/2019 |
1.420 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
20/11/2019 |
20/11/2019 |
35.913 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
21/11/2019 |
1.422 |
ALEJNADRO LARA |
|
|
|
10903174-7 |
N/A |
PREMIOS |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
112.005 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
20/11/2019 |
1.423 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
20/11/2019 |
20/11/2019 |
10.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
20/11/2019 |
1.424 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
20/11/2019 |
20/11/2019 |
46.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
21/11/2019 |
1.425 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
21/11/2019 |
1.426 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
119.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENTRADAS BUIN ZOO |
21/11/2019 |
1.427 |
PARQUE ZOOLOGICO |
|
|
|
99555680-4 |
N/A |
ENTRADAS BUIN ZOO |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
145.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
21/11/2019 |
1.428 |
DIMAFER |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
28.132 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LOCUCION |
21/11/2019 |
1.429 |
JUAN VARLOS VARGAS |
|
|
|
10171036-K |
N/A |
LOCUCION |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
33.333 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
21/11/2019 |
1.431 |
LUIS FREDES |
|
|
|
6789992-K |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
78.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMUMINACION Y SONIDO |
25/11/2019 |
1.432 |
PRODUCTORA DE EVENTOS |
|
|
|
77063982-4 |
N/A |
IMUMINACION Y SONIDO |
25/11/2019 |
25/11/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LOCUCION |
21/11/2019 |
1.433 |
RODRIGO CARRASCO |
|
|
|
14447275-6 |
N/A |
LOCUCION |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS |
21/11/2019 |
1.435 |
SUPERMERCADO LA FAMA |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
ALIMENTOS |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
146.386 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION DIA DE LA MUSICA |
21/11/2019 |
1.436 |
MANUEL GALDAMEZ |
|
|
|
11996123-8 |
N/A |
AMPLIFICACION DIA DE LA MUSICA |
21/11/2019 |
21/11/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS |
20/11/2019 |
1.438 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
MEDALLAS |
20/11/2019 |
20/11/2019 |
10.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION E ILUMINACION |
26/11/2019 |
1.443 |
MANUEL GALDAMEZ |
|
|
|
11996123-8 |
N/A |
AMPLIFICACION E ILUMINACION |
26/11/2019 |
26/11/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RELOJES |
26/11/2019 |
1.445 |
CMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
RELOJES |
26/11/2019 |
26/11/2019 |
87.599 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OMPLEMENTACION DEP |
26/11/2019 |
1.451 |
COMERCIAL MULTICENTRO |
|
|
|
79982490-6 |
N/A |
OMPLEMENTACION DEP |
26/11/2019 |
26/11/2019 |
35.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
26/11/2019 |
1.452 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS |
26/11/2019 |
26/11/2019 |
134.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION |
27/11/2019 |
1.453 |
MANUEL GALDAMEZ |
|
|
|
11996123-8 |
N/A |
AMPLIFICACION |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
27/11/2019 |
1.454 |
CRISTINA ROJAS |
|
|
|
16621531-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
47.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
27/11/2019 |
1.455 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
16.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
27/11/2019 |
1.456 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
147.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
27/11/2019 |
1.458 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
139.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
27/11/2019 |
1.459 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
134.139 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
27/11/2019 |
1.460 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
27/11/2019 |
27/11/2019 |
94.730 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO |
29/11/2019 |
1.468 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELECTRICO |
29/11/2019 |
29/11/2019 |
124.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
29/11/2019 |
1.469 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
29/11/2019 |
29/11/2019 |
136.448 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
29/11/2019 |
1.470 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS |
29/11/2019 |
29/11/2019 |
144.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE |
28/11/2019 |
1.472 |
HECTOR PEREZ |
|
|
|
8444035-3 |
N/A |
TRANSPORTE |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
28/11/2019 |
1.474 |
RIGOBERTO CATALAN |
|
|
|
8734252-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
95.202 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS |
28/11/2019 |
1.480 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
MEDALLAS |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
123.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
28/11/2019 |
1.484 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
144.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARBITRAJE |
04/12/2019 |
1.503 |
EDUARDO LOPEZ |
|
|
|
16612540-5 |
N/A |
ARBITRAJE |
04/12/2019 |
04/12/2019 |
55.556 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DEPORTIVO |
04/12/2019 |
1.504 |
CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL DE TALCA |
|
|
|
65873550-0 |
N/A |
SERVICIO DEPORTIVO |
04/12/2019 |
04/12/2019 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA CONVIVENCIA |
05/12/2019 |
1.505 |
LUIS GONZALEZ |
|
|
|
6682152-8 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA CONVIVENCIA |
05/12/2019 |
05/12/2019 |
19.010 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
09/12/2019 |
1.528 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
144.730 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
09/12/2019 |
1.529 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
143.374 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE |
09/12/2019 |
1.530 |
HECTOR PEREZ |
|
|
|
8444035-3 |
N/A |
TRANSPORTE |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ILUMINACION |
09/12/2019 |
1.531 |
PRODUCTORA DE EVENTOS |
|
|
|
77063982-4 |
N/A |
ILUMINACION |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO |
09/12/2019 |
1.532 |
NANCY PEÑALOZA |
|
|
|
11455671-8 |
N/A |
VESTUARIO |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
125.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
09/12/2019 |
1.533 |
CRISTOFER CARVAJAL |
|
|
|
17128143-1 |
N/A |
COLACIONES |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
146.965 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTIMENTA |
09/12/2019 |
1.534 |
VERONICA |
|
|
|
10537798-3 |
N/A |
VESTIMENTA |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VIDRIOS |
09/12/2019 |
1.535 |
JUBEL CONTRERAS |
|
|
|
18616779-1 |
N/A |
VIDRIOS |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
117.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
09/12/2019 |
1.536 |
RUBEN BUSTAMANTE |
|
|
|
13571986-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
67.026 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETRIA |
09/12/2019 |
1.537 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETRIA |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
113.438 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE |
09/12/2019 |
1.539 |
HECTOR PEREZ |
|
|
|
8444035-3 |
N/A |
TRANSPORTE |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
09/12/2019 |
1.540 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
09/12/2019 |
09/12/2019 |
138.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION |
10/12/2019 |
1.543 |
ALDO VACARO |
|
|
|
15976526-1 |
N/A |
AMPLIFICACION |
10/12/2019 |
10/12/2019 |
66.667 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
10/12/2019 |
1.544 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
PREMIOS |
10/12/2019 |
10/12/2019 |
140.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
10/12/2019 |
1.545 |
COMERCIAL MULTICENTRO |
|
|
|
79982490-6 |
N/A |
PREMIOS |
10/12/2019 |
10/12/2019 |
144.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUADROS |
10/12/2019 |
1.546 |
BERTA MUÑOZ |
|
|
|
10136330-9 |
N/A |
CUADROS |
10/12/2019 |
10/12/2019 |
144.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
12/12/2019 |
1.551 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
12/12/2019 |
12/12/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICACION |
13/12/2019 |
1.554 |
LA PLAZA |
|
|
|
96909050-3 |
N/A |
PUBLICACION |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
29.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICACION |
13/12/2019 |
1.555 |
LA PLAZA |
|
|
|
96909050-3 |
N/A |
PUBLICACION |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
29.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION |
13/12/2019 |
1.556 |
MANUEL GALDAMEZ |
|
|
|
11996123-8 |
N/A |
AMPLIFICACION |
13/12/2019 |
13/12/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO |
18/12/2019 |
1.566 |
MATERIAL ASEO |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIAL ASEO |
18/12/2019 |
18/12/2019 |
139.944 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
18/12/2019 |
1.567 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
18/12/2019 |
18/12/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO |
18/12/2019 |
1.569 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL ASEO |
18/12/2019 |
18/12/2019 |
128.624 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALESA OFICINA |
18/12/2019 |
1.570 |
LUIS GONZALEZ |
|
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6682152-8 |
N/A |
MATERIALESA OFICINA |
18/12/2019 |
18/12/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA |
20/12/2019 |
1.580 |
MATERIALES OFICINA |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL OFICINA |
20/12/2019 |
20/12/2019 |
27.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION IMPRESORA |
23/12/2019 |
1.581 |
JORGE FERNANDEZ |
|
|
|
8477896-6 |
N/A |
REPARACION IMPRESORA |
23/12/2019 |
23/12/2019 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIMPIZA FOSAS |
23/12/2019 |
1.582 |
HECTOR ASTORGS |
|
|
|
11556271-6 |
N/A |
LIMPIZA FOSAS |
23/12/2019 |
23/12/2019 |
147.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
23/12/2019 |
1.583 |
DIPROSAN |
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|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
23/12/2019 |
23/12/2019 |
139.914 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO LUMINARIAS |
23/12/2019 |
1.584 |
ANDRES ESTRADA |
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|
16177102-3 |
N/A |
CAMBIO LUMINARIAS |
23/12/2019 |
23/12/2019 |
140.420 |
pesos |
|
Enlace |