| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONTENEDOR TAPA ROSCA ESTERIL |
07/01/2015 |
1 |
FARMALATINA LTDA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
CONTENEDOR TAPA ROSCA ESTERIL |
07/01/2015 |
07/01/2015 |
45.815 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION AUTOMOVILES |
08/01/2015 |
2 |
SOC. COM. NEUMAJEM SERVICE LTDA. |
|
|
|
76.052.848-K |
N/A |
REPARACION AUTOMOVILES |
08/01/2015 |
08/01/2015 |
127.698 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ALCOHOL, POVIDONA, AGUA OXIGENADA |
12/01/2015 |
3 |
AWAD ARTICULOS MEDICOS |
|
|
|
5.398.787-7 |
N/A |
COMPRA ALCOHOL, POVIDONA, AGUA OXIGENADA |
12/01/2015 |
12/01/2015 |
95.081 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LAPIZ GEL |
15/01/2015 |
4 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA LAPIZ GEL |
15/01/2015 |
15/01/2015 |
33.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ESMALTE, PAPEL ENGOMADO, MANGUERA, UNION, ABRAZADERA |
16/01/2015 |
5 |
AVELINO FONDON Y CIA TDA. |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA DE ESMALTE, PAPEL ENGOMADO, MANGUERA, UNION, ABRAZADERA |
16/01/2015 |
16/01/2015 |
83.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CARPETAS, CARNET CONTROL |
20/01/2015 |
6 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE CARPETAS, CARNET CONTROL |
20/01/2015 |
20/01/2015 |
80.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CANULAS |
20/01/2015 |
7 |
AWAD ARTICULOS MEDICOS |
|
|
|
5.398.787-7 |
N/A |
COMPRA CANULAS |
20/01/2015 |
20/01/2015 |
52.836 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REVISION Y EVALUACIÓN DE FALLA AUTOCLAVE |
27/01/2015 |
8 |
AUTOCLAVE LTDA. |
|
|
|
76.297.189-5 |
N/A |
REVISION Y EVALUACIÓN DE FALLA AUTOCLAVE |
27/01/2015 |
27/01/2015 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO MANTENCION EXTINTORES |
28/01/2015 |
9 |
GUILLERMO PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENCION EXTINTORES |
28/01/2015 |
28/01/2015 |
26.561 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE CATERING |
28/01/2015 |
10 |
DENISSE MORALES NAVARRO |
|
|
|
11.996.037-1 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE CATERING |
28/01/2015 |
28/01/2015 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CARPETAS, PAPEL ENGOMADO, SOBRE |
29/01/2015 |
11 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307..460-7 |
N/A |
COMPRA DE CARPETAS, PAPEL ENGOMADO, SOBRE |
29/01/2015 |
29/01/2015 |
66.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LAUNOL SHAMPOO SACHET |
30/01/2015 |
12 |
LABORATORIO CHILE S A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA LAUNOL SHAMPOO SACHET |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
127.449 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PODOLOGIA |
04/02/2015 |
13 |
DENIMED EIRL |
|
|
|
76.588.710-0 |
N/A |
INSUMOS DE PODOLOGIA |
04/02/2015 |
04/02/2015 |
126.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PILAS CR-2032 |
05/02/2015 |
14 |
JOYERIAS ARENAS |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
PILAS CR-2032 |
05/02/2015 |
05/02/2015 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BENCINA |
13/02/2015 |
15 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
BENCINA |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
80.640 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TONER, OPALINA, SILICONA |
16/02/2015 |
16 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TONER, OPALINA, SILICONA |
16/02/2015 |
16/02/2015 |
124.270 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONMPRA DE RIMBRE, FUNDAS TRANSPARENTES |
17/02/2015 |
17 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
CONMPRA DE RIMBRE, FUNDAS TRANSPARENTES |
17/02/2015 |
17/02/2015 |
87.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJA CONTROL AUTOCLAVE |
18/02/2015 |
18 |
EDUARDO AWAD MANZUR |
|
|
|
5.398.787-7 |
N/A |
CAJA CONTROL AUTOCLAVE |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
127.271 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PALOS DE BROCHETA, VASOS, SERVILLETAS |
24/02/2015 |
19 |
LUZ ELIANA PIÑA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
PALOS DE BROCHETA, VASOS, SERVILLETAS |
24/02/2015 |
24/02/2015 |
23.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
24/02/2015 |
20 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
24/02/2015 |
24/02/2015 |
40.339 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION AUTOMOVILES |
24/02/2015 |
21 |
SOC. COM. NEUMAJEM SERVICE LTDA. |
|
|
|
76.052.848-K |
N/A |
REPARACION AUTOMOVILES |
24/02/2015 |
24/02/2015 |
101.073 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO WEB HOSTING |
26/02/2015 |
22 |
SAN MARTIN Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76.433.430-2 |
N/A |
SERVICIO WEB HOSTING |
26/02/2015 |
26/02/2015 |
73.185 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE FERRETERIA |
27/02/2015 |
23 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
INSUMOS DE FERRETERIA |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
20.210 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA KIT BETA-HCG |
05/03/2015 |
24 |
INMUNODIAGNOSTICO LTDA. |
|
|
|
77.814.080-2 |
N/A |
COMPRA KIT BETA-HCG |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTOR |
05/03/2015 |
25 |
GUILLERMO PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTOR |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
21.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BENCINA, ACEITE |
06/03/2015 |
26 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA BENCINA, ACEITE |
06/03/2015 |
06/03/2015 |
114.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE AGUA Y VASOS |
06/03/2015 |
27 |
PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA LTDA. |
|
|
|
77.943.620-9 |
N/A |
CARGA DE AGUA Y VASOS |
06/03/2015 |
06/03/2015 |
16.497 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTOR |
09/03/2015 |
28 |
GUILLERMO PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTOR |
09/03/2015 |
09/03/2015 |
13.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS VIDRIO |
10/03/2015 |
29 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA VASOS VIDRIO |
10/03/2015 |
10/03/2015 |
31.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTAS |
10/03/2015 |
30 |
JUAN PABLO CATALAN |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA FRUTAS |
10/03/2015 |
10/03/2015 |
6.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FILTRO ACEITE Y ACEITE |
16/03/2015 |
31 |
Soc. Com. Neumajem Service Ltda. |
|
|
|
76.052.848-K |
N/A |
COMPRA FILTRO ACEITE Y ACEITE |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
64.316 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA KIT UROCULTIVO |
16/03/2015 |
32 |
EMARIN S.A. |
|
|
|
76.162.658-2 |
N/A |
COMPRA KIT UROCULTIVO |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
16/03/2015 |
33 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
31.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA IN |
16/03/2015 |
34 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA IN |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
94.488 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS PLASTICOS |
16/03/2015 |
35 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA VASOS PLASTICOS |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
31.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CARGA OXIGENO |
16/03/2015 |
36 |
SOLD-GAS |
|
|
|
7.053.523-8 |
N/A |
COMPRA CARGA OXIGENO |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
61.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
18/03/2015 |
37 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
18/03/2015 |
18/03/2015 |
129.070 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS ELECTRICOS |
19/03/2015 |
38 |
MARIA VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA INSUMOS ELECTRICOS |
19/03/2015 |
19/03/2015 |
10.710 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SACOS DE PAPEL |
24/03/2015 |
39 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA SACOS DE PAPEL |
24/03/2015 |
24/03/2015 |
104.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ANESTESIA DENTAL |
24/03/2015 |
40 |
DENTAL LAVAL LDTA. |
|
|
|
79.595.850-9 |
N/A |
COMPRA ANESTESIA DENTAL |
24/03/2015 |
24/03/2015 |
123.522 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
25/03/2015 |
41 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
45.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
25/03/2015 |
42 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
36.813 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/03/2015 |
43 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
64.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
31/03/2015 |
44 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
129.070 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA |
31/03/2015 |
45 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
52.035 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA GALVANOS DE MADEA |
31/03/2015 |
46 |
JOYERIAS ARENAS |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA GALVANOS DE MADEA |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
84.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICACION AVISO POR UN DIA |
01/04/2015 |
47 |
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA. |
|
|
|
85.599.700-2 |
N/A |
PUBLICACION AVISO POR UN DIA |
01/04/2015 |
01/04/2015 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
02/04/2015 |
48 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
02/04/2015 |
02/04/2015 |
52.574 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, VASOS, PLATOS, CUCHARAS |
02/04/2015 |
49 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, VASOS, PLATOS, CUCHARAS |
02/04/2015 |
02/04/2015 |
20.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
02/04/2015 |
50 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
02/04/2015 |
02/04/2015 |
19.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TETERAS ALUMINIO |
06/04/2015 |
51 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
COMPRA DE TETERAS ALUMINIO |
06/04/2015 |
06/04/2015 |
22.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA |
06/04/2015 |
52 |
ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LTDA. |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA |
06/04/2015 |
06/04/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
06/04/2015 |
53 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
06/04/2015 |
06/04/2015 |
101.969 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS PLASTICOS |
07/04/2015 |
54 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA VASOS PLASTICOS |
07/04/2015 |
07/04/2015 |
5.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTAS |
07/04/2015 |
55 |
JUAN PABLO CATALAN |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA FRUTAS |
07/04/2015 |
07/04/2015 |
15.215 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
13/04/2015 |
56 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
114.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO |
13/04/2015 |
57 |
ARIEL ESPINOZA CACERAS |
|
|
|
13.348.675-5 |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
90.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CBOLSAS Y CAJAS PLASTICAS |
13/04/2015 |
58 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE CBOLSAS Y CAJAS PLASTICAS |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
75.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE IMPRENTA |
14/04/2015 |
59 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE IMPRENTA |
14/04/2015 |
14/04/2015 |
103.709 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FIBRA OPTICA |
15/04/2015 |
60 |
M-DENT |
|
|
|
85.025.400-1 |
N/A |
COMPRA FIBRA OPTICA |
15/04/2015 |
15/04/2015 |
121.202 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICACION AVISO POR TRES DIAS |
16/04/2015 |
61 |
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA. |
|
|
|
85.599.700-2 |
N/A |
PUBLICACION AVISO POR TRES DIAS |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
21.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CAJAS TORULIN AMIES SIN CARBON |
16/04/2015 |
62 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA CAJAS TORULIN AMIES SIN CARBON |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
114.906 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MONITOR DE PRESION DIGITAL |
16/04/2015 |
63 |
COM. DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA. |
|
|
|
77.594.500-1 |
N/A |
COMPRA DE MONITOR DE PRESION DIGITAL |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
75.208 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
20/04/2015 |
64 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
20/04/2015 |
20/04/2015 |
93.276 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BOLSAS TRANSPARENTES |
20/04/2015 |
65 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA BOLSAS TRANSPARENTES |
20/04/2015 |
20/04/2015 |
10.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
21/04/2015 |
66 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
123.770 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
21/04/2015 |
67 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
40.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO REVISIONES ELECTRICAS |
22/04/2015 |
68 |
ESTEBAN CAMPOS GANZALEZ |
|
|
|
13.782.464-7 |
N/A |
COMPRA SERVICIO REVISIONES ELECTRICAS |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
129.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ROLLO DE BOLETO TURNO MATIC |
23/04/2015 |
69 |
DIMERC S.A. |
|
|
|
96670840-9 |
N/A |
COMPRA ROLLO DE BOLETO TURNO MATIC |
23/04/2015 |
23/04/2015 |
41.353 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TALONARIO DE PEDIDO |
24/02/2015 |
70 |
ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LTDA. |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA TALONARIO DE PEDIDO |
24/02/2015 |
24/02/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS, CUCHARAS, BANDEJAS |
27/04/2015 |
71 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA VASOS, CUCHARAS, BANDEJAS |
27/04/2015 |
27/04/2015 |
34.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PLACA AGAR MUELLER |
27/04/2015 |
72 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA PLACA AGAR MUELLER |
27/04/2015 |
27/04/2015 |
110.051 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO |
28/04/2015 |
73 |
ARIEL ESPINOZA CACERAS |
|
|
|
13.348.675-5 |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO |
28/04/2015 |
28/04/2015 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REVISION Y EVALUACION AUTOCLAVE |
28/04/2015 |
74 |
AUTOCLAVE LTDA. |
|
|
|
76.297.189-5 |
N/A |
REVISION Y EVALUACION AUTOCLAVE |
28/04/2015 |
28/04/2015 |
129.710 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CARGA DE OXIGENO |
29/04/2015 |
75 |
SOLD-GAS |
|
|
|
7.053.523-8 |
N/A |
COMPRA CARGA DE OXIGENO |
29/04/2015 |
29/04/2015 |
22.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
04/05/2015 |
76 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
04/05/2015 |
04/05/2015 |
67.998 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE NEUMATICO |
04/05/2015 |
77 |
LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA |
|
|
|
7.937.776-2 |
N/A |
COMPRA DE NEUMATICO |
04/05/2015 |
04/05/2015 |
116.025 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
05/05/2015 |
78 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
05/05/2015 |
05/05/2015 |
14.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
07/05/2015 |
79 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
07/05/2015 |
07/05/2015 |
40.912 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS |
07/05/2015 |
80 |
JUAN PABLO CATALAN |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS |
07/05/2015 |
07/05/2015 |
23.119 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PLATOS, VASOS, CUCHARAS |
07/05/2015 |
81 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE PLATOS, VASOS, CUCHARAS |
07/05/2015 |
07/05/2015 |
7.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE JERINGAS, AGUJAS, ALCOHOL, GUANTES |
11/05/2015 |
82 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
COMPRA DE JERINGAS, AGUJAS, ALCOHOL, GUANTES |
11/05/2015 |
11/05/2015 |
21.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
11/05/2015 |
83 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
11/05/2015 |
11/05/2015 |
19.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
11/05/2015 |
84 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
11/05/2015 |
11/05/2015 |
98.138 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA |
13/05/2015 |
85 |
SOC. COMERC. MORELL Y MORELL LTDA. |
|
|
|
78.750.790-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
18.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE AGUJAS, GLUCOSA |
13/05/2015 |
86 |
AMILAB |
|
|
|
7.700.690-8 |
N/A |
COMPRA DE AGUJAS, GLUCOSA |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
114.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE FERETERIA |
15/05/2015 |
87 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA. |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE FERETERIA |
15/05/2015 |
15/05/2015 |
6.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS |
18/05/2015 |
88 |
JUAN PABLO CATALAN |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
33.575 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VASOS, PLATOS, SERVILLETAS |
18/05/2015 |
89 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE VASOS, PLATOS, SERVILLETAS |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
12.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
02/04/2015 |
90 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
02/04/2015 |
02/04/2015 |
68.366 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
20/05/2015 |
91 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
19.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TAPA CAMARA, CEMENTO |
20/05/2015 |
92 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA. |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA TAPA CAMARA, CEMENTO |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
13.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PILAS AA, CR32 |
22/05/2015 |
93 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
|
|
|
77.012.870-6 |
N/A |
COMPRA PILAS AA, CR32 |
22/05/2015 |
22/05/2015 |
96.747 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DISCO LIJA PODOLOGIA |
25/05/2015 |
94 |
DENIMED EIRL |
|
|
|
76.588.710-0 |
N/A |
COMPRA DISCO LIJA PODOLOGIA |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
105.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TUBOS DE SILICONA POR CONDENSAR DENTAL |
25/05/2015 |
95 |
DENTAL LAVAL |
|
|
|
79.595.850-9 |
N/A |
COMPRA TUBOS DE SILICONA POR CONDENSAR DENTAL |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
92.534 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PILAS LR 41 |
25/05/2015 |
96 |
JOYERIA ARENAS |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA DE PILAS LR 41 |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE ASEO |
26/05/2015 |
97 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE ASEO |
26/05/2015 |
26/05/2015 |
128.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ATOMIZADORES |
26/05/2015 |
98 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE ATOMIZADORES |
26/05/2015 |
26/05/2015 |
54.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COMPRIMIDOS DE CLONAZEPAM |
26/05/2015 |
99 |
LABORATORIO CHILE |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA DE COMPRIMIDOS DE CLONAZEPAM |
26/05/2015 |
26/05/2015 |
129.662 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA GALLETAS Y JUGOS |
29/05/2015 |
100 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA GALLETAS Y JUGOS |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
60.619 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TENEDOR Y VASOS PLASTICOS |
29/05/2015 |
101 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA TENEDOR Y VASOS PLASTICOS |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
5.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COMPRIMIDOS DE ZOPICLONA |
29/05/2015 |
102 |
INSTITUTO SANITAS S.A. |
|
|
|
90.073.000-4 |
N/A |
COMPRA DE COMPRIMIDOS DE ZOPICLONA |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
129.413 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
01/06/2015 |
103 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
44.391 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TALONERA, ANILLO RECTOR |
01/06/2015 |
104 |
PRONAMED |
|
|
|
76.865.440-9 |
N/A |
COMPRA DE TALONERA, ANILLO RECTOR |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
104.074 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
02/06/2015 |
105 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
02/06/2015 |
02/06/2015 |
40.748 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL |
03/06/2015 |
106 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL |
03/06/2015 |
03/06/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJA BAJALENGUAS |
05/06/2015 |
107 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
CAJA BAJALENGUAS |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FOTOCOPIAS |
05/06/2015 |
108 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
FOTOCOPIAS |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
131.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION AUTOMOVILES |
08/06/2015 |
109 |
SERVITECA |
|
|
|
76.060.321-K |
N/A |
REPARACION AUTOMOVILES |
08/06/2015 |
08/06/2015 |
68.053 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL |
11/06/2015 |
110 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
113.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TELEFONOS, MP4 |
11/06/2015 |
111 |
JAIME GARCIA V. |
|
|
|
12.415.143-0 |
N/A |
COMPRA TELEFONOS, MP4 |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
104.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COPRA EQUIPO FLUORESCENTE |
17/06/2015 |
112 |
MARIA VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COPRA EQUIPO FLUORESCENTE |
17/06/2015 |
17/06/2015 |
32.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS Y CAJAS PLASTICAS |
17/06/2015 |
113 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA VASOS Y CAJAS PLASTICAS |
17/06/2015 |
17/06/2015 |
127.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TUBOS DE SILICONA PARA IMPRESIÓN DENTAL |
18/06/2015 |
114 |
DENTAL LAVAL |
|
|
|
79.595.850-9 |
N/A |
COMPRA TUBOS DE SILICONA PARA IMPRESIÓN DENTAL |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
100.246 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CARGA DE GAS |
19/06/2015 |
115 |
VIVIANA FAUNDEZ P. |
|
|
|
13.348.728-K |
N/A |
COMPRA CARGA DE GAS |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
130.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BIDONES DETERGENTE |
22/06/2015 |
116 |
P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA. |
|
|
|
76.035.740-5 |
N/A |
COMPRA BIDONES DETERGENTE |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
128.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL |
22/06/2015 |
117 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
23/06/2015 |
118 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
23/06/2015 |
23/06/2015 |
64.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BOLIGRAFOS CON DESTACADOR GRABADOS |
23/06/2015 |
119 |
ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. |
|
|
|
77.415.130-3 |
N/A |
COMPRA BOLIGRAFOS CON DESTACADOR GRABADOS |
23/06/2015 |
23/06/2015 |
107.457 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BATERIA Y ACEITE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL |
24/06/2015 |
120 |
SERVITECA |
|
|
|
76.060.321-K |
N/A |
COMPRA BATERIA Y ACEITE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
127.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CABLE CAT 6E, CABLE TELEFONO |
24/06/2015 |
121 |
MARIA VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA CABLE CAT 6E, CABLE TELEFONO |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
97.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO |
30/06/2015 |
122 |
SERVITECA |
|
|
|
76.060.321-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
86.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/06/2015 |
123 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
32.025 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
07/07/2015 |
124 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
69.848 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
03/07/2015 |
125 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
03/07/2015 |
03/07/2015 |
43.316 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
06/07/2015 |
126 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
33.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BANDEJAS DE EXAMEN |
08/07/2015 |
127 |
DISTIBUIDORA DENTAL EDIGNMA LTDA. |
|
|
|
76.030.201-5 |
N/A |
COMPRA BANDEJAS DE EXAMEN |
08/07/2015 |
08/07/2015 |
122.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
08/07/2015 |
128 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
08/07/2015 |
08/07/2015 |
28.547 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA OPALINA |
08/07/2015 |
129 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA OPALINA |
08/07/2015 |
08/07/2015 |
19.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
08/07/2015 |
130 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
08/07/2015 |
08/07/2015 |
123.284 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA RECARGA GAS |
13/07/2015 |
131 |
ABASTIBLE S.A. |
|
|
|
91.806.000-6 |
N/A |
COMPRA RECARGA GAS |
13/07/2015 |
13/07/2015 |
130.355 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA GASA PARAFINADA |
13/07/2015 |
132 |
GLOBAL PHARMA S.P.A |
|
|
|
76.389.383-9 |
N/A |
COMPRA GASA PARAFINADA |
13/07/2015 |
13/07/2015 |
113.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
14/07/2015 |
133 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
14/07/2015 |
14/07/2015 |
9.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AMPOLLAS DE LIDOCAINA |
14/07/2015 |
134 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
COMPRA AMPOLLAS DE LIDOCAINA |
14/07/2015 |
14/07/2015 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO |
14/07/2015 |
135 |
SERVITECA |
|
|
|
76.060.321-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO |
14/07/2015 |
14/07/2015 |
128.371 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PORTACREDENCIAL |
20/07/2015 |
136 |
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA. |
|
|
|
76.238.028-5 |
N/A |
COMPRA PORTACREDENCIAL |
20/07/2015 |
20/07/2015 |
47.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PAEPL FOTOGRAFICO, TERMOLAMINADO |
20/07/2015 |
137 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA PAEPL FOTOGRAFICO, TERMOLAMINADO |
20/07/2015 |
20/07/2015 |
8.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ADHESIVO DENTAL |
20/07/2015 |
138 |
DENTAL LAVAL |
|
|
|
79.595.850-9 |
N/A |
COMPRA ADHESIVO DENTAL |
20/07/2015 |
20/07/2015 |
105.315 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
22/07/2015 |
139 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
22/07/2015 |
22/07/2015 |
48.835 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
28/07/2015 |
140 |
JAIME FARIAS MAÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
28/08/2015 |
141 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
85.543 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PLATOS, VASOS, CUCHARAS PLASTICAS |
28/07/2015 |
142 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA PLATOS, VASOS, CUCHARAS PLASTICAS |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
14.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AFICHE DE 50X40 |
29/07/2015 |
143 |
ADRIANA TREJO JORQUERA |
|
|
|
13.782.057-9 |
N/A |
COMPRA AFICHE DE 50X40 |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
32.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRASCO BIOPSIA |
29/07/2015 |
144 |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
|
|
|
59.077.290-9 |
N/A |
COMPRA FRASCO BIOPSIA |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
4.403 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/07/2015 |
145 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
11.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA KIT MULTIDISCO UROCULTIVO |
30/07/2015 |
146 |
EMARIN SDA S.A. |
|
|
|
76.162.658-2 |
N/A |
COMPRA KIT MULTIDISCO UROCULTIVO |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
05/08/2015 |
148 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
05/08/2015 |
05/08/2015 |
49.976 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BENCINA |
06/08/2015 |
149 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA BENCINA |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
131.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LIBRO CUENTOS |
06/08/2015 |
150 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA LIBRO CUENTOS |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
98.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA JUEGOS EDUCATIVOS |
07/08/2015 |
151 |
RESURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBRO |
|
|
|
76.367.625-0 |
N/A |
COMPRA JUEGOS EDUCATIVOS |
07/08/2015 |
07/08/2015 |
132.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
07/08/2015 |
152 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
07/08/2015 |
07/08/2015 |
46.184 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LANA, GENERO |
07/08/2015 |
153 |
SOC. COM. SAN JOSE |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
COMPRA LANA, GENERO |
07/08/2015 |
07/08/2015 |
61.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA RESMA CARTA |
10/08/2015 |
154 |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
|
|
|
77.012.870-6 |
N/A |
COMPRA RESMA CARTA |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
116.025 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AMITRIPTILINA |
10/08/2015 |
155 |
LABORATORIO CHILE |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA AMITRIPTILINA |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
131.614 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ESTABILIZADOR VOLTAJE |
10/08/2015 |
156 |
MARIA VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA ESTABILIZADOR VOLTAJE |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
103.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PROPANOLOL |
10/08/2015 |
157 |
ETHON PHARMACEUTICALS |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA PROPANOLOL |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
131.138 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CLORURO DE SODIO |
10/08/2015 |
158 |
WINPHARMA SPA |
|
|
|
76.079.782-0 |
N/A |
COMPRA CLORURO DE SODIO |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
42.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PUNTAS ULTRASONIDO |
10/08/2015 |
159 |
BIOTECH LIMITADA |
|
|
|
76.006.366-5 |
N/A |
COMPRA PUNTAS ULTRASONIDO |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
93.501 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA HIDROSAL |
10/08/2015 |
160 |
AGUASIN SPA |
|
|
|
76.377.649-2 |
N/A |
COMPRA HIDROSAL |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
118.798 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
11/08/2015 |
161 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
101.358 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CARPETAS |
11/08/2015 |
162 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA CARPETAS |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
18.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LIGAS |
12/08/2015 |
163 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA LIGAS |
12/08/2015 |
12/08/2015 |
52.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTA |
13/08/2015 |
164 |
JUAN PABLO CATALAN |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA FRUTA |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO MESON SALUDABLE |
13/08/2015 |
165 |
BLANCA GALAZ NUÑEZ |
|
|
|
10.597.283-0 |
N/A |
COMPRA SERVICIO MESON SALUDABLE |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DISPENSADOR Y AGUA |
14/08/2015 |
166 |
PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA |
|
|
|
77.943.620-9 |
N/A |
COMPRA DISPENSADOR Y AGUA |
14/08/2015 |
14/08/2015 |
81.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CABLE ALARGADOR |
14/08/2015 |
167 |
MARIA VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA DE CABLE ALARGADOR |
14/08/2015 |
14/08/2015 |
69.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS PLASTICOS |
14/08/2015 |
168 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA VASOS PLASTICOS |
14/08/2015 |
14/08/2015 |
12.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
17/08/2015 |
169 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
17/08/2015 |
17/08/2015 |
35.543 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE FRUTAS |
17/08/2015 |
170 |
JUAN PABLO CATALAN |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA DE FRUTAS |
17/08/2015 |
17/08/2015 |
14.492 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
17/08/2015 |
171 |
BIOLINE LIMITADA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
17/08/2015 |
17/08/2015 |
92.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA |
18/08/2015 |
172 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
120.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
19/08/2015 |
173 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
94.962 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SEMILLAS |
20/08/2015 |
174 |
AGROSILVA |
|
|
|
7.583.140-4 |
N/A |
COMPRA SEMILLAS |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
24.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARBOLES Y TIERRA |
20/08/2015 |
175 |
VIVEROS DON BOSCO |
|
|
|
5.081.734-4 |
N/A |
COMPRA ARBOLES Y TIERRA |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
127.011 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TABLAS Y CLAVOS |
18/08/2015 |
176 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA TABLAS Y CLAVOS |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
18.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PETROLEO |
21/08/2015 |
177 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA PETROLEO |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
130.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LAMPARA LED DENTAL |
24/08/2015 |
178 |
M-DENT |
|
|
|
85.025.400-1 |
N/A |
COMPRA LAMPARA LED DENTAL |
24/08/2015 |
24/08/2015 |
108.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TELE TRANSPORE |
24/08/2015 |
179 |
FARMACIA SANTA CRUZ |
|
|
|
76.131.453-K |
N/A |
COMPRA TELE TRANSPORE |
24/08/2015 |
24/08/2015 |
88.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TUBO EXAMENES |
24/08/2015 |
180 |
AMILAB LTDA. |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA TUBO EXAMENES |
24/08/2015 |
24/08/2015 |
128.413 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COAJAS ORGANIZADORAS |
24/08/2015 |
181 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA COAJAS ORGANIZADORAS |
24/08/2015 |
24/08/2015 |
11.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
25/08/2015 |
182 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
25/08/2015 |
25/08/2015 |
16.267 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
26/08/2015 |
183 |
MARIA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.17-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
26/08/2015 |
26/08/2015 |
15.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
26/08/2015 |
184 |
JAIME FARIAS MAÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
26/08/2015 |
26/08/2015 |
20.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CHAPITAS CON LOGO(MERCANDICH) |
26/08/2015 |
185 |
ADRIANA TREJO JORQUERA |
|
|
|
13.782.057-9 |
N/A |
COMPRA CHAPITAS CON LOGO(MERCANDICH) |
26/08/2015 |
26/08/2015 |
49.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
26/08/2015 |
186 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
26/08/2015 |
26/08/2015 |
38.493 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AGUJAS |
27/08/2015 |
187 |
EDUARDO AWAD MANZUR |
|
|
|
5.398.787-7 |
N/A |
COMPRA AGUJAS |
27/08/2015 |
27/08/2015 |
131.495 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULOS |
31/08/2015 |
188 |
SERVITECA |
|
|
|
76.060.321-K |
N/A |
MANTENCION VEHICULOS |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
131.019 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA |
31/08/2015 |
189 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AGUJAS |
01/09/2015 |
190 |
AMILAB LTDA. |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA AGUJAS |
01/09/2015 |
01/09/2015 |
125.021 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO GASTRONOMICO |
01/09/2015 |
191 |
DIEGO CASTAÑON OSORIO |
|
|
|
16.882.226-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO GASTRONOMICO |
01/09/2015 |
01/09/2015 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTAS TRX SUSPENSION |
01/09/2015 |
192 |
DEPORTES RAM |
|
|
|
76.208.579-8 |
N/A |
CINTAS TRX SUSPENSION |
01/09/2015 |
01/09/2015 |
89.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PLANTAS |
02/09/2015 |
193 |
HORTALIZAS Y PLANTINES LA VILLA |
|
|
|
76.181.447-8 |
N/A |
COMPRA DE PLANTAS |
02/09/2015 |
02/09/2015 |
105.434 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULOS |
03/09/2015 |
194 |
SERVITECA |
|
|
|
76.060.321-K |
N/A |
MANTENCION VEHICULOS |
03/09/2015 |
03/09/2015 |
126.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
03/09/2015 |
195 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
03/09/2015 |
03/09/2015 |
21.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MOTOR DE PODOLOGÍA DE 35.000 RPM JD-8500 |
03/09/2015 |
196 |
DENIMED EIRL |
|
|
|
76.588.710-0 |
N/A |
MOTOR DE PODOLOGÍA DE 35.000 RPM JD-8500 |
03/09/2015 |
03/09/2015 |
125.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULOS |
04/09/2015 |
197 |
Ariel Espinoza |
|
|
|
13.348.675-5 |
N/A |
MANTENCION VEHICULOS |
04/09/2015 |
04/09/2015 |
107.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
04/09/2015 |
198 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA |
|
|
|
92.999.000-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
04/09/2015 |
04/09/2015 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
04/09/2015 |
199 |
GALENICA S A |
|
|
|
79.622.060-0 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
04/09/2015 |
04/09/2015 |
128.574 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CESFAM |
08/09/2015 |
200 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CESFAM |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTOR |
08/09/2015 |
201 |
GUILLERMO PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTOR |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
13.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
08/09/2015 |
202 |
BIOLINE LIMITADA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
123.701 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
08/09/2015 |
203 |
VALTEK S.A. |
|
|
|
79.568.850-1 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TINTAS |
14/09/2015 |
204 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TINTAS |
14/09/2015 |
14/09/2015 |
105.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ESMALTE |
16/09/2015 |
205 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA ESMALTE |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
100.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
21/09/2015 |
206 |
AMILAB LTDA. |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
21/09/2015 |
21/09/2015 |
128.425 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CESFAM |
21/09/2015 |
207 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CESFAM |
21/09/2015 |
21/09/2015 |
64.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FUENTE, CACEROLA, SARTEN, COMPOTERA |
23/09/2015 |
208 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557,741-9 |
N/A |
COMPRA FUENTE, CACEROLA, SARTEN, COMPOTERA |
23/09/2015 |
23/09/2015 |
100.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
JUEGO DE VASOS |
23/09/2015 |
209 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
JUEGO DE VASOS |
23/09/2015 |
23/09/2015 |
41.976 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARNET CONTROL |
24/09/2015 |
210 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
|
CARNET CONTROL |
24/09/2015 |
24/09/2015 |
126.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARNET PERINATAL IMPRESO |
28/09/2015 |
211 |
ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA |
|
|
|
78.964.030-0 |
N/A |
CARNET PERINATAL IMPRESO |
28/09/2015 |
28/09/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TELEFONOS |
28/09/2015 |
212 |
OLIVIA CABRERA FARIAS |
|
|
|
4.214.883-0 |
N/A |
COMPRA TELEFONOS |
28/09/2015 |
28/09/2015 |
38.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS |
28/09/2015 |
213 |
TODODEPORTES |
|
|
|
76.861.150-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS |
28/09/2015 |
28/09/2015 |
100.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJA DE PCR |
29/09/2015 |
214 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA |
|
|
|
92.999.000-5 |
N/A |
CAJA DE PCR |
29/09/2015 |
29/09/2015 |
82.408 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CINTA PORTA CREDENCIAL IMPRESA |
29/09/2015 |
215 |
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA. |
|
|
|
76.238.028-5 |
N/A |
COMPRA CINTA PORTA CREDENCIAL IMPRESA |
29/09/2015 |
29/09/2015 |
53.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
METROS DE POPALINA BLANCA |
29/09/2015 |
216 |
SOC.COM. SN JOSE LTDA. |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
METROS DE POPALINA BLANCA |
29/09/2015 |
29/09/2015 |
19.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BLOCK RECETAS |
29/09/2015 |
217 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
BLOCK RECETAS |
29/09/2015 |
29/09/2015 |
54.026 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE FERRETRERIA |
30/09/2015 |
218 |
JAIME GARCIA V. |
|
|
|
12.415.143-0 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE FERRETRERIA |
30/09/2015 |
30/09/2015 |
125.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CINTAS EMOGLUCOTEST |
01/10/2015 |
219 |
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA |
|
|
|
81.378.300-2 |
N/A |
COMPRA CINTAS EMOGLUCOTEST |
01/10/2015 |
01/10/2015 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL ELECTRICO |
02/10/2015 |
220 |
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA MATERIAL ELECTRICO |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
92.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PINTURA, BROCHAS, DILUYENTE |
02/10/2015 |
221 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA PINTURA, BROCHAS, DILUYENTE |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
29.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA JUGOS |
05/10/2015 |
222 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA JUGOS |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
11.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTA |
05/10/2015 |
223 |
JUAN PABLO CATALAN A. |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA FRUTA |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
10.064 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO |
05/10/2015 |
224 |
LABORATORIO CHILE S.A. |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
132.471 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO |
06/10/2015 |
225 |
GLOBAL PHARMA S.P.A. |
|
|
|
76.389.383-9 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO |
06/10/2015 |
06/10/2015 |
132.269 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PARLANTE |
07/10/2015 |
226 |
JAIME RICHARD GARCIA V. |
|
|
|
12.415.143-0 |
N/A |
COMPRA PARLANTE |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
131.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
07/10/2015 |
227 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
85.561 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA GLUCOSA |
07/10/2015 |
228 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. |
|
|
|
92.999.000-5 |
N/A |
COMPRA GLUCOSA |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PENDRIVE |
07/10/2015 |
229 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE PENDRIVE |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
10.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TÉMPERA, PINCELES |
07/10/2015 |
230 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TÉMPERA, PINCELES |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
32.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTOS SECOS |
08/10/2015 |
231 |
DELFIN VIDAL CACERES |
|
|
|
8.861.619-7 |
N/A |
COMPRA FRUTOS SECOS |
08/10/2015 |
08/10/2015 |
51.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TINTAS |
08/10/2015 |
232 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA TINTAS |
08/10/2015 |
08/10/2015 |
63.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SACOS DE PAPEL |
08/10/2015 |
233 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA SACOS DE PAPEL |
08/10/2015 |
08/10/2015 |
3.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ADHESIVO IMPRESO |
08/10/2015 |
234 |
ADRIANA TREJO JORQUERA |
|
|
|
13.782.057-9 |
N/A |
COMPRA ADHESIVO IMPRESO |
08/10/2015 |
08/10/2015 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA |
08/10/2015 |
235 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA |
08/10/2015 |
08/10/2015 |
13.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VIDRIO |
13/10/2015 |
236 |
VIDRIERIA SANTA CRUZ |
|
|
|
7.646.758-7 |
N/A |
COMPRA VIDRIO |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
23.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BATERÍA DESFIBRILADOR |
13/10/2015 |
237 |
IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA |
|
|
|
78.060.400-k |
N/A |
COMPRA BATERÍA DESFIBRILADOR |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
107.082 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE OFICINA |
15/10/2015 |
238 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE OFICINA |
15/10/2015 |
15/10/2015 |
23.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA |
15/10/2015 |
239 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA |
15/10/2015 |
15/10/2015 |
78.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DENTALES |
16/10/2015 |
240 |
M-DENT |
|
|
|
85.025.400-1 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DENTALES |
16/10/2015 |
16/10/2015 |
82.586 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA NEUMÁTICO |
16/10/2015 |
241 |
LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA |
|
|
|
7.938.776-2 |
N/A |
COMPRA NEUMÁTICO |
16/10/2015 |
16/10/2015 |
116.620 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMO DE LABORATORIO |
16/10/2015 |
242 |
GALENICA S.A. |
|
|
|
79.622.060-0 |
N/A |
COMPRA INSUMO DE LABORATORIO |
16/10/2015 |
16/10/2015 |
113.538 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL ELECTRICO |
19/10/2015 |
243 |
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA MATERIAL ELECTRICO |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
50.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PALOS |
19/10/2015 |
244 |
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ HNOS LTDA |
|
|
|
77.366.420-K |
N/A |
COMPRA DE PALOS |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
47.838 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TUBOS DE ALUMINIO |
19/10/2015 |
245 |
JAIME RICHARD GARCIA V. |
|
|
|
12.415.143-0 |
N/A |
COMPRA TUBOS DE ALUMINIO |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
122.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO |
20/10/2015 |
246 |
OPKO CHILE S.A. |
|
|
|
76.669.630-9 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO |
20/10/2015 |
20/10/2015 |
131.495 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MAT DE YOGA |
20/10/2015 |
247 |
TODODEPORTES |
|
|
|
76.861.150-5 |
N/A |
COMPRA MAT DE YOGA |
20/10/2015 |
20/10/2015 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
20/10/2015 |
248 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
20/10/2015 |
20/10/2015 |
67.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BISTURÍ |
21/10/2015 |
249 |
EDUARDO AWAD MANZUR |
|
|
|
5.398.787-7 |
N/A |
COMPRA BISTURÍ |
21/10/2015 |
21/10/2015 |
6.902 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTA |
22/10/2015 |
250 |
JUAN PABLO CATALAN A. |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA FRUTA |
22/10/2015 |
22/10/2015 |
60.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA METERIAL DE FERRETERÍA |
23/10/2015 |
251 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA METERIAL DE FERRETERÍA |
23/10/2015 |
23/10/2015 |
29.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
23/10/2015 |
252 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
23/10/2015 |
23/10/2015 |
79.170 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CINTA, BLONDA, GENERO, ALGODÓN |
23/10/2015 |
253 |
SOC. COM. SAN JOSE LTDA. |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
COMPRA DE CINTA, BLONDA, GENERO, ALGODÓN |
23/10/2015 |
23/10/2015 |
27.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN VEHÍCULOS |
08/09/2015 |
254 |
SERVITECA |
|
|
|
76.060.321-K |
N/A |
MANTENCIÓN VEHÍCULOS |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
96.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA |
26/10/2015 |
255 |
CONSTRUCTORA COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA |
26/10/2015 |
26/10/2015 |
121.561 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA GÉNERO Y AGUJAS |
23/10/2015 |
256 |
SOC. COM. SAN JOSE LTDA. |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
COMPRA GÉNERO Y AGUJAS |
23/10/2015 |
23/10/2015 |
86.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
26/10/2015 |
257 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
26/10/2015 |
26/10/2015 |
37.461 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA |
26/10/2015 |
258 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA |
26/10/2015 |
26/10/2015 |
30.425 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTA |
26/10/2015 |
259 |
JUAN PABLO CATALAN A. |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA FRUTA |
26/10/2015 |
26/10/2015 |
14.710 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PAN, JAMON, QUESO |
27/10/2015 |
260 |
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
|
80.714.000-0 |
N/A |
COMPRA PAN, JAMON, QUESO |
27/10/2015 |
27/10/2015 |
78.655 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ESMERIL |
27/10/2015 |
261 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA ESMERIL |
27/10/2015 |
27/10/2015 |
27.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
27/10/2015 |
262 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. |
|
|
|
92.999.000-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
27/10/2015 |
27/10/2015 |
127.318 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA EQUIPOS TELEFÓNICOS |
28/10/2015 |
263 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
COMPRA EQUIPOS TELEFÓNICOS |
28/10/2015 |
28/10/2015 |
27.556 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA EQUIPO FLUORESCENTE |
29/10/2015 |
266 |
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA EQUIPO FLUORESCENTE |
29/10/2015 |
29/10/2015 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS |
29/10/2015 |
267 |
JUAN PABLO CATALAN A. |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS |
29/10/2015 |
29/10/2015 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN VEHÍCULOS |
29/09/2015 |
268 |
SERVITECA |
|
|
|
76.060.321-K |
N/A |
MANTENCIÓN VEHÍCULOS |
29/09/2015 |
29/09/2015 |
74.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL ELECTRICO |
02/10/2015 |
269 |
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA MATERIAL ELECTRICO |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
92.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PINTURA, BROCHAS, DILUYENTE |
02/10/2015 |
270 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA PINTURA, BROCHAS, DILUYENTE |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
29.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA JUGOS |
05/10/2015 |
271 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA JUGOS |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
11.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTA |
05/10/2015 |
272 |
JUAN PABLO CATALAN A. |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA FRUTA |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
10.064 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO |
05/10/2015 |
273 |
|
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
132.471 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO |
05/11/2015 |
274 |
OPKO CHILE S.A. |
|
|
|
76.669.630-9 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO |
05/11/2015 |
05/11/2015 |
131.495 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE RETROEXCAVADORA |
05/11/2015 |
275 |
GERALDO VALDES TOLEDO |
|
|
|
12.901.397-4 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE RETROEXCAVADORA |
05/11/2015 |
05/11/2015 |
35.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS GINECOLOGICOS |
05/11/2015 |
276 |
EDUARDO AWAD MANZUR |
|
|
|
5.398.787-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS GINECOLOGICOS |
05/11/2015 |
05/11/2015 |
91.630 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TURBINA |
06/11/2015 |
277 |
M-DENT |
|
|
|
85.025.400-1 |
N/A |
COMPRA TURBINA |
06/11/2015 |
06/11/2015 |
124.821 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA |
06/11/2015 |
278 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA |
06/11/2015 |
06/11/2015 |
129.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CABLES DE RED |
06/11/2015 |
279 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA CABLES DE RED |
06/11/2015 |
06/11/2015 |
18.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CAJAS DE AGUJAS |
09/11/2015 |
280 |
EDUARDO AWAD MANZUR |
|
|
|
5.398.787-7 |
N/A |
COMPRA CAJAS DE AGUJAS |
09/11/2015 |
09/11/2015 |
54.145 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PUNTO ADE ACCESO, TARJETA INALAMBRICA |
10/11/2015 |
281 |
CATHERINE CABELLO CORNEJO |
|
|
|
13.202.843-5 |
N/A |
COMPRA PUNTO ADE ACCESO, TARJETA INALAMBRICA |
10/11/2015 |
10/11/2015 |
39.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO |
11/11/2015 |
282 |
LABORATORIO CHILE S.A. |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO |
11/11/2015 |
11/11/2015 |
134.113 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ESTIMULOS(MEDALLAS) |
11/11/2015 |
283 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA ESTIMULOS(MEDALLAS) |
11/11/2015 |
11/11/2015 |
44.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TUBOS DE SILICONA |
11/11/2015 |
284 |
SYLEX CHILE LTDA. |
|
|
|
76.015.781-3 |
N/A |
COMPRA TUBOS DE SILICONA |
11/11/2015 |
11/11/2015 |
83.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA JOCKEY CON ESTAMPADO |
12/11/2015 |
285 |
ADRIANA TREJO JORQUERA |
|
|
|
13.782.057-9 |
N/A |
COMPRA JOCKEY CON ESTAMPADO |
12/11/2015 |
12/11/2015 |
45.220 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO |
12/11/2015 |
286 |
LABORATORIO ANDROMACO |
|
|
|
76.237.266-5 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO |
12/11/2015 |
12/11/2015 |
119.952 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
12/11/2015 |
287 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
12/11/2015 |
12/11/2015 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
12/11/2015 |
288 |
AMILAB LTDA. |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
12/11/2015 |
12/11/2015 |
126.188 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LAMPARA LED |
13/11/2015 |
289 |
M-DENT |
|
|
|
85.025.400-1 |
N/A |
COMPRA LAMPARA LED |
13/11/2015 |
13/11/2015 |
119.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TOALLAS INTERFOLEADAS |
16/11/2015 |
290 |
DIPROSAN LTDA. |
|
|
|
76.495.187-5 |
N/A |
COMPRA TOALLAS INTERFOLEADAS |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
38.599 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARCHIVADOR |
17/11/2015 |
291 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA ARCHIVADOR |
17/11/2015 |
17/11/2015 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO |
18/11/2015 |
292 |
LABORATORIO CHILE S.A. |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO |
18/11/2015 |
18/11/2015 |
134.232 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPA MEDALLAS GRABADAS CON LOGO |
19/11/2015 |
293 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPA MEDALLAS GRABADAS CON LOGO |
19/11/2015 |
19/11/2015 |
36.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CEPILLOS DENTAL ADULTO |
19/11/2015 |
294 |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
|
|
|
77.012.870-6 |
N/A |
COMPRA CEPILLOS DENTAL ADULTO |
19/11/2015 |
19/11/2015 |
55.573 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE COCTEL SALUDABLE |
19/11/2015 |
295 |
LORENA MOYA |
|
|
|
10.298.950-3 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE COCTEL SALUDABLE |
19/11/2015 |
19/11/2015 |
123.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
19/11/2015 |
296 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
19/11/2015 |
19/11/2015 |
55.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO MANTENCION SILLON DENTAL |
20/11/2015 |
297 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENCION SILLON DENTAL |
20/11/2015 |
20/11/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
23/11/2015 |
299 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED |
|
|
|
92.999.000-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
23/11/2015 |
23/11/2015 |
106.148 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
23/11/2015 |
300 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
23/11/2015 |
23/11/2015 |
125.426 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CAJAS DE ANESTESIA |
23/11/2015 |
301 |
DENTAL LAVAL |
|
|
|
79.595.850-9 |
N/A |
COMPRA CAJAS DE ANESTESIA |
23/11/2015 |
23/11/2015 |
134.173 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
24/11/2015 |
302 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
24/11/2015 |
24/11/2015 |
109.995 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
25/11/2015 |
303 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
25/11/2015 |
25/11/2015 |
24.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
26/11/2015 |
304 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
26/11/2015 |
26/11/2015 |
50.005 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TINTAS |
26/11/2015 |
305 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TINTAS |
26/11/2015 |
26/11/2015 |
64.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA |
26/11/2015 |
306 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA |
26/11/2015 |
26/11/2015 |
85.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COPMPRA TALONARIO DE RECETAS |
26/11/2015 |
307 |
ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LTDA. |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COPMPRA TALONARIO DE RECETAS |
26/11/2015 |
26/11/2015 |
42.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BOLSAS TRANSPARENTES |
27/11/2015 |
310 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA BOLSAS TRANSPARENTES |
27/11/2015 |
27/11/2015 |
6.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS PLASTICOS |
30/11/2015 |
311 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA VASOS PLASTICOS |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
129.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA |
30/11/2015 |
312 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTAS Y VERDURAS |
30/11/2015 |
313 |
JUAN PABLO CATALAN A. |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA FRUTAS Y VERDURAS |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
5.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO MANTENCIO VEHICULO |
30/11/2015 |
314 |
SERVITECA |
|
|
|
76.060.321-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENCIO VEHICULO |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
126.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA RECARGA AGUA Y DISPENSADOR |
30/11/2015 |
315 |
PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA LTDA. |
|
|
|
77.943.620-9 |
N/A |
COMPRA RECARGA AGUA Y DISPENSADOR |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
26.799 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPARA FRUTOS SECOS |
30/11/2015 |
316 |
DELFIN VIDAL CACERES |
|
|
|
8.861.619-7 |
N/A |
COMPARA FRUTOS SECOS |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
55.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA |
30/11/2015 |
317 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
55.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION SILLON DENTAL |
01/12/2015 |
318 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
MANTENCION SILLON DENTAL |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
59.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERADORES |
01/12/2015 |
319 |
RIVERCLIM |
|
|
|
76.345.288-1 |
N/A |
MANTENCION AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERADORES |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
132.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRASCOS DE TINTA |
02/12/2015 |
320 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA FRASCOS DE TINTA |
02/12/2015 |
02/12/2015 |
99.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
02/12/2015 |
321 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
02/12/2015 |
02/12/2015 |
100.372 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDALLAS Y/O TROFEOS |
04/12/2015 |
322 |
COMERCIAL ARENAS |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA MEDALLAS Y/O TROFEOS |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARCHIVADOR RAYO |
04/12/2015 |
323 |
DIMERC S A |
|
|
|
96.670.840-9 |
N/A |
COMPRA ARCHIVADOR RAYO |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
33.082 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
09/12/2015 |
324 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
92.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO REPARACION SILLON DENTAL |
09/12/2015 |
325 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
SERVICIO REPARACION SILLON DENTAL |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TINCION |
10/12/2015 |
326 |
AMILAB LTDA. |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA TINCION |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
83.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SUMINISTROS E INSTALACION DE CONTROLADOR REFIGERADOR |
10/12/2015 |
327 |
RIVERCLIM |
|
|
|
76.345.288-1 |
N/A |
SUMINISTROS E INSTALACION DE CONTROLADOR REFIGERADOR |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
137.865 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
10/12/2015 |
328 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
40.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PENDON, CHAPITAS |
14/12/2015 |
329 |
ROLANDO CARDOCH E.I.R.L. |
|
|
|
76.305.445-5 |
N/A |
COMPRA PENDON, CHAPITAS |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
134.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA GALLETAS |
14/12/2015 |
330 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA GALLETAS |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
25.471 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TOALLAS BORDADAS |
14/12/2015 |
331 |
MARIA LUZ GUERRA DUQUE |
|
|
|
9.698.009-4 |
N/A |
COMPRA TOALLAS BORDADAS |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
100.010 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS Y PLATOS DESECHABLES |
14/12/2015 |
332 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646.6 |
N/A |
COMPRA VASOS Y PLATOS DESECHABLES |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
10.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA IMPRESIONES, TRIPTICOS |
16/12/2015 |
333 |
ROLANDO CARDOCH E.I.R.L. |
|
|
|
76.305.445-5 |
N/A |
COMPRA IMPRESIONES, TRIPTICOS |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
134.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PUNTAS ULTRASONIDO |
16/12/2015 |
334 |
BIOTECH LIMITADA |
|
|
|
76.006.366-5 |
N/A |
COMPRA PUNTAS ULTRASONIDO |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
127.092 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LAMPARA FOTOCURADO |
16/12/2015 |
335 |
M-DENT |
|
|
|
85.025.400-1 |
N/A |
COMPRA LAMPARA FOTOCURADO |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
119.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO |
17/12/2015 |
336 |
DENTAL LAVAL LIMITADA |
|
|
|
79.595.850-9 |
N/A |
COMPRA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO |
17/12/2015 |
17/12/2015 |
43.518 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO CONFECCION PROTESIS |
21/12/2015 |
337 |
CLAUDIO GOMEZ ARAVENA |
|
|
|
13.203.320-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO CONFECCION PROTESIS |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION ARE ACONDICIONADO |
21/12/2015 |
338 |
RIVERCLIM |
|
|
|
76.345.288-1 |
N/A |
REPARACION ARE ACONDICIONADO |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
89.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AGUA MINERAL |
21/12/2015 |
339 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA AGUA MINERAL |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
107.646 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PONTAS ULTRASONIDO |
21/12/2015 |
340 |
BIOTECH LIMITADA |
|
|
|
76.006.366-5 |
N/A |
COMPRA PONTAS ULTRASONIDO |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
127.092 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULOS |
21/12/2015 |
341 |
SERVITECA |
|
|
|
76.060.321-K |
N/A |
MANTENCION VEHICULOS |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
96.271 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ESFINGOMANOMETRO |
22/12/2015 |
342 |
COM. DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA. |
|
|
|
77.594.500-1 |
N/A |
COMPRA ESFINGOMANOMETRO |
22/12/2015 |
22/12/2015 |
74.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PUNTERO LASER |
22/12/2015 |
343 |
JAIME RICHARD GARCIA V. |
|
|
|
12.415.143-0 |
N/A |
COMPRA PUNTERO LASER |
22/12/2015 |
22/12/2015 |
17.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE OFICINA |
22/12/2015 |
344 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE OFICINA |
22/12/2015 |
22/12/2015 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PRESERVATIVOS, GEL LUBRICANTE, BISTURI, LIDOCAINA |
22/12/2015 |
345 |
EDUARDO AWAR MANZUR |
|
|
|
5.398.787-7 |
N/A |
COMPRA PRESERVATIVOS, GEL LUBRICANTE, BISTURI, LIDOCAINA |
22/12/2015 |
22/12/2015 |
49.885 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CAMILLA REGULABLE |
22/12/2015 |
346 |
FISIOMED LIMITADA |
|
|
|
76.184.288-9 |
N/A |
COMPRA CAMILLA REGULABLE |
22/12/2015 |
22/12/2015 |
133.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BANDA DE EJERCICIOS |
22/12/2015 |
347 |
REHACARE |
|
|
|
5.398.787-7 |
N/A |
COMPRA BANDA DE EJERCICIOS |
22/12/2015 |
22/12/2015 |
122.451 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PORTA OBJETO |
23/12/2015 |
349 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA PORTA OBJETO |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
134.589 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CEPILLO + ESPATULA PAP |
23/12/2015 |
350 |
EDUARDO AWAR MANZUR |
|
|
|
5.398.787-7 |
N/A |
COMPRA CEPILLO + ESPATULA PAP |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
83.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS |
24/12/2015 |
351 |
LABORATORIO CHILE S.A. |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS |
24/12/2015 |
24/12/2015 |
134.323 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO |
28/12/2015 |
352 |
LABORATORIO ANDROMACOS S.A. |
|
|
|
76.237.266-5 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
128.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2005 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CEPILLOS DE DIENTE INFANTIL, ALCOHOL |
28/12/2005 |
353 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
COMPRA CEPILLOS DE DIENTE INFANTIL, ALCOHOL |
28/12/2005 |
28/12/2005 |
48.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CONTROL WII |
28/12/2015 |
354 |
JAIME RICHARD GARCIA V. |
|
|
|
12.415.143-0 |
N/A |
COMPRA CONTROL WII |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
132.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VENDAJE COBRE |
28/12/2015 |
355 |
COMERCIAL MOVEMENT |
|
|
|
76.239.504-5 |
N/A |
COMPRA VENDAJE COBRE |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
29.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ALCOHOL |
29/12/2015 |
356 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
COMPRA ALCOHOL |
29/12/2015 |
29/12/2015 |
60.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BOTELLAS PLASTCAS |
30/12/2015 |
357 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA BOTELLAS PLASTCAS |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
50.030 |
pesos |
|
Enlace |
| 2012 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ALCOHOL |
30/12/2012 |
358 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
COMPRA ALCOHOL |
30/12/2012 |
30/12/2012 |
19.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/12/2015 |
359 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
81.220 |
pesos |
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Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/12/2015 |
360 |
EL CASTILLO |
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77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
75.301 |
pesos |
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Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
NABTENCION VEHICULOS |
30/12/2015 |
361 |
SERVITECA |
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76.060.321-K |
N/A |
NABTENCION VEHICULOS |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
44.830 |
pesos |
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Enlace |
| 2015 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS PLASTICOS |
30/12/2015 |
362 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
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11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA VASOS PLASTICOS |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
8.568 |
pesos |
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Enlace |
| 2012 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
30/12/2012 |
363 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
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77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
30/12/2012 |
30/12/2012 |
52.350 |
pesos |
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Enlace |