| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO |
08/01/2024 |
1 |
|
MARIA JOSEFINA |
YAÑEZ |
ESPINOZA |
18.228.848-9 |
N/A |
COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO |
08/01/2024 |
08/01/2024 |
20.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE 10 TECLADOS PARA EL SAR |
10/01/2024 |
5 |
|
JAIME HERNAN |
FARIAS |
MUÑOZ |
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE 10 TECLADOS PARA EL SAR |
10/01/2024 |
10/01/2024 |
115.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL |
11/01/2024 |
9 |
|
IMPORTADORA BIOCARE LIMITADA |
|
|
76.143.373-3 |
N/A |
COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL |
11/01/2024 |
11/01/2024 |
84.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE ESTERILIZACION |
12/01/2024 |
14 |
|
MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA |
|
|
76.936.031-K |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE ESTERILIZACION |
12/01/2024 |
12/01/2024 |
28.506 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACIÓN DE SILLON DENTAL |
15/01/2024 |
16 |
|
LUP DENTAL SPA |
|
|
77.364.392-K |
N/A |
MANTENCION Y REPARACIÓN DE SILLON DENTAL |
15/01/2024 |
15/01/2024 |
154.700 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACIÓN EQUIPOS DE REFRIGERACION |
15/01/2024 |
17 |
|
NIBALDO |
GAETE |
PAREDES |
13.782.532-5 |
N/A |
MANTENCION Y REPARACIÓN EQUIPOS DE REFRIGERACION |
15/01/2024 |
15/01/2024 |
166.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS |
16/01/2024 |
18 |
|
LUIS ELIAS |
OLAVE |
NUÑEZ |
7.912.761-2 |
N/A |
MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS |
16/01/2024 |
16/01/2024 |
153.600 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS CUIDADOS PALIATIVOS |
16/01/2024 |
19 |
|
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS CUIDADOS PALIATIVOS |
16/01/2024 |
16/01/2024 |
177.358 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA CESFAM |
16/01/2024 |
20 |
|
X RAY PROTECCIÓN RADIOLOGICA LTDA |
|
|
77.031.210-8 |
N/A |
SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA CESFAM |
16/01/2024 |
16/01/2024 |
157.080 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE AFICHE ACRILICO |
16/01/2024 |
23 |
|
COMERCIALIZADORA SATORRES SPA |
|
|
77.705.592-5 |
N/A |
COMPRA DE AFICHE ACRILICO |
16/01/2024 |
16/01/2024 |
39.865 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PARA CASA DE SALUD MENTAL |
19/01/2024 |
24 |
|
MARCO ANTONIO |
RETAMALES |
PINO |
14.049.665-0 |
N/A |
INSUMOS PARA CASA DE SALUD MENTAL |
19/01/2024 |
19/01/2024 |
35.700 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE FOCO PARA SALUD MENTAL |
22/01/2024 |
33 |
|
MANUEL ALBERTO |
RAMOS |
SOTO |
14.471.773-2 |
N/A |
COMPRA DE FOCO PARA SALUD MENTAL |
22/01/2024 |
22/01/2024 |
146.205 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO |
22/01/2024 |
34 |
|
FARMALATINA LTDA |
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO |
22/01/2024 |
22/01/2024 |
184.450 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION BOMBA DE ASPIRACION |
29/01/2024 |
43 |
|
ABDIA |
CASTILLO |
CATALAN |
14.547.680-1 |
N/A |
ADQUISICION BOMBA DE ASPIRACION |
29/01/2024 |
29/01/2024 |
189.990 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION POR ROTURA DE MANGUERA DE FURGON |
29/01/2024 |
45 |
|
COMERCIALIZADORA NEUMADISA LTDA |
|
|
76.458.454-6 |
N/A |
REPARACION POR ROTURA DE MANGUERA DE FURGON |
29/01/2024 |
29/01/2024 |
170.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNIDAD DENTAL |
29/01/2024 |
46 |
|
LUP DENTAL SPA |
|
|
77.364.392-K |
N/A |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNIDAD DENTAL |
29/01/2024 |
29/01/2024 |
142.800 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL |
30/01/2024 |
57 |
|
COMERCIAL ROIAN STORE LTDA |
|
|
76.276.399-0 |
N/A |
COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL |
30/01/2024 |
30/01/2024 |
82.110 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO |
02/02/2024 |
63 |
|
COMERCIALIZADORA MILLAN SPA |
|
|
76.979.354-2 |
N/A |
COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO |
02/02/2024 |
02/02/2024 |
186.487 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA |
07/02/2024 |
71 |
|
MARCO ANTONIO |
RETAMALES |
BENAVIDES |
14.049.665-0 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA |
07/02/2024 |
07/02/2024 |
125.880 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
12/02/2024 |
79 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
|
|
76.830.090-9 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
12/02/2024 |
12/02/2024 |
20.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DE FOSA |
13/02/2024 |
82 |
|
HECTOR |
ASTORGA |
CARVAJAL |
11.556.274-6 |
N/A |
COMPRA EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DE FOSA |
13/02/2024 |
13/02/2024 |
193.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SERVCIO REPARACIÓN VEHICULO |
14/02/2024 |
84 |
|
COMERCIALIZADORA NEUMADISA LTDA |
|
|
76.458.454-6 |
N/A |
COMPRA DE SERVCIO REPARACIÓN VEHICULO |
14/02/2024 |
14/02/2024 |
147.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TELEFONOS IP |
14/02/2024 |
85 |
|
NOVINET SPA |
|
|
76.453.572-3 |
N/A |
COMPRA DE TELEFONOS IP |
14/02/2024 |
14/02/2024 |
146.370 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL |
15/02/2024 |
90 |
|
LUIS ELIAS |
OLAVE |
NUÑEZ |
7.912.761-2 |
N/A |
MANTENCIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL |
15/02/2024 |
15/02/2024 |
153.600 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO |
16/02/2024 |
93 |
|
NIBALDO |
GAETE |
PAREDES |
13.782.532-5 |
N/A |
MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO |
16/02/2024 |
16/02/2024 |
41.650 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO |
20/02/2024 |
98 |
|
INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA |
|
|
77.827.520-1 |
N/A |
COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO |
20/02/2024 |
20/02/2024 |
178.500 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PINZAS ANATOMICAS |
20/02/2024 |
107 |
|
INPUT-MEDICAL SPA |
|
|
76.645.686-3 |
N/A |
COMPRA DE PINZAS ANATOMICAS |
20/02/2024 |
20/02/2024 |
139.825 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICMENTOS FARMACIA CESFAM |
26/02/2024 |
121 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
|
|
76.830.090-9 |
N/A |
COMPRA DE MEDICMENTOS FARMACIA CESFAM |
26/02/2024 |
26/02/2024 |
157.080 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE HUELLERO |
27/02/2024 |
124 |
|
COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA |
|
|
79.948.840-k |
N/A |
COMPRA DE HUELLERO |
27/02/2024 |
27/02/2024 |
95.081 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CUCHILLO QUIRURGICO PARA EL SAR |
28/02/2024 |
125 |
|
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA |
|
|
78.124.770-7 |
N/A |
COMPRA DE CUCHILLO QUIRURGICO PARA EL SAR |
28/02/2024 |
28/02/2024 |
176.120 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE LUZ EMERGENCIA Y ALARGADOR |
28/02/2024 |
126 |
|
MANUEL ALBERTO |
RAMOS |
SOTO |
14.471.773-2 |
N/A |
COMPRA DE LUZ EMERGENCIA Y ALARGADOR |
28/02/2024 |
28/02/2024 |
95.600 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PLACAS Y TUBOS PARA LABORATORIO |
29/02/2024 |
129 |
|
BIOLINE LIMITADA |
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA DE PLACAS Y TUBOS PARA LABORATORIO |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
180.499 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO |
01/03/2024 |
131 |
|
CANETO LTDA |
|
|
77.533.343-8 |
N/A |
COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO |
01/03/2024 |
01/03/2024 |
70.810 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION ARRIENDO DE CASILLA N°204 PARA EL AÑO 2024 |
04/03/2024 |
132 |
|
EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE |
|
|
60.503.000-9 |
N/A |
ADQUISICION ARRIENDO DE CASILLA N°204 PARA EL AÑO 2024 |
04/03/2024 |
04/03/2024 |
138.700 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS |
04/03/2024 |
134 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS |
04/03/2024 |
04/03/2024 |
45.458 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SET DE PINZAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO |
05/03/2024 |
138 |
|
ALLMEDICA S.A |
|
|
96.636.310-k |
N/A |
COMPRA DE SET DE PINZAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
77.350 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE 10 BOTIQUINES PARA 10 PERSONAS |
05/03/2024 |
141 |
|
MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA |
|
|
76.936.031-k |
N/A |
COMPRA DE 10 BOTIQUINES PARA 10 PERSONAS |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
40.502 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO |
07/03/2024 |
149 |
|
SOC. COMERC. DE ART. MEDICOS BIOLINE |
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO |
07/03/2024 |
07/03/2024 |
177.786 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CARTOLAS DE FAMILIAS |
12/03/2024 |
155 |
|
HUGO |
FUENTES |
CARTAGENA |
4.721.334-7 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE CARTOLAS DE FAMILIAS |
12/03/2024 |
12/03/2024 |
114.240 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRAS INSUMOS MEDICOS PROCEDIMIENTOS |
11/03/2024 |
156 |
|
EDUARDO |
AWAD |
MANZUR |
5.398.787-7 |
N/A |
COMPRAS INSUMOS MEDICOS PROCEDIMIENTOS |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
148.155 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CARTOLAS DE FAMILIAS |
12/03/2024 |
158 |
|
HUGO |
FUENTES |
CARTAGENA |
4.721.334-7 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE CARTOLAS DE FAMILIAS |
12/03/2024 |
12/03/2024 |
129.240 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA |
13/03/2024 |
161 |
|
LUIS ANTONINO |
GONZALEZ |
PÉREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA |
13/03/2024 |
13/03/2024 |
141.850 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIONES DE UN TECLADO |
14/03/2024 |
165 |
|
COMERCIALIXADORA Y SERVICIOS CONEXOS GLOBAL STORE |
|
|
77.544.631-5 |
N/A |
ADQUISICIONES DE UN TECLADO |
14/03/2024 |
14/03/2024 |
72.901 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACIÓN MONITOR EDAN DE SAR |
19/03/2024 |
175 |
|
OLLER Y COMPAÑÍA LIMITADA |
|
|
88.041.000-8 |
N/A |
SERVICIO DE REPARACIÓN MONITOR EDAN DE SAR |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
109.732 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TIMBRE PARA CONVENIO SAR |
19/03/2024 |
178 |
|
MARÍA JOSEFINA |
YÁÑEZ |
ESPINOZA |
18.228.848-9 |
N/A |
COMPRA DE TIMBRE PARA CONVENIO SAR |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
37.001 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DETINTAS PARA EL SAR |
19/03/2024 |
179 |
|
JAIME HERNÁN |
FARIAS |
MUÑOZ |
8.475.955-4 |
N/A |
ADQUISICIÓN DETINTAS PARA EL SAR |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
181.500 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS DE FARMACIA MUNICIPAL |
25/03/2024 |
186 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
|
|
76.830.090-9 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS DE FARMACIA MUNICIPAL |
25/03/2024 |
25/03/2024 |
194.252 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
25/03/2024 |
189 |
|
SOC. COMERC. DE ART. MEDICOS BIOLINE |
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
25/03/2024 |
25/03/2024 |
171.574 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO PUBLICACIÓN BALANCE 2023 |
02/04/2024 |
208 |
|
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA |
|
|
85.599.700-2 |
N/A |
COMPRA SERVICIO PUBLICACIÓN BALANCE 2023 |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
85.680 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TEST SARS-COV2 CON FLOW FLEX |
03/04/2024 |
218 |
|
SOC. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARTMED LIMITADA |
|
|
76.966.960-4 |
N/A |
COMPRA TEST SARS-COV2 CON FLOW FLEX |
03/04/2024 |
03/04/2024 |
128.520 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN UNIDAD DENTAL BOX SECTOR AZUL |
04/04/2024 |
219 |
|
LUP DENTAL SPA |
|
|
77.364.392-k |
N/A |
SERVICIO DE MANTENCIÓN UNIDAD DENTAL BOX SECTOR AZUL |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
188.020 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
08/04/2024 |
223 |
|
LABORATORIO NATURAL FUCHSLOCHER SPA |
|
|
76.160.163-6 |
N/A |
MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
08/04/2024 |
08/04/2024 |
97.461 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CURSO PROGRAMA FORMACIÓN EN ANTICORRUPCIÓN |
09/04/2024 |
226 |
|
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE |
|
|
65.076.037-9 |
N/A |
COMPRA DE CURSO PROGRAMA FORMACIÓN EN ANTICORRUPCIÓN |
09/04/2024 |
09/04/2024 |
135.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TERMOMETROS PARA REFRIGERADOR |
15/04/2024 |
235 |
|
ABDIA |
CASTILLO |
CATALAN |
14.547.680-1 |
N/A |
COMPRA DE TERMOMETROS PARA REFRIGERADOR |
15/04/2024 |
15/04/2024 |
29.400 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO |
15/04/2024 |
236 |
|
SOC. COM. DE ARTICULOS BIOLINE LTDA |
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO |
15/04/2024 |
15/04/2024 |
186.830 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN SILLON DENTAL ADEC |
16/04/2024 |
239 |
|
LUP DENTAL SPA |
|
|
77.364.392-k |
N/A |
REPARACIÓN SILLON DENTAL ADEC |
16/04/2024 |
16/04/2024 |
95.200 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
16/04/2024 |
240 |
|
TECHCENTER LTDA |
|
|
77.221.164-3 |
N/A |
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
16/04/2024 |
16/04/2024 |
195.546 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA GASA PARA ESTERILIZACIÓN |
23/04/2024 |
252 |
|
ABDIA |
CASTILLO |
CATALAN |
14.547.680-1 |
N/A |
COMPRA GASA PARA ESTERILIZACIÓN |
23/04/2024 |
23/04/2024 |
174.930 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN TÁPIZ ASIENTOS DE AMBULANCIA |
30/04/2024 |
262 |
|
TAPICERIA HECTOR IRIARTE E.I.R.L |
|
|
77.694.531-5 |
N/A |
REPARACIÓN TÁPIZ ASIENTOS DE AMBULANCIA |
30/04/2024 |
30/04/2024 |
53.550 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE GASES CLINICOS |
30/04/2024 |
264 |
|
INDURA S.A |
|
|
76.150.343-k |
N/A |
SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE GASES CLINICOS |
30/04/2024 |
30/04/2024 |
195.327 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA |
02/05/2024 |
266 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA |
02/05/2024 |
02/05/2024 |
72.400 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA |
02/05/2024 |
268 |
|
JUAN PABLO |
CATALAN |
ARRATIA |
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA |
02/05/2024 |
02/05/2024 |
79.800 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA |
02/05/2024 |
271 |
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
77.364.392-k |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA |
02/05/2024 |
02/05/2024 |
191.971 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE KIT RPR PARA LABORATORIO |
06/05/2024 |
274 |
|
COMERCIAL A Y B S.A |
|
|
96.560.900-8 |
N/A |
COMPRA DE KIT RPR PARA LABORATORIO |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
117.810 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO FOSA |
07/05/2024 |
275 |
|
HECTOR FRANCISCO |
ASTORGA |
CARVAJAL |
11.556.274-6 |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO FOSA |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
187.163 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SILLON DENTAL |
07/05/2024 |
276 |
|
LUP DENTAL SPA |
|
|
77.364.392-k |
N/A |
COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SILLON DENTAL |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
92.820 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ADHESIVOS DECORATIVOS |
07/05/2024 |
277 |
|
CAROLINA |
ORIAS |
PEREZ |
16.4332.834-1 |
N/A |
COMPRA DE ADHESIVOS DECORATIVOS |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
183.841 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TIMBRE AUTOMATICO |
07/05/2024 |
278 |
|
MARIA JOSEFINA |
YÁÑEZ |
ESPINOZA |
18.228.848-9 |
N/A |
COMPRA TIMBRE AUTOMATICO |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
40.001 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PETROLEO PARA GENERADOR |
07/05/2024 |
279 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARÍN LTDA |
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA DE PETROLEO PARA GENERADOR |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
43.600 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MESON SALUDABLE DÍA DE LA MADRE |
07/05/2024 |
280 |
|
EDUARDO HERNAN |
DÍAZ |
GUERRERO |
14.013.726-k |
N/A |
COMPRA MESON SALUDABLE DÍA DE LA MADRE |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
150.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PAPEL KRAFT PARA FARMACIA MUNICIPAL |
07/05/2024 |
281 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE PAPEL KRAFT PARA FARMACIA MUNICIPAL |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
59.200 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MICROONDAS PARA EL CESFAM |
07/05/2024 |
282 |
|
ALVARO DIONISIO |
RUBIO |
MEDINA |
7.557.741-9 |
N/A |
COMPRA DE MICROONDAS PARA EL CESFAM |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
91.900 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE GASES CLINICOS |
08/05/2024 |
286 |
|
INDURA S.A |
|
|
76.150.343-k |
N/A |
SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE GASES CLINICOS |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
181.951 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VASELINA LÍQUIDA PARA EL CESFAM |
08/05/2024 |
287 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A |
|
|
99.536.560-k |
N/A |
COMPRA DE VASELINA LÍQUIDA PARA EL CESFAM |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
85.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA DE CARRO |
08/05/2024 |
288 |
|
SIMMEDICAL SPA |
|
|
76.590.071-9 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA DE CARRO |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
12.942 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL |
09/05/2024 |
290 |
|
COMERCIALIZADORA NEUMADISA LTDA |
|
|
76.458.454-6 |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL |
09/05/2024 |
09/05/2024 |
73.500 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO |
13/05/2024 |
293 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO |
13/05/2024 |
13/05/2024 |
119.833 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO |
13/05/2024 |
294 |
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
77.364.392-k |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO |
13/05/2024 |
13/05/2024 |
163.583 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO |
17/05/2024 |
297 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A |
|
|
99.536.560-k |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO |
17/05/2024 |
17/05/2024 |
176.300 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
23/05/2024 |
298 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
|
|
76.830.090-9 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
23/05/2024 |
23/05/2024 |
196.106 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE FACTOR REUMATOIDE PARA LABORATORIO |
23/05/2024 |
299 |
|
SOC. COM. DE ARTICULOS BIOLINE LTDA |
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA DE FACTOR REUMATOIDE PARA LABORATORIO |
23/05/2024 |
23/05/2024 |
195.458 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO |
24/05/2024 |
301 |
|
DIARGO SPA |
|
|
77.014.701-8 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO |
24/05/2024 |
24/05/2024 |
29.334 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION ACREDITACIÓN |
24/05/2024 |
302 |
|
JUAN PABLO |
CATALAN |
ARRATIA |
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION ACREDITACIÓN |
24/05/2024 |
24/05/2024 |
61.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO |
28/05/2024 |
304 |
|
MARIA JOSEFINA |
YÁÑEZ |
ESPINOZA |
18.228.848-9 |
N/A |
COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO |
28/05/2024 |
28/05/2024 |
32.500 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AQUISICIÓN BAJADA DE SUERO PARA EL SAR |
03/06/2024 |
315 |
|
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VASSAN LIMITADA |
|
|
77.223.544-5 |
N/A |
AQUISICIÓN BAJADA DE SUERO PARA EL SAR |
03/06/2024 |
03/06/2024 |
154.700 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE FRASCO DE ORINA PARA LABORATORIO |
10/06/2024 |
320 |
|
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VASSAN LIMITADA |
|
|
77.233.544-5 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE FRASCO DE ORINA PARA LABORATORIO |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
196.289 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MESÓN SALUDABLE DÍA DEL PADRE |
10/06/2024 |
321 |
|
EDUARDO HERNAN |
DIAZ |
GUERRERO |
14.013.726-k |
N/A |
COMPRA DE MESÓN SALUDABLE DÍA DEL PADRE |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
150.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA CONSEJO DE DESARROLLO |
10/06/2024 |
322 |
|
SUPERMERACADO LA COLCHAGÜINA SPA |
|
|
77.634.877-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA CONSEJO DE DESARROLLO |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
38.779 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO |
10/06/2024 |
323 |
|
KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS |
|
|
92.475.000-6 |
N/A |
COMPRA DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
158.270 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TIMBRE AUTOMATICO |
12/06/2024 |
325 |
|
MARIA JOSEFINA |
YÁÑEZ |
ESPINOZA |
18.228.848-9 |
N/A |
COMPRA TIMBRE AUTOMATICO |
12/06/2024 |
12/06/2024 |
13.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
13/06/2024 |
326 |
|
DIARGO SPA |
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
13/06/2024 |
13/06/2024 |
190.400 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PINZAS QUIRURGICAS PINZAS |
14/06/2024 |
331 |
|
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VASSAN LIMITADA |
|
|
77.223.544-5 |
N/A |
COMPRA DE PINZAS QUIRURGICAS PINZAS |
14/06/2024 |
14/06/2024 |
135.660 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE BALONES PARA PROMOCIÓN |
17/06/2024 |
332 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES LIMITADA |
|
|
76.861.150-5 |
N/A |
ADQUISICION DE BALONES PARA PROMOCIÓN |
17/06/2024 |
17/06/2024 |
59.978 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE MOCHILA DEPORTIVAS PARA PROMOCIÓN |
17/06/2024 |
333 |
|
KOMAX S.A |
|
|
96.572.420-6 |
N/A |
ADQUISICION DE MOCHILA DEPORTIVAS PARA PROMOCIÓN |
17/06/2024 |
17/06/2024 |
104.969 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
19/06/2024 |
336 |
|
LABORATORIO NATURAL FUCHSLOCHER SPA |
|
|
76.160.163-6 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
19/06/2024 |
19/06/2024 |
113.264 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE BATERÍA PARA FURGÓN FSTY-14 |
24/06/2024 |
340 |
|
COMERCIAL CLAUDIA LEÓN REYES E.I.R.L |
|
|
76.476.837-k |
N/A |
COMPRA DE BATERÍA PARA FURGÓN FSTY-14 |
24/06/2024 |
24/06/2024 |
130.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |
27/06/2024 |
341 |
|
MARCO ANTONIO |
RETAMALES |
PINO |
14.049.665-0 |
N/A |
MATERIALES PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |
27/06/2024 |
27/06/2024 |
117.870 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN MOVILES DENTAL |
27/06/2024 |
344 |
|
LUP DENTAL SPA |
|
|
77.364.392-k |
N/A |
REPARACIÓN MOVILES DENTAL |
27/06/2024 |
27/06/2024 |
189.210 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA COFFE BREAK |
05/07/2024 |
371 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA COFFE BREAK |
05/07/2024 |
05/07/2024 |
47.738 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE AMPOLLETA MÉDICA WELCH ALLYN |
08/07/2024 |
374 |
|
LIGHT UP SPA |
|
|
76.697.377-9 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE AMPOLLETA MÉDICA WELCH ALLYN |
08/07/2024 |
08/07/2024 |
140.420 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COFFE BREAK CONSEJO DESARROLLO |
08/07/2024 |
376 |
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
77.634.877-5 |
N/A |
COMPRA DE COFFE BREAK CONSEJO DESARROLLO |
08/07/2024 |
08/07/2024 |
150.907 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO |
10/07/2024 |
392 |
|
REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN KATHERINE TAMARA CARO NEIRA |
|
|
77.129.869-9 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
173.205 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE FIELTRO Y CUERDA TRENZADA PARA LACTANCIA MATERNA |
10/07/2024 |
393 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSÉ |
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE FIELTRO Y CUERDA TRENZADA PARA LACTANCIA MATERNA |
10/07/2024 |
10/07/2024 |
36.500 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SAL PARA ESTERILIZACIÓN |
11/07/2024 |
400 |
|
COMERCIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA VASSAN LTDA |
|
|
77.223.544-5 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE SAL PARA ESTERILIZACIÓN |
11/07/2024 |
11/07/2024 |
133.875 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CARCASAS Y LÁMINAS DE VIDRIO |
12/07/2024 |
403 |
|
MANUEL ALBERTO |
RAMOS |
SOTO |
14.471.773-2 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE CARCASAS Y LÁMINAS DE VIDRIO |
12/07/2024 |
12/07/2024 |
172.491 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE BASUREROS PLASTICOS DE 50 LITROS CON TAPA Y PEDAL CON CARGO A PRESUPUESTO DE SALUD |
12/07/2024 |
404 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE BASUREROS PLASTICOS DE 50 LITROS CON TAPA Y PEDAL CON CARGO A PRESUPUESTO DE SALUD |
12/07/2024 |
12/07/2024 |
42.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ROLLOS TÉRMICOS PARA UNIDAD DE BODEGA |
12/07/2024 |
405 |
|
LUIS ANTONIO |
GONZALEZ |
PEREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE ROLLOS TÉRMICOS PARA UNIDAD DE BODEGA |
12/07/2024 |
12/07/2024 |
189.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PETROLEOS PARA CALDERA CESFAM SANTA CRUZ |
18/07/2024 |
409 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA |
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE PETROLEOS PARA CALDERA CESFAM SANTA CRUZ |
18/07/2024 |
18/07/2024 |
197.580 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS PARA CURACIÓN AVANZADA |
19/07/2024 |
415 |
|
HOSPIMEDICA SPA |
|
|
76.706.567-1 |
N/A |
INSUMOS MÉDICOS PARA CURACIÓN AVANZADA |
19/07/2024 |
19/07/2024 |
142.800 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK |
23/07/2024 |
420 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK |
23/07/2024 |
23/07/2024 |
63.070 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK |
23/07/2024 |
423 |
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
77.634.877-5 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK |
23/07/2024 |
23/07/2024 |
170.116 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN PARA LABORATORIO |
25/07/2024 |
427 |
|
FARMALATINA LTDA |
|
|
79.728.570-8 |
N/A |
ADQUISICIÓN PARA LABORATORIO |
25/07/2024 |
25/07/2024 |
195.755 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE EN CREMA PARA ESTERILIZACIÓN |
25/07/2024 |
428 |
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
77.634.877-5 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE EN CREMA PARA ESTERILIZACIÓN |
25/07/2024 |
25/07/2024 |
16.900 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO ESTERILIZACIÓN |
25/07/2024 |
429 |
|
JORGE HERMINIO |
DROGUETT |
URTUBIA |
15.738.655-7 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO ESTERILIZACIÓN |
25/07/2024 |
25/07/2024 |
142.800 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓM DE PINZAS PARA TOMA ELECTROCARDIOGRAMA |
29/07/2024 |
431 |
|
ABDIA |
CASTILLO |
CATALAN |
14.547.680-1 |
N/A |
ADQUISICIÓM DE PINZAS PARA TOMA ELECTROCARDIOGRAMA |
29/07/2024 |
29/07/2024 |
159.960 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
29/07/2024 |
433 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
|
|
76.830.090-9 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
29/07/2024 |
29/07/2024 |
197.885 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
02/08/2024 |
441 |
|
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
02/08/2024 |
02/08/2024 |
142.800 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA AMBULANCIA SAR1 |
05/08/2024 |
445 |
|
COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I.R.L |
|
|
76.476.837-k |
N/A |
ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA AMBULANCIA SAR1 |
05/08/2024 |
05/08/2024 |
140.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES PARA REUNIONES COMUNITARIAS |
05/08/2024 |
446 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES PARA REUNIONES COMUNITARIAS |
05/08/2024 |
05/08/2024 |
41.936 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CAPACITACIÓN LACTANCIA MATERNA |
05/08/2024 |
448 |
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
77.129.869-9 |
N/A |
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CAPACITACIÓN LACTANCIA MATERNA |
05/08/2024 |
05/08/2024 |
113.219 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CON CARGO CHCC |
05/08/2024 |
453 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CON CARGO CHCC |
05/08/2024 |
05/08/2024 |
14.161 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK |
07/08/2024 |
454 |
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
77.634.877-5 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK |
07/08/2024 |
07/08/2024 |
86.518 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DOPPLER FETAL PARA SECTOR AZUL |
07/08/2024 |
455 |
|
IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS MÉDICOS LTDA |
|
|
76.038.974-9 |
N/A |
COMPRA DOPPLER FETAL PARA SECTOR AZUL |
07/08/2024 |
07/08/2024 |
142.443 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
12/08/2024 |
457 |
|
WINKLER LIMITADA |
|
|
79.722.860-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
12/08/2024 |
12/08/2024 |
195.077 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SUPLEMENTOS VITAMINICOS PARA FARMACIA MUNICIPAL |
13/08/2024 |
460 |
|
LABORATORIO NATURAL FUSCHLOCHER S.A |
|
|
76.160.163-6 |
N/A |
COMPRA SUPLEMENTOS VITAMINICOS PARA FARMACIA MUNICIPAL |
13/08/2024 |
13/08/2024 |
127.520 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN RECARGA CILINDRO DE OXIGENO |
14/08/2024 |
461 |
|
MARIO ALFONSO |
BOZO |
GONZALEZ |
7.053.523-8 |
N/A |
ADQUISICIÓN RECARGA CILINDRO DE OXIGENO |
14/08/2024 |
14/08/2024 |
149.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COFFE BREAK REUNIONES CESFAM SANTA CRUZ |
19/08/2024 |
463 |
|
JUAN PABLO |
CATALAN |
ARRATIA |
14.180.365-4 |
N/A |
INSUMOS COFFE BREAK REUNIONES CESFAM SANTA CRUZ |
19/08/2024 |
19/08/2024 |
55.097 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BANDERA PARA CESFAM Y SAR |
19/08/2024 |
464 |
|
ALVARO DIONISIO |
RUBIO |
MEDINA |
7.557.741-9 |
N/A |
COMPRA BANDERA PARA CESFAM Y SAR |
19/08/2024 |
19/08/2024 |
29.800 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS REUNIONES COMUNITARIAS SALUD RURAL |
19/08/2024 |
468 |
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
77.634.877-5 |
N/A |
INSUMOS REUNIONES COMUNITARIAS SALUD RURAL |
19/08/2024 |
19/08/2024 |
175.824 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO (CAJAS Y ESCOBILLAS) |
20/08/2024 |
471 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO (CAJAS Y ESCOBILLAS) |
20/08/2024 |
20/08/2024 |
153.510 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
22/08/2024 |
473 |
|
FARMACEUTICA CARIBENA SPA |
|
|
76.830.090-9 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
197.529 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE BALONES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN |
26/08/2024 |
480 |
|
COMERCIAL LA AMERICANA SPA |
|
|
85.033.800-0 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE BALONES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN |
26/08/2024 |
26/08/2024 |
175.940 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA POSTA DE YÁQUIL |
05/09/2024 |
502 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
ADQUISICIÓN PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA POSTA DE YÁQUIL |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
199.200 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN CONO TRASERO PARA NEUMOTACOGRAFO DE ESPIROMETRO |
05/09/2024 |
503 |
|
IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SPA |
|
|
76.919.840-7 |
N/A |
ADQUISICIÓN CONO TRASERO PARA NEUMOTACOGRAFO DE ESPIROMETRO |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
71.400 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PETROLEO, GASOLINA 93 OCTANOS Y BIDON DE 20 LITROS |
05/09/2024 |
504 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LIMITADA |
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE PETROLEO, GASOLINA 93 OCTANOS Y BIDON DE 20 LITROS |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
92.760 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE EQUIPO UPS PARA PC |
05/09/2024 |
506 |
|
IMPORTADORA Y COMERC TECHCENTER LTDA |
|
|
77.221.164-3 |
N/A |
COMPRA DE EQUIPO UPS PARA PC |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
136.980 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA AMBULANCIA SAR1 |
09/09/2024 |
510 |
|
KAUFMANN S.A |
|
|
92.475.000-6 |
N/A |
SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA AMBULANCIA SAR1 |
09/09/2024 |
09/09/2024 |
142.800 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MENSUAL DE CONSEJO DE DESARROLLO |
09/09/2024 |
512 |
|
JUAN PABLO |
CATALAN |
ARRATIA |
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MENSUAL DE CONSEJO DE DESARROLLO |
09/09/2024 |
09/09/2024 |
20.700 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DIEGO PORTALES |
10/09/2024 |
515 |
|
MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA |
|
|
76.936.031-k |
N/A |
COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DIEGO PORTALES |
10/09/2024 |
10/09/2024 |
155.902 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENO PARA SAR SANTA CRUZ |
23/09/2024 |
524 |
|
MARIO ALFONSO |
BOZO |
GONZALEZ |
7.053.523-8 |
N/A |
RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENO PARA SAR SANTA CRUZ |
23/09/2024 |
23/09/2024 |
64.200 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
23/09/2024 |
525 |
|
SOC. COM. DE ARTICULOS BIOLINE LTDA |
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
23/09/2024 |
23/09/2024 |
193.350 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE GASA ESTERIL NO ADHERENTE PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN |
26/09/2024 |
538 |
|
CAREMARC SPA |
|
|
76.431.105-1 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE GASA ESTERIL NO ADHERENTE PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN |
26/09/2024 |
26/09/2024 |
62.951 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
KIT ANALIZADOR DE DUREZAS RH PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN |
26/09/2024 |
545 |
|
|
|
|
76.162.771-6 |
N/A |
KIT ANALIZADOR DE DUREZAS RH PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN |
26/09/2024 |
26/09/2024 |
92.582 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO REPARACIÓN SISTEMA REFRIGERACIÓN CAMIONETA NISSAN |
26/09/2024 |
546 |
|
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS NEUMADISA LIMITADA |
|
|
76.458.545-6 |
N/A |
SERVICIO REPARACIÓN SISTEMA REFRIGERACIÓN CAMIONETA NISSAN |
26/09/2024 |
26/09/2024 |
184.500 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA PATENTE BZVJ-85 |
26/09/2024 |
548 |
|
LUIS ELIAS |
OLAVE |
NÚÑEZ |
7.912.761-2 |
N/A |
MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA PATENTE BZVJ-85 |
26/09/2024 |
26/09/2024 |
149.350 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
01/10/2024 |
551 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
|
|
76.830.090-9 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
01/10/2024 |
01/10/2024 |
197.896 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN SISTEMA REGRIGERACIÓN A VEHICULO DE LA DSM |
02/10/2024 |
553 |
|
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS NEUMADISA LIMITADA |
|
|
76.458.454-6 |
N/A |
REPARACIÓN SISTEMA REGRIGERACIÓN A VEHICULO DE LA DSM |
02/10/2024 |
02/10/2024 |
90.500 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SEGURO PARA FUNCIONARIOS DE LA DSM |
02/10/2024 |
554 |
|
SEGURO SMART CORREDOR DE SEGUROS CARLOS ANTONIO ACEVEDO MUÑOZ |
|
|
77.336.243-2 |
N/A |
COMPRA DE SEGURO PARA FUNCIONARIOS DE LA DSM |
02/10/2024 |
02/10/2024 |
31.386 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACIÓN ADULTOS MAYORES |
02/10/2024 |
555 |
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
77.634.877-5 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACIÓN ADULTOS MAYORES |
02/10/2024 |
02/10/2024 |
85.310 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACIÓN ADULTOS MAYORES |
02/10/2024 |
557 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACIÓN ADULTOS MAYORES |
02/10/2024 |
02/10/2024 |
74.851 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MENSUAL DE CONSEJO DE DESARROLLO |
07/10/2024 |
564 |
|
LUCY |
CÁCERES |
PINO |
14.306.471-9 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MENSUAL DE CONSEJO DE DESARROLLO |
07/10/2024 |
07/10/2024 |
37.190 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CAJAS CONTENEDORAS PARA SALUD RURAL |
10/10/2024 |
570 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE CAJAS CONTENEDORAS PARA SALUD RURAL |
10/10/2024 |
10/10/2024 |
15.589 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE LIBRETAS DE APUNTES PERSONALES |
10/10/2024 |
574 |
|
CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA |
|
|
76.538.654-3 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE LIBRETAS DE APUNTES PERSONALES |
10/10/2024 |
10/10/2024 |
176.715 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE OXIMETRO DE PULSO O SUTUMETRO PARA BUENAS PRACTICAS |
17/10/2024 |
585 |
|
IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS MÉDICOS LTDA |
|
|
76.431.105-1 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE OXIMETRO DE PULSO O SUTUMETRO PARA BUENAS PRACTICAS |
17/10/2024 |
17/10/2024 |
37.842 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES PREVENTIVOS PROGRAMA HPVII |
18/10/2024 |
587 |
|
SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA |
|
|
76.167.771-3 |
N/A |
COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES PREVENTIVOS PROGRAMA HPVII |
18/10/2024 |
18/10/2024 |
175.656 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS |
18/10/2024 |
591 |
|
LUIS ANTONIO |
GONZALEZ |
PÉREZ |
76.458.545-6 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS |
18/10/2024 |
18/10/2024 |
92.980 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE LOS BINES Y/O SERVIVIOS INDICADOS EN EL MEMO N°10 |
22/10/2024 |
596 |
|
PROYECTOS Y MONTAJES ERIC POBLETE ORELLANA E.I.R. L |
|
|
77.637.374-5 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE LOS BINES Y/O SERVIVIOS INDICADOS EN EL MEMO N°10 |
22/10/2024 |
22/10/2024 |
150.768 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PENDÓN ROLLER PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS VITALIDAD DORADA |
22/10/2024 |
597 |
|
DAVID ANDRÉS AGOSIN DÍAZ SPA |
|
|
76.883.698-1 |
N/A |
PENDÓN ROLLER PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS VITALIDAD DORADA |
22/10/2024 |
22/10/2024 |
53.550 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIONES DE INSUMOS DESECHABLES PARA REUNIONES COMUNTARIAS |
23/10/2024 |
599 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
ADQUISICIONES DE INSUMOS DESECHABLES PARA REUNIONES COMUNTARIAS |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
90.678 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS |
23/10/2024 |
600 |
|
MARIA DE LA CRUZ |
VERDUGO |
BARRAZA |
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
198.800 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIONES DE SACOS DE SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA |
28/10/2024 |
605 |
|
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VASSAN LTDDA |
|
|
77.223.544-5 |
N/A |
ADQUISICIONES DE SACOS DE SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA |
28/10/2024 |
28/10/2024 |
136.850 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPRACIÓN SILLÓN DENTAL POSTA ISLA DE YÁQUIL |
05/11/2024 |
620 |
|
LUP DENTAL SPA |
|
|
77.364.392-K |
N/A |
REPRACIÓN SILLÓN DENTAL POSTA ISLA DE YÁQUIL |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
71.400 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SUPLEMENTOS VITAMINICO PARA FARMACIA MUNICIPAL |
05/11/2024 |
621 |
|
LABORATORIO NATURAL FUSCHLOCHER SPA |
|
|
76.160.163-6 |
N/A |
COMPRA DE SUPLEMENTOS VITAMINICO PARA FARMACIA MUNICIPAL |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
123.760 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CLÍNICA DENTAL MOVIL |
05/11/2024 |
622 |
|
REFRIGERACIÓN Y CLIMANTIZACIÓN KATHERINE TAMARA CARO NEIRA |
|
|
77.336.243-2 |
N/A |
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CLÍNICA DENTAL MOVIL |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
192.245 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PISTOLA DE MASAJE PARA EL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL DESARROLLO ADOLESCENTE. |
05/11/2024 |
625 |
|
CGL EMPRESAS SPA |
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE PISTOLA DE MASAJE PARA EL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL DESARROLLO ADOLESCENTE. |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
139.980 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TIJERAS PARA CORTAR GASA EN ESTERILIZACIÓN |
05/11/2024 |
626 |
|
CAREMARC SPA |
|
|
76.431.105-1 |
N/A |
COMPRA DE TIJERAS PARA CORTAR GASA EN ESTERILIZACIÓN |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
132.433 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MANTENCIÓN PREVENTIVA ELECTROCARDIOGRAFO |
05/11/2024 |
631 |
|
IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SPA |
|
|
76.919.840-7 |
N/A |
COMPRA DE MANTENCIÓN PREVENTIVA ELECTROCARDIOGRAFO |
05/11/2024 |
05/11/2024 |
142.800 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON CARGO AL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL DESARROLLO ADOLESCENTE |
06/11/2024 |
632 |
|
INVERSIONES CARLOS DANIEL NUÑEZ CAMPOS EIRL |
|
|
76.396.545-7 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON CARGO AL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL DESARROLLO ADOLESCENTE |
06/11/2024 |
06/11/2024 |
198.990 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN DE VALVULAS DEL SISTEMA DE EYECTORES Y CAMBIO TERMINAL DE BRONCE CONECTOR DE AIRE EQUIPO KAVO |
07/11/2024 |
635 |
|
LUP DENTAL SPA |
|
|
77.364.392-k |
N/A |
REPARACIÓN DE VALVULAS DEL SISTEMA DE EYECTORES Y CAMBIO TERMINAL DE BRONCE CONECTOR DE AIRE EQUIPO KAVO |
07/11/2024 |
07/11/2024 |
166.600 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
11/11/2024 |
640 |
|
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
|
|
76.830.090-9 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
11/11/2024 |
11/11/2024 |
199.110 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE APOYA PIES DE ESCRITORIO ERGONOMICA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD |
11/11/2024 |
642 |
|
ERGOSTORE SPA |
|
|
77.532.145-8 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE APOYA PIES DE ESCRITORIO ERGONOMICA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD |
11/11/2024 |
11/11/2024 |
113.526 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO |
12/11/2024 |
647 |
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
77.634.877-5 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
183.049 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONESDEL CONSEJO DE DESARROLLO |
12/11/2024 |
648 |
|
JUAN PABLO |
CATALÁN |
ARRATIA |
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONESDEL CONSEJO DE DESARROLLO |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
59.500 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TIMBRE |
19/11/2024 |
671 |
|
MARÍA JOSEFINA |
YAÑEZ |
ESPINOZA |
18.228.848-9 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE TIMBRE |
19/11/2024 |
19/11/2024 |
23.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE OXIGENEO |
19/11/2024 |
673 |
|
MARIO ALFONSO |
BOZO |
GONZÁLEZ |
7.053.523-8 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE OXIGENEO |
19/11/2024 |
19/11/2024 |
59.600 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO DE SISTEMA SUCCIÓN PARA EYECTORES Y HEMOSUCTOR DE MOVIL DENTAL |
20/11/2024 |
675 |
|
LUP DENTAL SPA |
|
|
77.364.392-k |
N/A |
CAMBIO DE SISTEMA SUCCIÓN PARA EYECTORES Y HEMOSUCTOR DE MOVIL DENTAL |
20/11/2024 |
20/11/2024 |
178.500 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO PARA ESTERILIZACIÓN |
21/11/2024 |
677 |
|
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA |
|
|
77.634.877-5 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO PARA ESTERILIZACIÓN |
21/11/2024 |
21/11/2024 |
58.900 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CAJAS DE ESTERILIZACIÓNY CAJAS CONVENIO REHABILITACIÓN |
21/11/2024 |
679 |
|
LUZ ELIANA |
PIÑA |
TAPIA |
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA CAJAS DE ESTERILIZACIÓNY CAJAS CONVENIO REHABILITACIÓN |
21/11/2024 |
21/11/2024 |
107.605 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TORULAS PARA RESOLUTIVIDAD EN APS |
21/11/2024 |
680 |
|
ABDIA |
CASTILLO |
CATALAN |
14.547.680-1 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE TORULAS PARA RESOLUTIVIDAD EN APS |
21/11/2024 |
21/11/2024 |
13.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA VACUNATORIO |
25/11/2024 |
683 |
|
LUIS ANTONINO |
GONZÁLEZ |
PÉREZ |
7.234.217-8 |
N/A |
ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA VACUNATORIO |
25/11/2024 |
25/11/2024 |
26.780 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|
| 2024 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DISPENSADOR DE AGUA PARA CESCOSF PANIAHUE |
27/11/2024 |
696 |
|
AGUA PURA COLCHAGUA SPA |
|
|
77.211.097-9 |
N/A |
DISPENSADOR DE AGUA PARA CESCOSF PANIAHUE |
27/11/2024 |
27/11/2024 |
185.000 |
Pesos |
|
Enlace |
|
|