| 2023 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL PARA REPARACION |
04/01/2023 |
2 |
SERVICIOS INFORMATICOS LICHE |
|
|
|
77381875-4 |
N/A |
MATERIAL PARA REPARACION |
04/01/2023 |
04/01/2023 |
187.884 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
11/01/2023 |
20 |
RUBEN BUSTAMANTE |
|
|
|
13571986-2 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
11/01/2023 |
11/01/2023 |
126.259 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
11/01/2023 |
21 |
MARCO RETAMALES |
|
|
|
14049665-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
11/01/2023 |
11/01/2023 |
63.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION IMPRESORAS |
11/01/2023 |
22 |
JORGE FERNANDEZ |
|
|
|
8477986-6 |
N/A |
REPARACION IMPRESORAS |
11/01/2023 |
11/01/2023 |
95.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICACION |
19/01/2023 |
61 |
LA PLAZA |
|
|
|
96909050-3 |
N/A |
PUBLICACION |
19/01/2023 |
19/01/2023 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE HHZX-97 |
30/01/2023 |
81 |
NEUMADISA |
|
|
|
76458454-6 |
N/A |
CAMBIO ACEITE HHZX-97 |
30/01/2023 |
30/01/2023 |
179.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
09/03/2023 |
177 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
09/03/2023 |
09/03/2023 |
184.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAPACITACION PIE |
08/03/2023 |
178 |
FUNDACION SYMAEDUC |
|
|
|
65170196-1 |
N/A |
CAPACITACION PIE |
08/03/2023 |
08/03/2023 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA GAS 15 |
09/03/2023 |
179 |
inversiones dm |
|
|
|
77019229-3 |
N/A |
CARGA GAS 15 |
09/03/2023 |
09/03/2023 |
93.780 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION LLAVES |
09/03/2023 |
180 |
MARCO RETAMALES |
|
|
|
14049665-0 |
N/A |
REPARACION LLAVES |
09/03/2023 |
09/03/2023 |
21.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
09/03/2023 |
181 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS |
09/03/2023 |
09/03/2023 |
41.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIMPIEZA Y EXTRACCION |
13/03/2023 |
183 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76264303-0 |
N/A |
LIMPIEZA Y EXTRACCION |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS |
13/03/2023 |
187 |
PILARDIGITAL |
|
|
|
76934791-7 |
N/A |
TINTAS |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
187.187 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
13/03/2023 |
188 |
MARIA FARIAS |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
186.997 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL HIGIENE |
13/03/2023 |
189 |
FARMACIA ALLENDE |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MATERIAL HIGIENE |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
160.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
13/03/2023 |
190 |
ALVARO RUBIO |
|
|
|
7557741-9 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
161.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
13/03/2023 |
191 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
160.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIONES |
13/03/2023 |
192 |
MANUEL ALBORNOZ |
|
|
|
4835177-8 |
N/A |
REPARACIONES |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
111.563 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ELECTRIOS |
13/03/2023 |
193 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
INSUMOS ELECTRIOS |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
70.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PRIMEROS AUX |
13/03/2023 |
194 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENMTO |
|
|
|
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS PRIMEROS AUX |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
121.548 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJAS |
13/03/2023 |
196 |
luz piña |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
CAJAS |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
187.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DVR |
14/03/2023 |
198 |
SERVICIOS INFORMATICOS LICHE |
|
|
|
77381875-4 |
N/A |
REPARACION DVR |
14/03/2023 |
14/03/2023 |
40.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ELECTRIOS |
14/03/2023 |
199 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
INSUMOS ELECTRIOS |
14/03/2023 |
14/03/2023 |
41.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PREVENCION |
14/03/2023 |
200 |
sandra naranjo |
|
|
|
14016353-8 |
N/A |
INSUMOS PREVENCION |
14/03/2023 |
14/03/2023 |
179.301 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS IMPRESORA |
15/03/2023 |
201 |
PILARDIGITAL |
|
|
|
76934791-7 |
N/A |
TINTAS IMPRESORA |
15/03/2023 |
15/03/2023 |
178.679 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
15/03/2023 |
202 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
15/03/2023 |
15/03/2023 |
19.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL PARA PORTON |
17/03/2023 |
222 |
EMEJECA |
|
|
|
77474486-K |
N/A |
MATERIAL PARA PORTON |
17/03/2023 |
17/03/2023 |
163.437 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS |
20/03/2023 |
223 |
pilardigital spa |
|
|
|
76934791-7 |
N/A |
TINTAS |
20/03/2023 |
20/03/2023 |
186.925 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
20/03/2023 |
224 |
MARCP RETAMALES |
|
|
|
14049665-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
20/03/2023 |
20/03/2023 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
20/03/2023 |
226 |
MARCO RETAMALES |
|
|
|
14049665-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
20/03/2023 |
20/03/2023 |
20.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
20/03/2023 |
227 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
20/03/2023 |
20/03/2023 |
113.998 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
21/03/2023 |
230 |
EMJECA |
|
|
|
77474486-K |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
21/03/2023 |
21/03/2023 |
82.598 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION |
21/03/2023 |
232 |
ALEXANDRA GONZALEZ |
|
|
|
15994953-2 |
N/A |
AMPLIFICACION |
21/03/2023 |
21/03/2023 |
185.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |
22/03/2023 |
233 |
sandra naranjo |
|
|
|
14016353-8 |
N/A |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |
22/03/2023 |
22/03/2023 |
61.499 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
23/03/2023 |
234 |
MARCO RETAMALES |
|
|
|
14049665-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
23/03/2023 |
23/03/2023 |
131.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETRIA |
23/03/2023 |
235 |
DIMAFER |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETRIA |
23/03/2023 |
23/03/2023 |
58.866 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
27/03/2023 |
261 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
27/03/2023 |
27/03/2023 |
61.291 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMARA WEB |
27/03/2023 |
262 |
PILARDIGITAL |
|
|
|
76934791-7 |
N/A |
CAMARA WEB |
27/03/2023 |
27/03/2023 |
124.598 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
27/03/2023 |
263 |
MATERIAL FERRETERIA |
|
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
27/03/2023 |
27/03/2023 |
69.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
30/03/2023 |
270 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
30/03/2023 |
30/03/2023 |
167.792 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTACION DEPORTIVA |
30/03/2023 |
274 |
D Y C DEPORTES Y RECREACION |
|
|
|
76395409-9 |
N/A |
IMPLEMENTACION DEPORTIVA |
30/03/2023 |
30/03/2023 |
178.262 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA |
30/03/2023 |
275 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL OFICINA |
30/03/2023 |
30/03/2023 |
31.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
31/03/2023 |
276 |
COMERCIAL FCO MARTINEZ |
|
|
|
76685126-6 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
31/03/2023 |
31/03/2023 |
190.138 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
08/02/2023 |
105 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
08/02/2023 |
08/02/2023 |
19.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HERRAMIENTAS |
13/02/2023 |
109 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
HERRAMIENTAS |
13/02/2023 |
13/02/2023 |
151.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS 45 KG |
04/04/2023 |
279 |
INVERSIONES DM |
|
|
|
77019229-3 |
N/A |
CARGA DE GAS 45 KG |
04/04/2023 |
04/04/2023 |
86.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLINDRO 45 |
03/04/2023 |
280 |
inversiones dm |
|
|
|
77019229-3 |
N/A |
COLINDRO 45 |
03/04/2023 |
03/04/2023 |
156.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
11/04/2023 |
287 |
luz piña |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
166.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA |
11/04/2023 |
288 |
EMJECA |
|
|
|
77474486-K |
N/A |
MATERIAL OFICINA |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
166.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTICULOS ELECTRONICOS |
11/04/2023 |
289 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
ARTICULOS ELECTRONICOS |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
54.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
11/04/2023 |
290 |
GEMITA MERIÑO |
|
|
|
12375481-6 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
160.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
11/04/2023 |
292 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
59.997 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL RUBIO |
11/04/2023 |
294 |
ALVARO RUBIO |
|
|
|
7557741-9 |
N/A |
MATERIAL RUBIO |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
180.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
11/04/2023 |
297 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
184.730 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
11/04/2023 |
302 |
MARIA FARIAS |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
186.216 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
11/04/2023 |
307 |
LUZ PIÑA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
183.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GENERO Y MATERIALES |
11/04/2023 |
311 |
SOC COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
GENERO Y MATERIALES |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
187.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO |
11/04/2023 |
312 |
FARMACIA ALLENDE |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MATERIAL ASEO |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
187.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
11/04/2023 |
313 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
59.997 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS |
11/04/2023 |
314 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENMTO |
|
|
|
76219804-5 |
N/A |
INSUMOS MEDICOS |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
146.852 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ACCESORIOS PARA PUERTA |
11/04/2023 |
315 |
EMJECA |
|
|
|
77474486-K |
N/A |
ACCESORIOS PARA PUERTA |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
27.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL HIGIENE Y SALUD |
11/04/2023 |
316 |
FARMACIA ALLENDE |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MATERIAL HIGIENE Y SALUD |
11/04/2023 |
11/04/2023 |
180.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIONES |
12/04/2023 |
317 |
manuel quirico |
|
|
|
4835177-8 |
N/A |
REPARACIONES |
12/04/2023 |
12/04/2023 |
111.563 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION AIRE ACONDICIONADO |
13/04/2023 |
318 |
NIBALDO GAETE |
|
|
|
13782532-5 |
N/A |
MANTENCION AIRE ACONDICIONADO |
13/04/2023 |
13/04/2023 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
13/04/2023 |
319 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
13/04/2023 |
13/04/2023 |
79.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJAS |
17/04/2023 |
331 |
BG ORLANDO BEGUE |
|
|
|
77372345-1 |
N/A |
CAJAS |
17/04/2023 |
17/04/2023 |
42.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
18/04/2023 |
338 |
MARIA FARIAS |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
18/04/2023 |
18/04/2023 |
186.986 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO |
18/04/2023 |
339 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELECTRICO |
18/04/2023 |
18/04/2023 |
77.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXTINTORES |
19/04/2023 |
343 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
EXTINTORES |
19/04/2023 |
19/04/2023 |
183.998 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION HCZL-42 |
19/04/2023 |
344 |
MARCELO POZO |
|
|
|
11555067-5 |
N/A |
REPARACION HCZL-42 |
19/04/2023 |
19/04/2023 |
166.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PINTURA |
21/04/2023 |
350 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
PINTURA |
21/04/2023 |
21/04/2023 |
31.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS |
21/04/2023 |
352 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS |
21/04/2023 |
21/04/2023 |
99.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TELAS |
21/04/2023 |
353 |
COMERCIAL CLAUDIO RUBIO |
|
|
|
76316955-3 |
N/A |
TELAS |
21/04/2023 |
21/04/2023 |
77.802 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERAILS ELECTRICOS |
21/09/2023 |
354 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERAILS ELECTRICOS |
21/09/2023 |
21/09/2023 |
167.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTACION BODEGA |
21/04/2023 |
355 |
DIMAFER |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
IMPLEMENTACION BODEGA |
21/04/2023 |
21/04/2023 |
121.268 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
25/04/2023 |
370 |
GUILLERMO PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
25/04/2023 |
25/04/2023 |
59.997 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
25/04/2023 |
371 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
25/04/2023 |
25/04/2023 |
101.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VASOS |
25/04/2023 |
373 |
SOC. COM. DE ARTICULOS DE CUERO |
|
|
|
76064429-3 |
N/A |
VASOS |
25/04/2023 |
25/04/2023 |
23.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
25/04/2023 |
374 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS |
25/04/2023 |
25/04/2023 |
99.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GAS |
04/05/2023 |
388 |
inversiones dm |
|
|
|
77019229-3 |
N/A |
GAS |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
179.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO |
04/05/2023 |
389 |
COMERCIAL FCO MARTINEZ |
|
|
|
76685126-6 |
N/A |
MATERIAL ASEO |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
187.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAPEL HIGIENICO |
04/05/2023 |
391 |
FARMACIA ALLENDE |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAPEL HIGIENICO |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
160.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA |
04/05/2023 |
392 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL OFICINA |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
187.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
04/05/2023 |
393 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
180.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/05/2023 |
394 |
MARIA FARIAS |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
186.986 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PILAS |
04/05/2023 |
395 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
PILAS |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
66.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/05/2023 |
396 |
GEMITA MERIÑO |
|
|
|
12375481-6 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
187.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
04/05/2023 |
397 |
LUZ ELIANA PIÑA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
187.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
04/05/2023 |
398 |
LUZ ELIANA PIÑA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
187.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PILAS |
04/05/2023 |
399 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
PILAS |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
56.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/05/2023 |
400 |
GEMITA MERIÑO |
|
|
|
12375481-6 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
187.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
04/05/2023 |
401 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
92.640 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE SALIODA LECHERIA |
08/05/2023 |
404 |
FCO Y FLAVIO CORNEJO |
|
|
|
79985610-7 |
N/A |
TRANSPORTE SALIODA LECHERIA |
08/05/2023 |
08/05/2023 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DIPLOMAS |
08/05/2023 |
405 |
TALLER GRAFICO |
|
|
|
76800277-0 |
N/A |
DIPLOMAS |
08/05/2023 |
08/05/2023 |
21.591 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
08/05/2023 |
406 |
RUBEN BUSTAMANTE |
|
|
|
76662676-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
08/05/2023 |
08/05/2023 |
62.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
08/05/2023 |
407 |
COMERCIAL ALDEA |
|
|
|
77245272-1 |
N/A |
COLACIONES |
08/05/2023 |
08/05/2023 |
160.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CORONA FLORES |
08/05/2023 |
408 |
CLAUDIA ARENAS |
|
|
|
12029394-K |
N/A |
CORONA FLORES |
08/05/2023 |
08/05/2023 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
08/05/2023 |
409 |
EVENTOS CORREA Y SAAVEDRA |
|
|
|
77480265-7 |
N/A |
COLACIONES |
08/05/2023 |
08/05/2023 |
85.957 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MIVCROONDAS |
09/05/2023 |
429 |
COMERCIAL FCO MARTINEZ |
|
|
|
76685126-6 |
N/A |
MIVCROONDAS |
09/05/2023 |
09/05/2023 |
69.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTACION DEPORTIVA |
09/05/2023 |
430 |
PURISIMA CATALAN |
|
|
|
11556531-1 |
N/A |
IMPLEMENTACION DEPORTIVA |
09/05/2023 |
09/05/2023 |
182.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAL |
09/05/2023 |
431 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
CAL |
09/05/2023 |
09/05/2023 |
59.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARBITRAJE |
09/05/2023 |
432 |
CRSITIAN CARVAJAL |
|
|
|
14050147-6 |
N/A |
ARBITRAJE |
09/05/2023 |
09/05/2023 |
145.658 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTAS |
11/05/2023 |
443 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
CINTAS |
11/05/2023 |
11/05/2023 |
100.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIMPIEZA CANALETAS |
11/05/2023 |
444 |
manuel quirico |
|
|
|
4835177-8 |
N/A |
LIMPIEZA CANALETAS |
11/05/2023 |
11/05/2023 |
89.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE |
15/05/2023 |
451 |
OMMI |
|
|
|
76447916-5 |
N/A |
COFFE |
15/05/2023 |
15/05/2023 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION CALEFONT |
15/05/2023 |
452 |
SERGIO PADILLA |
|
|
|
12.414.723-9 |
N/A |
REPARACION CALEFONT |
15/05/2023 |
15/05/2023 |
114.835 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
16/05/2023 |
461 |
PILAR DIGITAL |
|
|
|
76934791-7 |
N/A |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
16/05/2023 |
16/05/2023 |
148.631 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE |
16/05/2023 |
462 |
SOCIEDAD GASTRONOMICA OMMI |
|
|
|
76447916-5 |
N/A |
COFFE |
16/05/2023 |
16/05/2023 |
125.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUMIGACIONES |
17/05/2023 |
463 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76264303-0 |
N/A |
FUMIGACIONES |
17/05/2023 |
17/05/2023 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIFDACTICO |
19/05/2023 |
465 |
MARIA FARIAS |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIAL DIFDACTICO |
19/05/2023 |
19/05/2023 |
186.396 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
19/05/2023 |
466 |
LUZ ELIANA PIÑA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
19/05/2023 |
19/05/2023 |
180.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
19/05/2023 |
467 |
GEMITA MERIÑO |
|
|
|
12375481-6 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
19/05/2023 |
19/05/2023 |
160.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO |
19/05/2023 |
469 |
DIPROSAN |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIAL ASEO |
19/05/2023 |
19/05/2023 |
188.722 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FOCOS |
19/05/2023 |
470 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
FOCOS |
19/05/2023 |
19/05/2023 |
59.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION AUTOMATICO |
22/05/2023 |
485 |
servicios electricos luis miranda |
|
|
|
76910529-8 |
N/A |
INSTALACION AUTOMATICO |
22/05/2023 |
22/05/2023 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTACION DEPORTIVA |
26/05/2023 |
492 |
D Y C DEPORTES Y RECREACION |
|
|
|
76395409-9 |
N/A |
IMPLEMENTACION DEPORTIVA |
26/05/2023 |
26/05/2023 |
171.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DIPLOMAS |
29/05/2023 |
504 |
taller grafico |
|
|
|
76800277-0 |
N/A |
DIPLOMAS |
29/05/2023 |
29/05/2023 |
21.591 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RETIRO |
05/06/2023 |
522 |
MANUEL QUIRICO |
|
|
|
4835177-8 |
N/A |
RETIRO |
05/06/2023 |
05/06/2023 |
180.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARBITRAJE BASQUETBOL |
05/06/2023 |
523 |
DANY VACCARO |
|
|
|
17715732-5 |
N/A |
ARBITRAJE BASQUETBOL |
05/06/2023 |
05/06/2023 |
185.057 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTACION |
06/06/2023 |
527 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
IMPLEMENTACION |
06/06/2023 |
06/06/2023 |
49.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEREMNIA |
08/06/2023 |
536 |
MANI NAVARRO |
|
|
|
9570040-3 |
N/A |
CEREMNIA |
08/06/2023 |
08/06/2023 |
172.414 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
08/06/2023 |
538 |
LUZ ELIANA PIÑA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
08/06/2023 |
08/06/2023 |
180.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
08/06/2023 |
540 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
08/06/2023 |
08/06/2023 |
160.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA |
07/06/2023 |
541 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-6 |
N/A |
MATERIAL LIBRERÍA |
07/06/2023 |
07/06/2023 |
181.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO |
08/06/2023 |
543 |
FARMACIA ALLENDE |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MATERIAL ASEO |
08/06/2023 |
08/06/2023 |
180.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
14/06/2023 |
566 |
RUBEN BUSTAMANTE |
|
|
|
76662676-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
80.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CHARLAS |
13/06/2023 |
567 |
JAIME VASQUEZ |
|
|
|
4053833-4 |
N/A |
CHARLAS |
13/06/2023 |
13/06/2023 |
185.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
13/06/2023 |
568 |
COMERCIAL ALDEA SALUDABLE |
|
|
|
77245272-1 |
N/A |
COLACIONES |
13/06/2023 |
13/06/2023 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CHARLAS |
13/06/2023 |
569 |
LUIS TOLEDO |
|
|
|
7391242-3 |
N/A |
CHARLAS |
13/06/2023 |
13/06/2023 |
185.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VIDRIOS |
13/06/2023 |
570 |
JOSE LUIS DONOSO |
|
|
|
11555860-9 |
N/A |
VIDRIOS |
13/06/2023 |
13/06/2023 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIONES |
13/06/2023 |
571 |
EMJECA |
|
|
|
77474486-K |
N/A |
REPARACIONES |
13/06/2023 |
13/06/2023 |
189.210 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFOICACION |
19/06/2023 |
588 |
BRYAN MENDOZA |
|
|
|
17485836-5 |
N/A |
AMPLIFOICACION |
19/06/2023 |
19/06/2023 |
178.571 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
19/06/2023 |
589 |
RUBEN BUSTAMANTE |
|
|
|
76662676-10 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
19/06/2023 |
19/06/2023 |
105.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
19/06/2023 |
590 |
DIMAFER |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
19/06/2023 |
19/06/2023 |
96.958 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION PUNTO DE RED |
19/06/2023 |
591 |
SERVICIOS INFORMATICOS LICHE |
|
|
|
77381875-4 |
N/A |
INSTALACION PUNTO DE RED |
19/06/2023 |
19/06/2023 |
132.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTAS |
19/06/2023 |
592 |
RUBEN BUSTAMANTE |
|
|
|
76662676-9 |
N/A |
CINTAS |
19/06/2023 |
19/06/2023 |
94.498 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
19/06/2023 |
593 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
19/06/2023 |
19/06/2023 |
188.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL EDUCATIVO |
19/06/2023 |
594 |
LUIS GONZALEZ |
|
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIAL EDUCATIVO |
19/06/2023 |
19/06/2023 |
179.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
19/06/2023 |
596 |
COMERCIAL FCO MARTINEZ |
|
|
|
76685126-6 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
19/06/2023 |
19/06/2023 |
185.164 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CHAPA |
20/06/2023 |
598 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX |
|
|
|
76389113-5 |
N/A |
CHAPA |
20/06/2023 |
20/06/2023 |
92.484 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MUEBLE |
22/06/2023 |
605 |
METALURGICA SILCOSIL |
|
|
|
79909150-K |
N/A |
MUEBLE |
22/06/2023 |
22/06/2023 |
160.101 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VIDRIOS |
16/06/2023 |
608 |
OSCAR CORNEJO |
|
|
|
9850769-8 |
N/A |
VIDRIOS |
16/06/2023 |
16/06/2023 |
185.005 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION REFRIGERADOR |
19/06/2023 |
609 |
RC FRIOASISTENCIAS |
|
|
|
76307285-1 |
N/A |
REPARACION REFRIGERADOR |
19/06/2023 |
19/06/2023 |
53.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO |
28/06/2023 |
623 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELECTRICO |
28/06/2023 |
28/06/2023 |
189.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PENDON |
27/06/2023 |
624 |
COMERCIALIZADORA SATORRES |
|
|
|
77705592-5 |
N/A |
PENDON |
27/06/2023 |
27/06/2023 |
82.110 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION AIRE |
28/06/2023 |
626 |
NIBALDO GAETE |
|
|
|
13782532-5 |
N/A |
REPARACION AIRE |
28/06/2023 |
28/06/2023 |
166.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION AIRE |
28/06/2023 |
627 |
NIBALDO GAETE |
|
|
|
13782532-5 |
N/A |
REPARACION AIRE |
28/06/2023 |
28/06/2023 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTAS Y BOTAS |
27/06/2023 |
628 |
MARCO RETAMALES |
|
|
|
14049665-0 |
N/A |
MANTAS Y BOTAS |
27/06/2023 |
27/06/2023 |
134.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO |
28/06/2023 |
629 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELECTRICO |
28/06/2023 |
28/06/2023 |
49.109 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIMPIEZA CANALETAS |
26/06/2023 |
632 |
MANUEL QUIRICO |
|
|
|
4835177-8 |
N/A |
LIMPIEZA CANALETAS |
26/06/2023 |
26/06/2023 |
89.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SWITCH |
04/07/2023 |
3 |
PILARDIGITAL SPA |
|
|
|
76934791-7 |
N/A |
SWITCH |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
58.429 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAPEL HIGIENICO |
04/07/2023 |
6 |
COMERCIAL FCO MARTINEZ |
|
|
|
76685126-6 |
N/A |
PAPEL HIGIENICO |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
95.081 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MASCARILLAS |
04/07/2023 |
9 |
COMERCIAL FCO MARTINEZ |
|
|
|
76685126-6 |
N/A |
MASCARILLAS |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
188.020 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INDUSTRIAL |
05/07/2023 |
10 |
SOCIEDAD DE SOLUCIONES AMBIENTALES CONTROL GREEN MAX LTDA |
|
|
|
76264303-0 |
N/A |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INDUSTRIAL |
05/07/2023 |
05/07/2023 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
40 BITÁCORAS DE 100 HOJAS PARA LOS VEHÍCULOS DE EDUCACIÓN |
05/07/2023 |
11 |
IMPRENTA REGNER LIMITADA |
|
|
|
77696680-0 |
N/A |
40 BITÁCORAS DE 100 HOJAS PARA LOS VEHÍCULOS DE EDUCACIÓN |
05/07/2023 |
05/07/2023 |
188.020 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSIGNI8A VOLUMETRICA EN TROVICEL |
05/07/2023 |
18 |
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA |
|
|
|
76538654-3 |
N/A |
INSIGNI8A VOLUMETRICA EN TROVICEL |
05/07/2023 |
05/07/2023 |
135.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO,SALA CUNA Y JARDIN LA FINCA |
07/07/2023 |
25 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO,SALA CUNA Y JARDIN LA FINCA |
07/07/2023 |
07/07/2023 |
79.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO,SALA CUNA Y JARDIN DON HORACIO |
07/07/2023 |
26 |
MARIA F.FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO,SALA CUNA Y JARDIN DON HORACIO |
07/07/2023 |
07/07/2023 |
158.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TALLER DE MUSICA LICEO SANTA CRUZ |
11/07/2023 |
30 |
JUAN CASRLOS PALOMINO MARCHANT |
|
|
|
10580548-9 |
N/A |
COMPRA TALLER DE MUSICA LICEO SANTA CRUZ |
11/07/2023 |
11/07/2023 |
160.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA,ESCUELA PANIAHUE |
12/07/2023 |
43 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA,ESCUELA PANIAHUE |
12/07/2023 |
12/07/2023 |
179.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE HIGIENE,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
12/07/2023 |
44 |
FARMACIA ALLIENDE S.A |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MATERIAL DE HIGIENE,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
12/07/2023 |
12/07/2023 |
180.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES |
12/07/2023 |
45 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES |
12/07/2023 |
12/07/2023 |
181.870 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD DE VESTUARIO Y CONFECCIÓN TEXTIL LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ |
13/07/2023 |
46 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD DE VESTUARIO Y CONFECCIÓN TEXTIL LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ |
13/07/2023 |
13/07/2023 |
109.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
13/07/2023 |
47 |
DISTRIBUIDOR COLON SPA |
|
|
|
77.013.511-7 |
N/A |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
13/07/2023 |
13/07/2023 |
124.933 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MASCARILLAS, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES |
14/07/2023 |
48 |
COMERCIAL FRANCISCO MARTÍNEZ EIRL |
|
|
|
76.685.126-6 |
N/A |
COMPRA DE MASCARILLAS, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES |
14/07/2023 |
14/07/2023 |
179.071 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES ,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS MORITAS |
17/07/2023 |
53 |
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES ,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS MORITAS |
17/07/2023 |
17/07/2023 |
57.998 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ACCESORIOS CONEXIÓN |
24/07/2023 |
74 |
PILARDIGITAL SPA |
|
|
|
76934791-7 |
N/A |
ACCESORIOS CONEXIÓN |
24/07/2023 |
24/07/2023 |
68.592 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE |
24/07/2023 |
75 |
CONSTANZA ARIAS |
|
|
|
18966424-9 |
N/A |
COFFE |
24/07/2023 |
24/07/2023 |
102.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO |
24/07/2023 |
76 |
NIBALDO GAETE |
|
|
|
13782532-5 |
N/A |
MANTENCION Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO |
24/07/2023 |
24/07/2023 |
188.972 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO |
24/07/2023 |
77 |
NIBALDO GAETE |
|
|
|
13782532-5 |
N/A |
MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO |
24/07/2023 |
24/07/2023 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS 45 KL |
24/07/2023 |
78 |
INVERSIONES DM SPA |
|
|
|
77019229-3 |
N/A |
CARGA DE GAS 45 KL |
24/07/2023 |
24/07/2023 |
177.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SWITCH |
25/07/2023 |
83 |
PILARDIGITAL SPA |
|
|
|
76934791-7 |
N/A |
SWITCH |
25/07/2023 |
25/07/2023 |
173.728 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA |
01/08/2023 |
101 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA |
01/08/2023 |
01/08/2023 |
75.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA |
01/08/2023 |
105 |
LUIS GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7.234.217-8 |
N/A |
MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA |
01/08/2023 |
01/08/2023 |
188.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA LA GRANJA |
03/08/2023 |
112 |
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA LA GRANJA |
03/08/2023 |
03/08/2023 |
36.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL EDUCATIVO,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA |
03/08/2023 |
113 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL EDUCATIVO,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA |
03/08/2023 |
03/08/2023 |
187.630 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN CAÑERIA, SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS |
03/08/2023 |
114 |
ARTICULOS FERRETEROS EL FLORO |
|
|
|
77347233-5 |
N/A |
REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN CAÑERIA, SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS |
03/08/2023 |
03/08/2023 |
35.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN LLAVE EXTERIOR, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
03/08/2023 |
115 |
EMJECA SPA |
|
|
|
77474486K |
N/A |
REPARACIÓN LLAVE EXTERIOR, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
03/08/2023 |
03/08/2023 |
52.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
07/08/2023 |
117 |
MARIA F.FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
07/08/2023 |
07/08/2023 |
187.425 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
07/08/2023 |
121 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
07/08/2023 |
07/08/2023 |
186.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL PARA IMPLEMENTACION, JARDIN NICOLAS PALACIOS |
07/08/2023 |
122 |
ALVARO RUBIO |
|
|
|
7557741-9 |
N/A |
MATERIAL PARA IMPLEMENTACION, JARDIN NICOLAS PALACIOS |
07/08/2023 |
07/08/2023 |
177.770 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ASEO E HIGIENE |
07/08/2023 |
124 |
FARMACIA ALLIENDE S.A |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MATERIAL ASEO E HIGIENE |
07/08/2023 |
07/08/2023 |
179.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO |
07/08/2023 |
125 |
LUZ PIÑA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO |
07/08/2023 |
07/08/2023 |
150.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TIMBRE AUTOMÁTICO,ESCUELA GRANJA ADEONATO GARCÍA VALENZUELA |
07/08/2023 |
126 |
EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA TIMBRE AUTOMÁTICO,ESCUELA GRANJA ADEONATO GARCÍA VALENZUELA |
07/08/2023 |
07/08/2023 |
21.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DIPLOMAS OHIGGINS |
08/08/2023 |
128 |
TALLER GRAFICO |
|
|
|
76800277-0 |
N/A |
DIPLOMAS OHIGGINS |
08/08/2023 |
08/08/2023 |
16.793 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO BARRERAS OHIGGINS |
08/08/2023 |
130 |
DELFIN VIDAL |
|
|
|
8861619-7 |
N/A |
ARRIENDO BARRERAS OHIGGINS |
08/08/2023 |
08/08/2023 |
178.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OFRENDA OHOIGGINS |
08/08/2023 |
131 |
CLAUDIA ARENAS |
|
|
|
12029394-K |
N/A |
OFRENDA OHOIGGINS |
08/08/2023 |
08/08/2023 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAYTERIAL FERRETERIA |
08/08/2023 |
132 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MAYTERIAL FERRETERIA |
08/08/2023 |
08/08/2023 |
139.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE GALVANOS, ESCUELA QUINAHUE |
09/08/2023 |
142 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
COMPRA DE GALVANOS, ESCUELA QUINAHUE |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
151.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES SALUDABLES,ESCUELA PANIAHUE |
09/08/2023 |
143 |
SOCIEDAD COMERCIAL GRACIELA E HIJOS LIMITADA |
|
|
|
77.253.014-5 |
N/A |
COLACIONES SALUDABLES,ESCUELA PANIAHUE |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
122.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES |
09/08/2023 |
144 |
CRISTINA ROJAS ROJAS |
|
|
|
16.621.531-5 |
N/A |
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
61.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA,ESCUELA MARÍA VICTORIA ARAYA VALDÉS |
10/08/2023 |
146 |
CORPORACION DE LA EDUCACIÓN APTUS CHILE |
|
|
|
65.020.623-1 |
N/A |
COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA,ESCUELA MARÍA VICTORIA ARAYA VALDÉS |
10/08/2023 |
10/08/2023 |
119.952 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, LICEO BICENTENARIO9 INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. |
10/08/2023 |
148 |
COMERCIAL FRANCISCO MARTÍNEZ EIRL |
|
|
|
76.685.126-6 |
N/A |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, LICEO BICENTENARIO9 INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. |
10/08/2023 |
10/08/2023 |
183.772 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANDERAS |
10/08/2023 |
151 |
COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES ISIDIDORA |
|
|
|
15531968-2 |
N/A |
BANDERAS |
10/08/2023 |
10/08/2023 |
176.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS,ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA |
14/08/2023 |
154 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS,ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA |
14/08/2023 |
14/08/2023 |
51.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN,ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA |
14/08/2023 |
155 |
MAURICIO ANDRÉS ARAYA IBAÑEZ |
|
|
|
16116870-K |
N/A |
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN,ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA |
14/08/2023 |
14/08/2023 |
178.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO DE CANCHAS,JUEGOS DEPORTIVOS SEGUNDA CATEGORIA. |
14/08/2023 |
156 |
GROOM ROJAS SPA |
|
|
|
77681523-3 |
N/A |
ARRIENDO DE CANCHAS,JUEGOS DEPORTIVOS SEGUNDA CATEGORIA. |
14/08/2023 |
14/08/2023 |
160.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CAL,JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES |
14/08/2023 |
157 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
COMPRA DE CAL,JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES |
14/08/2023 |
14/08/2023 |
29.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS,ESCUELA LUIS OYARZUN PEÑA |
16/08/2023 |
159 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS,ESCUELA LUIS OYARZUN PEÑA |
16/08/2023 |
16/08/2023 |
144.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA,LICEO SANTA CRUZ |
17/08/2023 |
162 |
MARCO ANTONIO RETAMALES PINO |
|
|
|
14049665-0 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERIA,LICEO SANTA CRUZ |
17/08/2023 |
17/08/2023 |
132.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTACIÓN , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
17/08/2023 |
164 |
IMPLEMENTACIÓN,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
|
|
|
7557741-9 |
N/A |
IMPLEMENTACIÓN , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
17/08/2023 |
17/08/2023 |
179.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA, SALA CUNAY JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
17/08/2023 |
166 |
MARÍA F.FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA, SALA CUNAY JARDIN INFANTIL DON HORACIO |
17/08/2023 |
17/08/2023 |
179.688 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. |
17/08/2023 |
170 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. |
17/08/2023 |
17/08/2023 |
122.208 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENTRADAS LABERINTO SAN FERNANDO |
24/08/2023 |
173 |
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LIMITADA |
|
|
|
76.216415-9 |
N/A |
ENTRADAS LABERINTO SAN FERNANDO |
24/08/2023 |
24/08/2023 |
160.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA,ESCUELA RINCON DE YAQUIL |
24/08/2023 |
176 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERIA,ESCUELA RINCON DE YAQUIL |
24/08/2023 |
24/08/2023 |
86.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOINAS |
24/08/2023 |
190 |
DORALIZA LUAN |
|
|
|
13673406-7 |
N/A |
BOINAS |
24/08/2023 |
24/08/2023 |
129.234 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARTULINA PARA LEGAJHAR |
24/08/2023 |
192 |
IMPRENTA REGNER |
|
|
|
77696680-0 |
N/A |
CARTULINA PARA LEGAJHAR |
24/08/2023 |
24/08/2023 |
179.452 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ESTÍMULOS, ESCUELA MILLAHUE DE APALTA |
29/08/2023 |
202 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE ESTÍMULOS, ESCUELA MILLAHUE DE APALTA |
29/08/2023 |
29/08/2023 |
84.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SANTA CRUZ A UNIVERSIDAD DE OHIGGINS, PARA PARTICIPAR EN TORNEO REGIONAL DELIBERA |
31/08/2023 |
212 |
JOSE ALFREDO VILLAR CANCINO |
|
|
|
11984115-1 |
N/A |
SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SANTA CRUZ A UNIVERSIDAD DE OHIGGINS, PARA PARTICIPAR EN TORNEO REGIONAL DELIBERA |
31/08/2023 |
31/08/2023 |
180.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES OHIGGINS |
08/08/2023 |
218 |
JESSICA MIRANDA |
|
|
|
77752277-9 |
N/A |
COLACIONES OHIGGINS |
08/08/2023 |
08/08/2023 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES |
04/09/2023 |
219 |
FELIPE PARRA |
|
|
|
12415030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES |
04/09/2023 |
04/09/2023 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/09/2023 |
220 |
MARIA FARIASD |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
04/09/2023 |
04/09/2023 |
189.471 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES PARQUE EN EL AIRE |
04/09/2023 |
221 |
FABIOLA CORREA |
|
|
|
15527648-7 |
N/A |
COLACIONES PARQUE EN EL AIRE |
04/09/2023 |
04/09/2023 |
182.102 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA |
04/09/2023 |
222 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL FERRETERIA |
04/09/2023 |
04/09/2023 |
88.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAPACITACION |
04/09/2023 |
223 |
ACADEMIA DIGITAL DE SICOLOGIA Y APRENDIZAJE |
|
|
|
77245985-8 |
N/A |
CAPACITACION |
04/09/2023 |
04/09/2023 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BASUREROS |
05/09/2023 |
227 |
LUZ ELIANA PIÑA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
BASUREROS |
05/09/2023 |
05/09/2023 |
180.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ACCESORIOS Y MOBILIARIO |
05/09/2023 |
228 |
ALVARO RUBIO |
|
|
|
7557741-9 |
N/A |
ACCESORIOS Y MOBILIARIO |
05/09/2023 |
05/09/2023 |
108.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS |
06/09/2023 |
229 |
MABEDUNA COMERCIAL LTDA |
|
|
|
77211666-7 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS |
06/09/2023 |
06/09/2023 |
137.443 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ESCUELA GRANJA ADEODATO GARCIA VALENZUELA |
07/09/2023 |
234 |
MAURICIO ANDRÉS ARAYA IBAÑEZ |
|
|
|
16116870-K |
N/A |
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ESCUELA GRANJA ADEODATO GARCIA VALENZUELA |
07/09/2023 |
07/09/2023 |
178.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PENDRIVE |
11/09/2023 |
251 |
PILARDIGITAL SPA |
|
|
|
76934791-7 |
N/A |
PENDRIVE |
11/09/2023 |
11/09/2023 |
82.110 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
12/09/2023 |
256 |
LUIS GONZALEZ |
|
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
12/09/2023 |
12/09/2023 |
186.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ENSEÑANZA |
12/09/2023 |
257 |
GEMITA MERIÑO |
|
|
|
12375481-6 |
N/A |
MATERIAL ENSEÑANZA |
12/09/2023 |
12/09/2023 |
187.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL EDUCATIVO |
12/09/2023 |
259 |
JAIME FARIAS |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL EDUCATIVO |
12/09/2023 |
12/09/2023 |
188.310 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO,ESCUELA LA GRANJA ADEODATO GARCIA VALENZUELA |
14/09/2023 |
265 |
JORGE EDUARDO ALVAREZ GONZALEZ |
|
|
|
10.731.032-0 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO,ESCUELA LA GRANJA ADEODATO GARCIA VALENZUELA |
14/09/2023 |
14/09/2023 |
116.620 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES 26/09 |
15/09/2023 |
266 |
FABIOLA CORREA |
|
|
|
15527648-7 |
N/A |
COLACIONES 26/09 |
15/09/2023 |
15/09/2023 |
149.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANDERA |
22/09/2023 |
270 |
MARIA MADARIAGA |
|
|
|
9947239-1 |
N/A |
BANDERA |
22/09/2023 |
22/09/2023 |
65.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE |
22/09/2023 |
271 |
MAURICIO VALENZUELA |
|
|
|
14331079-5 |
N/A |
TRANSPORTE |
22/09/2023 |
22/09/2023 |
190.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
22/09/2023 |
272 |
MARIA FARIASD |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
22/09/2023 |
22/09/2023 |
189.424 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENTRADAS TOUR |
26/09/2023 |
283 |
VIÑA SANTA CRUZ |
|
|
|
99540010-3 |
N/A |
ENTRADAS TOUR |
26/09/2023 |
26/09/2023 |
176.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANJA LOS ESPINOS, ESCUELA BARREALES |
26/09/2023 |
285 |
MAURICIO VALENZUELA VALENZUELA |
|
|
|
14331079-5 |
N/A |
SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANJA LOS ESPINOS, ESCUELA BARREALES |
26/09/2023 |
26/09/2023 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2023 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS,ESCUELA BARREALES |
27/09/2023 |
289 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, ESCUELA BARREALES |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS,ESCUELA BARREALES |
27/09/2023 |
27/09/2023 |
30.600 |
pesos |
|
Enlace |