| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SISTEMA DE ALARMAS SALA CUHNA DON HORACIO |
01/12/2014 |
2.178 |
ADT SECURITY SERVICES S.A |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
SISTEMA DE ALARMAS SALA CUHNA DON HORACIO |
01/12/2014 |
01/12/2014 |
24.896 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE BANQUETERIA |
04/12/2014 |
2.188 |
MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA |
|
|
|
15.697.842-6 |
N/A |
SERVICIO DE BANQUETERIA |
04/12/2014 |
04/12/2014 |
100.000 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COCKTEIL |
05/12/2014 |
2.192 |
MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA |
|
|
|
15.697.842-6 |
N/A |
COCKTEIL |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LICENCIAS EDUCACION PRE-BASICA |
12/12/2014 |
2.219 |
ROBERTO GONZALO RAMIREZ TOLEDO |
|
|
|
6.273.980-0 |
N/A |
COMPRA LICENCIAS EDUCACION PRE-BASICA |
12/12/2014 |
12/12/2014 |
80.000 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LICENCIAS EDUCACION PRE-BASICA |
12/12/2014 |
2.218 |
ROBERTO GONZALO RAMIREZ TOLEDO |
|
|
|
6.273.980-0 |
N/A |
COMPRA LICENCIAS EDUCACION PRE-BASICA |
12/12/2014 |
12/12/2014 |
100.000 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ESC QUINAHUE |
15/12/2014 |
2.222 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ESC QUINAHUE |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
120.600 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERILAES DE ASEO |
15/12/2014 |
2.227 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
MATERILAES DE ASEO |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
114.584 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO |
15/12/2014 |
2.228 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
126.120 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE FOTOCOPIADORA ESC PANIAHUE |
15/12/2014 |
2.229 |
HORACIO RAFAEL GUZMAN VARGAS |
|
|
|
6.770.898-9 |
N/A |
MANTENCION DE FOTOCOPIADORA ESC PANIAHUE |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
144.585 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUIRIR TONNER DE IMPRESORA |
15/12/2014 |
2.230 |
EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
ADQUIRIR TONNER DE IMPRESORA |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
99.460 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
15/12/2014 |
2.232 |
EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
102.680 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
15/12/2014 |
2.233 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
PREMIOS |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
124.000 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE IMPRESORA ESC LENGUAJE |
15/12/2014 |
2.234 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
8.477.896-6 |
N/A |
REPARACION DE IMPRESORA ESC LENGUAJE |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
115.000 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE IMPRESORA |
15/12/2014 |
2.241 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
8.477.896-6 |
N/A |
REPARACION DE IMPRESORA |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
95.000 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
15/12/2014 |
2.226 |
EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
PREMIOS |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
122.310 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REAPARACIO PASA AGUAS |
15/12/2014 |
2.220 |
SOC. JUAN PIETRASANTA VALDEBENITO E HIJOS LTDA |
|
|
|
76.099.110-4 |
N/A |
REAPARACIO PASA AGUAS |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
53.550 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS Y ESTIMULOS LICENCIATURA KINDER ESC 4 |
16/12/2014 |
2.235 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
PREMIOS Y ESTIMULOS LICENCIATURA KINDER ESC 4 |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
92.840 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
Colaciones ALUMNOS LIDERES ESC 4 |
16/12/2014 |
2.236 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
Colaciones ALUMNOS LIDERES ESC 4 |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
50.940 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE BAÑO |
16/12/2014 |
2.237 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
REPARACION DE BAÑO |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
16.748 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
16/12/2014 |
2.238 |
MANUEL RAMOS SOTO |
|
|
|
14.471.773-2 |
N/A |
PREMIOS |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
120.000 |
pesos |
|
|
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC QUINAHUE |
17/12/2014 |
2.242 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16.943.877-3 |
N/A |
ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC QUINAHUE |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
88.889 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MARCOS, ESC QUINAHUE |
17/12/2014 |
2.243 |
VICTOR H OLIVARES DONOSO |
|
|
|
9.320.695-9 |
N/A |
MARCOS, ESC QUINAHUE |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FLORES PARA CEREMONIA ESC 4 |
17/12/2014 |
2.244 |
GALARCE TOLEDO RICARDO |
|
|
|
5.081.734-2 |
N/A |
FLORES PARA CEREMONIA ESC 4 |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
127.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AMPLIFICACION |
17/12/2014 |
2.245 |
JUAN CARLOS PALOMINO MARCHANT |
|
|
|
10.580.548-9 |
N/A |
COMPRA AMPLIFICACION |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
117.764 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE EXTINTORES |
17/12/2014 |
2.247 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
MANTENCION DE EXTINTORES |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
129.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS |
17/12/2014 |
2.248 |
VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ |
|
|
|
11.455.505-3 |
N/A |
COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
121.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO |
17/12/2014 |
2.251 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
ARTICULOS DE ASEO |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
111.629 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HOJAS DE VIDA FUNCIONARIO |
17/12/2014 |
2.252 |
LUIS TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
|
6.666.865-7 |
N/A |
HOJAS DE VIDA FUNCIONARIO |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ENFERMERIA |
18/12/2014 |
2.254 |
LEONIDA PICCARDO |
|
|
|
3.289.140-3 |
N/A |
INSUMOS DE ENFERMERIA |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
111.555 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LLAVEROS |
18/12/2014 |
2.255 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
LLAVEROS |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
65.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
compra premios |
18/12/2014 |
2.258 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
compra premios |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AGENDAS |
18/12/2014 |
2.259 |
EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
AGENDAS |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
54.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PINTURAS ESCUELA LENGUAJE |
18/12/2014 |
2.260 |
JORGE .LUCERO ILIBARRA |
|
|
|
4.423.131-K |
N/A |
PINTURAS ESCUELA LENGUAJE |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
128.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLETOS |
18/12/2014 |
2.261 |
ROBERTO GONZALO RAMIREZ TOLEDO |
|
|
|
6.273.980-0 |
N/A |
BOLETOS |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
96.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC R DE YAQUIL |
18/12/2014 |
2.266 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16.943.877-3 |
N/A |
ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC R DE YAQUIL |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
55.555 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC MILLAHUE DE APALTA |
18/12/2014 |
2.267 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16.943.877-3 |
N/A |
ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC MILLAHUE DE APALTA |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
111.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DIDACTICO |
19/12/2014 |
2.278 |
MUNDO DIDACTICO LTDA |
|
|
|
77.248.320-1 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DIDACTICO |
19/12/2014 |
19/12/2014 |
59.386 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SET DE LAMINAS ESC RINCON DE YAQUIL |
19/12/2014 |
2.279 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
SET DE LAMINAS ESC RINCON DE YAQUIL |
19/12/2014 |
19/12/2014 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
19/12/2014 |
2.282 |
EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
PREMIOS |
19/12/2014 |
19/12/2014 |
117.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS |
19/12/2014 |
2.283 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
PREMIOS |
19/12/2014 |
19/12/2014 |
97.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BASE ESTABILIZADA |
22/12/2014 |
2.285 |
RICARDO PAILLLAN GOMEZ |
|
|
|
9.565.150-K |
N/A |
BASE ESTABILIZADA |
22/12/2014 |
22/12/2014 |
49.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MOVILIZACION PARA ALUMNOS CON PROBLEMAS SOCIALES |
22/12/2014 |
2.286 |
RENZO HERNAN PAREDES PAREDES |
|
|
|
11.455.688-2 |
N/A |
MOVILIZACION PARA ALUMNOS CON PROBLEMAS SOCIALES |
22/12/2014 |
22/12/2014 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO DE CAÑERIAS |
22/12/2014 |
2.289 |
PEDRO ANTONIO VIDAL MORALES |
|
|
|
9.454.379-4 |
N/A |
CAMBIO DE CAÑERIAS |
22/12/2014 |
22/12/2014 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
22/12/2014 |
2.291 |
EDITORIAL BIBLIOGRAFICA |
|
|
|
96.601.750-3 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
22/12/2014 |
22/12/2014 |
84.892 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO |
22/12/2014 |
2.292 |
SEIGARD CHILE S.A |
|
|
|
96.978.670-2 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO |
22/12/2014 |
22/12/2014 |
102.281 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
22/12/2014 |
2.295 |
EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA |
22/12/2014 |
22/12/2014 |
22.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PASTO ALFOMBRA |
24/12/2014 |
2.308 |
c y p consultores ltda |
|
|
|
76.060.321-k |
N/A |
PASTO ALFOMBRA |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
127.806 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONNER |
24/12/2014 |
2.309 |
DIMACOFI S.A |
|
|
|
92.083.000-5 |
N/A |
TONNER |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
6.377 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO AMPLIFICADORES |
24/12/2014 |
2.310 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16.943.877-3 |
N/A |
ARRIENDO AMPLIFICADORES |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
55.556 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COSTOS DE INSTALACION |
24/12/2014 |
2.314 |
ADT SECURITY SERVICES S.A |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
COSTOS DE INSTALACION |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
27.966 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COSTOS DE INSTALACION |
24/12/2014 |
2.316 |
ADT SECURITY SERVICES S.A |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
COSTOS DE INSTALACION |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
25.063 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GAS |
26/12/2014 |
2.355 |
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11.812.616-5 |
N/A |
GAS |
26/12/2014 |
26/12/2014 |
117.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
controL DE PLAGAS ESC PANAMA |
26/12/2014 |
2.343 |
PATRICIO IVAN GOMEZ OROSTICA |
|
|
|
11.529.193-9 |
N/A |
controL DE PLAGAS ESC PANAMA |
26/12/2014 |
26/12/2014 |
87.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO |
26/12/2014 |
2.345 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO |
26/12/2014 |
26/12/2014 |
128.676 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO |
26/12/2014 |
2.346 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO |
26/12/2014 |
26/12/2014 |
80.987 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESMALTE LICEO |
26/12/2014 |
2.347 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
ESMALTE LICEO |
26/12/2014 |
26/12/2014 |
116.953 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO |
26/12/2014 |
2.348 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO |
26/12/2014 |
26/12/2014 |
122.684 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TONNER ESC LENGUAJE |
29/12/2014 |
2.360 |
EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA TONNER ESC LENGUAJE |
29/12/2014 |
29/12/2014 |
86.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RELOJ |
30/12/2014 |
2.450 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
RELOJ |
30/12/2014 |
30/12/2014 |
85.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TONNER |
04/11/2014 |
1.957 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TONNER |
04/11/2014 |
04/11/2014 |
122.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MOTOR EXTRACTOR PARA CAMPANA |
04/11/2014 |
1.958 |
WEBMAQ |
|
|
|
15.791.261-5 |
N/A |
MOTOR EXTRACTOR PARA CAMPANA |
04/11/2014 |
04/11/2014 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EQUIPAMIENTO |
04/11/2014 |
1.961 |
OLIVIA CABRERA FARIAS |
|
|
|
4.214.883-0 |
N/A |
EQUIPAMIENTO |
04/11/2014 |
04/11/2014 |
94.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LIBROS |
10/11/2014 |
1.963 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA LIBROS |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
105.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CONTENEDORES |
10/11/2014 |
1.972 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA CONTENEDORES |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
119.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SHOW DE MAGIA |
10/11/2014 |
1.973 |
CAMILO LIZANA GONZALEZ |
|
|
|
12.779.281-K |
N/A |
SHOW DE MAGIA |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LIBROS |
10/11/2014 |
1.974 |
LUIS VARGAS MARDONES COMERCIAL E.I.R.L |
|
|
|
76.183.924-1 |
N/A |
COMPRA LIBROS |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACION |
10/11/2014 |
1.975 |
COMERCIAL CHANDIA SPA |
|
|
|
76.110.921.9 |
N/A |
COLACION |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
36.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO TOBOGAN |
10/11/2014 |
1.976 |
CAMILO LIZANA GONZALEZ |
|
|
|
12.779.281-K |
N/A |
ARRIENDO TOBOGAN |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TINTAS |
10/11/2014 |
1.978 |
EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA TINTAS |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
115.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA UTENCILIOS |
10/11/2014 |
1.979 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA UTENCILIOS |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
23.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EQUIPAMIENTO |
10/11/2014 |
1.981 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
EQUIPAMIENTO |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
25.327 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA HIDRO LAVADORA |
10/11/2014 |
1.982 |
SODIMAC S.S |
|
|
|
96.792.430-K |
N/A |
COMPRA HIDRO LAVADORA |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
124.721 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CERRADURAS |
10/11/2014 |
1.983 |
LUIS FERNANDO FREDES DIAZ |
|
|
|
6.789.992-K |
N/A |
COMPRA CERRADURAS |
10/11/2014 |
10/11/2014 |
103.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
11/11/2014 |
1.984 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COLACIONES |
11/11/2014 |
11/11/2014 |
61.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PALAS |
11/11/2014 |
1.989 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
PALAS |
11/11/2014 |
11/11/2014 |
33.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
11/11/2014 |
1.990 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
11/11/2014 |
11/11/2014 |
123.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONNER |
11/11/2014 |
1.991 |
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION |
|
|
|
96.523.180-3 |
N/A |
TONNER |
11/11/2014 |
11/11/2014 |
83.822 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMILLA |
11/11/2014 |
1.993 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA |
|
|
|
76.219.804-5 |
N/A |
CAMILLA |
11/11/2014 |
11/11/2014 |
117.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS |
11/11/2014 |
1.994 |
EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
TINTAS |
11/11/2014 |
11/11/2014 |
103.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA |
12/11/2014 |
1.995 |
EL CASTILLO LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
85.270 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ |
12/11/2014 |
1.996 |
START FIRE Y CIA LTDA |
|
|
|
76.615.160-4 |
N/A |
INSUMOS DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
70.210 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS, CUECA |
12/11/2014 |
1.997 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
GALVANOS, CUECA |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TERMOMETRO INFRAROJO |
12/11/2014 |
1.998 |
NICOLAS ANDRÉS CONTRERA ROJAS |
|
|
|
17.671.577-4 |
N/A |
TERMOMETRO INFRAROJO |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
117.810 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE EXTINTORES |
12/11/2014 |
1.999 |
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
MANTENCION DE EXTINTORES |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
48.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MACETEROS |
12/11/2014 |
2.000 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
MACETEROS |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
31.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUADROS DECORATIVOS |
12/11/2014 |
2.001 |
MARIA MUÑOZ FARIAS |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
CUADROS DECORATIVOS |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
115.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIBRERÍA |
12/11/2014 |
2.018 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
LIBRERÍA |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
121.030 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO VIEJITO PASCUERO |
12/11/2014 |
2.033 |
CAMILO LIZANA GONZALEZ |
|
|
|
12.779.281-K |
N/A |
ARRIENDO VIEJITO PASCUERO |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTO |
12/11/2014 |
2.034 |
MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
MATERIAL DIDACTO |
12/11/2014 |
12/11/2014 |
125.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANASTOS Y FLORES SECAS0 |
13/11/2014 |
2.040 |
GEMITA MERIÑO CONTANZO |
|
|
|
12.375.481-6 |
N/A |
CANASTOS Y FLORES SECAS0 |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
124.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
13/11/2014 |
2.066 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COLACIONES |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
123.109 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
JUGO EN CAJAS |
13/11/2014 |
2.069 |
COMERCIAL CHANDIA SPA |
|
|
|
76.110.921-9 |
N/A |
JUGO EN CAJAS |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
65.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADORNOS NAVIDAD |
13/11/2014 |
2.070 |
MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
ADORNOS NAVIDAD |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
119.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONTENEDORES |
13/11/2014 |
2.071 |
MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
CONTENEDORES |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
119.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DISTINTIVOS |
13/11/2014 |
2.072 |
MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
DISTINTIVOS |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
122.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TEXTIL |
13/11/2014 |
2.073 |
LUIS FREDES DIAS |
|
|
|
6.789.992-K |
N/A |
TEXTIL |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
123.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DISFRACES |
13/11/2014 |
2.075 |
GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS |
|
|
|
9.621.144-9 |
N/A |
DISFRACES |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
111.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TEXTIL |
13/11/2014 |
2.076 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
TEXTIL |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
123.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TEXTIL |
13/11/2014 |
2.077 |
GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS |
|
|
|
9.621.144-9 |
N/A |
TEXTIL |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
109.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES |
13/11/2014 |
2.078 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COLACIONES |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
84.167 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAlES DE LIBRERÍA |
13/11/2014 |
2.079 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIAlES DE LIBRERÍA |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
92.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SHOW DE MAGIA |
13/11/2014 |
2.080 |
CAMILO LIZANA GONZALEZ |
|
|
|
12.779.281-K |
N/A |
SHOW DE MAGIA |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
UTILES DE ASEO |
13/11/2014 |
2.081 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
UTILES DE ASEO |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
85.139 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACION |
13/11/2014 |
2.082 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COLACION |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
42.209 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ORILLADORA |
14/11/2014 |
2.088 |
ADASME RENCORET GUILLERMO ENRIQUE |
|
|
|
10.857.766-5 |
N/A |
ORILLADORA |
14/11/2014 |
14/11/2014 |
96.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES LAS MORITAS |
18/11/2014 |
2.108 |
COMERCIAL CHANDIA SPA |
|
|
|
76.110.921-9 |
N/A |
COLACIONES LAS MORITAS |
18/11/2014 |
18/11/2014 |
119.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AIRE ACONDICIONADO |
18/11/2014 |
2.112 |
LUIS TORO MARIN |
|
|
|
9.200.535-6 |
N/A |
AIRE ACONDICIONADO |
18/11/2014 |
18/11/2014 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
24/11/2014 |
2.134 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
123.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONNER |
24/11/2014 |
2.135 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TONNER |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
11.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VIDRIOS |
24/11/2014 |
2.137 |
ANA MAGALY TOLEDO ARELLANO |
|
|
|
11.455.629-7 |
N/A |
VIDRIOS |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
72.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PINTURA |
24/11/2014 |
2.138 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
PINTURA |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
44.826 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANQUETERIA DIA PARVULO |
24/11/2014 |
2.139 |
MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA |
|
|
|
15.697.842-6 |
N/A |
BANQUETERIA DIA PARVULO |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANQUETERIA DIA PARVULO |
24/11/2014 |
2.140 |
MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA |
|
|
|
15.697.842-6 |
N/A |
BANQUETERIA DIA PARVULO |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ENFERMERIA |
24/11/2014 |
2.141 |
FARMACIA ALLIENDE S.A |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
INSUMOS ENFERMERIA |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
119.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADORNOS NAVIDAD |
24/11/2014 |
2.142 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
ADORNOS NAVIDAD |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
62.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GAS |
24/11/2014 |
2.145 |
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11.812.616-5 |
N/A |
GAS |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
117.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANQUETERIA |
24/11/2014 |
2.147 |
MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA |
|
|
|
15.697.842-6 |
N/A |
BANQUETERIA |
24/11/2014 |
24/11/2014 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA |
25/11/2014 |
2.149 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
45.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DELANTALES |
25/11/2014 |
2.150 |
OLIVIA PEÑALOZA OSORIO |
|
|
|
7.051.589-K |
N/A |
DELANTALES |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
119.952 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE BAÑOS |
25/11/2014 |
2.151 |
PATRICIO MARIN PEREZ |
|
|
|
13.781.432-3 |
N/A |
REPARACION DE BAÑOS |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANQUETERIA |
25/11/2014 |
2.152 |
MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA |
|
|
|
15.697.842-6 |
N/A |
BANQUETERIA |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS |
25/11/2014 |
2.153 |
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO |
|
|
|
11.995.164-K |
N/A |
CARGA DE GAS |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
57.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTIMENTA |
25/11/2014 |
2.155 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
VESTIMENTA |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
83.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ENFERMERIA |
26/11/2014 |
2.157 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA |
|
|
|
76.219.804-5 |
N/A |
INSUMOS DE ENFERMERIA |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
102.824 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AMPLIF |
26/11/2014 |
2.158 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
COMPRA AMPLIF |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
115.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TOMA PRESION |
26/11/2014 |
2.159 |
LEONIDA PICCARDO |
|
|
|
3.289.140-3 |
N/A |
COMPRA TOMA PRESION |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
78.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE APOYO ESC. RINCON DE YAQUIL |
26/11/2014 |
2.161 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
MATERIAL DE APOYO ESC. RINCON DE YAQUIL |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LA FINCA |
26/11/2014 |
2.162 |
OLIVIA CABRERA FARIAS |
|
|
|
4.214.883-0 |
N/A |
INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LA FINCA |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
88.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTANDARTE |
26/11/2014 |
2.165 |
JORGE ALVAREZ GONZALEZ |
|
|
|
10.731.032-0 |
N/A |
ESTANDARTE |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION ESC MILLAHUE |
27/11/2014 |
2.167 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCION ESC MILLAHUE |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
108.886 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES ESC PANIAHUE |
27/11/2014 |
2.169 |
RICARDO NICOLAS URRA PAVEZ |
|
|
|
12.467.928-1 |
N/A |
INSUMOS COMPUTACIONALES ESC PANIAHUE |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
111.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC ESPECIAL |
27/11/2014 |
2.170 |
LUIS A GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7.234.217-8 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC ESPECIAL |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
124.070 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO SANTA CRUZ |
27/11/2014 |
2.171 |
OLIVIA CABRERA FARIAS |
|
|
|
4.214.883-0 |
N/A |
INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO SANTA CRUZ |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
98.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MESON DE TRABAJO |
25/11/2014 |
2.177 |
GABRIEL SEBASTIAN CORNEJO ZUÑIGA |
|
|
|
16.165.645-3 |
N/A |
MESON DE TRABAJO |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC ESPECIAL |
09/10/2014 |
1.730 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC ESPECIAL |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
110.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONTROL DE PLAGAS ESC LA PATAGUA |
09/10/2014 |
1.731 |
PATRICIO IVAN GOMEZ OROSTICA |
|
|
|
11.529.193-9 |
N/A |
CONTROL DE PLAGAS ESC LA PATAGUA |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION DAEM |
09/10/2014 |
1.735 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16.943.877-3 |
N/A |
AMPLIFICACION DAEM |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
55.555 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO MESONES Y MANTELES DAEM |
15/10/2014 |
1.738 |
SOCIEDAD COMERCIAL TOLDOS DE VALLE LTDA |
|
|
|
76.330.480-9 |
N/A |
ARRIENDO MESONES Y MANTELES DAEM |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION DAEM |
15/10/2014 |
1.739 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16.943.877-3 |
N/A |
AMPLIFICACION DAEM |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
55.555 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA GALVANOS DAEM |
15/10/2014 |
1.746 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA GALVANOS DAEM |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
41.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION IMPRESORA DAEM |
15/10/2014 |
1.757 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
8.477.896-6 |
N/A |
REPARACION IMPRESORA DAEM |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. ISLA DE YAQUIL |
16/10/2014 |
1.758 |
ADASME RENCORET GUILLERMO ENRIQUE |
|
|
|
10.857.766-5 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. ISLA DE YAQUIL |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
109.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAPACITACION ESC. 4 |
16/10/2014 |
1.759 |
SELCAP CAPACITACIONES LIMITADA |
|
|
|
77.578.690-6 |
N/A |
CAPACITACION ESC. 4 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
95.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA GALVANOS DAEM |
16/10/2014 |
1.761 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA GALVANOS DAEM |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
62.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES ESC LA PATAGUA |
20/10/2014 |
1.770 |
GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES ESC LA PATAGUA |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
15.601 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COCKTEIL DIA ABUELO SALA CUNA LA FINCA |
20/10/2014 |
1.771 |
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
|
13.050.220-2 |
N/A |
COCKTEIL DIA ABUELO SALA CUNA LA FINCA |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
49.385 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA VILLA DON HORACIO |
20/10/2014 |
1.772 |
MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
6.679.197-8 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA VILLA DON HORACIO |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
122.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES |
20/10/2014 |
1.774 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COMPRA COLACIONES |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
113.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA SAL CUNA LA FINCA |
21/10/2014 |
1.781 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA SAL CUNA LA FINCA |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
117.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES |
21/10/2014 |
1.782 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COMPRA COLACIONES |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
59.996 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COCKTEIL SALA CUNA LAS MORITAS |
21/10/2014 |
1.784 |
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
|
13.050.220-2 |
N/A |
COCKTEIL SALA CUNA LAS MORITAS |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
117.810 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTICULOS, SALA CUNA LAS MORITAS |
21/10/2014 |
1.786 |
MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
6.679.197-8 |
N/A |
COMPRA ARTICULOS, SALA CUNA LAS MORITAS |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
46.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EQUIPAMIENTO, SALA CUNA LA FINCA |
21/10/2014 |
1.787 |
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA |
|
|
|
85.599.700-2 |
N/A |
EQUIPAMIENTO, SALA CUNA LA FINCA |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
94.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION PASA MANOS |
21/10/2014 |
1.788 |
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ |
|
|
|
14.331.054-K |
N/A |
INSTALACION PASA MANOS |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
111.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EQUIPAMIENTO, SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
21/10/2014 |
1.790 |
COMERCIAL TAPIA Y GONZALEZ LTDA |
|
|
|
78.574.610-4 |
N/A |
EQUIPAMIENTO, SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
107.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VIDRIOS |
21/10/2014 |
1.792 |
JOSE LUIS DONOSO VERGARA |
|
|
|
11.555.860-9 |
N/A |
COMPRA DE VIDRIOS |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
119.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DELANTAL PERSONAL |
21/10/2014 |
1.798 |
GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS |
|
|
|
9.621.144-9 |
N/A |
DELANTAL PERSONAL |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
122.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE ESCOLAR |
21/10/2014 |
1.800 |
RENZO HERNAN PAREDES PAREDES |
|
|
|
11.455.688-2 |
N/A |
TRANSPORTE ESCOLAR |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MULTIFUNCIONAL |
22/10/2014 |
1.811 |
SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA LTDA |
|
|
|
85.985.700-0 |
N/A |
COMPRA MULTIFUNCIONAL |
22/10/2014 |
22/10/2014 |
39.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDALLAS |
22/10/2014 |
1.812 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA MEDALLAS |
22/10/2014 |
22/10/2014 |
108.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LIBROS |
22/10/2014 |
1.813 |
LUIS VARGAS MARDONES COMERCIAL E.I.R.L |
|
|
|
76.183.924-1 |
N/A |
COMPRA LIBROS |
22/10/2014 |
22/10/2014 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA |
22/10/2014 |
1.814 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA |
22/10/2014 |
22/10/2014 |
111.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES |
22/10/2014 |
1.815 |
COMERCIAL CHANDIA SPA |
|
|
|
76.110.921-9 |
N/A |
COMPRA COLACIONES |
22/10/2014 |
22/10/2014 |
30.145 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE BAÑOS |
22/10/2014 |
1.816 |
VERONICA ESTRADA JIMENEZ |
|
|
|
13.781.432-3 |
N/A |
REPARACION DE BAÑOS |
22/10/2014 |
22/10/2014 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SUBWOOFER |
22/10/2014 |
1.818 |
JULIA PEREZ RIVAS |
|
|
|
13.781.733-0 |
N/A |
COMPRA SUBWOOFER |
22/10/2014 |
22/10/2014 |
109.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUMIGACION Y OTROS |
23/10/2014 |
1.829 |
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
|
76.170.004-9 |
N/A |
FUMIGACION Y OTROS |
23/10/2014 |
23/10/2014 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RETIRO DE ESCOMBROS |
23/10/2014 |
1.830 |
CESAR IGNACIO CATALAN MUÑOZ |
|
|
|
16.261.662-5 |
N/A |
RETIRO DE ESCOMBROS |
23/10/2014 |
23/10/2014 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUMIGACION |
27/10/2014 |
1.916 |
PATRICIO IVAN GOMEZ OROSTICA |
|
|
|
11.529.193-9 |
N/A |
FUMIGACION |
27/10/2014 |
27/10/2014 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE LIBROS |
27/10/2014 |
1.917 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE LIBROS |
27/10/2014 |
27/10/2014 |
65.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUBRE PISO |
27/10/2014 |
1.918 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
CUBRE PISO |
27/10/2014 |
27/10/2014 |
70.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FERRETERÍA |
28/10/2014 |
1.919 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
FERRETERÍA |
28/10/2014 |
28/10/2014 |
25.098 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
28/10/2014 |
1.921 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
28/10/2014 |
28/10/2014 |
37.038 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE IMPRESORA |
28/10/2014 |
1.922 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
8.477.896-6 |
N/A |
REPARACION DE IMPRESORA |
28/10/2014 |
28/10/2014 |
43.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2014 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TONNER |
29/10/2014 |
1.937 |
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION |
|
|
|
96.523.180-3 |
N/A |
COMPRA TONNER |
29/10/2014 |
29/10/2014 |
92.339 |
pesos |
|
Enlace |