| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TONNER DAEM |
05/01/2015 |
2 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TONNER DAEM |
05/01/2015 |
05/01/2015 |
24.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO DE FUNDAS |
13/01/2015 |
17 |
JUAN AYALA MARTINEZ |
|
|
|
7.350.680-8 |
N/A |
ARRIENDO DE FUNDAS |
13/01/2015 |
13/01/2015 |
64.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE GENEROS |
13/01/2015 |
18 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
COMPRA DE GENEROS |
13/01/2015 |
13/01/2015 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE COCTEL |
21/01/2015 |
31 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11556646 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES DE COCTEL |
21/01/2015 |
21/01/2015 |
54.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DIPLOMAS |
21/01/2015 |
32 |
ADRIANA TREJO JORQUERA |
|
|
|
13.782.057-9 |
N/A |
DIPLOMAS |
21/01/2015 |
21/01/2015 |
100.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SUVENIR SALA CUNA VILLA DON HORACIO |
21/01/2015 |
33 |
MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
SUVENIR SALA CUNA VILLA DON HORACIO |
21/01/2015 |
21/01/2015 |
116.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TUNICAS |
21/01/2015 |
34 |
GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS |
|
|
|
9.621.144-9 |
N/A |
TUNICAS |
21/01/2015 |
21/01/2015 |
105.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TELA |
21/01/2015 |
35 |
DOÑA VICTORIA SPA |
|
|
|
76.091.388-K |
N/A |
TELA |
21/01/2015 |
21/01/2015 |
108.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COCTEL |
21/01/2015 |
38 |
DENISSE MORALES NAVARRO |
|
|
|
11.996.037-1 |
N/A |
COCTEL |
21/01/2015 |
21/01/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS Y PREMIOS DESTASCADOS PSU 2014 |
23/01/2015 |
83 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
GALVANOS Y PREMIOS DESTASCADOS PSU 2014 |
23/01/2015 |
23/01/2015 |
128.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONTRATACION DE REPARACION DE BAÑOS VARONES Y PORTON ESC MILLAHUE DE APALTA |
30/01/2015 |
116 |
PEDRO ANTONIO VIDAL MORALES |
|
|
|
9.459.379-4 |
N/A |
CONTRATACION DE REPARACION DE BAÑOS VARONES Y PORTON ESC MILLAHUE DE APALTA |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
108.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE ILUMINACION |
28/01/2015 |
120 |
LUIS ROBERTO PALOMINO BUSTAMANTE |
|
|
|
6.036.969-0 |
N/A |
SERVICIO DE ILUMINACION |
28/01/2015 |
28/01/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ARCHIVADOR |
02/02/2015 |
125 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE ARCHIVADOR |
02/02/2015 |
02/02/2015 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TROFEO GRAVADOS |
04/02/2015 |
136 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA DE TROFEO GRAVADOS |
04/02/2015 |
04/02/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PINTURA ESC LOP |
09/02/2015 |
149 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
COMPRA DE PINTURA ESC LOP |
09/02/2015 |
09/02/2015 |
48.719 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO ADT MES DE ENERO VILLA DON HORACIO |
10/02/2015 |
155 |
ADT SECURITY SERVICES S.A |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
PAGO ADT MES DE ENERO VILLA DON HORACIO |
10/02/2015 |
10/02/2015 |
28.051 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO ADT MES DE FEBRERO VILLA DON HORACIO |
10/02/2015 |
156 |
ADT SECURITY SERVICES S.A |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
PAGO ADT MES DE FEBRERO VILLA DON HORACIO |
10/02/2015 |
10/02/2015 |
26.222 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO DE ACEITE MINI BUS DAEM |
13/02/2015 |
166 |
MARCELO A POZO PULGAR |
|
|
|
11.555.067-5 |
N/A |
CAMBIO DE ACEITE MINI BUS DAEM |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
123.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUADERNOS COLLEGE ESC LA PATAGUA |
18/02/2015 |
186 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
CUADERNOS COLLEGE ESC LA PATAGUA |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
57.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AQUISICION DE EXTINTORES LICEO |
24/02/2015 |
200 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
AQUISICION DE EXTINTORES LICEO |
24/02/2015 |
24/02/2015 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE EXTINTORES LICEO |
24/02/2015 |
201 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
MANTENCION DE EXTINTORES LICEO |
24/02/2015 |
24/02/2015 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
26/02/2015 |
264 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.8475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
26/02/2015 |
26/02/2015 |
90.540 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
26/02/2015 |
265 |
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO |
|
|
|
11.995.164-K |
N/A |
COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
26/02/2015 |
26/02/2015 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
26/02/2015 |
266 |
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS |
|
|
|
6.153.847-K |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
26/02/2015 |
26/02/2015 |
129.115 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
26/02/2015 |
267 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.8475.955-4 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
26/02/2015 |
26/02/2015 |
112.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATENCION DE EXTINTORES |
26/02/2015 |
268 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
MATENCION DE EXTINTORES |
26/02/2015 |
26/02/2015 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
27/02/2015 |
273 |
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
|
76.170.004-9 |
N/A |
FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
274 |
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
|
76.170.004-9 |
N/A |
FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA |
27/02/2015 |
281 |
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
|
76.170.004-9 |
N/A |
FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION REPISAS SALA CUNA LAS MORITAS |
27/02/2015 |
282 |
EMPRESA CONSTRUCTORA M.FS. P SANTA CRUZ LIMITADA |
|
|
|
76.405.469-5 |
N/A |
REPARACION REPISAS SALA CUNA LAS MORITAS |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE BANQUETERIA, SALA CUNA LAS MARITAS |
27/02/2015 |
283 |
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
|
13.050.220-2 |
N/A |
SERVICIO DE BANQUETERIA, SALA CUNA LAS MARITAS |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
117.810 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
284 |
COMERCIAL CHANDIA SPA |
|
|
|
76.110.921-9 |
N/A |
COLACIONES SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TORTAS SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
285 |
DENISSE MORALES NAVARRO |
|
|
|
11.996.037-1 |
N/A |
TORTAS SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
96.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PECHERAS SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
286 |
GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS |
|
|
|
9.621.144-9 |
N/A |
PECHERAS SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
105.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE AREA VERDE SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
287 |
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA |
|
|
|
10.529.443-3 |
N/A |
MANTENCION DE AREA VERDE SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
288 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.8475.955-4 |
N/A |
TONER SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
112.410 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE BASURA SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
289 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11556646 |
N/A |
BOLSAS DE BASURA SALA CUNA DON HORACIO |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TIMBRES |
02/03/2015 |
290 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE TIMBRES |
02/03/2015 |
02/03/2015 |
90.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE PERIFONEO |
02/03/2015 |
292 |
JAVIER IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ |
|
|
|
19.215.823-0 |
N/A |
SERVICIO DE PERIFONEO |
02/03/2015 |
02/03/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO DAEM |
06/03/2015 |
324 |
DIST Y COMERCIA. LA FAMA POR 10 |
|
|
|
77.457.040-3 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO DAEM |
06/03/2015 |
06/03/2015 |
40.082 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TARJETAS DE ASISTENCIA |
09/03/2015 |
325 |
SCHARFTEIN S.A |
|
|
|
92.734.000-3 |
N/A |
TARJETAS DE ASISTENCIA |
09/03/2015 |
09/03/2015 |
30.231 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
10/03/2015 |
327 |
RODRIGO CARRANZA ALLIENDE |
|
|
|
7.882.776-9 |
N/A |
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
10/03/2015 |
10/03/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COCTEL SALA CUNA LA FINCA |
10/03/2015 |
328 |
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
|
13.050.220-2 |
N/A |
COCTEL SALA CUNA LA FINCA |
10/03/2015 |
10/03/2015 |
69.020 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LAS MORITAS |
11/03/2015 |
330 |
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
|
76.170.004-9 |
N/A |
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LAS MORITAS |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS SALA CUNA LA FINCA |
11/03/2015 |
333 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.8475.955-4 |
N/A |
TINTAS SALA CUNA LA FINCA |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
45.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONTENEDORES DE MADERA SALA CUNA DON HORACIO |
11/03/2015 |
342 |
MARIA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
CONTENEDORES DE MADERA SALA CUNA DON HORACIO |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
11/03/2015 |
346 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCION SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
19.219 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE EXTINTORES ESC LA GRANJA |
11/03/2015 |
347 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
MANTENCION DE EXTINTORES ESC LA GRANJA |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
127.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESC ESPECIAL |
12/03/2015 |
352 |
GABRIEL SEBASTIAN CORNEJO ZUÑIGA |
|
|
|
16.165.645-3 |
N/A |
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESC ESPECIAL |
12/03/2015 |
12/03/2015 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRASLADO DE GRAVILLA ESC PANIAHUE |
13/03/2015 |
360 |
CARLOS TOBAR TOBAR |
|
|
|
11.665.848-8 |
N/A |
TRASLADO DE GRAVILLA ESC PANIAHUE |
13/03/2015 |
13/03/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANDADOS DE SEGURIDAD LICEO SANTA CRUZ |
14/03/2015 |
362 |
JOSE CACERES CASTRO |
|
|
|
9.225.043-1 |
N/A |
CANDADOS DE SEGURIDAD LICEO SANTA CRUZ |
14/03/2015 |
14/03/2015 |
128.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
UTENCLIOS DE COCINA, ESC ESPECIAL |
16/03/2015 |
364 |
COMERCIAL S Y T LTDA |
|
|
|
76.565.020-8 |
N/A |
UTENCLIOS DE COCINA, ESC ESPECIAL |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
123.293 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PENDRIVE LICEO SANTA CRUZ |
16/03/2015 |
371 |
JULIA A PEREZ RIVAS |
|
|
|
13.781.733-0 |
N/A |
COMPRA DE PENDRIVE LICEO SANTA CRUZ |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
27.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA, ESC LA LAJUELA |
16/03/2015 |
372 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA, ESC LA LAJUELA |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
109.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE CONSTRUCCION ESCUELA LA LAJUELA |
16/03/2015 |
373 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
INSUMOS DE CONSTRUCCION ESCUELA LA LAJUELA |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE MICROFONOS ESC ADULTOS |
16/03/2015 |
374 |
JULIA A PEREZ RIVAS |
|
|
|
13.781.733-0 |
N/A |
ADQUISICION DE MICROFONOS ESC ADULTOS |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
24.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTURON PORTA ESTANDARTE |
16/03/2015 |
375 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
CINTURON PORTA ESTANDARTE |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
87.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA LICEO ADULTOS |
16/03/2015 |
376 |
ESIELCO |
|
|
|
78.637.400-6 |
N/A |
ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA LICEO ADULTOS |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
59.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA ESC LA FINCA |
16/03/2015 |
377 |
ESIELCO |
|
|
|
78.637.400-6 |
N/A |
ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA ESC LA FINCA |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE PORTA ESTANDARTE ESCUELA LA LAJUELA |
16/03/2015 |
378 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
ADQUISICION DE PORTA ESTANDARTE ESCUELA LA LAJUELA |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
125.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE HUEVOS DE CHOCOLATE SALA CUNA LA FINCA |
19/03/2015 |
386 |
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA |
|
|
|
77.458.040-9 |
N/A |
COMPRA DE HUEVOS DE CHOCOLATE SALA CUNA LA FINCA |
19/03/2015 |
19/03/2015 |
26.508 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC LOP |
19/03/2015 |
388 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC LOP |
19/03/2015 |
19/03/2015 |
108.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO MES DE MARZO |
20/03/2015 |
398 |
ADT SECURITY SERVICES S.A |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
PAGO MES DE MARZO |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
27.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
UTENCILIOS DE COCINA ESCUELA ESPECIAL |
20/03/2015 |
401 |
GABRIEL SEBASTIAN CORNEJO ZUÑIGA |
|
|
|
16.165.645-3 |
N/A |
UTENCILIOS DE COCINA ESCUELA ESPECIAL |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LLAVES LAVATORIO |
25/03/2015 |
436 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
LLAVES LAVATORIO |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
44.543 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VISITAS DE ALMNOS ESC LOP |
25/03/2015 |
437 |
RENZO HERNAN PAREDES PAREDES |
|
|
|
11.455.688-2 |
N/A |
VISITAS DE ALMNOS ESC LOP |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE AREA VERDE SALA CUNA DON HORACIO |
09/03/2015 |
438 |
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA |
|
|
|
10.529..443-3 |
N/A |
MANTENCION DE AREA VERDE SALA CUNA DON HORACIO |
09/03/2015 |
09/03/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE VIDRIOS, ESC MILLAHUE DE APALTA |
25/03/2015 |
440 |
VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ |
|
|
|
11.455.505-3 |
N/A |
ADQUISICION DE VIDRIOS, ESC MILLAHUE DE APALTA |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
48.552 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA LAS MORITAS |
25/03/2015 |
441 |
JOSE VILLEGAS FLORES |
|
|
|
14.733.179-7 |
N/A |
HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA LAS MORITAS |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
12.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA DON HORACIO |
25/03/2015 |
442 |
JOSE VILLEGAS FLORES |
|
|
|
14.733.179-7 |
N/A |
HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA DON HORACIO |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
56.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
25/03/2015 |
443 |
JOSE VILLEGAS FLORES |
|
|
|
14.733.179-7 |
N/A |
HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
17.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA LAS MORITAS |
25/03/2015 |
444 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA LAS MORITAS |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
119.020 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERREERIA DAEM |
26/03/2015 |
445 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERREERIA DAEM |
26/03/2015 |
26/03/2015 |
54.640 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA DAEM |
26/03/2015 |
447 |
SOC. JUAN PIETRASANTA VALDEBENITO E HIJOS LTDA. |
|
|
|
76.099.110-4 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA DAEM |
26/03/2015 |
26/03/2015 |
40.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE MOUSE ESC LA GRANJA |
26/03/2015 |
448 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
ADQUISICION DE MOUSE ESC LA GRANJA |
26/03/2015 |
26/03/2015 |
73.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TINTA SALA CUNA LAS MORITAS |
26/03/2015 |
449 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TINTA SALA CUNA LAS MORITAS |
26/03/2015 |
26/03/2015 |
118.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONTENEDORES SALA CUNA DON HORACIO |
26/03/2015 |
451 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
CONTENEDORES SALA CUNA DON HORACIO |
26/03/2015 |
26/03/2015 |
119.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RESMAS DE HOJAS, SALA CUNA DON HORACIO |
26/03/2015 |
452 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
RESMAS DE HOJAS, SALA CUNA DON HORACIO |
26/03/2015 |
26/03/2015 |
119.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLA DE PAPEL SALA CUNA DON HORACIO |
27/03/2015 |
453 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
TOALLA DE PAPEL SALA CUNA DON HORACIO |
27/03/2015 |
27/03/2015 |
118.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUN DON HORACIO |
27/03/2015 |
454 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUN DON HORACIO |
27/03/2015 |
27/03/2015 |
119.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TONER SALA CUNA DON HORACIO |
26/03/2015 |
455 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE TONER SALA CUNA DON HORACIO |
26/03/2015 |
26/03/2015 |
116.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PAPEL HIGENICO SALA CUNA DON HORACIO |
27/03/2015 |
456 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COMPRA PAPEL HIGENICO SALA CUNA DON HORACIO |
27/03/2015 |
27/03/2015 |
110.425 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CLORO SALA CUNA DON HORACIO |
27/03/2015 |
461 |
AMANDA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
CLORO SALA CUNA DON HORACIO |
27/03/2015 |
27/03/2015 |
119.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BASUREROS CON TAPA SALA CUNA DO HORACIO |
27/03/2015 |
462 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
BASUREROS CON TAPA SALA CUNA DO HORACIO |
27/03/2015 |
27/03/2015 |
119.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE EXTINTORES SALA CUNA LA FINCA |
30/03/2015 |
463 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
RECARGA DE EXTINTORES SALA CUNA LA FINCA |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
59.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RADIOS ESC LA GRANJA |
30/03/2015 |
465 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
RADIOS ESC LA GRANJA |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
110.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RADIOS SALA CUNA LA FINCA |
30/03/2015 |
466 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
RADIOS SALA CUNA LA FINCA |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
61.672 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA SALA CUNA LA FINCA |
30/03/2015 |
467 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
IMPRESORA SALA CUNA LA FINCA |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
107.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSIGNIAS ESCUELA LA LAJUELA |
30/03/2015 |
468 |
MARIA ELENA BARROS VERGARA |
|
|
|
11.455.128-7 |
N/A |
INSIGNIAS ESCUELA LA LAJUELA |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINETAS DE CLORO DAEM |
30/03/2015 |
469 |
AGUAMARKET |
|
|
|
77.595.290-3 |
N/A |
TINETAS DE CLORO DAEM |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUMIGACION |
30/03/2015 |
470 |
RODRIGO ALEJANDRO RUBIO HERRERA |
|
|
|
15.525.958-2 |
N/A |
FUMIGACION |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUMIGACION ESC LA FINCA |
30/03/2015 |
471 |
RODRIGO ALEJANDRO RUBIO HERRERA |
|
|
|
15.525.958-2 |
N/A |
FUMIGACION ESC LA FINCA |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE BASURA SALA CUNA LA FINCA |
30/03/2015 |
472 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
BOLSAS DE BASURA SALA CUNA LA FINCA |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
32.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LA GRANJA |
30/03/2015 |
473 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LA GRANJA |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
81.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PORTA ESTANDARTE ESC LA LAJUELA |
30/03/2015 |
474 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
PORTA ESTANDARTE ESC LA LAJUELA |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
128.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTURON ESCUELA LA LAJUELA |
31/03/2015 |
477 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
CINTURON ESCUELA LA LAJUELA |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
84.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES ESCUELA LA FINCA |
31/03/2015 |
478 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES ESCUELA LA FINCA |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXTINTORES ESCUELA 4 |
31/03/2015 |
479 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
EXTINTORES ESCUELA 4 |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
31/03/2015 |
480 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
7.198 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENMARCADO SALA CUNA DON HORACIO |
31/03/2015 |
481 |
VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ |
|
|
|
11.455.505-3 |
N/A |
ENMARCADO SALA CUNA DON HORACIO |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
11.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TINTAS ESC LA GRANJA |
31/03/2015 |
482 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TINTAS ESC LA GRANJA |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
35.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO ESC ANGEL ARRIGORRIAGA |
30/04/2015 |
703 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO ESC ANGEL ARRIGORRIAGA |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
54.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC BARREALES |
30/04/2015 |
702 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC BARREALES |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
55.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE OLEO ESC BARREALES |
30/04/2015 |
701 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
COMPRA DE OLEO ESC BARREALES |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
125.075 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE EXTINTOR ESC PANIAHUE |
30/04/2015 |
700 |
GUILLERMO PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
COMPRA DE EXTINTOR ESC PANIAHUE |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
115.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TONER DAEM |
30/04/2015 |
698 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE TONER DAEM |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
124.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LIBRERÍA DAEM |
30/04/2015 |
697 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
INSUMOS DE LIBRERÍA DAEM |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
39.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ESTUFA SALA CUNA LA FINCA |
30/04/2015 |
696 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
COMPRA DE ESTUFA SALA CUNA LA FINCA |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
90.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO ESC LA FINCA |
30/04/2015 |
693 |
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA |
|
|
|
78.906.980-8 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO ESC LA FINCA |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
68.512 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
30/04/2015 |
692 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
30/04/2015 |
30/04/2015 |
116.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE GAS LICEO POLITECNICO |
29/04/2015 |
691 |
LIPIGAS STA CRUZ E.I.R.L. |
|
|
|
76357.546-2 |
N/A |
RECARGA DE GAS LICEO POLITECNICO |
29/04/2015 |
29/04/2015 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRASLADO PARVULOS SALA CUNA LA FINCA |
29/04/2015 |
689 |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES QUINAPAY |
|
|
|
76.029.146-3 |
N/A |
TRASLADO PARVULOS SALA CUNA LA FINCA |
29/04/2015 |
29/04/2015 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE DEPORTIVOS BARREALES |
29/04/2015 |
686 |
SOCIEDAD COMERCIAL TODO DEPORTES LTDA |
|
|
|
76.861.150-5 |
N/A |
MATERIALES DE DEPORTIVOS BARREALES |
29/04/2015 |
29/04/2015 |
108.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
UTILES DE ASEO ESC LENGUAJE |
29/04/2015 |
685 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
UTILES DE ASEO ESC LENGUAJE |
29/04/2015 |
29/04/2015 |
116.089 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUMIGACION ESC RINCON DE YAQUIL |
29/04/2015 |
682 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
FUMIGACION ESC RINCON DE YAQUIL |
29/04/2015 |
29/04/2015 |
89.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE APOYO ESC RINCON DE YAQUIL |
29/04/2015 |
681 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE APOYO ESC RINCON DE YAQUIL |
29/04/2015 |
29/04/2015 |
122.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EQUIPO ALTA EFICIENCIA ESC LENGUAJE |
29/04/2015 |
680 |
MARIA DE LA CRUZ VERGURO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
EQUIPO ALTA EFICIENCIA ESC LENGUAJE |
29/04/2015 |
29/04/2015 |
92.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUMIGACION ESC ISLA DE YAQUIL |
07/04/2015 |
666 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
FUMIGACION ESC ISLA DE YAQUIL |
07/04/2015 |
07/04/2015 |
89.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA LAS MORITAS |
27/04/2015 |
658 |
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS |
|
|
|
6.153.847-K |
N/A |
MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA LAS MORITAS |
27/04/2015 |
27/04/2015 |
114.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PACK DE NOVA SALA CUNA DON HORACIO |
27/04/2015 |
657 |
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS |
|
|
|
6.153.847-K |
N/A |
PACK DE NOVA SALA CUNA DON HORACIO |
27/04/2015 |
27/04/2015 |
113.883 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TONER ESC LA PATAGUA |
27/04/2015 |
656 |
OPCIONES S.A |
|
|
|
96.523.180-3 |
N/A |
COMPRA DE TONER ESC LA PATAGUA |
27/04/2015 |
27/04/2015 |
87.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LAVAMANOS ESC QUIMAHUE |
27/04/2015 |
655 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
LAVAMANOS ESC QUIMAHUE |
27/04/2015 |
27/04/2015 |
112.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANUELIDADES DIA DE LA MADRE SALA CUNA LAS MORITAS |
23/04/2015 |
643 |
MARIA F. FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
MANUELIDADES DIA DE LA MADRE SALA CUNA LAS MORITAS |
23/04/2015 |
23/04/2015 |
119.170 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC RINCON DE YAQUIL |
22/04/2015 |
633 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC RINCON DE YAQUIL |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
123.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION YT REPARACION SALA CUNA DON HORACIO |
22/04/2015 |
632 |
MANUEL ENRIQUE LIZAMA MUÑOZ |
|
|
|
9.084.647-7 |
N/A |
MANTENCION YT REPARACION SALA CUNA DON HORACIO |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONTENEDORES SALA CUNA LAS MORITAS |
22/04/2015 |
631 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
CONTENEDORES SALA CUNA LAS MORITAS |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
119.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS |
22/04/2015 |
630 |
SOC COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
119.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC MILLAHUE |
22/04/2015 |
629 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC MILLAHUE |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
92.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PERFIL PARA PLATAN DE TRATAMIENTO GUINDO ALTO |
22/04/2015 |
627 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
PERFIL PARA PLATAN DE TRATAMIENTO GUINDO ALTO |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
11.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESALA CUNA DON HORACIO |
22/04/2015 |
626 |
MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESALA CUNA DON HORACIO |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
121.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ANCLAJE ARCO DE FUTBOL ESC ESPECIAL |
22/04/2015 |
625 |
CARLOS TOBAR TOBAR |
|
|
|
11.665.848-8 |
N/A |
ANCLAJE ARCO DE FUTBOL ESC ESPECIAL |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BASURERO ESC QUINAHUE |
22/04/2015 |
624 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
BASURERO ESC QUINAHUE |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
20.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAPELEROS ESC MILLAHUE |
22/04/2015 |
623 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
PAPELEROS ESC MILLAHUE |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
121.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE BASUREROS ESC LA LAJUELA |
22/04/2015 |
622 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE BASUREROS ESC LA LAJUELA |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
125.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
22/04/2015 |
621 |
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS |
|
|
|
6.153.847-K |
N/A |
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
114.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DESODORANTES AMBIENTES ESC LOP |
21/04/2015 |
619 |
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA |
|
|
|
77458040-9 |
N/A |
COMPRA DESODORANTES AMBIENTES ESC LOP |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
31.458 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TEXTOS ESCOLARES ESC LA FINCA |
21/04/2015 |
618 |
SANDRA BALLESTEROS PULGARES |
|
|
|
76.203.861-7 |
N/A |
TEXTOS ESCOLARES ESC LA FINCA |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
66.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MANGA PLASTICA GUINDO ALTO |
21/04/2015 |
617 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
COMPRA MANGA PLASTICA GUINDO ALTO |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
16.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CIERRE CARACOL ESC LA LAJUELA |
21/04/2015 |
616 |
VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ |
|
|
|
11.455.505-3 |
N/A |
COMPRA CIERRE CARACOL ESC LA LAJUELA |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
125.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TINTAS DAEM |
21/04/2015 |
615 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE TINTAS DAEM |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
118.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TONER DAEM |
21/04/2015 |
614 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE TONER DAEM |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
110.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ENFERMERIA SALA CUNA LAS MORITAS |
20/04/2015 |
610 |
FARMACIA ALLENDE S.A |
|
|
|
99.536.560-k |
N/A |
INSUMOS DE ENFERMERIA SALA CUNA LAS MORITAS |
20/04/2015 |
20/04/2015 |
118.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE, SALA CUNA LAS MORITAS |
20/04/2015 |
608 |
COMERCIAL CHANDIA SPA |
|
|
|
76.110.921-9 |
N/A |
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE, SALA CUNA LAS MORITAS |
20/04/2015 |
20/04/2015 |
116.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HERVIDOR ESC ESPECIAL |
20/04/2015 |
606 |
GABRIEL SEBASTIAN CORNEJO ZUÑIGA |
|
|
|
16.165.645-3 |
N/A |
HERVIDOR ESC ESPECIAL |
20/04/2015 |
20/04/2015 |
99.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LAMPARA DE EMERGENCIA ESC LENGUAJE |
17/04/2015 |
602 |
LAMPARA DE EMERGENCIA ESC LENGUAJE |
|
|
|
.55.741-9 |
N/A |
LAMPARA DE EMERGENCIA ESC LENGUAJE |
17/04/2015 |
17/04/2015 |
13.730 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4 |
17/04/2015 |
601 |
SANDRA BALLESTEROS PULGARES |
|
|
|
11.24.616-1 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4 |
17/04/2015 |
17/04/2015 |
84.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE LIBROS ESC 4 |
17/04/2015 |
600 |
SOCIEDAD RECCURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA |
|
|
|
76.367.625-0 |
N/A |
COMPRA DE LIBROS ESC 4 |
17/04/2015 |
17/04/2015 |
128.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC LOS MAITENES |
16/04/2015 |
598 |
JORGE TORO LOPEZ |
|
|
|
12.414.638-0 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC LOS MAITENES |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
3.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION EQUIPO ESC 4 |
16/04/2015 |
597 |
MARCELO TORRES PARRAGUEZ |
|
|
|
18.597.515-0 |
N/A |
REPARACION EQUIPO ESC 4 |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
35.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATEIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA LA FINCA |
16/04/2015 |
596 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATEIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA LA FINCA |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
41.730 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE |
16/04/2015 |
595 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
118.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE |
16/04/2015 |
594 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
41.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE |
16/04/2015 |
592 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
124.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION AREA VERDE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
16/04/2015 |
591 |
CARLOS TOBAR TOBAR |
|
|
|
11.665.848-8 |
N/A |
MANTENCION AREA VERDE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
125.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO LA GRANJA |
15/04/2015 |
585 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO LA GRANJA |
15/04/2015 |
15/04/2015 |
114.218 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE RADIO ESC LA GRANJA |
15/04/2015 |
583 |
MULTIHOGAR S.A |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
COMPRA DE RADIO ESC LA GRANJA |
15/04/2015 |
15/04/2015 |
36.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION PARA BOTIQUIN SALA CUNA LA FINCA |
15/04/2015 |
582 |
FARMACIA ALLENDE S.A |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
ADQUISICION PARA BOTIQUIN SALA CUNA LA FINCA |
15/04/2015 |
15/04/2015 |
119.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANCELA CASILLA CORREOS DE CHILE |
14/04/2015 |
579 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
|
|
|
60.503.000-9 |
N/A |
CANCELA CASILLA CORREOS DE CHILE |
14/04/2015 |
14/04/2015 |
72.488 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA POLIECNICO |
13/04/2015 |
557 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA POLIECNICO |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
18.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE VIDRIOS ESC 4 |
13/04/2015 |
556 |
VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ |
|
|
|
11455505-3 |
N/A |
ADQUISICION DE VIDRIOS ESC 4 |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
19.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICACION DIARIO |
13/04/2015 |
555 |
LA PLAZA S.A |
|
|
|
96.909.050-3 |
N/A |
PUBLICACION DIARIO |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
53.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OTORRINO LICEO POLITECNICO |
13/04/2015 |
554 |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAVALLA |
|
|
|
8.578.004-2 |
N/A |
OTORRINO LICEO POLITECNICO |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OTORRINO ESC BARREALES |
13/04/2015 |
553 |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAVALLA |
|
|
|
8.578.004-2 |
N/A |
OTORRINO ESC BARREALES |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OTORRINO ISLA DE YAQUIL |
13/04/2015 |
552 |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAVALLA |
|
|
|
8.578.004-2 |
N/A |
OTORRINO ISLA DE YAQUIL |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OTORRINO ESC LA GRANJA |
13/04/2015 |
540 |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAVALLA |
|
|
|
8.578.004-2 |
N/A |
OTORRINO ESC LA GRANJA |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
NEUROLOGO ESC 4 |
13/04/2015 |
536 |
LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA |
|
|
|
8.791.851-3 |
N/A |
NEUROLOGO ESC 4 |
13/04/2015 |
13/04/2015 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER ESC 4 |
10/04/2015 |
533 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TONER ESC 4 |
10/04/2015 |
10/04/2015 |
42.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA LOS MAITENES |
10/04/2015 |
532 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA LOS MAITENES |
10/04/2015 |
10/04/2015 |
1.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRASLADO DE ALUMNO ESC LOP |
10/04/2015 |
531 |
FRANCISCO JAVIER AVELLO GOMEZ |
|
|
|
7.421.914-4 |
N/A |
TRASLADO DE ALUMNO ESC LOP |
10/04/2015 |
10/04/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DECORACION SALA CUNA NIDO |
08/04/2015 |
525 |
MARIA FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
DECORACION SALA CUNA NIDO |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
54.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO |
08/04/2015 |
524 |
CONSTRUCTORA LA PALMERA |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
19.533 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAPELERO LICEO SANTA CRUZ |
08/04/2015 |
523 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
PAPELERO LICEO SANTA CRUZ |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
3.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BASUREROS LICEO SANTA CRUZ |
08/04/2015 |
522 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
BASUREROS LICEO SANTA CRUZ |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
11.458 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA ESC 4 |
08/04/2015 |
521 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA ESC 4 |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
119.907 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA ESC 4 |
08/04/2015 |
520 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA ESC 4 |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
16.265 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO ADT SALA CUNA DON HORACIO |
08/04/2015 |
519 |
ADT SECURITY SERVICES S.A |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
PAGO ADT SALA CUNA DON HORACIO |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
25.965 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TONER ESC LOP |
08/04/2015 |
518 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE TONER ESC LOP |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
95.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE LIBROS ESC LA GRANJA |
08/04/2015 |
513 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE LIBROS ESC LA GRANJA |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
64.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONFECCION DE ESTANDARTE ESC LA LAJUELA |
08/04/2015 |
512 |
MARIA ELENA BARROS VERGARA |
|
|
|
11.455.128-7 |
N/A |
CONFECCION DE ESTANDARTE ESC LA LAJUELA |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
126.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONFECCION DE BANDERA ESC LA LAJUELA |
08/04/2015 |
511 |
MARIA ELENA BARROS VERGARA |
|
|
|
11.455.128-7 |
N/A |
CONFECCION DE BANDERA ESC LA LAJUELA |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
128.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE EXTINTORES ESC LOS MAITENES |
08/04/2015 |
510 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
RECARGA DE EXTINTORES ESC LOS MAITENES |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
59.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER ESCUELA QUINAHUE |
08/04/2015 |
509 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TONER ESCUELA QUINAHUE |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
57.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TEXTOS ESC LA LAJUELA |
08/04/2015 |
506 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE TEXTOS ESC LA LAJUELA |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
123.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE LIBROS ESC LA LAJUELA |
08/04/2015 |
505 |
SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA |
|
|
|
76.367.625-0 |
N/A |
COMPRA DE LIBROS ESC LA LAJUELA |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
104.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUBRE PISO ESC LENGUAJE |
08/04/2015 |
504 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
CUBRE PISO ESC LENGUAJE |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
92.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUBRE PISO ESC LENGUAJE |
08/04/2015 |
503 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
CUBRE PISO ESC LENGUAJE |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
60.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACIOS ESC 4 |
08/04/2015 |
502 |
SARA DEL CARMEN OLGUIN SERRANO |
|
|
|
7.830.201-1 |
N/A |
SERVICIO DE ALIMENTACIOS ESC 4 |
08/04/2015 |
08/04/2015 |
24.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE EXTINTORES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
07/04/2015 |
500 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
RECARGA DE EXTINTORES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
07/04/2015 |
07/04/2015 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ |
06/04/2015 |
498 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA |
|
|
|
76.219.804-5 |
N/A |
INSUMOS DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ |
06/04/2015 |
06/04/2015 |
112.704 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE EXTINTORES LOP |
06/04/2015 |
496 |
GUILLERMO PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
MANTENCION DE EXTINTORES LOP |
06/04/2015 |
06/04/2015 |
78.003 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS ESC LA GANJA |
01/04/2015 |
486 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TINTAS ESC LA GANJA |
01/04/2015 |
01/04/2015 |
99.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESORAS ESC LOP |
01/04/2015 |
485 |
LUIS A GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7.234.217-8 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESORAS ESC LOP |
01/04/2015 |
01/04/2015 |
37.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO ESC MILLAHUE DE APALTA |
04/05/2015 |
709 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO ESC MILLAHUE DE APALTA |
04/05/2015 |
04/05/2015 |
119.921 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES DIA DE LA MADRE ANGEL ARRIGORRIAGA |
05/05/2015 |
714 |
LA FAMA |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COLACIONES DIA DE LA MADRE ANGEL ARRIGORRIAGA |
05/05/2015 |
05/05/2015 |
124.733 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION DAEM |
05/05/2015 |
715 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16.943.877-3 |
N/A |
AMPLIFICACION DAEM |
05/05/2015 |
05/05/2015 |
77.777 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS DAEM |
05/05/2015 |
716 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
MEDALLAS DAEM |
05/05/2015 |
05/05/2015 |
118.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SACOS DE CAL EDUCACION |
05/05/2015 |
717 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
SACOS DE CAL EDUCACION |
05/05/2015 |
05/05/2015 |
71.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO EDUCACION |
06/05/2015 |
721 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO EDUCACION |
06/05/2015 |
06/05/2015 |
73.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MARCOS MAS DIPLOMAS ESC MILLAHUE DE APALTA |
06/05/2015 |
722 |
BERTA MUÑOZ LORCA |
|
|
|
10.136.330-9 |
N/A |
MARCOS MAS DIPLOMAS ESC MILLAHUE DE APALTA |
06/05/2015 |
06/05/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DESRATIZACION ESC MAITENES |
06/05/2015 |
723 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
DESRATIZACION ESC MAITENES |
06/05/2015 |
06/05/2015 |
89.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES ESC LOP |
06/05/2015 |
724 |
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGÜINA LTDA |
|
|
|
77.458.040-9 |
N/A |
COLACIONES ESC LOP |
06/05/2015 |
06/05/2015 |
29.810 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM |
06/05/2015 |
762 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM |
06/05/2015 |
06/05/2015 |
25.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANCELA ADT MES DE MAYO SALA CUNA DON HORACIO |
08/05/2015 |
845 |
ADT SECURITY SERVICES S.A. |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
CANCELA ADT MES DE MAYO SALA CUNA DON HORACIO |
08/05/2015 |
08/05/2015 |
25.775 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO ESC ESPECIAL |
08/05/2015 |
858 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO ESC ESPECIAL |
08/05/2015 |
08/05/2015 |
119.301 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MICA EDUCACION |
11/05/2015 |
860 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-5 |
N/A |
COMPRA DE MICA EDUCACION |
11/05/2015 |
11/05/2015 |
12.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DESRATIZACION SALA CUNA LAS MORITAS |
11/05/2015 |
861 |
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
|
76.170.004-9 |
N/A |
DESRATIZACION SALA CUNA LAS MORITAS |
11/05/2015 |
11/05/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEMINARIO LOP |
12/05/2015 |
864 |
MAHUIDA LTDA |
|
|
|
76.637.880-3 |
N/A |
SEMINARIO LOP |
12/05/2015 |
12/05/2015 |
58.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER ESC LA GRANJA |
12/05/2015 |
866 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TONER ESC LA GRANJA |
12/05/2015 |
12/05/2015 |
108.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO DAEM |
12/05/2015 |
867 |
EUGENIO ARENAS VALENZUELA |
|
|
|
3.779.912-2 |
N/A |
OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO DAEM |
12/05/2015 |
12/05/2015 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALE DE PINTADO ACTO 21 DE MAYO DAEM |
12/05/2015 |
868 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALE DE PINTADO ACTO 21 DE MAYO DAEM |
12/05/2015 |
12/05/2015 |
24.669 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA LICEO SANTA CRUZ |
12/05/2015 |
869 |
SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA LTDA |
|
|
|
85.985.700-0 |
N/A |
IMPRESORA LICEO SANTA CRUZ |
12/05/2015 |
12/05/2015 |
99.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CLORO ESC ANGEL ARRIGORRIAGA |
12/05/2015 |
871 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
CLORO ESC ANGEL ARRIGORRIAGA |
12/05/2015 |
12/05/2015 |
25.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO, ESC PANIAHUE |
12/05/2015 |
872 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO, ESC PANIAHUE |
12/05/2015 |
12/05/2015 |
119.703 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE GAS SALA CUNA LAS MORITAS |
13/05/2015 |
879 |
VIVIANA ELBA FAUNDEZ FLORES |
|
|
|
13.348.728-k |
N/A |
RECARGA DE GAS SALA CUNA LAS MORITAS |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
111.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RESMAS DE HOJAS SALA CUNA LAS MORITAS |
13/05/2015 |
880 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
RESMAS DE HOJAS SALA CUNA LAS MORITAS |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
116.810 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS |
13/05/2015 |
882 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
119.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES DAEM |
13/05/2015 |
883 |
IRFE |
|
|
|
70.005.040-8 |
N/A |
COLACIONES DAEM |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
49.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER DAEM |
13/05/2015 |
885 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TONER DAEM |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
109.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPLIFICACION 21 DE MAYO DAEM |
13/05/2015 |
890 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16.943.877-3 |
N/A |
AMPLIFICACION 21 DE MAYO DAEM |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
111.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS DAEM |
13/05/2015 |
891 |
LUIS A. GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7.234.217-8 |
N/A |
PREMIOS DAEM |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
81.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER ESC LA PATAGUA |
13/05/2015 |
892 |
OPCIONES S.A. |
|
|
|
96.523.180-3 |
N/A |
TONER ESC LA PATAGUA |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
101.543 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PENDRIVE LICEO SANTA CRUZ |
13/05/2015 |
894 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE PENDRIVE LICEO SANTA CRUZ |
13/05/2015 |
13/05/2015 |
54.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS ESC 4 |
14/05/2015 |
906 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
MEDALLAS ESC 4 |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA LAS MORITAS |
18/05/2015 |
946 |
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS |
|
|
|
6.153.847-K |
N/A |
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA LAS MORITAS |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
103.173 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA |
18/05/2015 |
947 |
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
|
76.170.004-9 |
N/A |
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE DISPENSADORES SALA CUNA NIDO DE ANGEKES |
18/05/2015 |
948 |
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS |
|
|
|
6.153.847-K |
N/A |
COMPRA DE DISPENSADORES SALA CUNA NIDO DE ANGEKES |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
114.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ESTUFA SALA CUNA LA FINCA |
18/05/2015 |
949 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
COMPRA DE ESTUFA SALA CUNA LA FINCA |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
101.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO |
18/05/2015 |
950 |
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
|
76.170.004-9 |
N/A |
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ROTAFOLIO IMÁGENES SALA CUNA LA FINCA |
18/05/2015 |
951 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
ROTAFOLIO IMÁGENES SALA CUNA LA FINCA |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE GAS SALA CUNA LA FINCA |
18/05/2015 |
952 |
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11.812.616-5 |
N/A |
RECARGA DE GAS SALA CUNA LA FINCA |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
113.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAPELEROS SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
18/05/2015 |
953 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
PAPELEROS SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
18/05/2015 |
18/05/2015 |
40.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTICULOS ELECTRICOS ESC PANAMA |
20/05/2015 |
967 |
MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA ARTICULOS ELECTRICOS ESC PANAMA |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
22.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO ESC LOP |
20/05/2015 |
968 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
ARTICULOS DE ASEO ESC LOP |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
115.073 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO |
20/05/2015 |
969 |
GEMITA MERINO CONSTANZO |
|
|
|
12.375.481-6 |
N/A |
INSUMOS VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA DON HORACIO |
20/05/2015 |
970 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA DON HORACIO |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
123.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE RESMAS SALA CUNA DON HORACIO |
20/05/2015 |
971 |
LUIS A. GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7.234.217-8 |
N/A |
COMPRA DE RESMAS SALA CUNA DON HORACIO |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
121.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TONER SALA CUNA DON HORACIO |
20/05/2015 |
972 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TONER SALA CUNA DON HORACIO |
20/05/2015 |
20/05/2015 |
107.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TELA SALA CUNA DON HORACIO |
25/05/2015 |
985 |
DOÑA VICTORIA SPA |
|
|
|
76.091.388-k |
N/A |
COMPRA DE TELA SALA CUNA DON HORACIO |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
121.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
25/05/2015 |
986 |
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO |
|
|
|
11.995.164-k |
N/A |
RECARGA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
25/05/2015 |
987 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
121.142 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO |
25/05/2015 |
988 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
119.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION DE TELEVISORES SALA CUNA LAS MORITAS |
25/05/2015 |
989 |
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ |
|
|
|
14.331.054-k |
N/A |
INSTALACION DE TELEVISORES SALA CUNA LAS MORITAS |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOP |
25/05/2015 |
990 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOP |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
119.431 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE IMPRESORA SHARP AL 2050 |
25/05/2015 |
991 |
HORACIO RAFAEL GUZMAN VARGAS |
|
|
|
6.770.898-9 |
N/A |
MANTENCION DE IMPRESORA SHARP AL 2050 |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
44.078 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
25/05/2015 |
992 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
29.620 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE EXTINTORES ESC PANIAHUE |
25/05/2015 |
993 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
RECARGA DE EXTINTORES ESC PANIAHUE |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
113.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MOUSE ESC ESPECIAL |
25/05/2015 |
995 |
RICARDO NICOLAS URRA PAVEZ |
|
|
|
12.467.928-1 |
N/A |
COMPRA DE MOUSE ESC ESPECIAL |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
67.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VIDRIOS ESC MILLAHUE DE APALTA |
25/05/2015 |
996 |
VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ |
|
|
|
11.455.505-3 |
N/A |
COMPRA DE VIDRIOS ESC MILLAHUE DE APALTA |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
27.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TUBOS FLUORESCENTES ESC BARREALES |
25/05/2015 |
997 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
TUBOS FLUORESCENTES ESC BARREALES |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
1.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE BALONES ESC BARREALES |
25/05/2015 |
998 |
SOCIEDAD COMERCIAL TODO DEPORTES LTDA |
|
|
|
76.861.150-5 |
N/A |
COMPRA DE BALONES ESC BARREALES |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
117.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ |
25/05/2015 |
999 |
JOSE LUIS DONOSO VERGARA |
|
|
|
11.555.860-9 |
N/A |
COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FUMIGACION ESC 4 |
25/05/2015 |
1.000 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
FUMIGACION ESC 4 |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ |
25/05/2015 |
1.001 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LTDA |
|
|
|
76.219.804-5 |
N/A |
MATERIALES DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
118.228 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CERA LIQUIDA ESC 4 |
25/05/2015 |
1.002 |
SILVA AREVALO MARCO Y OTRA |
|
|
|
53.304.351-8 |
N/A |
CERA LIQUIDA ESC 4 |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS DAEM |
25/05/2015 |
1.003 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
MEDALLAS DAEM |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
14.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CORTINAS SALA CUNA LAS MORITAS |
25/05/2015 |
1.004 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
COMPRA DE CORTINAS SALA CUNA LAS MORITAS |
25/05/2015 |
25/05/2015 |
118.195 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EMANTENCION EXTINTORES ESC ISLA DE YAQUIL |
26/05/2015 |
1.019 |
GUILLERMO PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
EMANTENCION EXTINTORES ESC ISLA DE YAQUIL |
26/05/2015 |
26/05/2015 |
66.003 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TONER ESC LA GRANJA |
26/05/2015 |
1.020 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE TONER ESC LA GRANJA |
26/05/2015 |
26/05/2015 |
103.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO |
19/05/2015 |
1.031 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A |
|
|
|
91.806.000-6 |
N/A |
RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO |
19/05/2015 |
19/05/2015 |
122.189 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ZAPATILLAS DE ATLETISMO POLITECNICO |
29/05/2015 |
1.033 |
SOCIEDAD COMERCIAL TODO DEPORTES LTDA |
|
|
|
76.861.150-5 |
N/A |
ZAPATILLAS DE ATLETISMO POLITECNICO |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
127.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ |
29/05/2015 |
1.034 |
LUIS A. GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7.234.217-8 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
37.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ |
29/05/2015 |
1.035 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
117.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER LICEO |
29/05/2015 |
1.037 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TONER LICEO |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
79.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DEPORTIVOS LICEO SANTA CRUZ |
29/05/2015 |
1.038 |
SOCIEDAD COMERCIAL TODO DEPORTES LTDA |
|
|
|
76.861.150-5 |
N/A |
INSUMOS DEPORTIVOS LICEO SANTA CRUZ |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
115.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO ESC LENGUAJE |
29/05/2015 |
1.039 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO ESC LENGUAJE |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
119.312 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUBREPISO LICEO SANTA CRUZ |
29/05/2015 |
1.040 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
CUBREPISO LICEO SANTA CRUZ |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
58.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RESMAS DE HOJAS ESC ANGEL ARRIGORRIAGA |
29/05/2015 |
1.041 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
RESMAS DE HOJAS ESC ANGEL ARRIGORRIAGA |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
67.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TABLA ESPINAL LICEO SANTA CRUZ |
29/05/2015 |
1.042 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LTDA |
|
|
|
76.219.804-5 |
N/A |
TABLA ESPINAL LICEO SANTA CRUZ |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
89.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC PANIAHUE |
28/05/2015 |
1.044 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC PANIAHUE |
28/05/2015 |
28/05/2015 |
112.189 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TECNOLOGICOS ESC ISLA DE YAQUIL |
29/05/2015 |
1.045 |
VICTORIA ARANEDA CARREÑO |
|
|
|
10.246.414-1 |
N/A |
INSUMOS TECNOLOGICOS ESC ISLA DE YAQUIL |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
115.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS |
29/05/2015 |
1.052 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
112.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EVALUACIONES MEDICAS ESC LA LAJUELA |
29/05/2015 |
1.054 |
CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES |
|
|
|
8.655.378-3 |
N/A |
EVALUACIONES MEDICAS ESC LA LAJUELA |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EVALUACIONES MEDICAS ESC ANGEL ARRIGORRIAGA |
29/05/2015 |
1.055 |
CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES |
|
|
|
8.655.378-3 |
N/A |
EVALUACIONES MEDICAS ESC ANGEL ARRIGORRIAGA |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EVALUACIONES MEDICAS ESC GUINDO ALTO |
29/05/2015 |
1.056 |
CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES |
|
|
|
8.655.378-3 |
N/A |
EVALUACIONES MEDICAS ESC GUINDO ALTO |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
24.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EVALUACIONES MEDICAS ESC LA LOP |
29/05/2015 |
1.057 |
CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES |
|
|
|
8.655.378-3 |
N/A |
EVALUACIONES MEDICAS ESC LA LOP |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EVALUACIONES MEDICAS ESC LA PATAGUA |
29/05/2015 |
1.058 |
CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES |
|
|
|
8.655.378-3 |
N/A |
EVALUACIONES MEDICAS ESC LA PATAGUA |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EVALUACIONES MEDICAS ESC QUINAHUE |
29/05/2015 |
1.059 |
CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES |
|
|
|
8.655.378-3 |
N/A |
EVALUACIONES MEDICAS ESC QUINAHUE |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TINTA SALA CUNA LA FINCA |
01/05/2015 |
1.067 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE TINTA SALA CUNA LA FINCA |
01/05/2015 |
01/05/2015 |
52.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER DAEM |
01/06/2015 |
1.060 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
TONER DAEM |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
98.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
01/06/2015 |
1.063 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
120.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERETERIA ESC BARREALES |
01/06/2015 |
1.065 |
CONTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERETERIA ESC BARREALES |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
21.005 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE APOYO ESC LA LAJUELA |
01/06/2015 |
1.066 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
MATERIAL DE APOYO ESC LA LAJUELA |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVCIO DE COCTEIL SALA CUNA LAS MORITAS |
01/06/2015 |
1.071 |
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
|
13.050.220-2 |
N/A |
SERVCIO DE COCTEIL SALA CUNA LAS MORITAS |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
117.810 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE GAS LICEO POLITECNICO |
01/06/2015 |
1.072 |
LIPIGAS SANTA CRUZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.357.546-2 |
N/A |
RECARGA DE GAS LICEO POLITECNICO |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
78.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
01/06/2015 |
1.073 |
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS |
|
|
|
6.153.847-k |
N/A |
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
130.186 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO DE ACEITE POLI |
01/06/2015 |
1.074 |
MARCELO A POZO PULGAR |
|
|
|
11.555.067-5 |
N/A |
CAMBIO DE ACEITE POLI |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
107.766 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO ESC RINCON DE YAQUIL |
01/06/2015 |
1.075 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO ESC RINCON DE YAQUIL |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
104.614 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES ESC LA GRANJA |
02/06/2015 |
1.082 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COLACIONES ESC LA GRANJA |
02/06/2015 |
02/06/2015 |
92.832 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL |
04/06/2015 |
1.099 |
VICTORIA ARANEDA CARREÑO |
|
|
|
10.246.414-1 |
N/A |
TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL |
04/06/2015 |
04/06/2015 |
112.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL |
04/06/2015 |
1.100 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL |
04/06/2015 |
04/06/2015 |
108.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LOS MAITENES |
04/06/2015 |
1.130 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LOS MAITENES |
04/06/2015 |
04/06/2015 |
127.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
04/06/2015 |
1.131 |
EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS |
|
|
|
6.153.847-K |
N/A |
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
04/06/2015 |
04/06/2015 |
126.973 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
04/06/2015 |
1.132 |
MARIA F. FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-9 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
04/06/2015 |
04/06/2015 |
120.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
04/06/2015 |
1.133 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
04/06/2015 |
04/06/2015 |
114.257 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES ESC PANAMA |
05/06/2015 |
1.134 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES ESC PANAMA |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
48.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CORCHETES ESC MILLAHUE DE APALTA |
05/06/2015 |
1.135 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE CORCHETES ESC MILLAHUE DE APALTA |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
17.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION IMPREOSRA ESC PANIAHUE |
05/06/2015 |
1.136 |
HORACIO RAFAEL GUZMAN VARGAS |
|
|
|
6.770.898-9 |
N/A |
REPARACION IMPREOSRA ESC PANIAHUE |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
108.016 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO ESC PANAMA |
05/06/2015 |
1.137 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO ESC PANAMA |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
95.712 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TIMBRE ESC LOP PIE |
05/06/2015 |
1.138 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE TIMBRE ESC LOP PIE |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DISPENSADOR DE JABON LICEO SANTA CRUZ |
05/06/2015 |
1.139 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
DISPENSADOR DE JABON LICEO SANTA CRUZ |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
129.710 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CLORO LICEO SANTA CRUZ |
05/06/2015 |
1.140 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
CLORO LICEO SANTA CRUZ |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
2.559 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TALONARIO DAEM |
05/06/2015 |
1.141 |
ROBERTO GONZALO RAMIREZ TOLEDO |
|
|
|
6.273.980-0 |
N/A |
TALONARIO DAEM |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
05/06/2015 |
1.146 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANAZA SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
08/06/2015 |
1.148 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANAZA SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
08/06/2015 |
08/06/2015 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
08/06/2015 |
1.149 |
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO |
|
|
|
11.995.164-K |
N/A |
COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
08/06/2015 |
08/06/2015 |
123.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
08/06/2015 |
1.150 |
LUIS ALBERTO VARGAS MARDONES COMERCIAL E.I.R.L |
|
|
|
76.183.924-1 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
08/06/2015 |
08/06/2015 |
116.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANAZA SALA CUNA DON HORACIO |
08/06/2015 |
1.151 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANAZA SALA CUNA DON HORACIO |
08/06/2015 |
08/06/2015 |
108.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PERIODO MES DE JUNIO SALA CUNA DON HORACIO |
09/06/2015 |
1.155 |
ADT SECURITY SERVICES S.A. |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
PERIODO MES DE JUNIO SALA CUNA DON HORACIO |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
25.813 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION DE FANELOS SALA CUNA LAS MORITAS |
09/06/2015 |
1.156 |
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ |
|
|
|
14.331.054-k |
N/A |
INSTALACION DE FANELOS SALA CUNA LAS MORITAS |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ |
09/06/2015 |
1.159 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
121.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE NOTEBBOK SALA CUNA LAS MORITAS |
09/06/2015 |
1.160 |
BERTA MUÑOZ LORCA |
|
|
|
10.136.330-9 |
N/A |
REPARACION DE NOTEBBOK SALA CUNA LAS MORITAS |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
38.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA |
09/06/2015 |
1.161 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
125.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO |
09/06/2015 |
1.166 |
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11.812.616-5 |
N/A |
COMPRA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
129.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS Y COFIAS SALA CUNA LA FINCA |
09/06/2015 |
1.167 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
BOLSAS Y COFIAS SALA CUNA LA FINCA |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
19.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PLASTICOS SALA CUNA LA FINCA |
09/06/2015 |
1.168 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE PLASTICOS SALA CUNA LA FINCA |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
27.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PARLANTES ESC ESPECIAL |
09/06/2015 |
1.169 |
RICARDO NICOLAS URRA PAVEZ |
|
|
|
12.467.928-1 |
N/A |
COMPRA DE PARLANTES ESC ESPECIAL |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
107.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES PARA MALLA ESC GUINDO ALTO |
09/06/2015 |
1.171 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES PARA MALLA ESC GUINDO ALTO |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
55.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
10/06/2015 |
1.172 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
112.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE LIBRO DE APOYO AULA ESC LA GRANJA |
10/06/2015 |
1.173 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE LIBRO DE APOYO AULA ESC LA GRANJA |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
53.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERILES DE CONSTRUCCION SALA CUNA LA FINCA |
10/06/2015 |
1.174 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERILES DE CONSTRUCCION SALA CUNA LA FINCA |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
35.185 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE EXTINTORES ESC GUINDO ALTO |
11/06/2015 |
1.177 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
MANTENCION DE EXTINTORES ESC GUINDO ALTO |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HERRAMIENTAS DE JARDINERIA ESC BARREALES |
11/06/2015 |
1.186 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
HERRAMIENTAS DE JARDINERIA ESC BARREALES |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
60.291 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE RESMAS DE OFICIO |
12/06/2015 |
1.190 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE RESMAS DE OFICIO |
12/06/2015 |
12/06/2015 |
112.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE IMPRESORA LICEO SANTA CRUZ |
15/06/2015 |
1.203 |
COMERCIAL MULTICETRO LTDA |
|
|
|
79.982.490-6 |
N/A |
COMPRA DE IMPRESORA LICEO SANTA CRUZ |
15/06/2015 |
15/06/2015 |
89.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETRIA SALA CUNA LA FINCA |
15/06/2015 |
1.204 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETRIA SALA CUNA LA FINCA |
15/06/2015 |
15/06/2015 |
26.682 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE GAS SALA CUNA LAS MORITAS |
15/06/2015 |
1.205 |
LUIS GALAZ PIÑEDA |
|
|
|
8.235.075-6 |
N/A |
RECARGA DE GAS SALA CUNA LAS MORITAS |
15/06/2015 |
15/06/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE PARA MAURO ZARATE Y CRISTOBAL ZARATE DAEM |
15/06/2015 |
1.206 |
LUIS GONZALEZ HIDALGO |
|
|
|
10.354.298-7 |
N/A |
TRANSPORTE PARA MAURO ZARATE Y CRISTOBAL ZARATE DAEM |
15/06/2015 |
15/06/2015 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS LICEO SANTA CRUZ |
15/06/2015 |
1.207 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS LICEO SANTA CRUZ |
15/06/2015 |
15/06/2015 |
114.540 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
METROS DE CABLE LICEO SANTA CRUZ |
18/06/2015 |
1.217 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
METROS DE CABLE LICEO SANTA CRUZ |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
80.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ELECTRICOS LICEO SANTA CRUZ |
18/06/2015 |
1.218 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
INSUMOS ELECTRICOS LICEO SANTA CRUZ |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
110.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO |
18/06/2015 |
1.219 |
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA |
|
|
|
10.529.443-3 |
N/A |
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
127.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTUFA SALA CUNA LAS MORITAS |
18/06/2015 |
1.220 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
ESTUFA SALA CUNA LAS MORITAS |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
101.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RESMAS DE OFICIO SALA CUNA DON HORACIO |
18/06/2015 |
1.221 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
RESMAS DE OFICIO SALA CUNA DON HORACIO |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
124.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS SALA CUNA DON HORACIO |
18/06/2015 |
1.222 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TINTAS SALA CUNA DON HORACIO |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
105.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TINTAS SALA CUNA LAS MORITAS |
18/06/2015 |
1.224 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE TINTAS SALA CUNA LAS MORITAS |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
128.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAPEL HIGIENICO SALA CUNA DON HORACIO |
18/06/2015 |
1.227 |
EDMUNDO DE JESÚS ROJAS ROJAS |
|
|
|
6.153.847-K |
N/A |
PAPEL HIGIENICO SALA CUNA DON HORACIO |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
128.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
18/06/2015 |
1.230 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
96.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA |
18/06/2015 |
1.233 |
JORGE TORO LOPEZ |
|
|
|
12.414.638-0 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
8.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA FINCA |
18/06/2015 |
1.234 |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES QUINAPAY |
|
|
|
76.029.146-3 |
N/A |
SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA FINCA |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
64.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO DE LIMINARIA, SALA CUNA DON HORACIO, ORD 125, JUNJI VT |
18/06/2015 |
1.235 |
MANUEL ENRIQUE LIZAMA MUÑOZ |
|
|
|
9.084.647-7 |
N/A |
CAMBIO DE LIMINARIA, SALA CUNA DON HORACIO, ORD 125, JUNJI VT |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA LAS MORITAS |
18/06/2015 |
1.236 |
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ |
|
|
|
14.331.054-k |
N/A |
MANTENCION TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA LAS MORITAS |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
77.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALGODÓN SALA CUNA DON HORACIO |
18/06/2015 |
1.237 |
DOÑA VICTORIA SPA |
|
|
|
76.091.388-K |
N/A |
ALGODÓN SALA CUNA DON HORACIO |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
105.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMP´RA LIBRO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
18/06/2015 |
1.238 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
COMP´RA LIBRO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GENERO SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
18/06/2015 |
1.240 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSÉ LITDA |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
GENERO SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
27.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LA GRANJA |
18/06/2015 |
1.241 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LA GRANJA |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
119.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE FOTOCOPIADORA, ESC GUINDO ALTO |
18/06/2015 |
1.242 |
MIGUEL ANGEL SALAS LOPEZ |
|
|
|
8.561.746-K |
N/A |
REPARACION DE FOTOCOPIADORA, ESC GUINDO ALTO |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ |
22/06/2015 |
1.258 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
57.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE GAS, DAEM |
23/06/2015 |
1.260 |
GASCO GLP VI REGIÓN |
|
|
|
96.568.740-8 |
N/A |
COMPRA DE GAS, DAEM |
23/06/2015 |
23/06/2015 |
97.648 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA |
24/06/2015 |
1.265 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
42.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DESRATIZACION ESC LA PATAGUA |
24/06/2015 |
1.266 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
DESRATIZACION ESC LA PATAGUA |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES ESC LA LAJUELA |
24/06/2015 |
1.267 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.392-7 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES ESC LA LAJUELA |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
128.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TABLAS PARA TECHOP LICEO SANTA CRUZ |
25/06/2015 |
1.268 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA DE TABLAS PARA TECHOP LICEO SANTA CRUZ |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
62.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM |
25/06/2015 |
1.269 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
49.570 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA LA FINCA |
30/06/2015 |
1.288 |
RUBEN BUSTAMANTE SANCHEZ |
|
|
|
13.571.986-2 |
N/A |
TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA LA FINCA |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
47.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TUBOS FLUORESCENTES ESC BARREALES |
30/06/2015 |
1.289 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
TUBOS FLUORESCENTES ESC BARREALES |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
17.606 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM |
30/06/2015 |
1.290 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16.943.877-3 |
N/A |
SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
111.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTIMULOS DIA DE LA BANDERA DAEM |
30/06/2015 |
1.291 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
ESTIMULOS DIA DE LA BANDERA DAEM |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
131.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA DAEM |
30/06/2015 |
1.292 |
LUIS A GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7.234.217-8 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA DAEM |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
42.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO ESC ISLA DE YAQUIL |
31/07/2015 |
1.527 |
CARLOS CORVALAN GALAZ |
|
|
|
14.053.069-7 |
N/A |
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO ESC ISLA DE YAQUIL |
31/07/2015 |
31/07/2015 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTIO SALA CUNA LAS MORITAS |
30/07/2015 |
1.523 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIAL DIDACTIO SALA CUNA LAS MORITAS |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
108.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS |
30/07/2015 |
1.521 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
125.690 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE EXTINTORES ESC QUINAHUE |
29/07/2015 |
1.518 |
GUILLERMO PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
RECARGA DE EXTINTORES ESC QUINAHUE |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
24.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE GAS, SALA CUNA LAS MORITAS, |
29/07/2015 |
1.517 |
LUIS GALAZ PIÑEDA |
|
|
|
8.235.075-6 |
N/A |
RECARGA DE GAS, SALA CUNA LAS MORITAS, |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
29/07/2015 |
1.516 |
GUILLERMO PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
16.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONFITES SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
29/07/2015 |
1.515 |
COMERCIAL CHANDIA SPA |
|
|
|
76.110.921-9 |
N/A |
CONFITES SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
99.710 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION AREA VERDE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
29/07/2015 |
1.514 |
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA |
|
|
|
10.529.443-3 |
N/A |
MANTENCION AREA VERDE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS SALA CUNA LA NICOLAS PALACIOS |
29/07/2015 |
1.513 |
JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO |
|
|
|
11.995.164-k |
N/A |
CARGA DE GAS SALA CUNA LA NICOLAS PALACIOS |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA DON HORACIO |
29/07/2015 |
1.511 |
MANUEL ENRIQUE LIZAMA MUÑOZ |
|
|
|
9.084.647-7 |
N/A |
MANTENCION TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA DON HORACIO |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
123.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS SALA CUNA LA FINCA |
29/07/2015 |
1.510 |
ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11.812.616-5 |
N/A |
CARGA DE GAS SALA CUNA LA FINCA |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
92.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES VARIOS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
29/07/2015 |
1.509 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
MATERIALES VARIOS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
129.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO ESC GUINDO ALTO |
29/07/2015 |
1.508 |
JUAN MANUEL AZCOBEBEITIA LTDA |
|
|
|
82.574.000-7 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO ESC GUINDO ALTO |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIBROS ESC GUINDO ALTO |
29/07/2015 |
1.506 |
NANCY ELENA MAUREIRA FRAZIER |
|
|
|
7.546.119-4 |
N/A |
LIBROS ESC GUINDO ALTO |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
123.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LIBROS ESC GUINDO ALTO |
29/07/2015 |
1.501 |
EDICIONES MIS LOGROS E.I.R.L |
|
|
|
76.217.561-4 |
N/A |
COMPRA LIBROS ESC GUINDO ALTO |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
126.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO GUINDO ALTO |
29/07/2015 |
1.500 |
COMERCIALIZADORA SANTA GRACIELA LTDA |
|
|
|
76.213.985-5 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO GUINDO ALTO |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
28.034 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALCOHOL SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
27/07/2015 |
1.497 |
FARMACIA ALLENDE S.A. |
|
|
|
99.536.560-k |
N/A |
ALCOHOL SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
27/07/2015 |
1.496 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
128.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TONER SALA CUNA DON HORACIO |
27/07/2015 |
1.495 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TONER SALA CUNA DON HORACIO |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION PROTECCION DE ESTUFAS SALA CUNA DON HORACIO |
27/07/2015 |
1.494 |
MANUEL ENRIQUE LIZAMA MUÑOZ |
|
|
|
9.084.647-7 |
N/A |
INSTALACION PROTECCION DE ESTUFAS SALA CUNA DON HORACIO |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO |
27/07/2015 |
1.493 |
ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA |
|
|
|
10.529.443-3 |
N/A |
MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
127.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA DON HORACIO |
27/07/2015 |
1.490 |
MARÍA F. FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA DON HORACIO |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
122.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
27/07/2015 |
1.489 |
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA |
|
|
|
78.906.980-8 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
97.889 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PIZARRA DAEM |
22/07/2015 |
1.476 |
COMERCIALIZADORA REICOL SPA |
|
|
|
76.356.855-5 |
N/A |
COMPRA DE PIZARRA DAEM |
22/07/2015 |
22/07/2015 |
71.388 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO DE CASILLA DAEM |
22/07/2015 |
1.475 |
EMPRESA CORREOS DE CHILE |
|
|
|
60.503.000-9 |
N/A |
PAGO DE CASILLA DAEM |
22/07/2015 |
22/07/2015 |
72.488 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
22/07/2015 |
1.474 |
DISMAR LTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
22/07/2015 |
22/07/2015 |
129.183 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL LIBRERÍA ESC LA PATAGUA |
21/07/2015 |
1.468 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA MATERIAL LIBRERÍA ESC LA PATAGUA |
21/07/2015 |
21/07/2015 |
119.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICACION DIARIO |
20/07/2015 |
1.459 |
LA PLAZA S.A. |
|
|
|
96.909.050-3 |
N/A |
PUBLICACION DIARIO |
20/07/2015 |
20/07/2015 |
53.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PINTURA ESC MILLAHUE DE APALTA |
20/07/2015 |
1.458 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA DE PINTURA ESC MILLAHUE DE APALTA |
20/07/2015 |
20/07/2015 |
105.670 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE FUMIGACION ESC LA LAJUELA |
17/07/2015 |
1.457 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
SERVICIO DE FUMIGACION ESC LA LAJUELA |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
17/07/2015 |
1.456 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA. |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
55.345 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RADIO SALA CUNA NICOLAS PALACIO |
17/07/2015 |
1.455 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
RADIO SALA CUNA NICOLAS PALACIO |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
41.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE BASURA SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
1.454 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
BOLSAS DE BASURA SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
76.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TORTAS SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
1.453 |
DENISSE MORALES NAVARRO |
|
|
|
11.996.037-1 |
N/A |
TORTAS SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SUVENIRES SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
1.452 |
MARÍA F. FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.679.197-8 |
N/A |
SUVENIRES SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
129.888 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONFITES SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
1.451 |
COMERCIAL CHANDIA SPA |
|
|
|
76.110.921-9 |
N/A |
CONFITES SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
125.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
1.450 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
126.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CHAPITAS SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
1.449 |
ADRIANA TREJO JORQUERA |
|
|
|
13.782.057-9 |
N/A |
CHAPITAS SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
125.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GENERO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
17/07/2015 |
1.448 |
SOC. COMERCIUAL SAN JOSÉ LIMITADA |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
GENERO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
124.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES SALA CUNA LAS MORITAS |
17/07/2015 |
1.447 |
COMERCIAL CHANDIA SPA |
|
|
|
76.110.921-9 |
N/A |
COLACIONES SALA CUNA LAS MORITAS |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
125.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DEPORTES Y RECREACION SALA CUNA LAS MORITAS |
17/07/2015 |
1.446 |
CAMILO LIZANA GONZALEZ |
|
|
|
12.779.281-k |
N/A |
DEPORTES Y RECREACION SALA CUNA LAS MORITAS |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BASUREROS SAL CUNA LAS MORITAS |
17/07/2015 |
1.445 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
BASUREROS SAL CUNA LAS MORITAS |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
123.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE HIGIENE SALA CUNA LAS MORITAS |
17/07/2015 |
1.443 |
FARMACIA ALLENDE S.A. |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
MATERIAL DE HIGIENE SALA CUNA LAS MORITAS |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
122.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
17/07/2015 |
1.442 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
96.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADQUISICION DE MUEBLE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
17/07/2015 |
1.441 |
RODRIGO RUBIO TORRES |
|
|
|
12.415.341-7 |
N/A |
ADQUISICION DE MUEBLE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE NYLON SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
1.439 |
COMERCIAL LOS PRADOS LTDA |
|
|
|
76.412.950-4 |
N/A |
COMPRA DE NYLON SALA CUNA DON HORACIO |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
63.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE FUMIGACION ES CMILLAHUE |
14/07/2015 |
1.412 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
SERVICIO DE FUMIGACION ES CMILLAHUE |
14/07/2015 |
14/07/2015 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA EXTRACTORES DE AIRE ESC GUINDO ALTO |
14/07/2015 |
1.411 |
CONSTRUCTORA LA PALMERA |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
COMPRA EXTRACTORES DE AIRE ESC GUINDO ALTO |
14/07/2015 |
14/07/2015 |
109.049 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO ESC GUINDO ALTO |
14/07/2015 |
1.407 |
MUNDO DIDACTICO LTDA |
|
|
|
77.248.320-1 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO ESC GUINDO ALTO |
14/07/2015 |
14/07/2015 |
41.113 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LIBROS ESC GUINDO ALTO |
14/07/2015 |
1.400 |
MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOZA |
|
|
|
7.970.939-5 |
N/A |
COMPRA LIBROS ESC GUINDO ALTO |
14/07/2015 |
14/07/2015 |
40.815 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONTRUCCION ESC ISLA DE YAQUIL |
14/07/2015 |
1.399 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE CONTRUCCION ESC ISLA DE YAQUIL |
14/07/2015 |
14/07/2015 |
28.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION NOTEBOOK ESC ANGEL A. |
14/07/2015 |
1.398 |
FELIPE ANTONIO LIZANA CALDERON |
|
|
|
15.114.540-K |
N/A |
REPARACION NOTEBOOK ESC ANGEL A. |
14/07/2015 |
14/07/2015 |
125.491 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACION ESC ESPECIAL |
13/07/2015 |
1.396 |
DAGOBERTO RIBERO GONZALEZ |
|
|
|
7.464.267-5 |
N/A |
SERVICIO DE REPARACION ESC ESPECIAL |
13/07/2015 |
13/07/2015 |
116.667 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION Y COMPRA EXTINTORES ESC BARREALES |
13/07/2015 |
1.395 |
GUILLERMO PARRRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
MANTENCION Y COMPRA EXTINTORES ESC BARREALES |
13/07/2015 |
13/07/2015 |
67.901 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION DE CANOAS SALA CUNA LAS MORITAS |
13/07/2015 |
1.394 |
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ |
|
|
|
14.331.054-k |
N/A |
INSTALACION DE CANOAS SALA CUNA LAS MORITAS |
13/07/2015 |
13/07/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ |
13/07/2015 |
1.393 |
JOSE LUIS DONOSO VERGARA |
|
|
|
11.555.860-9 |
N/A |
COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ |
13/07/2015 |
13/07/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION Y MANTENCION ESC LOP |
13/07/2015 |
1.392 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
8.477.896-6 |
N/A |
REPARACION Y MANTENCION ESC LOP |
13/07/2015 |
13/07/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC 4 |
13/07/2015 |
1.391 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC 4 |
13/07/2015 |
13/07/2015 |
122.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC BARREALES |
13/07/2015 |
1.390 |
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA |
|
|
|
78.906.980-8 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESC BARREALES |
13/07/2015 |
13/07/2015 |
58.917 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO FUMIGACION ESC QUINAHUE |
11/07/2015 |
1.389 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
SERVICIO FUMIGACION ESC QUINAHUE |
11/07/2015 |
11/07/2015 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO FUMIGACION ESC GUINDO ALTO |
10/07/2015 |
1.388 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
SERVICIO FUMIGACION ESC GUINDO ALTO |
10/07/2015 |
10/07/2015 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM |
09/07/2015 |
1.378 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM |
09/07/2015 |
09/07/2015 |
130.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE GAS 15 KILOS ESCUELA ESPECIAL |
07/07/2015 |
1.332 |
GASCO GLP VI REGION |
|
|
|
96.568.740-8 |
N/A |
RECARGA DE GAS 15 KILOS ESCUELA ESPECIAL |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
60.395 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CILINDRO GAS 15 KILOS ESC ESPECIAL |
07/07/2015 |
1.331 |
GASCO GLP VI REGION |
|
|
|
96.568.740-8 |
N/A |
COMPRA CILINDRO GAS 15 KILOS ESC ESPECIAL |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANCELA ADT MES DE JULIO SALA CUNA DON HORACIO |
07/07/2015 |
1.329 |
ADT SECURITY SERVICES S.A. |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
CANCELA ADT MES DE JULIO SALA CUNA DON HORACIO |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
25.734 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS ESC MILLAHUE |
06/07/2015 |
1.327 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
MEDALLAS ESC MILLAHUE |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES ESC MILLAHUE DE APALTA |
06/07/2015 |
1.326 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES ESC MILLAHUE DE APALTA |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
92.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION CIRCUITO ELECTRICO LICEO SANTA CRUZ |
06/07/2015 |
1.325 |
TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA |
|
|
|
76.016.487-9 |
N/A |
REPARACION CIRCUITO ELECTRICO LICEO SANTA CRUZ |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
06/07/2015 |
1.324 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
81.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
UNIFORMES PERSONAL SALA CUNA LAS MORITAS |
06/07/2015 |
1.323 |
GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS |
|
|
|
9.621.144-9 |
N/A |
UNIFORMES PERSONAL SALA CUNA LAS MORITAS |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
06/07/2015 |
1.322 |
COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76.170.004-9 |
N/A |
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION SISTEMA ELECTRICO SALA CUNA LAS MOPRITAS |
06/07/2015 |
1.321 |
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ |
|
|
|
14.331.054-k |
N/A |
MANTENCION SISTEMA ELECTRICO SALA CUNA LAS MOPRITAS |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ROTAFOLIO IMÁGENES SALA CUNA LAS MORITAS |
06/07/2015 |
1.320 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
ROTAFOLIO IMÁGENES SALA CUNA LAS MORITAS |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE NOTEBOOK ESC ANGLE A |
06/07/2015 |
1.319 |
FELIPE ANTONIO LIZANA CALDERON |
|
|
|
15.114.540-K |
N/A |
MANTENCION DE NOTEBOOK ESC ANGLE A |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
126.497 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIBROS SALA CUNA LA FINCA |
06/07/2015 |
1.318 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
LIBROS SALA CUNA LA FINCA |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
16.270 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COFIAS Y OTROS SALA CUNA LA FINCA |
06/07/2015 |
1.317 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE COFIAS Y OTROS SALA CUNA LA FINCA |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
21.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MARCOS DIPLOMAS DIA DE LA BANDERA |
06/07/2015 |
1.316 |
PEDRO ANTONIO AVILA TOBAR |
|
|
|
7.920.296-7 |
N/A |
MARCOS DIPLOMAS DIA DE LA BANDERA |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC RINCON DE YAQUIL |
02/07/2015 |
1.299 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC RINCON DE YAQUIL |
02/07/2015 |
02/07/2015 |
55.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CELEBRACION DIA DEL NIÑO SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
06/08/2015 |
1.565 |
CAMILO LIZANA GONZALEZ |
|
|
|
12.779.281-K |
N/A |
CELEBRACION DIA DEL NIÑO SALA CUNA NIDO DE ANGELES |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
128.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ |
06/08/2015 |
1.566 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
72.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO FUMIGACION ESCUELA BARREALES |
06/08/2015 |
1.567 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
SERVICIO FUMIGACION ESCUELA BARREALES |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS ESC MILLAHUE |
06/08/2015 |
1.568 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
MEDALLAS ESC MILLAHUE |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
63.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS DAEM |
06/08/2015 |
1.569 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
TINTAS DAEM |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
26.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TORTAS ESCUELA MILLAHUE DE APALTA |
07/08/2015 |
1.570 |
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
80.714.000-0 |
N/A |
TORTAS ESCUELA MILLAHUE DE APALTA |
07/08/2015 |
07/08/2015 |
27.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARASION IMPRESORA ESC LOP |
07/08/2015 |
1.571 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
8.477.896-6 |
N/A |
REPARASION IMPRESORA ESC LOP |
07/08/2015 |
07/08/2015 |
29.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAPELEROS ESC MILLAHUE |
07/08/2015 |
1.573 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
PAPELEROS ESC MILLAHUE |
07/08/2015 |
07/08/2015 |
107.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS DAEM |
10/08/2015 |
1.575 |
GASCO GLP VL REGION |
|
|
|
96.568.740-8 |
N/A |
CARGA DE GAS DAEM |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
101.721 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
11/08/2015 |
1.576 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
59.605 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE FUMIGACION ESC ANGEL ARRIGORRIAGA |
11/08/2015 |
1.577 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
SERVICIO DE FUMIGACION ESC ANGEL ARRIGORRIAGA |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PROGRAMACION DE EQUIPOS LICEO SANTA CRUZ |
11/08/2015 |
1.578 |
TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA |
|
|
|
76.016.487-9 |
N/A |
PROGRAMACION DE EQUIPOS LICEO SANTA CRUZ |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM |
11/08/2015 |
1.581 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16.943.877-3 |
N/A |
SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS DAEM |
11/08/2015 |
1.582 |
LUIS A GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7.234.217-8 |
N/A |
PREMIOS DAEM |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
119.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS DAEM |
11/08/2015 |
1.585 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
MEDALLAS DAEM |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
28.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES DAEM |
11/08/2015 |
1.589 |
MARTA CABELLO ARANGUIZ |
|
|
|
6.181.363-2 |
N/A |
COLACIONES DAEM |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BARRERAS PAPALES |
11/08/2015 |
1.592 |
DELFIN VIDAL CACERES |
|
|
|
8.861.619-7 |
N/A |
BARRERAS PAPALES |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
83.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION SISTEMA ELECTRICO SALA CUNA LASDON HORACIO |
11/08/2015 |
1.600 |
MANUEL ENRIQUE LIZAMA MUÑOZ |
|
|
|
9.084.647-7 |
N/A |
MANTENCION SISTEMA ELECTRICO SALA CUNA LASDON HORACIO |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION SALA CUNA LAS MORITAS |
11/08/2015 |
1.602 |
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ |
|
|
|
14.331.054-k |
N/A |
MANTENCION SALA CUNA LAS MORITAS |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
128.935 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA LAS MORITAS, ORD 142, JUNJI VTF |
11/08/2015 |
1.603 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA LAS MORITAS, ORD 142, JUNJI VTF |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RESMAS SALA CUNA LA FINCA |
11/08/2015 |
1.605 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
RESMAS SALA CUNA LA FINCA |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
22.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EQUIPO FLUORESCENTE, SALA CUNA LA FINCA, ORD 108, JUNJI VTF |
11/08/2015 |
1.606 |
MARIA DE LA CRUZ VERGURO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
EQUIPO FLUORESCENTE, SALA CUNA LA FINCA, ORD 108, JUNJI VTF |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
102.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GENEROS, SALA CUNA LA FINCA, ORD 115, JUNJI VTF |
11/08/2015 |
1.607 |
SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
GENEROS, SALA CUNA LA FINCA, ORD 115, JUNJI VTF |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
59.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SSERVICIO DE AMPLIFICACION, ESC MILLAHUE DE APALTA, ORD 144, LEY SEP |
13/08/2015 |
1.611 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16.943.877-3 |
N/A |
SSERVICIO DE AMPLIFICACION, ESC MILLAHUE DE APALTA, ORD 144, LEY SEP |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
77.778 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO ADT MES AGOSTO SALA CUNA DON HORACIO |
13/08/2015 |
1.613 |
ADT SECURITY SERVICES S.A |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
PAGO ADT MES AGOSTO SALA CUNA DON HORACIO |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
25.843 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO ESC QUINAHUE |
20/08/2015 |
1.672 |
CARLOS CORVALAN GALAZ |
|
|
|
14.053.069-7 |
N/A |
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO ESC QUINAHUE |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO ESC ESPECIAL |
13/08/2015 |
1.623 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO ESC ESPECIAL |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
117.313 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS POLITECNICO |
10/08/2015 |
1.624 |
GASCO GLP VL REGION |
|
|
|
96.568.740-8 |
N/A |
CARGA DE GAS POLITECNICO |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
74.749 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES ESC RINCON DE YAQUIL |
18/08/2015 |
1.628 |
GUILLERMO PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES ESC RINCON DE YAQUIL |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
24.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MARTERIALES DE FERRETERIA ESC 4 |
18/08/2015 |
1.629 |
BARRACA DE FIERRO CASTRO LTDA |
|
|
|
78.507.380-0 |
N/A |
MARTERIALES DE FERRETERIA ESC 4 |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
46.412 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC 4, ORD 254, MANTENIMIENTO |
18/08/2015 |
1.630 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC 4, ORD 254, MANTENIMIENTO |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
21.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ, ORD 216, LEY SEP |
18/08/2015 |
1.631 |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA |
|
|
|
76.219.804-5 |
N/A |
INSUMOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ, ORD 216, LEY SEP |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
61.489 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA, ORD 105, ESC LENGUAJE, MANTENIMIENTO |
18/08/2015 |
1.633 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA, ORD 105, ESC LENGUAJE, MANTENIMIENTO |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
104.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERIA, ESC LA GRANJA, ORD 102, LEY SEP |
18/08/2015 |
1.634 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERIA, ESC LA GRANJA, ORD 102, LEY SEP |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
119.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
OFRENDA FLORAL NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS DAEM |
18/08/2015 |
1.639 |
EUGENIO ARENAS VALENZUELA |
|
|
|
3.779.912-2 |
N/A |
OFRENDA FLORAL NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS DAEM |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA |
18/08/2015 |
1.640 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 117, JUNJI VTF |
18/08/2015 |
1.641 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 117, JUNJI VTF |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
14.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE GAS, ORD 221, LICEO POLITECNICO, MANTENIMIENTO |
20/08/2015 |
1.663 |
GASCO GLP VL REGION |
|
|
|
96.568.740-8 |
N/A |
COMPRA DE GAS, ORD 221, LICEO POLITECNICO, MANTENIMIENTO |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
112.634 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 126, JUNJI |
19/08/2015 |
1.648 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 126, JUNJI |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
32.742 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL, ORD 3, MANTENIMIENTO |
19/08/2015 |
1.650 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL, ORD 3, MANTENIMIENTO |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
5.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA, ESC LA GRANJA, MEMO 2, MANTENIMIENTO |
19/08/2015 |
1.651 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERIA, ESC LA GRANJA, MEMO 2, MANTENIMIENTO |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
66.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DIDACTICOS ESC QUINAHUE |
20/08/2015 |
1.662 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
MATERIALES DIDACTICOS ESC QUINAHUE |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
132.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS ESC A. ARRIGORRIAGA |
20/08/2015 |
1.664 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
MEDALLAS ESC A. ARRIGORRIAGA |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
25.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAÑAMO ESC ANGEL A |
20/08/2015 |
1.665 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
CAÑAMO ESC ANGEL A |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
8.032 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICACION DIARIO |
20/08/2015 |
1.666 |
LA PLAZA S.A |
|
|
|
96.909.050-3 |
N/A |
PUBLICACION DIARIO |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO |
20/08/2015 |
1.667 |
CARLOS CORVALAN GALAZ |
|
|
|
14.053.069-7 |
N/A |
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DISEÑO DE ESCUDO ESC MILLAHUE DE APALTA |
20/08/2015 |
1.671 |
MIGUEL PONCE MEDINA |
|
|
|
7.146.513-6 |
N/A |
DISEÑO DE ESCUDO ESC MILLAHUE DE APALTA |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC LOS MAITENES, MEMO 353, REVITALIZACION 3° CUOTA |
21/08/2015 |
1.680 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA, ESC LOS MAITENES, MEMO 353, REVITALIZACION 3° CUOTA |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
68.870 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS |
24/08/2015 |
1.696 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
GALVANOS |
24/08/2015 |
24/08/2015 |
46.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTIMULOS ESC QUINAHUE |
24/08/2015 |
1.695 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
ESTIMULOS ESC QUINAHUE |
24/08/2015 |
24/08/2015 |
112.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES VIGILIA ESC QUINAHUE |
24/08/2015 |
1.694 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COLACIONES VIGILIA ESC QUINAHUE |
24/08/2015 |
24/08/2015 |
80.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION VIDRIOS ESC LOP |
26/08/2015 |
1.715 |
ANA MAGALY TOLEDO ARRELLANO |
|
|
|
11.455.629-7 |
N/A |
INSTALACION VIDRIOS ESC LOP |
26/08/2015 |
26/08/2015 |
110.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO |
26/08/2015 |
1.716 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO |
26/08/2015 |
26/08/2015 |
62.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS, ESC ESPECIAL, ORD 186, FAGEM 2014 |
26/08/2015 |
1.717 |
ANA MAGALY TOLEDO ARRELLANO |
|
|
|
11.455.629-7 |
N/A |
REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS, ESC ESPECIAL, ORD 186, FAGEM 2014 |
26/08/2015 |
26/08/2015 |
120.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION Y REPOSICION DE VIDRIOS, ESC4, ORD 282, FAGEM 2014 |
26/08/2015 |
1.718 |
ANA MAGALY TOLEDO ARRELLANO |
|
|
|
11.455.629-7 |
N/A |
INSTALACION Y REPOSICION DE VIDRIOS, ESC4, ORD 282, FAGEM 2014 |
26/08/2015 |
26/08/2015 |
102.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACION CUECAS INTERNAS ESC ANGEL A |
27/08/2015 |
1.721 |
MIGUEL SILVA SALINAS |
|
|
|
12.400.778-k |
N/A |
SERVICIO DE AMPLIFICACION CUECAS INTERNAS ESC ANGEL A |
27/08/2015 |
27/08/2015 |
77.778 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PLANILLAJE ECUENTROS DEPORTIVOS DAEM |
27/08/2015 |
1.722 |
JULIO GONZALEZ CARREÑO |
|
|
|
14.049.841-6 |
N/A |
PLANILLAJE ECUENTROS DEPORTIVOS DAEM |
27/08/2015 |
27/08/2015 |
104.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES CAMPEONATO INFALTIL, ORD 1043, DAEM, LEY SEP |
27/08/2015 |
1.723 |
MAGALI TAPIA GONZALEZ |
|
|
|
8.699.173-K |
N/A |
COLACIONES CAMPEONATO INFALTIL, ORD 1043, DAEM, LEY SEP |
27/08/2015 |
27/08/2015 |
42.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ESTANDARTE, ESC PANIAHUE, ORD 100, LEY SEP |
27/08/2015 |
1.724 |
LADY ARENAS ORELLANA |
|
|
|
15.531.968-2 |
N/A |
COMPRA DE ESTANDARTE, ESC PANIAHUE, ORD 100, LEY SEP |
27/08/2015 |
27/08/2015 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADORNOS FIESTAS PATRIAS, ORD 137, SALA CUNA LA FINCA, JUNJI VTF |
27/08/2015 |
1.725 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
ADORNOS FIESTAS PATRIAS, ORD 137, SALA CUNA LA FINCA, JUNJI VTF |
27/08/2015 |
27/08/2015 |
59.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CALEFON ESC LA FINCA |
28/08/2015 |
1.728 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
CALEFON ESC LA FINCA |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
116.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PINTURAS ESC LA FINCA |
28/08/2015 |
1.729 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
PINTURAS ESC LA FINCA |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
117.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS DAEM |
28/08/2015 |
1.730 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
MEDALLAS DAEM |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
36.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO FUMIGACION ESC LA FINCA |
28/08/2015 |
1.731 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76.264.303-0 |
N/A |
SERVICIO FUMIGACION ESC LA FINCA |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
113.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LIBROS ESC QUINAHUE |
28/08/2015 |
1.732 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA LIBROS ESC QUINAHUE |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENCUENTRO COMUNAL CUECA CAMPESINA |
31/08/2015 |
1.748 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
ENCUENTRO COMUNAL CUECA CAMPESINA |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
132.016 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENCUENTRO COMUNAL CUECA CAMPESINA ESC MILLAHUE DE APALTA |
31/08/2015 |
1.749 |
CRISTIAN CAVALLA Y CIA. LTDA |
|
|
|
86.429.000-0 |
N/A |
ENCUENTRO COMUNAL CUECA CAMPESINA ESC MILLAHUE DE APALTA |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
105.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR |
31/08/2015 |
1.750 |
COMERCIAL CHANDIA SPA |
|
|
|
76.110.921-9 |
N/A |
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
35.640 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION Y MANTENCION PARA DESTAPAR ALCANTARILLADO LICEO SANTA CRUZ |
31/08/2015 |
1.751 |
CARLOS PATRICIO CISTERNA PAVEZ |
|
|
|
16.434.099-6 |
N/A |
REPARACION Y MANTENCION PARA DESTAPAR ALCANTARILLADO LICEO SANTA CRUZ |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO |
24/08/2015 |
1.754 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A |
|
|
|
91.806.000-6 |
N/A |
RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO |
24/08/2015 |
24/08/2015 |
129.709 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES VARIOS, MEMO 385 DAEM |
29/09/2015 |
1.932 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES VARIOS, MEMO 385 DAEM |
29/09/2015 |
29/09/2015 |
115.030 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE DUCHAS LICEO SANTA CRUZ |
29/09/2015 |
1.930 |
ENRIQUE DEL CARMEN ARIAS TONDRO |
|
|
|
9.544.000-2 |
N/A |
MANTENCION DE DUCHAS LICEO SANTA CRUZ |
29/09/2015 |
29/09/2015 |
77.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM |
29/09/2015 |
1.929 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM |
29/09/2015 |
29/09/2015 |
129.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VIDRIO ESC 4 |
28/09/2015 |
1.923 |
CRISTIAN CORREA CONEJERA |
|
|
|
10.282.038-k |
N/A |
COMPRA DE VIDRIO ESC 4 |
28/09/2015 |
28/09/2015 |
27.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE LLAVES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
22/09/2015 |
1.903 |
CARLOS CORVALAN GALAZ |
|
|
|
14.053.069-7 |
N/A |
REPARACION DE LLAVES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
22/09/2015 |
22/09/2015 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
POLIETILENO ESC BARREALES |
16/09/2015 |
1.858 |
COMERCIAL LOS PRADOS LTDA |
|
|
|
76.412.950-4 |
N/A |
POLIETILENO ESC BARREALES |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
56.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ATRIL DAEM |
16/09/2015 |
1.857 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA ATRIL DAEM |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
20.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
16/09/2015 |
1.856 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
56.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE CAÑERIAS ESC MILLAHUE DE APALTA |
16/09/2015 |
1.854 |
CARLOS CORVALAN GALAZ |
|
|
|
14.053.069-7 |
N/A |
REPARACION DE CAÑERIAS ESC MILLAHUE DE APALTA |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
132.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACION CAMARA DE SEGURIDAD LICEO SANTA CRUZ |
08/09/2015 |
1.849 |
TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA |
|
|
|
76.016.487-9 |
N/A |
INSTALACION CAMARA DE SEGURIDAD LICEO SANTA CRUZ |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
125.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA |
16/09/2015 |
1.848 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.4754.955-4 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
129.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION FOTOCOPIADORA |
16/09/2015 |
1.847 |
DIMACOFI |
|
|
|
92.083.000-5 |
N/A |
REPARACION FOTOCOPIADORA |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE JEFE |
16/09/2015 |
1.846 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
TIMBRE JEFE |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
24.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARREGLO DE PUERTA ESC LOP |
16/09/2015 |
1.845 |
CARLOS CORVALAN GALAZ |
|
|
|
14.053.069-7 |
N/A |
ARREGLO DE PUERTA ESC LOP |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
47.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIONES Y REPARACIONES SALA CUNA LAS MORITAS |
14/09/2015 |
1.842 |
MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ |
|
|
|
14.331.054-k |
N/A |
MANTENCIONES Y REPARACIONES SALA CUNA LAS MORITAS |
14/09/2015 |
14/09/2015 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EQUIPAMIENTO SALA CUNA LAS MORITAS |
14/09/2015 |
1.841 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
EQUIPAMIENTO SALA CUNA LAS MORITAS |
14/09/2015 |
14/09/2015 |
128.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS |
14/09/2015 |
1.840 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS |
14/09/2015 |
14/09/2015 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LAS MORITAS |
14/09/2015 |
1.839 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LAS MORITAS |
14/09/2015 |
14/09/2015 |
129.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS |
14/09/2015 |
1.838 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS |
14/09/2015 |
14/09/2015 |
128.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA |
14/09/2015 |
1.836 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA |
14/09/2015 |
14/09/2015 |
60.305 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
UTILES DE ASEO SALA CUNA DON HORACIO |
14/09/2015 |
1.835 |
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA |
|
|
|
78.906.980-8 |
N/A |
UTILES DE ASEO SALA CUNA DON HORACIO |
14/09/2015 |
14/09/2015 |
130.281 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC LOP |
14/09/2015 |
1.834 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC LOP |
14/09/2015 |
14/09/2015 |
128.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC GUINDO ALTO |
11/09/2015 |
1.833 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC GUINDO ALTO |
11/09/2015 |
11/09/2015 |
77.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS ESC ANGEL A |
11/09/2015 |
1.831 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
GALVANOS ESC ANGEL A |
11/09/2015 |
11/09/2015 |
80.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS ESC QUINAHUE |
11/09/2015 |
1.830 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
MEDALLAS ESC QUINAHUE |
11/09/2015 |
11/09/2015 |
94.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM |
11/09/2015 |
1.829 |
MIGUEL SILVA SALINAS |
|
|
|
12.400.778-K |
N/A |
SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM |
11/09/2015 |
11/09/2015 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE CANALES DE LLUVIAS ESC LA FINCA |
11/09/2015 |
1.828 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
REPARACION DE CANALES DE LLUVIAS ESC LA FINCA |
11/09/2015 |
11/09/2015 |
119.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ATRIL DAEM |
11/09/2015 |
1.827 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
ATRIL DAEM |
11/09/2015 |
11/09/2015 |
20.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES VARIOS, ESC BARREALES |
11/09/2015 |
1.826 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
MATERIALES VARIOS, ESC BARREALES |
11/09/2015 |
11/09/2015 |
31.640 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENCUADERNADORA ESC LA GRANJA 3RA CUOTA |
11/09/2015 |
1.825 |
COMERCIALIZADORA REICOL SPA |
|
|
|
76.356.855-5 |
N/A |
ENCUADERNADORA ESC LA GRANJA 3RA CUOTA |
11/09/2015 |
11/09/2015 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD |
11/09/2015 |
1.823 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
ALIMENTOS PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD |
11/09/2015 |
11/09/2015 |
110.086 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA DON HORACIO |
10/09/2015 |
1.821 |
GUILLERMO PARRA CAMPOS |
|
|
|
12.415.030-2 |
N/A |
MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA DON HORACIO |
10/09/2015 |
10/09/2015 |
48.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONTENEDORES SALA CUNA DON HORACIO |
10/09/2015 |
1.819 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
CONTENEDORES SALA CUNA DON HORACIO |
10/09/2015 |
10/09/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALGODÓN SALA CUNA DON HORACIO |
10/09/2015 |
1.818 |
DOÑA VICTORIA SPA |
|
|
|
76.091.388-K |
N/A |
ALGODÓN SALA CUNA DON HORACIO |
10/09/2015 |
10/09/2015 |
128.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO |
10/09/2015 |
1.816 |
GEMITA MERIÑO CONSTANZO |
|
|
|
12.3754.481-6 |
N/A |
MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO |
10/09/2015 |
10/09/2015 |
127.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PERFORADORAS DAEM |
10/09/2015 |
1.814 |
EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
PERFORADORAS DAEM |
10/09/2015 |
10/09/2015 |
49.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION IMPREOSARA DAEM |
09/09/2015 |
1.807 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
8.477.896-6 |
N/A |
REPARACION IMPREOSARA DAEM |
09/09/2015 |
09/09/2015 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ |
09/09/2015 |
1.806 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ |
09/09/2015 |
09/09/2015 |
117.789 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC BARREALES |
09/09/2015 |
1.804 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC BARREALES |
09/09/2015 |
09/09/2015 |
25.052 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BASUREROS ESC ANGEL A 3RA CUOTA |
09/09/2015 |
1.803 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
BASUREROS ESC ANGEL A 3RA CUOTA |
09/09/2015 |
09/09/2015 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO ADT MES DE SEPTIEMBRE SALA CUNA DON HORACIO |
09/09/2015 |
1.801 |
ADT SECURITY SERVICES S.A |
|
|
|
96.719.620-7 |
N/A |
PAGO ADT MES DE SEPTIEMBRE SALA CUNA DON HORACIO |
09/09/2015 |
09/09/2015 |
25.953 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ |
08/09/2015 |
1.800 |
JOSE LUIS DONOSO VERGARA |
|
|
|
11.555.860-9 |
N/A |
COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA RINCON DE YAQUIL |
08/09/2015 |
1.799 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA RINCON DE YAQUIL |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MALLA SALA CUNA LA FINCA |
08/09/2015 |
1.797 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
COMPRA DE MALLA SALA CUNA LA FINCA |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
44.425 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC GUINDO ALTO 3RA CUOTA |
08/09/2015 |
1.796 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA ESC GUINDO ALTO 3RA CUOTA |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
73.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA LA FINCA 3RA CUOTA |
08/09/2015 |
1.795 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA LA FINCA 3RA CUOTA |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
69.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
08/09/2015 |
1.793 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
59.301 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA LAJUELA |
08/09/2015 |
1.792 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA LAJUELA |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
132.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
UTILES DE ASEO LICEO SANTA CRUZ |
08/09/2015 |
1.791 |
DISMAR LMTDA |
|
|
|
77.435.070-5 |
N/A |
UTILES DE ASEO LICEO SANTA CRUZ |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
125.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA GRANJA |
08/09/2015 |
1.790 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA GRANJA |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COCTEL SALA CUNA LA FINCA |
08/09/2015 |
1.789 |
MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA |
|
|
|
15.697.842-6 |
N/A |
COCTEL SALA CUNA LA FINCA |
08/09/2015 |
08/09/2015 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA |
07/09/2015 |
1.788 |
COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO |
|
|
|
76.306.321-6 |
N/A |
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA |
07/09/2015 |
07/09/2015 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIMPIEZA DE VIDRIOS ESC ESPECIAL |
07/09/2015 |
1.787 |
LUIS GUGO SAAVEDRA SAAVEDRA |
|
|
|
10.626.179-2 |
N/A |
LIMPIEZA DE VIDRIOS ESC ESPECIAL |
07/09/2015 |
07/09/2015 |
66.667 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM |
07/09/2015 |
1.786 |
LUIS A GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7.234.217-8 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM |
07/09/2015 |
07/09/2015 |
114.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DEPORTIVOS ESC 4 |
07/09/2015 |
1.785 |
SOCIEDAD COMERCIAL TODO DEPORTES LTDA |
|
|
|
76.861.150-5 |
N/A |
INSUMOS DEPORTIVOS ESC 4 |
07/09/2015 |
07/09/2015 |
129.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC 4 |
07/09/2015 |
1.784 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA ESC 4 |
07/09/2015 |
07/09/2015 |
129.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES ESC MILLAHUE DE APALTA |
07/09/2015 |
1.783 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COLACIONES ESC MILLAHUE DE APALTA |
07/09/2015 |
07/09/2015 |
113.924 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES VARIOS SALA CUNA LA FINCA |
03/09/2015 |
1.776 |
LUZ ELIANAPIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
MATERIALES VARIOS SALA CUNA LA FINCA |
03/09/2015 |
03/09/2015 |
27.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
03/09/2015 |
1.772 |
SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ |
03/09/2015 |
03/09/2015 |
119.845 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRABAJOS VARIOS ESC ESPECIAL |
03/09/2015 |
1.771 |
DAGOBERTO RIBERO GONZALEZ |
|
|
|
7.464.267-5 |
N/A |
TRABAJOS VARIOS ESC ESPECIAL |
03/09/2015 |
03/09/2015 |
127.778 |
pesos |
|
Enlace |
| 2015 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES ESC LOP |
01/09/2015 |
1.755 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA |
|
|
|
77.335.750-1 |
N/A |
COLACIONES ESC LOP |
01/09/2015 |
01/09/2015 |
130.308 |
pesos |
|
Enlace |