| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO |
02/01/2018 |
1 |
BIOLINE LIMITADA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO |
02/01/2018 |
02/01/2018 |
136.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO |
03/01/2018 |
2 |
EMARIN SDA S.A |
|
|
|
76.162.685-2 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO |
03/01/2018 |
03/01/2018 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTÍCULOS COMPUTACIONALES Y DE LIBRERÍA |
05/01/2018 |
3 |
JAIME FARÍAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
ARTÍCULOS COMPUTACIONALES Y DE LIBRERÍA |
05/01/2018 |
05/01/2018 |
139.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CESFAM |
05/01/2018 |
5 |
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CESFAM |
05/01/2018 |
05/01/2018 |
114.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION VENTANA POSTA YAQUIL |
05/01/2018 |
6 |
JOSE DONOSO VERGARA |
|
|
|
11.555.860-9 |
N/A |
REPARACION VENTANA POSTA YAQUIL |
05/01/2018 |
05/01/2018 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CREDENCIALES GUARDIA DE SEGURIDAD |
08/01/2018 |
7 |
CARABINEROS DE CHILE SEGURIDAD |
|
|
|
61.944.800-6 |
N/A |
CREDENCIALES GUARDIA DE SEGURIDAD |
08/01/2018 |
08/01/2018 |
20.999 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS |
09/01/2018 |
8 |
COMERCIAL LA PALMERA LTDA |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS |
09/01/2018 |
09/01/2018 |
17.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONTROLES MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE 2018 |
09/01/2018 |
10 |
X-RAY PROTECCIÓN RADIOLÓGICA LTDA |
|
|
|
77.031.210-8 |
N/A |
CONTROLES MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE 2018 |
09/01/2018 |
09/01/2018 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIOS |
09/01/2018 |
11 |
FARMALATINA LTDA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIOS |
09/01/2018 |
09/01/2018 |
133.399 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIOS |
09/01/2018 |
12 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIOS |
09/01/2018 |
09/01/2018 |
138.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
09/01/2018 |
13 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA |
|
|
|
76.756.768-5 |
N/A |
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
09/01/2018 |
09/01/2018 |
139.992 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PETRÓLEO |
11/01/2018 |
14 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA DE PETRÓLEO |
11/01/2018 |
11/01/2018 |
43.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
15/01/2018 |
16 |
ABBOT LABORATORIES CHILE LTDA |
|
|
|
81.378.300-2 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
116.025 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL |
15/01/2018 |
17 |
ETEX FARMACEUTICA |
|
|
|
78.026.330-K |
N/A |
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
72.257 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
15/01/2018 |
18 |
BIOLINE LIMITADA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
130.638 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CREDENCIALES DE LA INSTITUCIÓN |
16/01/2018 |
19 |
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA |
|
|
|
76.238.028-5 |
N/A |
COMPRA DE CREDENCIALES DE LA INSTITUCIÓN |
16/01/2018 |
16/01/2018 |
140.944 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
16/01/2018 |
20 |
FARMALATINA LTDA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
16/01/2018 |
16/01/2018 |
58.310 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARACIÓN |
17/01/2018 |
21 |
COMERCIAL LA PALMERA LTDA |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
MATERIALES PARA REPARACIÓN |
17/01/2018 |
17/01/2018 |
111.170 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA |
17/01/2018 |
22 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA |
17/01/2018 |
17/01/2018 |
77.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARACIÓN |
17/01/2018 |
23 |
JOSE DONOSO VERGARA |
|
|
|
11.555.860-9 |
N/A |
MATERIALES PARA REPARACIÓN |
17/01/2018 |
17/01/2018 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARACIÓN |
17/01/2018 |
24 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES PARA REPARACIÓN |
17/01/2018 |
17/01/2018 |
102.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN DE EXTINTORES |
17/01/2018 |
26 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
MANTENCIÓN DE EXTINTORES |
17/01/2018 |
17/01/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE REPUESTOS PARA ESTERILIZACIÓN |
24/01/2018 |
27 |
SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA |
|
|
|
79.774.490-5 |
N/A |
COMPRA DE REPUESTOS PARA ESTERILIZACIÓN |
24/01/2018 |
24/01/2018 |
123.046 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARACIÓN |
25/01/2018 |
28 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
MATERIALES PARA REPARACIÓN |
25/01/2018 |
25/01/2018 |
135.455 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO |
25/01/2018 |
29 |
COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES EIRL |
|
|
|
76.476.837-K |
N/A |
COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO |
25/01/2018 |
25/01/2018 |
95.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TALONARIOS |
26/01/2018 |
31 |
ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE TALONARIOS |
26/01/2018 |
26/01/2018 |
138.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
29/01/2018 |
32 |
BIOLINE LIMITADA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
29/01/2018 |
29/01/2018 |
139.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PEDICULICIDA |
31/01/2018 |
33 |
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
|
77.590.940-7 |
N/A |
COMPRA DE PEDICULICIDA |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
139.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ARTÍCULOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA |
31/01/2018 |
34 |
COMERCIALIZADORA INPUT MEDICAL |
|
|
|
76.645.868-3 |
N/A |
COMPRA DE ARTÍCULOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
95.617 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE RUEDAS GIRATORIAS |
31/01/2018 |
35 |
DELFIN VIDAL CÁCERES |
|
|
|
8.861.619-7 |
N/A |
COMPRA DE RUEDAS GIRATORIAS |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
10.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD |
31/01/2018 |
36 |
COMERCIAL LA PALMERA LTDA |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD |
31/01/2018 |
31/01/2018 |
103.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRASLADO AIRE ACONDICIONADO |
01/02/2018 |
37 |
JYA SERVICIOS ELECTRICOS |
|
|
|
76.664.597-6 |
N/A |
TRASLADO AIRE ACONDICIONADO |
01/02/2018 |
01/02/2018 |
141.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
02/02/2018 |
38 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
133.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CAMILLA |
07/02/2018 |
39 |
COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA |
|
|
|
76.193.188-1 |
N/A |
COMPRA DE CAMILLA |
07/02/2018 |
07/02/2018 |
135.257 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BOLSAS PAPEL FARMACIA MUNICIPLA |
05/02/2018 |
40 |
LUZ PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA BOLSAS PAPEL FARMACIA MUNICIPLA |
05/02/2018 |
05/02/2018 |
38.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS FARMACIA |
08/02/2018 |
41 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
COMPRA INSUMOS FARMACIA |
05/02/2018 |
05/02/2018 |
27.703 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS LABORATORIO |
12/02/2018 |
42 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS LABORATORIO |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
139.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA KIT DE LABORATORIO |
12/02/2018 |
43 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA KIT DE LABORATORIO |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
139.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TALONARIOS PARA EL DEPTO |
12/02/2018 |
44 |
ROBERTO GONZALO DE JESUS RAMIREZ |
|
|
|
6.273.980-9 |
N/A |
COMPRA DE TALONARIOS PARA EL DEPTO |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
12/02/2018 |
45 |
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
140.408 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE VEHICULO |
12/02/2018 |
46 |
SOCIEDAD COMERCIAL F Y J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
REPARACION DE VEHICULO |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
71.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION |
13/02/2018 |
47 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION |
13/02/2018 |
13/02/2018 |
25.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
13/02/2018 |
48 |
ETHON FARMACUTICALS SPA |
|
|
|
76.596.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
13/02/2018 |
13/02/2018 |
134.441 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
13/02/2018 |
49 |
LABORATORIO SYNTHON CHILE LTDA |
|
|
|
76.032.097-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
13/02/2018 |
13/02/2018 |
133.792 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
13/02/2018 |
50 |
SEVEN PHARMA CHILE SPA |
|
|
|
76.437.991-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
13/02/2018 |
13/02/2018 |
92.106 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS FARMACIA |
16/02/2018 |
52 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
COMPRA INSUMOS FARMACIA |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
59.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM |
19/02/2018 |
53 |
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM |
19/02/2018 |
19/02/2018 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION |
21/02/2018 |
54 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION |
21/02/2018 |
21/02/2018 |
58.210 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS |
22/02/2018 |
55 |
RICARDO ALBERTO FLORES RAMIREZ |
|
|
|
77.696.680-0 |
N/A |
COMPRA INSUMOS AGRICOLAS |
22/02/2018 |
22/02/2018 |
85.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE VEHICULO |
22/02/2018 |
56 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
8.477.896-6 |
N/A |
REPARACION DE VEHICULO |
22/02/2018 |
22/02/2018 |
32.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO |
26/02/2018 |
57 |
LUIS TORO MARIN |
|
|
|
9.200.535-6 |
N/A |
MANTENCION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE VEHICULO |
27/02/2018 |
58 |
SOCIEDAD COMERCIAL F Y J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
REPARACION DE VEHICULO |
27/02/2018 |
27/02/2018 |
80.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS MEDICOS |
26/02/2018 |
59 |
PRONOMED |
|
|
|
76.345.288-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS MEDICOS |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
139.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
05/03/2018 |
62 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
02/03/2018 |
02/03/2018 |
28.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
05/03/2018 |
63 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
05/03/2018 |
05/03/2018 |
138.278 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
07/03/2018 |
64 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
05/03/2018 |
05/03/2018 |
139.292 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA |
07/03/2018 |
65 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA |
07/03/2018 |
08/03/2018 |
48.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE EQUIPOS MENORES |
09/03/2018 |
66 |
OLIVIA CABREBRA FARIAS |
|
|
|
4.214.883-0 |
N/A |
COMPRA DE EQUIPOS MENORES |
07/03/2018 |
07/03/2018 |
37.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA |
12/03/2018 |
67 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA |
09/03/2018 |
09/03/2018 |
23.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES |
12/03/2018 |
68 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES |
12/03/2018 |
12/03/2018 |
90.059 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
12/03/2018 |
69 |
ETEX FARMACEUTICA LTDA |
|
|
|
78.026.330-K |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
12/03/2018 |
12/03/2018 |
65.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIBRO PARA RECETAS |
12/03/2018 |
70 |
SEREMI DE SALUD REGIÓN O'HIGGINS |
|
|
|
61.601.000-K |
N/A |
LIBRO PARA RECETAS |
12/03/2018 |
12/03/2018 |
14.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TALONARIOS DE CHEQUES RECETA |
12/03/2018 |
71 |
SEREMI DE SALUD REGIÓN O'HIGGINS |
|
|
|
61.601.000-K |
N/A |
TALONARIOS DE CHEQUES RECETA |
12/03/2018 |
12/03/2018 |
54.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARREGLOS DE MAMPARAS |
12/03/2018 |
72 |
JOSE DONOSO VERGARA |
|
|
|
11.555.860-9 |
N/A |
ARREGLOS DE MAMPARAS |
12/03/2018 |
12/03/2018 |
121.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
12/03/2018 |
73 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
12/03/2018 |
12/03/2018 |
137.445 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA |
13/03/2018 |
74 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA |
12/03/2018 |
12/03/2018 |
8.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
13/03/2018 |
75 |
JUAN PABLO CATALAN |
|
|
|
14.180.365-4 |
N/A |
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
13/03/2018 |
13/03/2018 |
10.953 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA ESTIRILIZACIÓN |
13/03/2018 |
76 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
MATERIALES PARA ESTIRILIZACIÓN |
13/03/2018 |
13/03/2018 |
100.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO |
13/03/2018 |
77 |
COMERCIAL A&B S.A. |
|
|
|
96.560.900-8 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO |
13/03/2018 |
13/03/2018 |
140.194 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ACCESORIO COMPUTACIONAL |
14/03/2018 |
78 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE ACCESORIO COMPUTACIONAL |
13/03/2018 |
13/03/2018 |
32.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ENFERMERÍA |
14/03/2018 |
79 |
COMERCIALIZADORA INPUT MEDICAL |
|
|
|
76.045.868-3 |
N/A |
ARTÍCULOS DE ENFERMERÍA |
14/03/2018 |
14/03/2018 |
58.905 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
15/03/2018 |
80 |
LABORATORIO CHILE S A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/03/2018 |
14/03/2018 |
141.334 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TIMBRE DE MADERA |
15/03/2018 |
81 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE TIMBRE DE MADERA |
15/03/2018 |
15/03/2018 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ARTÍCULOS DIDÁCTICOS |
15/03/2018 |
82 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA DE ARTÍCULOS DIDÁCTICOS |
15/03/2018 |
15/03/2018 |
32.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LIMPIEZA |
16/03/2018 |
83 |
RICARDO ALBERTO FLORES RAMIREZ |
|
|
|
7.583.140-4 |
N/A |
INSUMOS DE LIMPIEZA |
15/03/2018 |
15/03/2018 |
72.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
16/03/2018 |
84 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
16/03/2018 |
16/03/2018 |
67.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES |
19/03/2018 |
85 |
SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES |
16/03/2018 |
16/03/2018 |
49.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA |
19/03/2018 |
86 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA |
19/03/2018 |
19/03/2018 |
127.399 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA |
20/03/2018 |
87 |
PATRICIO FRANCISCO SANTELICES JARA |
|
|
|
9.417.964-5 |
N/A |
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA |
19/03/2018 |
19/03/2018 |
37.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
20/03/2018 |
88 |
SEVEN PHARMA CHILE SPA |
|
|
|
76.437.991-8 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
20/03/2018 |
20/03/2018 |
140.658 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
20/03/2018 |
89 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
20/03/2018 |
20/03/2018 |
140.956 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
20/03/2018 |
90 |
ALBAN ALEJANDRO BERNALES CONTRERAS |
|
|
|
13.574.359-3 |
N/A |
MANTENCIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
20/03/2018 |
20/03/2018 |
141.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTÍCULOS QUIRÚRGICOS |
20/03/2018 |
91 |
COMERCIALIZADORA INPUT MEDICAL |
|
|
|
76.045.868-3 |
N/A |
ARTÍCULOS QUIRÚRGICOS |
20/03/2018 |
20/03/2018 |
92.225 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS |
21/03/2018 |
92 |
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA |
|
|
|
76.238.028-5 |
N/A |
MATERIALES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS |
20/03/2018 |
20/03/2018 |
76.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PETRÓLEO |
21/03/2018 |
93 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA DE PETRÓLEO |
21/03/2018 |
21/03/2018 |
21.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CINTAS PARA HEMOGLUCOTEST |
21/03/2018 |
94 |
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA |
|
|
|
81.378.300-2 |
N/A |
COMPRA DE CINTAS PARA HEMOGLUCOTEST |
21/03/2018 |
21/03/2018 |
133.875 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
22/03/2018 |
95 |
PREFABRICADOS QUINAHUE SPA |
|
|
|
76.778.625-5 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
21/03/2018 |
21/03/2018 |
30.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
23/03/2018 |
96 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA |
22/03/2018 |
22/03/2018 |
91.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
26/03/2018 |
97 |
LABORATORIO SYNTHON CHILE LTDA |
|
|
|
76.032.097-8 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
23/03/2018 |
23/03/2018 |
141.027 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
27/03/2018 |
98 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |
26/03/2018 |
26/03/2018 |
141.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICIDAD |
27/03/2018 |
99 |
SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA |
|
|
|
85.599.700-2 |
N/A |
PUBLICIDAD |
27/03/2018 |
27/03/2018 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS |
27/03/2018 |
100 |
ARTES GRÁFICAS Y CIA LTDA |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS |
27/03/2018 |
27/03/2018 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN |
29/03/2018 |
101 |
COMERCIAL LOS PRADOS LIMITADA |
|
|
|
76.412.950-4 |
N/A |
MATERIALES DE MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN |
27/03/2018 |
27/03/2018 |
17.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE BENCINA |
29/03/2018 |
102 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA DE BENCINA |
29/03/2018 |
29/03/2018 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
29/03/2018 |
103 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
29/03/2018 |
29/03/2018 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO |
30/03/2018 |
104 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
INSUMOS DE LABORATORIO |
29/03/2018 |
29/03/2018 |
51.813 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTICULO DE ASEO |
04/04/2018 |
106 |
DISTRIBUIDORA AYPRA SPA |
|
|
|
76.546.360-2 |
N/A |
COMPRA ARTICULO DE ASEO |
04/04/2018 |
04/04/2018 |
26.444 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA IMPLEMETACION PARA ALIMENTOS |
04/04/2018 |
107 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-4 |
N/A |
COMPRA IMPLEMETACION PARA ALIMENTOS |
04/04/2018 |
04/04/2018 |
53.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE ASEO |
05/04/2018 |
108 |
NIPRO MEDICAL CORPORATION |
|
|
|
59.077.290-9 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE ASEO |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
133.875 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
05/04/2018 |
109 |
DELFIN VIDAL CACERES |
|
|
|
8.861.619-7 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
66.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
05/04/2018 |
110 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
38.194 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES FERRETERÍA |
05/04/2018 |
111 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA MATERIALES FERRETERÍA |
05/04/2018 |
05/04/2018 |
73.640 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
06/04/2018 |
112 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
06/04/2018 |
06/04/2018 |
139.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MANTENCION DE OXIGENO |
06/04/2018 |
113 |
SOLD-GAS |
|
|
|
7.053.523-8 |
N/A |
COMPRA MANTENCION DE OXIGENO |
06/04/2018 |
06/04/2018 |
74.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REPARACION ELECTROCARDIOGRAFO |
09/04/2018 |
114 |
ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA |
|
|
|
96.636.310-K |
N/A |
COMPRA REPARACION ELECTROCARDIOGRAFO |
09/04/2018 |
09/04/2018 |
85.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE BATERÍA |
11/04/2018 |
115 |
COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES EIRL |
|
|
|
76.476.837-K |
N/A |
COMPRA DE BATERÍA |
11/04/2018 |
11/04/2018 |
85.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES PARA REPARACION |
11/04/2018 |
116 |
COMERCIAL LOS PRADOS LIMITADA |
|
|
|
76.412.950-4 |
N/A |
COMPRA MATERIALES PARA REPARACION |
11/04/2018 |
11/04/2018 |
35.808 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL |
12/04/2018 |
117 |
LABORATORIO SYNTHON CHILE LTDA |
|
|
|
76.032.097-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL |
12/04/2018 |
12/04/2018 |
138.859 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA |
16/04/2018 |
118 |
IMPORTADORA BS SA |
|
|
|
85.146.000-4 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA |
16/04/2018 |
16/04/2018 |
125.307 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMO DE LABORATORIO |
16/04/2018 |
119 |
EMARIN SDA SA |
|
|
|
76.162.658-2 |
N/A |
COMPRA INSUMO DE LABORATORIO |
16/04/2018 |
16/04/2018 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES |
16/04/2018 |
120 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES |
16/04/2018 |
16/04/2018 |
29.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACION SALUDABLES |
17/04/2018 |
121 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACION SALUDABLES |
17/04/2018 |
17/04/2018 |
67.366 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMO DE ESTERILIZACIÓN |
17/04/2018 |
122 |
PYE SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA |
|
|
|
76.035.740-5 |
N/A |
COMPRA INSUMO DE ESTERILIZACIÓN |
17/04/2018 |
17/04/2018 |
141.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA IMPLEMETACION PARA ALIMENTOS |
17/04/2018 |
123 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA IMPLEMETACION PARA ALIMENTOS |
17/04/2018 |
17/04/2018 |
38.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO REPARACIÓN DE VEHICULO |
17/04/2018 |
124 |
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA SERVICIO REPARACIÓN DE VEHICULO |
17/04/2018 |
17/04/2018 |
95.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO REPARACION DE VEHICULO |
18/04/2018 |
125 |
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
|
77.887.800-3 |
N/A |
COMPRA SERVICIO REPARACION DE VEHICULO |
18/04/2018 |
18/04/2018 |
66.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO MANTENCION GENERADOR |
18/04/2018 |
126 |
FABIAN GONZALEZ GONZALEZ |
|
|
|
15.961.427-1 |
N/A |
COMPRA SERVICIO MANTENCION GENERADOR |
18/04/2018 |
18/04/2018 |
77.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
18/04/2018 |
127 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
18/04/2018 |
18/04/2018 |
128.106 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL |
19/04/2018 |
128 |
ETEX FARMACEUTICA LTDA |
|
|
|
78.026.330-K |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL |
19/04/2018 |
19/04/2018 |
60.928 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO |
23/04/2018 |
129 |
FARMALATINA LTDA |
|
|
|
79.729.570-6 |
N/A |
COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO |
23/04/2018 |
23/04/2018 |
140.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO |
23/04/2018 |
130 |
PRONOMED |
|
|
|
76.286.670-6 |
N/A |
COMPRA REACTIVO DE LABORATORIO |
23/04/2018 |
23/04/2018 |
96.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
23/04/2018 |
131 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
23/04/2018 |
23/04/2018 |
54.410 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMO PARA ESTERILIZACION |
23/04/2018 |
132 |
AGUASIN |
|
|
|
76.377.649-2 |
N/A |
COMPRA DE INSUMO PARA ESTERILIZACION |
23/04/2018 |
23/04/2018 |
79.706 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION |
23/04/2018 |
133 |
TEXAS LABORATORIES INC SIC LTDA |
|
|
|
76.437.991-8 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION |
23/04/2018 |
23/04/2018 |
25.668 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL |
24/04/2018 |
134 |
LABORATORIO CHILE S A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL |
24/04/2018 |
24/04/2018 |
141.229 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CORTAUNÑAS Y ROLLER |
25/04/2018 |
136 |
COMERCIAL ATALA ALAM BOSCH E HIJOS |
|
|
|
76.788.700-0 |
N/A |
COMPRA CORTAUNÑAS Y ROLLER |
25/04/2018 |
25/04/2018 |
22.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE FRUTA PARA PROMOCION |
27/04/2018 |
138 |
LUIS FDO. LOZANO SILVA |
|
|
|
11.368.747-9 |
N/A |
COMPRA DE FRUTA PARA PROMOCION |
27/04/2018 |
27/04/2018 |
70.003 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO DE LA UAPO |
27/04/2018 |
139 |
SEVEN PHARMA CHILE SPA |
|
|
|
76.437.991-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO DE LA UAPO |
27/04/2018 |
27/04/2018 |
121.737 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
27/04/2018 |
140 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
27/04/2018 |
27/04/2018 |
114.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA UAPO |
27/04/2018 |
141 |
SUPREME VISION |
|
|
|
76.354.792-2 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA UAPO |
27/04/2018 |
27/04/2018 |
107.516 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PUÑOS DE BICICLETA |
27/04/2018 |
143 |
EX. MAURICIO VALENZANO REYES EIRL |
|
|
|
76.733.099-5 |
N/A |
COMPRA PUÑOS DE BICICLETA |
27/04/2018 |
27/04/2018 |
11.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CERTIFICACION DE INTALACION ELECTRICA |
27/04/2018 |
144 |
ERIK EMILIO PEREZ DEVIA |
|
|
|
16.828.480-2 |
N/A |
CERTIFICACION DE INTALACION ELECTRICA |
27/04/2018 |
27/04/2018 |
35.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
03/05/2018 |
145 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
03/05/2018 |
03/05/2018 |
34.033 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
03/05/2018 |
146 |
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
80.714.000-0 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
03/05/2018 |
03/05/2018 |
18.055 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA COLACION |
03/05/2018 |
147 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA COLACION |
03/05/2018 |
03/05/2018 |
5.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
03/05/2018 |
148 |
LUIS LOZANO SILVA |
|
|
|
11.368.747-9 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
03/05/2018 |
03/05/2018 |
8.014 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REPARACION VEHICULO |
03/05/2018 |
149 |
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
|
77.887..800-3 |
N/A |
COMPRA REPARACION VEHICULO |
03/05/2018 |
03/05/2018 |
50.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA LA UAPO |
07/05/2018 |
150 |
PHARMA INVESTI DE CHILE SA |
|
|
|
94.544.000-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA LA UAPO |
07/05/2018 |
07/05/2018 |
133.223 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA LA UAPO |
07/05/2018 |
151 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA LA UAPO |
07/05/2018 |
07/05/2018 |
19.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA |
07/05/2018 |
152 |
COMERCIAL LA PALMERA |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA |
07/05/2018 |
07/05/2018 |
94.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN P-6 EXTINTORES 6 KILOS |
08/05/2018 |
153 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
MANTENCIÓN P-6 EXTINTORES 6 KILOS |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
48.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION |
08/05/2018 |
154 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
104.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES |
08/05/2018 |
155 |
COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I.R.L |
|
|
|
76.476.837-K |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES |
08/05/2018 |
08/05/2018 |
66.998 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS CESFAM |
09/05/2018 |
156 |
FARMACIA ALLIENDE |
|
|
|
99.536.560-K |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS CESFAM |
09/05/2018 |
09/05/2018 |
72.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS CESFAM |
09/05/2018 |
157 |
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS CESFAM |
09/05/2018 |
09/05/2018 |
138.873 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
09/05/2018 |
158 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
09/05/2018 |
09/05/2018 |
101.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
09/05/2018 |
159 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
09/05/2018 |
09/05/2018 |
140.956 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE GENERADOR DEL CECOSF |
09/05/2018 |
160 |
FABIAN GONZALEZ GONZALEZ |
|
|
|
15.961.427-1 |
N/A |
MANTENCION DE GENERADOR DEL CECOSF |
09/05/2018 |
09/05/2018 |
113.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
10/05/2018 |
161 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
10/05/2018 |
10/05/2018 |
57.323 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA LA UAPO |
10/05/2018 |
162 |
PFIZER CHILE SA |
|
|
|
96.981.250-9 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA LA UAPO |
10/05/2018 |
10/05/2018 |
133.875 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA LA UAPO |
10/05/2018 |
163 |
NOVARTIS CHILE SA |
|
|
|
83.002.400-K |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA LA UAPO |
10/05/2018 |
10/05/2018 |
129.808 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA |
11/05/2018 |
164 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA |
11/05/2018 |
11/05/2018 |
107.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TALONARIOS DE RECETA PARA UAPO |
14/05/2018 |
165 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA TALONARIOS DE RECETA PARA UAPO |
14/05/2018 |
14/05/2018 |
139.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL |
14/05/2018 |
166 |
SOCIEDAD COMERCIAL F& J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
REPARACIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL |
14/05/2018 |
14/05/2018 |
89.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL |
14/05/2018 |
167 |
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
|
77.887.800-3 |
N/A |
REPARACIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL |
14/05/2018 |
14/05/2018 |
73.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
14/05/2018 |
168 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
14/05/2018 |
14/05/2018 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
15/05/2018 |
169 |
DIAGNOCHILE SPA |
|
|
|
76.775.243-1 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
15/05/2018 |
15/05/2018 |
138.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA FARMACIA MUNICIPAL |
15/05/2018 |
170 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA FARMACIA MUNICIPAL |
15/05/2018 |
15/05/2018 |
31.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS MEDICOS |
16/05/2018 |
171 |
ABBOT LABORATORIES DE CHILE LTDA |
|
|
|
81.378.300-2 |
N/A |
COMPRA INSUMOS MEDICOS |
16/05/2018 |
16/05/2018 |
133.875 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS MEDICOS |
16/05/2018 |
172 |
PRONOMED |
|
|
|
76.286.670-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS MEDICOS |
16/05/2018 |
16/05/2018 |
139.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE ASEO |
18/05/2018 |
173 |
DISTR. COM. E IMP. SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76.495.187-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE ASEO |
18/05/2018 |
18/05/2018 |
140.873 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
18/05/2018 |
174 |
GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTIC |
|
|
|
85.025.700-0 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
18/05/2018 |
18/05/2018 |
140.896 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA GENERO PARA PROMOCION |
23/05/2018 |
175 |
SOC. COM. SAN JOS LTDA |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
COMPRA GENERO PARA PROMOCION |
23/05/2018 |
23/05/2018 |
9.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES |
23/05/2018 |
176 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES |
23/05/2018 |
23/05/2018 |
34.153 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MARCO FOTO PARA PROMOCION |
23/05/2018 |
177 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
|
76.800.277-0 |
N/A |
COMPRA DE MARCO FOTO PARA PROMOCION |
23/05/2018 |
23/05/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA |
24/05/2018 |
178 |
COMERCIAL LA PALMERA LTDA |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA |
24/05/2018 |
24/05/2018 |
6.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA RECARGA CILINDROS OXIGENO |
25/05/2018 |
179 |
SOLD-GAS |
|
|
|
7.053.523-8 |
N/A |
COMPRA RECARGA CILINDROS OXIGENO |
25/05/2018 |
25/05/2018 |
53.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
25/05/2018 |
180 |
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
25/05/2018 |
25/05/2018 |
140.896 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PETROLEO PARA EL CESFAM |
25/05/2018 |
181 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA DE PETROLEO PARA EL CESFAM |
25/05/2018 |
25/05/2018 |
51.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
28/05/2018 |
182 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
112.029 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VASOS, CUCHARAS Y PLASTOS |
28/05/2018 |
183 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA DE VASOS, CUCHARAS Y PLASTOS |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
10.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
28/05/2018 |
184 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
49.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
28/05/2018 |
185 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
16.020 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRO FOCO PARA DIEGO PORTALES |
31/05/2018 |
186 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRO FOCO PARA DIEGO PORTALES |
31/05/2018 |
31/05/2018 |
12.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
31/05/2018 |
187 |
LABORATORIO CHILE SA |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
31/05/2018 |
31/05/2018 |
142.110 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE SILLON DENTAL |
31/05/2018 |
188 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE SILLON DENTAL |
31/05/2018 |
31/05/2018 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE EXTINTORES |
31/05/2018 |
189 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
MANTENCION DE EXTINTORES |
31/05/2018 |
31/05/2018 |
52.995 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
04/06/2018 |
190 |
LAVORATORIO SYNTHON CHILE LTDA |
|
|
|
76.032.097-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
04/06/2018 |
04/06/2018 |
142.531 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION |
04/06/2018 |
191 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION |
04/06/2018 |
04/06/2018 |
126.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN DE CALDERA |
04/06/2018 |
193 |
SERV. ELECTRICIDAD, AIRE ACOND. REFRIGERADORES Y CALDERAS |
|
|
|
8.897-749-1 |
N/A |
REPARACIÓN DE CALDERA |
04/06/2018 |
04/06/2018 |
141.372 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION DE BAÑOS DIEGO PORTALES # 625 |
04/06/2018 |
194 |
ALEJANDRO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ |
|
|
|
14.050.238-3 |
N/A |
REPARACION DE BAÑOS DIEGO PORTALES # 625 |
04/06/2018 |
04/06/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TAPA DE CILINDRO |
05/06/2018 |
195 |
SOLD-GAS |
|
|
|
7.053.523-8 |
N/A |
TAPA DE CILINDRO |
05/06/2018 |
05/06/2018 |
13.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE UNIDADES SACOS BLANCOS TIPO 1/4 |
05/06/2018 |
196 |
HELIOS S.A |
|
|
|
93.791.000-2 |
N/A |
COMPRA DE UNIDADES SACOS BLANCOS TIPO 1/4 |
05/06/2018 |
05/06/2018 |
141.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE GLUCOSA |
05/06/2018 |
197 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA DE GLUCOSA |
05/06/2018 |
05/06/2018 |
140.956 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE KIT DE KINESIOLOGO |
05/06/2018 |
198 |
ELECTROMEDINA BIO-PERSON LTDA |
|
|
|
76.269.572-3 |
N/A |
COMPRA DE KIT DE KINESIOLOGO |
05/06/2018 |
05/06/2018 |
109.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA HPV |
05/06/2018 |
199 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA HPV |
05/06/2018 |
05/06/2018 |
104.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA DE LA MUJER |
06/06/2018 |
200 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA DE LA MUJER |
06/06/2018 |
06/06/2018 |
71.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS |
07/06/2018 |
201 |
INPUT MEDICA SPA |
|
|
|
76.645.686-3 |
N/A |
INSUMOS MÉDICOS PARA PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS |
07/06/2018 |
07/06/2018 |
142.010 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CALENDARIOS HPV |
07/06/2018 |
202 |
COMERCIAL ARENAS LTDA |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA DE CALENDARIOS HPV |
07/06/2018 |
07/06/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BOLSO PARA ATENCION DOMICILIARIA |
08/06/2018 |
203 |
PROYECTOS PROEMER S.A |
|
|
|
76.006.366-5 |
N/A |
COMPRA BOLSO PARA ATENCION DOMICILIARIA |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
50.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TABLA DE EQUILIBRIO |
08/06/2018 |
204 |
REHACARE SPA |
|
|
|
78.724.310-K |
N/A |
COMPRA TABLA DE EQUILIBRIO |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
82.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MANTENCION DE VEHICULO |
08/06/2018 |
205 |
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVARES LTDA |
|
|
|
77.887.800-3 |
N/A |
COMPRA DE MANTENCION DE VEHICULO |
08/06/2018 |
08/06/2018 |
27.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTICULOS PARA IMPLEMENTACIÓN CCR |
11/06/2018 |
206 |
FISIOMED |
|
|
|
76.184.288-9 |
N/A |
COMPRA ARTICULOS PARA IMPLEMENTACIÓN CCR |
11/06/2018 |
11/06/2018 |
112.103 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
12/06/2018 |
207 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
12/06/2018 |
12/06/2018 |
114.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
13/06/2018 |
208 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
13/06/2018 |
13/06/2018 |
109.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MANTELES PARA PROMOCIÓN DE LA SALUD |
13/06/2018 |
209 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
|
76.800.277-0 |
N/A |
COMPRA MANTELES PARA PROMOCIÓN DE LA SALUD |
13/06/2018 |
13/06/2018 |
109.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA IMÁGENES DIAGNOSTICOS |
13/06/2018 |
210 |
INPUT MEDICA SPA |
|
|
|
76.645.686-3 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA IMÁGENES DIAGNOSTICOS |
13/06/2018 |
13/06/2018 |
100.020 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
14/06/2018 |
211 |
DIAGNOCHILE SPA |
|
|
|
76.775.243-1 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
14/06/2018 |
14/06/2018 |
138.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
14/06/2018 |
212 |
FARMALATINA |
|
|
|
79.278.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
14/06/2018 |
14/06/2018 |
127.806 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA |
18/06/2018 |
213 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA |
18/06/2018 |
18/06/2018 |
15.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA |
18/06/2018 |
214 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA |
18/06/2018 |
18/06/2018 |
128.224 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA ATENCION DOMICILIARIA |
18/06/2018 |
215 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA ATENCION DOMICILIARIA |
18/06/2018 |
18/06/2018 |
58.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REPARACIÓN DE VEHICULO |
19/06/2018 |
216 |
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVARES LTDA |
|
|
|
77.887.800-3 |
N/A |
COMPRA REPARACIÓN DE VEHICULO |
19/06/2018 |
19/06/2018 |
62.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
20/06/2018 |
217 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
20/06/2018 |
20/06/2018 |
106.743 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTICULOS PARA EL CESFAM |
21/06/2018 |
218 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA ARTICULOS PARA EL CESFAM |
21/06/2018 |
21/06/2018 |
69.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BENCINA PARA POSTAS |
22/06/2018 |
219 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA BENCINA PARA POSTAS |
22/06/2018 |
22/06/2018 |
32.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
22/06/2018 |
220 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
22/06/2018 |
22/06/2018 |
119.301 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE REPARACION DE VEHICULO |
22/06/2018 |
221 |
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA DE REPARACION DE VEHICULO |
22/06/2018 |
22/06/2018 |
50.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO |
25/06/2018 |
222 |
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
|
8.477.896-6 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO |
25/06/2018 |
25/06/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CREDENCIAL DE SEGURIDAD |
26/06/2018 |
223 |
CARABINEROS DE CHILE SEGURIDAD |
|
|
|
61.944.800-6 |
N/A |
COMPRA DE CREDENCIAL DE SEGURIDAD |
26/06/2018 |
26/06/2018 |
6.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ALIMENTOS SALUDABLES |
26/06/2018 |
224 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA ALIMENTOS SALUDABLES |
26/06/2018 |
26/06/2018 |
56.298 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VIDRIO CCR |
28/06/2018 |
225 |
JOSE DONOSO VERGARA |
|
|
|
11.555.860-9 |
N/A |
COMPRA DE VIDRIO CCR |
28/06/2018 |
28/06/2018 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MANTENCIÓN EXTINTORES |
29/06/2018 |
226 |
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN |
|
|
|
11.174.382-7 |
N/A |
COMPRA MANTENCIÓN EXTINTORES |
29/06/2018 |
29/06/2018 |
39.998 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REPARACION VEHICULO CESFAM |
29/06/2018 |
228 |
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA REPARACION VEHICULO CESFAM |
29/06/2018 |
29/06/2018 |
80.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM |
29/06/2018 |
229 |
OPKO CHILE SPA |
|
|
|
76.669.630-9 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM |
29/06/2018 |
29/06/2018 |
140.569 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM |
29/06/2018 |
230 |
MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS |
|
|
|
76.669.630-9 |
N/A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM |
29/06/2018 |
29/06/2018 |
138.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
02/08/2018 |
277 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
02/08/2018 |
02/08/2018 |
125.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
02/08/2018 |
278 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
02/08/2018 |
02/08/2018 |
69.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMO DE ESTERILIZACIÓN |
02/08/2018 |
279 |
COLDIAB & CIA LTDA |
|
|
|
76.296.460-4 |
N/A |
COMPRA INSUMO DE ESTERILIZACIÓN |
02/08/2018 |
02/08/2018 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BOLSAS ECOLÓGICAS |
02/08/2018 |
280 |
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA |
|
|
|
76.231.844-K |
N/A |
COMPRA BOLSAS ECOLÓGICAS |
02/08/2018 |
02/08/2018 |
99.943 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
02/08/2018 |
281 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
02/08/2018 |
02/08/2018 |
113.113 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTÍCULOS PARA ACTIVIDADES |
03/08/2018 |
282 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA ARTÍCULOS PARA ACTIVIDADES |
03/08/2018 |
03/08/2018 |
25.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
03/08/2018 |
283 |
FARMALATINA LTDA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
03/08/2018 |
03/08/2018 |
133.875 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO |
03/08/2018 |
284 |
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
|
77.887.800-3 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO |
03/08/2018 |
03/08/2018 |
92.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMEDOS |
06/08/2018 |
285 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMEDOS |
06/08/2018 |
06/08/2018 |
96.578 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL BARRACA DE FIERRO |
06/08/2018 |
286 |
PEDRO FERNANDO DIAZ GALAZ |
|
|
|
10.162.927-9 |
N/A |
COMPRA MATERIAL BARRACA DE FIERRO |
06/08/2018 |
06/08/2018 |
112.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA LAMINAS ISHIHARA |
07/08/2018 |
287 |
PHARMA INVESTI DE CHILE S A |
|
|
|
94.544.000-7 |
N/A |
COMPRA LAMINAS ISHIHARA |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
81.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA |
07/08/2018 |
288 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
137.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO |
07/08/2018 |
289 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO |
07/08/2018 |
07/08/2018 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TAPIZADO DE CAMILLA Y REPARACIÓN |
08/08/2018 |
290 |
HECTOR IRIARTE GUZMAN |
|
|
|
6.817.593-4 |
N/A |
COMPRA TAPIZADO DE CAMILLA Y REPARACIÓN |
08/08/2018 |
08/08/2018 |
53.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CONFECCIÓN DE BANDAS |
13/08/2018 |
291 |
GABRIELA MARIA DONOSO PEREZ |
|
|
|
13.348.703-4 |
N/A |
COMPRA CONFECCIÓN DE BANDAS |
13/08/2018 |
13/08/2018 |
36.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CREDENCIAL DE SEGURIDAD |
13/08/2018 |
292 |
CARABINEROS DE CHILE SEGURIDAD |
|
|
|
61.944.800-6 |
N/A |
COMPRA DE CREDENCIAL DE SEGURIDAD |
13/08/2018 |
13/08/2018 |
6.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO |
13/08/2018 |
293 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIO |
13/08/2018 |
13/08/2018 |
139.587 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AMALGAMADOR |
13/08/2018 |
294 |
MAYORDENT DENTAL LTDA |
|
|
|
76.271.360-8 |
N/A |
COMPRA AMALGAMADOR |
13/08/2018 |
13/08/2018 |
114.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL BARRACA DE FIERRO |
13/08/2018 |
295 |
PEDRO FERNANDO DIAZ GALAZ |
|
|
|
10.162.927-9 |
N/A |
COMPRA MATERIAL BARRACA DE FIERRO |
13/08/2018 |
13/08/2018 |
92.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO |
13/08/2018 |
296 |
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
|
77.877.800-3 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO |
13/08/2018 |
13/08/2018 |
29.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
13/08/2018 |
297 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
13/08/2018 |
13/08/2018 |
111.502 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTÍCULOS PARA ACTIVIDADES |
13/08/2018 |
298 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA ARTÍCULOS PARA ACTIVIDADES |
13/08/2018 |
13/08/2018 |
17.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CORTINA |
13/08/2018 |
299 |
DISTRIBUIDORA MUTIHOGAR SA |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
COMPRA DE CORTINA |
13/08/2018 |
13/08/2018 |
29.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTÍCULOS PARA LAVADORA ESTERILIZACIÓN |
16/08/2018 |
300 |
P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA |
|
|
|
76.035.740-5 |
N/A |
COMPRA ARTÍCULOS PARA LAVADORA ESTERILIZACIÓN |
16/08/2018 |
16/08/2018 |
128.733 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA VD |
16/08/2018 |
301 |
PROYECTOS PROEMER SA |
|
|
|
76.056.023-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA VD |
16/08/2018 |
16/08/2018 |
34.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
16/08/2018 |
302 |
SEVEN PHARMA CHILE SPA |
|
|
|
76.437.991-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
16/08/2018 |
16/08/2018 |
139.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
17/08/2018 |
303 |
ETEX FARMACEUTICA LTDA |
|
|
|
78.026.330-K |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
17/08/2018 |
17/08/2018 |
78.302 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
17/08/2018 |
304 |
LABORATORIO CHILE S A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
17/08/2018 |
17/08/2018 |
142.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
17/08/2018 |
305 |
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
17/08/2018 |
17/08/2018 |
132.204 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA |
17/08/2018 |
306 |
COMERCIAL LA PALMERA LTDA |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA |
17/08/2018 |
17/08/2018 |
142.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA |
20/08/2018 |
307 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA |
20/08/2018 |
20/08/2018 |
128.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO |
20/08/2018 |
309 |
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO |
20/08/2018 |
20/08/2018 |
69.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TIMBRE INALÁMBRICO |
20/08/2018 |
310 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA TIMBRE INALÁMBRICO |
20/08/2018 |
20/08/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE FRUTOS SECOS |
20/08/2018 |
311 |
DELFIN VIDAL CACERES |
|
|
|
8.861.619-7 |
N/A |
COMPRA DE FRUTOS SECOS |
20/08/2018 |
20/08/2018 |
53.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE CRISTALES SEMILLAS |
20/08/2018 |
312 |
JOSE DONOSO VERGARA |
|
|
|
11.555.860-9 |
N/A |
COMPRA DE CRISTALES SEMILLAS |
20/08/2018 |
20/08/2018 |
39.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA |
21/08/2018 |
313 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA |
21/08/2018 |
21/08/2018 |
19.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AMPOLLETAS OFTALMOSCOPIO |
22/08/2018 |
314 |
IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA |
|
|
|
76.038.974-9 |
N/A |
COMPRA AMPOLLETAS OFTALMOSCOPIO |
22/08/2018 |
22/08/2018 |
117.810 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA EMPAVONADO |
23/08/2018 |
315 |
TALLER FRAFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
|
76.800.277-0 |
N/A |
COMPRA EMPAVONADO |
23/08/2018 |
23/08/2018 |
60.001 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE ESPECULOS |
23/08/2018 |
316 |
COMERCIALIZADORA INPUT MEDICAL SPA |
|
|
|
76.645.868-3 |
N/A |
COMPRA DE ESPECULOS |
23/08/2018 |
23/08/2018 |
134.232 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BOTELLAS FLEXIBLES |
23/08/2018 |
317 |
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA |
|
|
|
76.231.844-K |
N/A |
COMPRA BOTELLAS FLEXIBLES |
23/08/2018 |
23/08/2018 |
111.748 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA |
23/08/2018 |
318 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA |
23/08/2018 |
23/08/2018 |
123.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VISITA Y INFORME TÉCNICO |
24/08/2018 |
320 |
ERICK EMILIO PEREZ DEVIA |
|
|
|
16.828.480-2 |
N/A |
COMPRA VISITA Y INFORME TÉCNICO |
24/08/2018 |
24/08/2018 |
111.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
27/08/2018 |
321 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
27/08/2018 |
27/08/2018 |
91.513 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
27/08/2018 |
322 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
27/08/2018 |
27/08/2018 |
86.504 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTÍCULOS |
29/08/2018 |
323 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA ARTÍCULOS |
29/08/2018 |
29/08/2018 |
48.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AFICHES, TELAS Y PLACA ACRILICA |
29/08/2018 |
324 |
SOCIEDAD ENCHULATE SPA |
|
|
|
76.815.299-3 |
N/A |
COMPRA AFICHES, TELAS Y PLACA ACRILICA |
29/08/2018 |
29/08/2018 |
104.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SPRAY PARA PROMOCIÓN |
30/08/2018 |
325 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE |
|
|
|
78.222.260-0 |
N/A |
COMPRA SPRAY PARA PROMOCIÓN |
30/08/2018 |
30/08/2018 |
21.525 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
27/08/2018 |
326 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
27/08/2018 |
27/08/2018 |
79.895 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
31/08/2018 |
327 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
31/08/2018 |
31/08/2018 |
65.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REPARACIÓN DE VEHÍCULO |
31/08/2018 |
328 |
SOCIEDAD COMERCIAL F& J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA REPARACIÓN DE VEHÍCULO |
31/08/2018 |
31/08/2018 |
71.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ANESTALCON 15ML |
06/08/2018 |
329 |
NOVARTIS CHILE SA |
|
|
|
83002400-k |
N/A |
ANESTALCON 15ML |
06/08/2018 |
06/08/2018 |
137.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE TRIPTICOS |
05/09/2018 |
330 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ |
|
|
|
76.800.277-0 |
N/A |
COMPRA DE TRIPTICOS |
05/09/2018 |
05/09/2018 |
29.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
06/09/2018 |
331 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
INSUMOS DE SUPERMERCADO |
06/09/2018 |
06/09/2018 |
38.861 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PARLANTE |
06/09/2018 |
332 |
CASA ZUÑIGA |
|
|
|
85.985.700-0 |
N/A |
COMPRA PARLANTE |
06/09/2018 |
06/09/2018 |
79.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE AFICHES |
06/09/2018 |
333 |
SOCIEDAD ENCHULATE SPA |
|
|
|
76.815.299-5 |
N/A |
COMPRA DE AFICHES |
06/09/2018 |
06/09/2018 |
79.906 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BOQUILLAS DESECHABLES |
06/09/2018 |
334 |
BIOSCOM CHILE LTDA |
|
|
|
76.919.840-7 |
N/A |
COMPRA BOQUILLAS DESECHABLES |
06/09/2018 |
06/09/2018 |
89.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
06/09/2018 |
335 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
06/09/2018 |
06/09/2018 |
133.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
07/09/2018 |
336 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
07/09/2018 |
07/09/2018 |
18.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS MEDICOS |
10/09/2018 |
337 |
DROGUERIA DIRPOLAB LTDA |
|
|
|
78.027.120-5 |
N/A |
COMPRA INSUMOS MEDICOS |
10/09/2018 |
10/09/2018 |
99.853 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS |
10/09/2018 |
338 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS |
10/09/2018 |
10/09/2018 |
135.584 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE LIMPIA PIE SINTETICO |
10/09/2018 |
339 |
COMERCIAL LA PALMERA |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
COMPRA DE LIMPIA PIE SINTETICO |
10/09/2018 |
10/09/2018 |
23.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJAS ORGANIZADORAS |
10/09/2018 |
340 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
CAJAS ORGANIZADORAS |
10/09/2018 |
10/09/2018 |
89.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BANDERAS |
13/09/2018 |
341 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
COMPRA BANDERAS |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
23.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE GALVANOS |
13/09/2018 |
342 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78.624.110-3 |
N/A |
COMPRA DE GALVANOS |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
115.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS LIBRERÍA |
13/09/2018 |
343 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS LIBRERÍA |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
10.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA |
14/09/2018 |
344 |
CLINICA MARKET SA |
|
|
|
76.111.113-2 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA |
14/09/2018 |
14/09/2018 |
139.655 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA |
14/09/2018 |
345 |
SEVEN PHARMA CHILE SPA |
|
|
|
76.437.991-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA |
14/09/2018 |
14/09/2018 |
143.157 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TERMOMETROS MAXIMA Y MINIMA |
20/09/2018 |
346 |
JOSE WENCESLAO KALIBER ESPERGUEL |
|
|
|
6.811.617-1 |
N/A |
COMPRA TERMOMETROS MAXIMA Y MINIMA |
20/09/2018 |
20/09/2018 |
83.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS LABORATORIO |
20/09/2018 |
347 |
BIOLINE LIMITADA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS LABORATORIO |
20/09/2018 |
20/09/2018 |
135.422 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
20/09/2018 |
348 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
20/09/2018 |
20/09/2018 |
54.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PROMOCIÓN DE LA SSALUD |
21/09/2018 |
349 |
LUIS FDA. LOZANO SILVA |
|
|
|
11.368.747-9 |
N/A |
PROMOCIÓN DE LA SSALUD |
20/09/2018 |
20/09/2018 |
70.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION DE VEHICULO |
20/09/2018 |
350 |
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LIMITADA |
|
|
|
77.887.800-3 |
N/A |
MANTENCION DE VEHICULO |
20/09/2018 |
20/09/2018 |
133.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
20/09/2018 |
351 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
20/09/2018 |
20/09/2018 |
67.766 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
24/09/2018 |
352 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
24/09/2018 |
24/09/2018 |
141.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE VOLANTINES E HILOS |
24/09/2018 |
353 |
OCTAVIO MORALES CASTRO |
|
|
|
16.860.005-4 |
N/A |
COMPRA DE VOLANTINES E HILOS |
24/09/2018 |
24/09/2018 |
120.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS ACUPUNTURA |
24/09/2018 |
354 |
KINOMO LIMITADA |
|
|
|
78.144.460-K |
N/A |
COMPRA INSUMOS ACUPUNTURA |
24/09/2018 |
24/09/2018 |
141.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MOCHILA ECOLOGICAS |
26/09/2018 |
355 |
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA |
|
|
|
76.231.844-K |
N/A |
COMPRA MOCHILA ECOLOGICAS |
26/09/2018 |
26/09/2018 |
111.748 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
26/09/2018 |
356 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS LIBRERÍA |
26/09/2018 |
26/09/2018 |
27.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS LABORATORIO |
27/09/2018 |
357 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS LABORATORIO |
27/09/2018 |
27/09/2018 |
141.943 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA CESFAM |
27/09/2018 |
358 |
LABORATORIO RECALCINE |
|
|
|
91.637.000-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA CESFAM |
27/09/2018 |
27/09/2018 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SURGISTAIN |
28/09/2018 |
360 |
PRONOMED |
|
|
|
76.286.670-6 |
N/A |
COMPRA SURGISTAIN |
28/09/2018 |
28/09/2018 |
99.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CINTA Y PORTA CREDENCIALES |
28/09/2018 |
361 |
COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA |
|
|
|
76.238.028-5 |
N/A |
COMPRA CINTA Y PORTA CREDENCIALES |
28/09/2018 |
28/09/2018 |
128.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRAR INSUMOS DEL LIBRERÍA |
28/09/2018 |
362 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRAR INSUMOS DEL LIBRERÍA |
28/09/2018 |
28/09/2018 |
78.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AUDIFONOS PARA HPV 2 |
01/10/2018 |
363 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8.475.955-4 |
N/A |
COMPRA AUDIFONOS PARA HPV 2 |
01/10/2018 |
01/10/2018 |
107.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CERELES Y JUGOS MAS A. MAYORES |
02/10/2018 |
364 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA CERELES Y JUGOS MAS A. MAYORES |
02/10/2018 |
02/10/2018 |
95.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION MONITOR MULTIPARAMETROS |
02/10/2018 |
365 |
ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA |
|
|
|
96.636.310-K |
N/A |
MANTENCION MONITOR MULTIPARAMETROS |
02/10/2018 |
02/10/2018 |
89.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL |
02/10/2018 |
366 |
LABORATORIO SYNTHON CHILE LTDA |
|
|
|
76.032.097-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL |
02/10/2018 |
02/10/2018 |
143.193 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
02/10/2018 |
367 |
ETHON PHARMACEUTICALS SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
02/10/2018 |
02/10/2018 |
130.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SACOS PAPEL FARMACIA MUNICIPAL |
03/10/2018 |
368 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA SACOS PAPEL FARMACIA MUNICIPAL |
03/10/2018 |
03/10/2018 |
36.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
03/10/2018 |
369 |
BIOLINE |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
03/10/2018 |
03/10/2018 |
142.622 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE BENCINA |
04/10/2018 |
370 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA DE BENCINA |
04/10/2018 |
04/10/2018 |
17.220 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION |
04/10/2018 |
371 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION |
04/10/2018 |
04/10/2018 |
47.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA HPV I |
04/10/2018 |
372 |
RAFAEL CUMSILLE Y CIA LTDA |
|
|
|
86.559.100-4 |
N/A |
COMPRA DE INSUMOS PARA HPV I |
04/10/2018 |
04/10/2018 |
107.701 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
08/10/2018 |
373 |
LABORATORIO CHILE S A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
143.923 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
08/10/2018 |
374 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
08/10/2018 |
08/10/2018 |
134.876 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INCENTIVOS DE PROMOCION |
09/10/2018 |
375 |
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
|
7.557.741-9 |
N/A |
COMPRA INCENTIVOS DE PROMOCION |
09/10/2018 |
09/10/2018 |
106.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTAS PARA PROMOCION |
09/10/2018 |
376 |
LUIS LOZANO SILVA |
|
|
|
11.368.747-9 |
N/A |
COMPRA FRUTAS PARA PROMOCION |
09/10/2018 |
09/10/2018 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE CHEF |
09/10/2018 |
377 |
DIEGO CASTAÑON OSORIO |
|
|
|
16.882.226-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE CHEF |
09/10/2018 |
09/10/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SACOS DE TIERRA Y SEMILLAS |
09/10/2018 |
378 |
LAURA OTILIA POBLETE PEÑALOZA |
|
|
|
7.557.738-9 |
N/A |
COMPRA DE SACOS DE TIERRA Y SEMILLAS |
09/10/2018 |
09/10/2018 |
79.433 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
09/10/2018 |
379 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-4 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
09/10/2018 |
09/10/2018 |
77.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE LIENZO |
10/10/2018 |
380 |
ROLANDO MUÑOZ CARDOCH |
|
|
|
76.305.445-4 |
N/A |
COMPRA DE LIENZO |
10/10/2018 |
10/10/2018 |
59.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AMPOLLETAS PARA CESFAM |
11/10/2018 |
381 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9.522.053-3 |
N/A |
COMPRA AMPOLLETAS PARA CESFAM |
11/10/2018 |
11/10/2018 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE HILO, ELASTICO Y CINTA |
11/10/2018 |
382 |
SOC. COM. SAN JOSE LTDA |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
COMPRA DE HILO, ELASTICO Y CINTA |
11/10/2018 |
11/10/2018 |
14.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS FRUTAS SALUDABLES |
12/10/2018 |
383 |
FABIOLA MARLEN CORREA SAAVEDRA |
|
|
|
15.527.648-7 |
N/A |
COMPRA VASOS FRUTAS SALUDABLES |
12/10/2018 |
12/10/2018 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
12/10/2018 |
384 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
12/10/2018 |
12/10/2018 |
54.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
16/10/2018 |
385 |
AMINVERSIONES S.A.C |
|
|
|
76.026.331-1 |
N/A |
COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
16/10/2018 |
16/10/2018 |
125.509 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA OTOSCOPIO SECTOR AZUL |
16/10/2018 |
386 |
INSUMOS MEDICOS, EQUIPOS MEDICOS |
|
|
|
76.345.234-4 |
N/A |
COMPRA OTOSCOPIO SECTOR AZUL |
16/10/2018 |
16/10/2018 |
63.903 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ADHESIVOS IMPRESOS |
16/10/2018 |
387 |
SOCIEDAD ENCHULATE |
|
|
|
76.815.299-3 |
N/A |
COMPRA ADHESIVOS IMPRESOS |
16/10/2018 |
16/10/2018 |
38.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
17/10/2018 |
388 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7251245-6 |
N/A |
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
17/10/2018 |
17/10/2018 |
95.987 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE FRUTOS SECOS |
17/10/2018 |
389 |
DELFIN VIDAL CACERES |
|
|
|
8.861.619-7 |
N/A |
COMPRA DE FRUTOS SECOS |
17/10/2018 |
17/10/2018 |
23.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SACOS DE TIERRA Y PLANTINES |
18/10/2018 |
391 |
LAURA OTILIA POBLETE PEÑALOZA |
|
|
|
7.557.738-9 |
N/A |
COMPRA SACOS DE TIERRA Y PLANTINES |
18/10/2018 |
18/10/2018 |
33.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FOTOCOPIAS PROGRAMA HPV II |
18/10/2018 |
392 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA FOTOCOPIAS PROGRAMA HPV II |
18/10/2018 |
18/10/2018 |
66.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS MUNICIPAL |
18/10/2018 |
393 |
ETHON FARMACEUTICALS SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS MUNICIPAL |
18/10/2018 |
18/10/2018 |
139.406 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ESPECULOS DE OTORRINO |
18/10/2018 |
394 |
IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA |
|
|
|
76.038.974-9 |
N/A |
COMPRA ESPECULOS DE OTORRINO |
18/10/2018 |
18/10/2018 |
38.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS PARA SERVICIO DENTAL |
18/10/2018 |
395 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA VASOS PARA SERVICIO DENTAL |
18/10/2018 |
18/10/2018 |
140.027 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
18/10/2018 |
396 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
18/10/2018 |
18/10/2018 |
128.395 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE DIBUJO ARQUITECTURA |
18/10/2018 |
397 |
ALAN BERNIE FUENTES BECERREA |
|
|
|
18.721.693-1 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE DIBUJO ARQUITECTURA |
18/10/2018 |
18/10/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CAJA DE PARTO |
22/10/2018 |
398 |
COMERCIAL INPUT MEDICAL SPA |
|
|
|
76.645.868-3 |
N/A |
COMPRA CAJA DE PARTO |
22/10/2018 |
22/10/2018 |
35.099 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS MUNICIPAL |
22/10/2018 |
399 |
SEVEN PHARMA CHILE SPA |
|
|
|
76.437.991-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS MUNICIPAL |
22/10/2018 |
22/10/2018 |
142.443 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SENSORES DE MOVIMIENTOS |
22/10/2018 |
400 |
GILABERT Y CHAVEZ ALARMAS LTDA |
|
|
|
77.979.890-9 |
N/A |
COMPRA SENSORES DE MOVIMIENTOS |
22/10/2018 |
22/10/2018 |
113.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TALONARIO DE PEDIDOS |
23/10/2018 |
401 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA TALONARIO DE PEDIDOS |
23/10/2018 |
23/10/2018 |
97.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
23/10/2018 |
402 |
COMERCIAL LA PALMERA LTDA |
|
|
|
77.356.120-6 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
23/10/2018 |
23/10/2018 |
69.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE EQUIPO FORTALACIMIENTO |
24/10/2018 |
403 |
DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA |
|
|
|
76.679.410-6 |
N/A |
COMPRA DE EQUIPO FORTALACIMIENTO |
24/10/2018 |
24/10/2018 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE MICROFONO BOYA |
23/10/2018 |
404 |
EBEST SPA |
|
|
|
76.245.001-1 |
N/A |
COMPRA DE MICROFONO BOYA |
23/10/2018 |
23/10/2018 |
139.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BATERÍA MONITOR MULTIPARAMETROS |
24/10/2018 |
405 |
ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA |
|
|
|
96.636.310-K |
N/A |
COMPRA BATERÍA MONITOR MULTIPARAMETROS |
24/10/2018 |
24/10/2018 |
49.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
24/10/2018 |
406 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7251245-6 |
N/A |
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
24/10/2018 |
24/10/2018 |
44.723 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
24/10/2018 |
407 |
BIOLINE |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
24/10/2018 |
24/10/2018 |
114.073 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SET POLERAS ESTAMPADOS |
24/10/2018 |
408 |
MARITZA AGUIRRE TORRES |
|
|
|
15.120.969-6 |
N/A |
COMPRA SET POLERAS ESTAMPADOS |
24/10/2018 |
24/10/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
29/10/2018 |
409 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
29/10/2018 |
29/10/2018 |
49.352 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA EXTRACTOR DE AIRE |
29/10/2018 |
410 |
DIMAFER LTDA |
|
|
|
77.590.750-9 |
N/A |
COMPRA EXTRACTOR DE AIRE |
29/10/2018 |
29/10/2018 |
51.006 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA RECARGA DE AGUAS Y VASOS |
29/10/2018 |
411 |
STEPHANIA LESILY FARIAS CACERES |
|
|
|
16.355.768-1 |
N/A |
COMPRA RECARGA DE AGUAS Y VASOS |
29/10/2018 |
29/10/2018 |
88.412 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CUBIERTA PARA MUEBLE SER. CURACIONES |
05/11/2018 |
412 |
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA |
|
|
|
78.750.790-5 |
N/A |
COMPRA CUBIERTA PARA MUEBLE SER. CURACIONES |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
24.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SONDA FOLEY N° 18 |
05/11/2018 |
413 |
CODIMED CHILE S.A |
|
|
|
78.124.770-7 |
N/A |
COMPRA SONDA FOLEY N° 18 |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA TERAPIAS COMPLEMENTARIAS |
05/11/2018 |
414 |
BIOIMANES SPA |
|
|
|
76.633.591-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA TERAPIAS COMPLEMENTARIAS |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
133.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE PLANO Y DISTANCIADORES |
05/11/2018 |
415 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
|
76.800.277-0 |
N/A |
COMPRA DE PLANO Y DISTANCIADORES |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
144.228 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO DE CAJA DE SALIVERO |
05/11/2018 |
416 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-k |
N/A |
CAMBIO DE CAJA DE SALIVERO |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
85.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
06/11/2018 |
419 |
FARMALATINA LTDA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
06/11/2018 |
06/11/2018 |
104.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SERVCIO RED TELEFONICA |
06/11/2018 |
420 |
FRANCISCO BRAVO E HIJOS SPA |
|
|
|
76.850.491-1 |
N/A |
COMPRA DE SERVCIO RED TELEFONICA |
06/11/2018 |
06/11/2018 |
134.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FOTOCOPIAS PROGRAMA HPV II |
06/11/2018 |
421 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA FOTOCOPIAS PROGRAMA HPV II |
06/11/2018 |
06/11/2018 |
32.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BARRAS Y AGUA MINERAL |
08/11/2018 |
422 |
RAFAEL CUMSILLE Y CIA LTDA |
|
|
|
86.559.100-4 |
N/A |
COMPRA BARRAS Y AGUA MINERAL |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
111.053 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS CESFAM SANTA CRUZ |
08/11/2018 |
423 |
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS CESFAM SANTA CRUZ |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
141.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO |
08/11/2018 |
424 |
DIAGNOCHILE SPA |
|
|
|
76.775.243-1 |
N/A |
COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
138.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ARTICULOS DE FERRETERÍA |
08/11/2018 |
425 |
AVELINO FONDON Y CIA LTDA |
|
|
|
77.410.610-3 |
N/A |
COMPRA ARTICULOS DE FERRETERÍA |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
57.670 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTA PROGRAMA PROMOCIÓN |
08/11/2018 |
426 |
LUIS FDO LOZANO SILVA |
|
|
|
11.368.747-9 |
N/A |
COMPRA FRUTA PROGRAMA PROMOCIÓN |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BOTELLAS PARA PROGRAMA PROMO |
08/11/2018 |
427 |
COMERCIAL LOGOTAK LTDA |
|
|
|
76.014.180-1 |
N/A |
COMPRA BOTELLAS PARA PROGRAMA PROMO |
08/11/2018 |
08/11/2018 |
139.759 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
09/11/2018 |
428 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
09/11/2018 |
09/11/2018 |
77.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PUBLICACIÓN CONCURSO DIRECTOR(A) |
09/11/2018 |
429 |
SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A |
|
|
|
96.852.720-7 |
N/A |
COMPRA PUBLICACIÓN CONCURSO DIRECTOR(A) |
09/11/2018 |
09/11/2018 |
73.496 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD |
12/11/2018 |
430 |
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA |
|
|
|
86.537.600-6 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD |
12/11/2018 |
12/11/2018 |
141.220 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
12/11/2018 |
431 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
12/11/2018 |
12/11/2018 |
106.338 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TROVICEL |
12/11/2018 |
432 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
|
76.800.277-0 |
N/A |
COMPRA TROVICEL |
12/11/2018 |
12/11/2018 |
38.675 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA BANDEJA Y SET FLORES TERAPIAS COMPLEMENTARIAS |
13/11/2018 |
433 |
REVISTA MUNDO NUEVO LTDA |
|
|
|
77.472.860-0 |
N/A |
COMPRA BANDEJA Y SET FLORES TERAPIAS COMPLEMENTARIAS |
13/11/2018 |
13/11/2018 |
142.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SCALER PARA PROG. ODONTOLOGICO |
13/11/2018 |
434 |
BIOTECH LIMITADA |
|
|
|
76.006.366-5 |
N/A |
COMPRA SCALER PARA PROG. ODONTOLOGICO |
13/11/2018 |
13/11/2018 |
141.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FOTOCOPIAS PROGRAMA HPV II |
13/11/2018 |
435 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA FOTOCOPIAS PROGRAMA HPV II |
13/11/2018 |
13/11/2018 |
128.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO REPARACION VEHICULO |
13/11/2018 |
436 |
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA SERVICIO REPARACION VEHICULO |
13/11/2018 |
13/11/2018 |
83.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
16/11/2018 |
437 |
SOCIEDAD CACERES FERRERTERIA LTDA |
|
|
|
76.339.578-2 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
16/11/2018 |
16/11/2018 |
122.770 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS FARMACEUTICOS |
16/11/2018 |
438 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
COMPRA INSUMOS FARMACEUTICOS |
16/11/2018 |
16/11/2018 |
27.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA REPARACIÓN SILLON DENTAL VERDE |
19/11/2018 |
439 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
COMPRA REPARACIÓN SILLON DENTAL VERDE |
19/11/2018 |
19/11/2018 |
118.262 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
20/11/2018 |
440 |
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
20/11/2018 |
20/11/2018 |
144.305 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA UAPO |
21/11/2018 |
442 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS PARA UAPO |
21/11/2018 |
21/11/2018 |
139.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL |
21/11/2018 |
443 |
ETEX FARMACEUTICA LTDA |
|
|
|
78.026.330-K |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL |
21/11/2018 |
21/11/2018 |
78.540 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO REPARACION SALA GASES |
22/11/2018 |
444 |
LUIS PEREIRA PEÑALOZA |
|
|
|
7.233.275-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO REPARACION SALA GASES |
22/11/2018 |
22/11/2018 |
101.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
22/11/2018 |
445 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
22/11/2018 |
22/11/2018 |
106.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA COLACIONES |
22/11/2018 |
446 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA COLACIONES |
22/11/2018 |
22/11/2018 |
16.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
22/11/2018 |
447 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA |
22/11/2018 |
22/11/2018 |
56.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTA PARA ACTIVIDAD DE AT. DOMICILIARIA |
22/11/2018 |
448 |
LUIS FDO LOZANO SILVA |
|
|
|
78.124.770-7 |
N/A |
COMPRA FRUTA PARA ACTIVIDAD DE AT. DOMICILIARIA |
22/11/2018 |
22/11/2018 |
42.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA RECARGA DE CILINDRO OXIGENO |
26/11/2018 |
449 |
SOLD-GAS |
|
|
|
7.053.523-8 |
N/A |
COMPRA RECARGA DE CILINDRO OXIGENO |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
42.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVCICIO REPARACIÓN DE VEHICULOS |
26/11/2018 |
450 |
SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA |
|
|
|
76.736.811-9 |
N/A |
COMPRA SERVCICIO REPARACIÓN DE VEHICULOS |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
99.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COMBUSTIBLE PARA EL CESFAM Y CECOSF |
26/11/2018 |
451 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA |
|
|
|
79.533.950-7 |
N/A |
COMPRA COMBUSTIBLE PARA EL CESFAM Y CECOSF |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
60.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE MANTENCION ELECTRO |
26/11/2018 |
452 |
ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA |
|
|
|
96.636.310-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE MANTENCION ELECTRO |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
77.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
26/11/2018 |
453 |
LUIS. FDO LOZANO SILVA |
|
|
|
11.368.747-9 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
32.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
26/11/2018 |
454 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
89.499 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA UAPO |
26/11/2018 |
455 |
SUPREME VISION |
|
|
|
76.354.792-2 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA UAPO |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
137.445 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE TABULACIÓN |
26/11/2018 |
456 |
LUCIANO ALIAGA CRUZ |
|
|
|
17.716.254-K |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE TABULACIÓN |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE SCALER PARA DENTAL |
26/11/2018 |
457 |
BIOTECH LIMITADA |
|
|
|
76.006.366-5 |
N/A |
COMPRA DE SCALER PARA DENTAL |
26/11/2018 |
26/11/2018 |
114.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CAJAS PARA SERVICIO DENTAL |
27/11/2018 |
458 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA CAJAS PARA SERVICIO DENTAL |
27/11/2018 |
27/11/2018 |
138.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA AGENDAS HPV II |
27/11/2018 |
459 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA AGENDAS HPV II |
27/11/2018 |
27/11/2018 |
49.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ADHESIVO PARA PROMOCION |
27/11/2018 |
460 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
|
76.800.277-0 |
N/A |
COMPRA ADHESIVO PARA PROMOCION |
27/11/2018 |
27/11/2018 |
57.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
27/11/2018 |
461 |
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
|
|
|
76.956.140-4 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
27/11/2018 |
27/11/2018 |
138.548 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA CAMBIO FUENTE MICROMOTOR TORNO |
27/11/2018 |
462 |
MARIBEL PEREZ HUENUQUEO |
|
|
|
17.739.412-2 |
N/A |
COMPRA CAMBIO FUENTE MICROMOTOR TORNO |
27/11/2018 |
27/11/2018 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA JOCKEY ESTAMPADOS |
28/11/2018 |
464 |
MARITZA AGUIRRE TORRES |
|
|
|
15.120.969-6 |
N/A |
COMPRA JOCKEY ESTAMPADOS |
28/11/2018 |
28/11/2018 |
99.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA DE FRUTAS PARA COLACIONES SALUDABLES |
28/11/2018 |
465 |
LUIS FDO. LOZANO SILVA |
|
|
|
11.368.747-9 |
N/A |
COMPRA DE FRUTAS PARA COLACIONES SALUDABLES |
28/11/2018 |
28/11/2018 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO |
29/11/2018 |
466 |
SOC. COM. SAN JOSE LTDA |
|
|
|
77.746.030-7 |
N/A |
COMPRA MATERIALES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO |
29/11/2018 |
29/11/2018 |
37.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA |
29/11/2018 |
467 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA |
29/11/2018 |
29/11/2018 |
66.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS MEDICOS |
30/11/2018 |
468 |
IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA |
|
|
|
76.038.974-9 |
N/A |
COMPRA INSUMOS MEDICOS |
30/11/2018 |
30/11/2018 |
120.785 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MODEM PARA CON. BUENAS PRACTICAS |
30/11/2018 |
469 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
COMPRA MODEM PARA CON. BUENAS PRACTICAS |
30/11/2018 |
30/11/2018 |
32.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA PUÑOS DE ESPUMA |
03/12/2018 |
470 |
EX. MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L |
|
|
|
76.733.099-5 |
N/A |
COMPRA PUÑOS DE ESPUMA |
03/12/2018 |
03/12/2018 |
27.251 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO |
05/12/2018 |
471 |
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
|
77.887.800-3 |
N/A |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
87.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA TABLETAS CLORADAS |
05/12/2018 |
472 |
TECNOACUARIA |
|
|
|
77.808.020-6 |
N/A |
COMPRA TABLETAS CLORADAS |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
135.422 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
05/12/2018 |
473 |
FABIOLA MARLEN CORREA SAAVEDRA |
|
|
|
15.527.648-7 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
47.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRASCOS DE GLUCOSA |
05/12/2018 |
475 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA FRASCOS DE GLUCOSA |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
143.693 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
05/12/2018 |
476 |
AMILAB |
|
|
|
77.700.690-8 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
144.407 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
06/12/2018 |
477 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
06/12/2018 |
06/12/2018 |
115.776 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
06/12/2018 |
478 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
06/12/2018 |
06/12/2018 |
109.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VENTILADOR PARA DEPTO SALUD |
06/12/2018 |
479 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
COMPRA VENTILADOR PARA DEPTO SALUD |
06/12/2018 |
06/12/2018 |
95.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO TÉCNICO |
10/12/2018 |
481 |
P&E SOLUCIONES INSDUSTRIAL LTDA |
|
|
|
76.035.740-5 |
N/A |
COMPRA SERVICIO TÉCNICO |
10/12/2018 |
10/12/2018 |
131.178 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS LIMPIA FOSAS POSTA APALTA |
10/12/2018 |
482 |
AGUAS CUNACO LIMITADA |
|
|
|
70.580.300-5 |
N/A |
SERVICIOS LIMPIA FOSAS POSTA APALTA |
10/12/2018 |
10/12/2018 |
83.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MANTELES PROGRAMA VIDA SANA |
10/12/2018 |
483 |
DORALIZA LUAN PARRAGUEZ |
|
|
|
13.673.406-7 |
N/A |
COMPRA MANTELES PROGRAMA VIDA SANA |
10/12/2018 |
10/12/2018 |
59.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
10/12/2018 |
484 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
10/12/2018 |
10/12/2018 |
105.158 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
10/12/2018 |
485 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
10/12/2018 |
10/12/2018 |
139.123 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA PROG. ADOSCENTES |
10/12/2018 |
486 |
ASOCIACION DE PROTECCION A LA FAMILIA |
|
|
|
82.531.700-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA PROG. ADOSCENTES |
10/12/2018 |
10/12/2018 |
40.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
11/12/2018 |
487 |
SEVEN PHARMA CHILE SPA |
|
|
|
76.437.991-8 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
11/12/2018 |
11/12/2018 |
141.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
12/12/2018 |
488 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA COLACIONES SALUDABLES |
12/12/2018 |
12/12/2018 |
58.803 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE REAPRACIÓN DE VEHÍCULO |
13/12/2018 |
489 |
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
|
77.887.800-3 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE REAPRACIÓN DE VEHÍCULO |
13/12/2018 |
13/12/2018 |
46.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM |
13/12/2018 |
490 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA LTDA |
|
|
|
76.014.545-9 |
N/A |
COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM |
13/12/2018 |
13/12/2018 |
139.710 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA SALUD RURAL |
14/12/2018 |
491 |
DELFIN VIDAL CACERES |
|
|
|
8.861.619-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA SALUD RURAL |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
29.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
14/12/2018 |
492 |
AMADA MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7.251.245-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
33.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM STA. CRUZ |
14/12/2018 |
493 |
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM STA. CRUZ |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/12/2018 |
494 |
PFIZER CHILE S A |
|
|
|
96.981.250-9 |
N/A |
COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
144.585 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACIÓN |
14/12/2018 |
495 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACIÓN |
14/12/2018 |
14/12/2018 |
9.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
17/12/2018 |
496 |
BIOLINE LTDA |
|
|
|
76.020.650-4 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
135.422 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MALETA PROGRAMA ADOLESCENTE |
17/12/2018 |
497 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
COMPRA MALETA PROGRAMA ADOLESCENTE |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
49.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO REPARACION DE VEHICULO |
17/12/2018 |
498 |
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
|
77.887.800-3 |
N/A |
COMPRA SERVICIO REPARACION DE VEHICULO |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
99.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA PROG. ADOSCENTES |
17/12/2018 |
499 |
SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA |
|
|
|
76.086.346-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA PROG. ADOSCENTES |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
145.059 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA VASOS PARA EL CESFAM |
17/12/2018 |
500 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA VASOS PARA EL CESFAM |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MEDICMANETOS FARMACIA CESFAM |
19/12/2018 |
501 |
LABORATORIO CHILE S.A |
|
|
|
77.596.940-7 |
N/A |
COMPRA MEDICMANETOS FARMACIA CESFAM |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
78.540 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
21/12/2018 |
502 |
FARMALATINA LTDA |
|
|
|
79.728.570-6 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO |
21/12/2018 |
21/12/2018 |
101.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA MAIS |
26/12/2018 |
503 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA MAIS |
26/12/2018 |
26/12/2018 |
92.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MOCHILA PARA RESOLUTIVIDAD |
27/12/2018 |
504 |
DISTRIBUIDORA MUTIHOGAR SA |
|
|
|
96.589.040-8 |
N/A |
COMPRA MOCHILA PARA RESOLUTIVIDAD |
27/12/2018 |
27/12/2018 |
23.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PARA BUENAS PRACTICAS |
27/12/2018 |
505 |
OLIVIA CABRERA FARIAS |
|
|
|
4.214.883-0 |
N/A |
COMPRA INSUMOS PARA BUENAS PRACTICAS |
27/12/2018 |
27/12/2018 |
20.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA ESFINGOMANOMETROS PARA CECOSF |
28/12/2018 |
506 |
IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA |
|
|
|
76.038.974-9 |
N/A |
COMPRA ESFINGOMANOMETROS PARA CECOSF |
28/12/2018 |
28/12/2018 |
65.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA FRUTAS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN |
28/12/2018 |
507 |
LUIS FDO. LOZANO SILVA |
|
|
|
11.368.747-9 |
N/A |
COMPRA FRUTAS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN |
28/12/2018 |
28/12/2018 |
49.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MESA PLEGABLE |
28/12/2018 |
508 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11.556.646-6 |
N/A |
COMPRA MESA PLEGABLE |
28/12/2018 |
28/12/2018 |
72.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
28/12/2018 |
509 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA |
28/12/2018 |
28/12/2018 |
49.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA BUENAS PRACTICAS |
31/12/2018 |
510 |
LIBRERÍA EL CASTILLO |
|
|
|
77.307.460-7 |
N/A |
COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA BUENAS PRACTICAS |
31/12/2018 |
31/12/2018 |
34.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL ARIDOS |
31/12/2018 |
511 |
MOVIMIENTOS DE TIERRA, VENTAS |
|
|
|
76.445.206-2 |
N/A |
COMPRA MATERIAL ARIDOS |
31/12/2018 |
31/12/2018 |
64.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SOBRES PARA PROGRAMA ADOLESCENTE |
31/12/2018 |
512 |
TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
|
76.800.277-0 |
N/A |
COMPRA SOBRES PARA PROGRAMA ADOLESCENTE |
31/12/2018 |
31/12/2018 |
66.398 |
pesos |
|
Enlace |
| 2018 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMPRA SERVICIO DE ARRIENDO DE CASILLA |
31/12/2018 |
513 |
EMPRESA CORREOS DE CHILE |
|
|
|
65.503.000-9 |
N/A |
COMPRA SERVICIO DE ARRIENDO DE CASILLA |
31/12/2018 |
31/12/2018 |
92.050 |
pesos |
|
Enlace |