| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
02/01/2019 |
1 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
02/01/2019 |
02/02/2019 |
65.802 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESMALTE AL AGUA |
02/01/2019 |
2 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
ESMALTE AL AGUA |
02/01/2019 |
02/02/2019 |
15.687 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
03/01/2019 |
6 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
03/01/2019 |
03/02/2019 |
59.606 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PASAJES |
03/01/2019 |
12 |
|
ADRIANA PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
7008614-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PASAJES |
03/01/2019 |
03/02/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
07/01/2019 |
13 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS |
07/01/2019 |
07/02/2019 |
41.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
07/01/2019 |
15 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
07/01/2019 |
07/02/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
07/01/2019 |
16 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
07/01/2019 |
07/02/2019 |
59.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ENSURE |
07/01/2019 |
17 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ENSURE |
07/01/2019 |
07/02/2019 |
62.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ANILLADOS Y FOTOCOPIAS |
07/01/2019 |
18 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
ANILLADOS Y FOTOCOPIAS |
07/01/2019 |
07/02/2019 |
44.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/01/2019 |
19 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/01/2019 |
07/02/2019 |
139.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
07/01/2019 |
20 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
07/01/2019 |
07/02/2019 |
16.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/01/2019 |
21 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/01/2019 |
07/02/2019 |
58.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
07/01/2019 |
22 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
07/01/2019 |
07/02/2019 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
08/01/2019 |
23 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
08/01/2019 |
08/02/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO - AGUA |
08/01/2019 |
24 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BASICO - AGUA |
08/01/2019 |
08/02/2019 |
41.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
08/01/2019 |
25 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
08/01/2019 |
08/02/2019 |
126.472 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
08/01/2019 |
27 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
08/01/2019 |
08/02/2019 |
33.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
08/01/2019 |
28 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
08/01/2019 |
08/02/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
08/01/2019 |
29 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
08/01/2019 |
08/02/2019 |
59.452 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LIMPIA FOSAS |
09/01/2019 |
30 |
|
HECTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL |
|
|
11556274-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LIMPIA FOSAS |
09/01/2019 |
09/02/2019 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LIMPIA FOSAS |
09/01/2019 |
31 |
|
HECTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL |
|
|
11556274-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LIMPIA FOSAS |
09/01/2019 |
09/02/2019 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
09/01/2019 |
32 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
09/01/2019 |
09/02/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/01/2019 |
33 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/01/2019 |
09/02/2019 |
59.452 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - FOSA SEPTICA |
09/01/2019 |
34 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - FOSA SEPTICA |
09/01/2019 |
09/02/2019 |
113.984 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LENTES OPTICOS |
09/01/2019 |
35 |
|
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
15697739-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LENTES OPTICOS |
09/01/2019 |
09/02/2019 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/01/2019 |
36 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/01/2019 |
09/02/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LIMPIA FOSAS |
09/01/2019 |
37 |
|
HECTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL |
|
|
11556274-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LIMPIA FOSAS |
09/01/2019 |
09/02/2019 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/01/2019 |
38 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
09/01/2019 |
09/02/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
10/01/2019 |
41 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
10/01/2019 |
10/02/2019 |
20.633 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LIMPIA FOSAS |
10/01/2019 |
42 |
|
HECTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL |
|
|
11556274-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LIMPIA FOSAS |
10/01/2019 |
10/02/2019 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LIMPIA FOSAS |
11/01/2019 |
43 |
|
HECTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL |
|
|
11556274-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LIMPIA FOSAS |
11/01/2019 |
11/02/2019 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
11/01/2019 |
44 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA |
11/01/2019 |
11/02/2019 |
92.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/01/2019 |
45 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/01/2019 |
14/02/2019 |
59.238 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
14/01/2019 |
46 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
14/01/2019 |
14/02/2019 |
16.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MAQUINA ORILLADORA |
15/01/2019 |
47 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
MATERIALES MAQUINA ORILLADORA |
15/01/2019 |
15/02/2019 |
101.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL |
15/01/2019 |
48 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
HERRAMIENTAS BODEGA MUNICIPAL |
15/01/2019 |
15/02/2019 |
72.826 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS |
16/01/2019 |
49 |
|
SOC.COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA |
|
|
77746030-7 |
N/A |
PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS |
16/01/2019 |
16/02/2019 |
35.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO MUNICIPIO |
16/01/2019 |
50 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
ARTICULOS DE ASEO MUNICIPIO |
16/01/2019 |
16/02/2019 |
144.725 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/01/2019 |
51 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
62.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
17/01/2019 |
52 |
|
MARIA OLGA VALENZUELA MAIBEE |
|
|
13460084-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
17/01/2019 |
53 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
17/01/2019 |
54 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
17/01/2019 |
55 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
17/01/2019 |
56 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
13.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
17/01/2019 |
57 |
|
COM.AGUA POTABLE RURAL RINCON DE YAQUIL |
|
|
75935340-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
17/01/2019 |
58 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/01/2019 |
59 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
89.964 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/01/2019 |
60 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
119.835 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
17/01/2019 |
61 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BALONES DE BASQUETBOL |
17/01/2019 |
62 |
|
PURISIMA CATALAN PIZARRO |
|
|
11556531-1 |
N/A |
BALONES DE BASQUETBOL |
17/01/2019 |
17/02/2019 |
124.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
18/01/2019 |
63 |
|
SERVICIOS MÉDICOS SAN FERNANDO LTDA. |
|
|
76688640-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
18/01/2019 |
18/02/2019 |
104.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA |
18/01/2019 |
65 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA |
18/01/2019 |
18/02/2019 |
98.770 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
21/01/2019 |
67 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
21/01/2019 |
21/02/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
21/01/2019 |
68 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
21/01/2019 |
21/02/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
21/01/2019 |
69 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
21/01/2019 |
21/02/2019 |
9.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
21/01/2019 |
70 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
21/01/2019 |
21/02/2019 |
58.303 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
21/01/2019 |
71 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
21/01/2019 |
21/02/2019 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
21/01/2019 |
72 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
21/01/2019 |
21/02/2019 |
9.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
21/01/2019 |
74 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CEMENTO |
21/01/2019 |
21/02/2019 |
62.308 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA |
21/01/2019 |
75 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA |
21/01/2019 |
21/02/2019 |
138.794 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - TRATAMIENTO DENTAL |
21/01/2019 |
76 |
|
MARIA OLGA VALENZUELA MAIBEE |
|
|
13460084-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - TRATAMIENTO DENTAL |
21/01/2019 |
21/02/2019 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS USUARIOS PRODESAL |
22/01/2019 |
77 |
|
AMADA DE LOURDES MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
7251245-6 |
N/A |
ALIMENTOS USUARIOS PRODESAL |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
125.620 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA RIEGO MEGAPARQUE |
22/01/2019 |
78 |
|
COMERCIAL MAES RIEGO LIMITADA |
|
|
76668563-3 |
N/A |
MATERIALES PARA RIEGO MEGAPARQUE |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
136.715 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA RIEGO MEGAPARQUE |
22/01/2019 |
79 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES PARA RIEGO MEGAPARQUE |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
86.620 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA RIEGO MEGAPARQUE |
22/01/2019 |
80 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES PARA RIEGO MEGAPARQUE |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
138.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATRIALES ELECTRICOS |
22/01/2019 |
81 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATRIALES ELECTRICOS |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
45.339 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE JUZGADO POLICIA LOCAL |
22/01/2019 |
82 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRE JUZGADO POLICIA LOCAL |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
38.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
22/01/2019 |
83 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LUZ |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
17.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
22/01/2019 |
84 |
|
VIRGINIA SAENZ FUENZALIDA |
|
|
6010767-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
65.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
22/01/2019 |
85 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
51.389 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
22/01/2019 |
86 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
22/01/2019 |
87 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
22/01/2019 |
88 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
22/01/2019 |
22/02/2019 |
16.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICIDAD EXPO-PRODESAL |
23/01/2019 |
89 |
|
ALDO PATRICIO VACCARO LOBOS |
|
|
15976526-1 |
N/A |
PUBLICIDAD EXPO-PRODESAL |
23/01/2019 |
23/02/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA CONSTRUIR ESTANTERIAS |
23/01/2019 |
90 |
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. |
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES PARA CONSTRUIR ESTANTERIAS |
23/01/2019 |
23/02/2019 |
130.117 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA TALLERES CULTURALES |
24/01/2019 |
92 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES PARA TALLERES CULTURALES |
24/01/2019 |
24/02/2019 |
144.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES OFICINA ADULTO MAYOR |
24/01/2019 |
93 |
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ (LAS ENCINAS) |
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIALES OFICINA ADULTO MAYOR |
24/01/2019 |
24/02/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS PROG.ADULTO MAYOR |
24/01/2019 |
94 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
ALIMENTOS PROG.ADULTO MAYOR |
24/01/2019 |
24/02/2019 |
139.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULO JJVB-95 |
25/01/2019 |
95 |
|
MARCELO A. POZO PULGAR |
|
|
11555067-5 |
N/A |
MANTENCION VEHICULO JJVB-95 |
25/01/2019 |
25/02/2019 |
67.830 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
25/01/2019 |
96 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
25/01/2019 |
25/02/2019 |
59.588 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
25/01/2019 |
97 |
|
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS INTEGRAL S.A. |
|
|
76906480-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
25/01/2019 |
25/02/2019 |
72.846 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ASEO PARA EL MUNICIPIO |
25/01/2019 |
98 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
MATERIALES ASEO PARA EL MUNICIPIO |
25/01/2019 |
25/02/2019 |
63.837 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
28/01/2019 |
99 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
28/01/2019 |
28/02/2019 |
16.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
28/01/2019 |
100 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
28/01/2019 |
28/02/2019 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - FUNERALES |
28/01/2019 |
101 |
|
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - FUNERALES |
28/01/2019 |
28/02/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
28/01/2019 |
102 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
28/01/2019 |
28/02/2019 |
111.587 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
28/01/2019 |
103 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
28/01/2019 |
28/02/2019 |
142.479 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES PROGRAMA FAMILIAS AUTOCONSUMO |
28/01/2019 |
104 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COLACIONES PROGRAMA FAMILIAS AUTOCONSUMO |
28/01/2019 |
28/02/2019 |
29.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTOS SEGURIDAD PARA MANUEL QUIROGA |
29/01/2019 |
104 |
|
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
14016353-8 |
N/A |
IMPLEMENTOS SEGURIDAD PARA MANUEL QUIROGA |
29/01/2019 |
28/02/2019 |
97.299 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO ANDAMIOS |
29/01/2019 |
105 |
|
RICHARD SAAVEDRA CASTRO |
|
|
12506474-4 |
N/A |
ARRIENDO ANDAMIOS |
29/01/2019 |
28/02/2019 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
29/01/2019 |
106 |
|
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
77135760-1 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
29/01/2019 |
28/02/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
29/01/2019 |
107 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - AGUA |
29/01/2019 |
28/02/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
30/01/2019 |
108 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
30/01/2019 |
28/02/2019 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
30/01/2019 |
109 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
30/01/2019 |
28/02/2019 |
15.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
30/01/2019 |
110 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MEDICA |
30/01/2019 |
28/02/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
30/01/2019 |
111 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
30/01/2019 |
28/02/2019 |
80.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PERIFONEO |
30/01/2019 |
112 |
|
JUAN IGNACIO GAETE SANCHEZ |
|
|
14262907-0 |
N/A |
PERIFONEO |
30/01/2019 |
28/02/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
30/01/2019 |
113 |
|
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA |
|
|
78750790-5 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
30/01/2019 |
28/02/2019 |
80.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BARRAS DE SOLDADURA |
31/01/2019 |
114 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
BARRAS DE SOLDADURA |
31/01/2019 |
28/02/2019 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PARQUE PANIAHUE |
05/02/2019 |
118 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO PARQUE PANIAHUE |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
48.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
119 |
SOC. PROFESIONALES SABAT Y VILLAZON MEDICOS ASOCIADOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77581560-4 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
120 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
121 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
13.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
122 |
|
LUCY DIAZ CARIZ |
|
|
6154690-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
83.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
123 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
68.058 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
124 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
51.444 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
125 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
126 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
127 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
52.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
128 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
129 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BATERÍAS PARA SILLA DE RUEDAS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
130 |
|
COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I.R.L. |
|
|
76476837-K |
N/A |
BATERÍAS PARA SILLA DE RUEDAS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
132 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
98.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
134 |
|
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE RAUL PINO SPA |
|
|
76445206-2 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARÍDOS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
135 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
ARÍDOS AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
59.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
136 |
|
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
14016353-8 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/02/2019 |
05/03/2019 |
48.601 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD OPERADOR RETROEXCAVADORA |
06/02/2019 |
137 |
|
ZAKI ELIAS SAID YACOUB |
|
|
6412681-4 |
N/A |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD OPERADOR RETROEXCAVADORA |
06/02/2019 |
06/03/2019 |
44.304 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLAS DE PAPEL ALCALDÍA |
07/02/2019 |
138 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
TOALLAS DE PAPEL ALCALDÍA |
07/02/2019 |
07/03/2019 |
44.794 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE COMPUTACIÓN REG. SOCIAL DE HOGARES |
08/02/2019 |
139 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
INSUMOS DE COMPUTACIÓN REG. SOCIAL DE HOGARES |
08/02/2019 |
08/03/2019 |
84.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS DPTO. DE OBRAS |
08/02/2019 |
140 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
FORMULARIOS DPTO. DE OBRAS |
08/02/2019 |
08/03/2019 |
139.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES CAMPEONATO BABY FÚTBOL |
08/02/2019 |
141 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
COLACIONES CAMPEONATO BABY FÚTBOL |
08/02/2019 |
08/03/2019 |
46.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN ESTADIO MUNICIPAL |
08/02/2019 |
142 |
|
ABDIA CASTILLO CATALAN |
|
|
14547680-1 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN ESTADIO MUNICIPAL |
08/02/2019 |
08/03/2019 |
86.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COJIN ANTIESCARA AYUDA SOCIAL |
08/02/2019 |
143 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
COJIN ANTIESCARA AYUDA SOCIAL |
08/02/2019 |
08/03/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
08/02/2019 |
144 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
08/02/2019 |
08/03/2019 |
17.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BASÍCOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
08/02/2019 |
145 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
SERVICIOS BASÍCOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
08/02/2019 |
08/03/2019 |
52.118 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTANQUE DE AGUA AYUDA SOCIAL |
08/02/2019 |
146 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
ESTANQUE DE AGUA AYUDA SOCIAL |
08/02/2019 |
08/03/2019 |
113.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TROFEOS CAMPEONATO BABY FÚTBOL |
11/02/2019 |
147 |
|
LEONEL MARTINEZ IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS EIRL |
|
|
76323579-3 |
N/A |
TROFEOS CAMPEONATO BABY FÚTBOL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
51.775 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GRASA RETROEXCAVADORA |
11/02/2019 |
148 |
|
OCTAVIO ORTIZ VALENZUELA |
|
|
4032541-7 |
N/A |
GRASA RETROEXCAVADORA |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
47.701 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES RETROEXCAVADORA |
11/02/2019 |
149 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
|
76060133-0 |
N/A |
MATERIALES RETROEXCAVADORA |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
56.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GRASA RETROEXCAVADORA |
11/02/2019 |
150 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
GRASA RETROEXCAVADORA |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
31.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE Y PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
151 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE Y PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
62.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
152 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
LECHE AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
59.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
153 |
|
ABDIA CASTILLO CATALAN |
|
|
14547680-1 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
67.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
154 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
INSUMOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
58.102 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
155 |
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
156 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
58.303 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
157 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
121.551 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ÁRIDOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
158 |
|
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE RAUL PINO SPA |
|
|
76445206-2 |
N/A |
ÁRIDOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
159 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
69.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE Y PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
160 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
LECHE Y PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
30.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRATAMIENTO DENTAL AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
161 |
|
SOC. BARRIENTOS Y ARAYA CIA. LTDA. |
|
|
77383490-3 |
N/A |
TRATAMIENTO DENTAL AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
55.613 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
162 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
60.735 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
163 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
5.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
164 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
165 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
49.802 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
166 |
|
FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ |
|
|
70377400-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
110.564 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
167 |
|
CATALINA DE LAS MERCEDES VALDIVIA ALVARADO |
|
|
13348532-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
168 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
31.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
169 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
50.418 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
170 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
63.082 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
171 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/02/2019 |
11/03/2019 |
50.418 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BATERÍA VEHÍCULO MUNICIPAL |
12/02/2019 |
172 |
|
COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I.R.L. |
|
|
76476837-K |
N/A |
BATERÍA VEHÍCULO MUNICIPAL |
12/02/2019 |
12/03/2019 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
173 |
|
SERVICIO DE SALUD MOLINA ANDUEZA LTDA. |
|
|
76473480-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
13/03/2019 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
174 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
13/03/2019 |
46.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
175 |
|
SOC. MÉDICA Y ECOGRÁFICA V. Y M. LTDA. |
|
|
78573370-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
13/03/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
176 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
13/03/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
177 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
13/03/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
178 |
|
CLINICA OFTALMOLOGICA PROVIDENCIA |
|
|
78062990-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
13/03/2019 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
179 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/02/2019 |
13/03/2019 |
59.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/02/2019 |
180 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/02/2019 |
14/03/2019 |
10.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/02/2019 |
181 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/02/2019 |
14/03/2019 |
125.892 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CIERRE SEGURIDAD ESTADIO MUNICIPAL |
15/02/2019 |
182 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES CIERRE SEGURIDAD ESTADIO MUNICIPAL |
15/02/2019 |
15/03/2019 |
74.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE COMPUTACIÓN TESORERÍA |
15/02/2019 |
183 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE COMPUTACIÓN TESORERÍA |
15/02/2019 |
15/03/2019 |
29.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/02/2019 |
184 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/02/2019 |
18/03/2019 |
52.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/02/2019 |
185 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/02/2019 |
18/03/2019 |
43.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER IMPRESORA DPTO. SOCIAL |
18/02/2019 |
186 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER IMPRESORA DPTO. SOCIAL |
18/02/2019 |
18/03/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE CAMIÓN ALGIBE Y MÁQUINAS ORILLADORAS |
19/02/2019 |
189 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE CAMIÓN ALGIBE Y MÁQUINAS ORILLADORAS |
19/02/2019 |
19/03/2019 |
77.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
190 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
20/03/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
191 |
|
SERVICIOS MÉDICOS SAN FERNANDO LTDA. |
|
|
76688640-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
20/03/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
192 |
|
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
15697739-K |
N/A |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
20/03/2019 |
98.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
193 |
SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTICOS U OFTALMOLOGICOS C Y S SPA(OPTICA PLUS) |
|
|
|
76848519-4 |
N/A |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
20/03/2019 |
76.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
194 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
20/03/2019 |
11.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
195 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
20/02/2019 |
20/03/2019 |
43.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ESTIMULACIÓN CHILE CRECE CONTIGO |
22/02/2019 |
196 |
|
SEIGARD CHILE S.A. |
|
|
96978670-2 |
N/A |
MATERIALES ESTIMULACIÓN CHILE CRECE CONTIGO |
22/02/2019 |
22/03/2019 |
59.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
22/02/2019 |
197 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
22/02/2019 |
22/03/2019 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
22/02/2019 |
198 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
22/02/2019 |
22/03/2019 |
70.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
22/02/2019 |
199 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
22/02/2019 |
22/03/2019 |
26.803 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/02/2019 |
200 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/02/2019 |
22/03/2019 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROG. CHILE CRECE CONTIGO |
26/02/2019 |
201 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PROG. CHILE CRECE CONTIGO |
26/02/2019 |
26/03/2019 |
57.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA Y TONER STOCK MUNICIPIO |
26/02/2019 |
202 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA Y TONER STOCK MUNICIPIO |
26/02/2019 |
26/03/2019 |
133.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/02/2019 |
203 |
|
LUCY DIAZ CARIZ |
|
|
6154690-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/02/2019 |
26/03/2019 |
83.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/02/2019 |
204 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/02/2019 |
26/03/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/02/2019 |
205 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/02/2019 |
26/03/2019 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/02/2019 |
206 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/02/2019 |
26/03/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CALCULADORAS OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL |
27/02/2019 |
207 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
CALCULADORAS OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL |
27/02/2019 |
27/03/2019 |
27.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL |
27/02/2019 |
208 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL |
27/02/2019 |
27/03/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES PROG. CHILE CONTIGO |
27/02/2019 |
209 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
COLACIONES PROG. CHILE CONTIGO |
27/02/2019 |
27/03/2019 |
72.127 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
27/02/2019 |
210 |
|
DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ PARRAGUEZ |
|
|
11668678-3 |
N/A |
INSUMOS ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
27/02/2019 |
27/03/2019 |
138.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REP. CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
28/02/2019 |
211 |
|
JUAN N. CALDERÓN MUÑOZ |
|
|
8171950-0 |
N/A |
MANTENCIÓN Y REP. CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
212 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
49.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
213 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
59.163 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
214 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
58.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
215 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
216 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
54.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
217 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
59.003 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
218 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
49.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
219 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
52.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
220 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
55.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
221 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
57.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
222 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
97.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA OFTALMOLÓGICA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
223 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
RECETA OFTALMOLÓGICA AYUDA SOCIAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN REJA ESTADIO MUNICIPAL |
28/02/2019 |
224 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN REJA ESTADIO MUNICIPAL |
28/02/2019 |
28/03/2019 |
62.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA DE PARTES |
01/03/2019 |
225 |
|
JULIA A. PEREZ RIVAS |
|
|
13781733-0 |
N/A |
INSUMOS OFICINA DE PARTES |
01/03/2019 |
01/04/2019 |
33.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TRACTOR CORTA CÉSPED |
01/03/2019 |
226 |
|
HECTOR A. ALEGRE MARIN |
|
|
14305864-6 |
N/A |
INSUMOS TRACTOR CORTA CÉSPED |
01/03/2019 |
01/04/2019 |
64.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
01/03/2019 |
227 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
01/03/2019 |
01/04/2019 |
22.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
05/03/2019 |
232 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
05/03/2019 |
05/04/2019 |
48.540 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA MUNICIPIO |
05/03/2019 |
233 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA MUNICIPIO |
05/03/2019 |
05/04/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CERTIFICACIÓN TALLER COSTURA |
05/03/2019 |
234 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS CERTIFICACIÓN TALLER COSTURA |
05/03/2019 |
05/04/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEGUROS DE VIDA PROGRAMA SENDA |
07/03/2019 |
236 |
|
MAPFRE SEGUROS DE VIDA |
|
|
96933030-K |
N/A |
SEGUROS DE VIDA PROGRAMA SENDA |
07/03/2019 |
07/04/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTANQUE DE AGUA AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
237 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
ESTANQUE DE AGUA AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
07/04/2019 |
94.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ESCOLAR AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
238 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL ESCOLAR AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
07/04/2019 |
48.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
239 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
07/04/2019 |
71.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
240 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
07/04/2019 |
54.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
241 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
07/04/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
242 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
07/04/2019 |
56.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
243 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
07/04/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
244 |
|
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS INTEGRAL S.A. |
|
|
76906480-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
07/04/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
245 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/03/2019 |
07/04/2019 |
54.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FOCOS LED PLAZA DE ARMAS |
08/03/2019 |
247 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
FOCOS LED PLAZA DE ARMAS |
08/03/2019 |
08/04/2019 |
49.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA |
11/03/2019 |
249 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA |
11/03/2019 |
11/04/2019 |
44.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
11/03/2019 |
250 |
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
11/03/2019 |
11/04/2019 |
142.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TARJETAS DE VISITA SEÑORES CONCEJALES |
11/03/2019 |
256 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
TARJETAS DE VISITA SEÑORES CONCEJALES |
11/03/2019 |
11/04/2019 |
98.532 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
257 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
12.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
258 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
259 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
54.978 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
260 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
261 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
262 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
263 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
264 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
81.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELÉCTRICO AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
265 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELÉCTRICO AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
97.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REP. MOTOBOMBA PARQUE PANIHUE |
12/03/2019 |
266 |
|
HECTOR A. ALEGRE MARIN |
|
|
14305864-6 |
N/A |
MANTENCIÓN Y REP. MOTOBOMBA PARQUE PANIHUE |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
74.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS TIMBRES STOCK MUNICIPIO |
12/03/2019 |
268 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTAS TIMBRES STOCK MUNICIPIO |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
12.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
269 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
62.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
270 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
12/03/2019 |
12/04/2019 |
17.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL |
13/03/2019 |
271 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS DE OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL |
13/03/2019 |
13/04/2019 |
95.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA OFICINA SERNAC |
14/03/2019 |
273 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA OFICINA SERNAC |
14/03/2019 |
14/04/2019 |
121.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REP. CAMIONETA MUNICIPAL |
14/03/2019 |
274 |
|
MARCOS DONOSO BECERRA |
|
|
13202824-9 |
N/A |
MANTENCIÓN Y REP. CAMIONETA MUNICIPAL |
14/03/2019 |
14/04/2019 |
142.562 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
275 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS LTDA. |
|
|
76123800-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
14/04/2019 |
9.410 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
276 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
14/04/2019 |
99.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
277 |
|
LUIS EDMUNDO IBARRA DONOSO |
|
|
12415293-3 |
N/A |
REPARACIÓN AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
14/04/2019 |
47.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
278 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
14/04/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
279 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
14/04/2019 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
280 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
14/04/2019 |
35.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
281 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/03/2019 |
14/04/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/03/2019 |
282 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/03/2019 |
15/04/2019 |
9.410 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
15/03/2019 |
283 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
15/03/2019 |
15/04/2019 |
51.604 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BASICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
15/03/2019 |
284 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIOS BASICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
15/03/2019 |
15/04/2019 |
12.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
286 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
287 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
63.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
288 |
|
LUCY DIAZ CARIZ |
|
|
6154690-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
289 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
290 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
104.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
291 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
58.491 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
18/03/2019 |
292 |
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
142.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BARRAS DE CEREAL DÍA MUNDIAL DE LA ACT. FÍSICA |
18/03/2019 |
293 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
BARRAS DE CEREAL DÍA MUNDIAL DE LA ACT. FÍSICA |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS DE IMPRESORA OFICINA DE VIVIENDA |
18/03/2019 |
294 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTAS DE IMPRESORA OFICINA DE VIVIENDA |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
113.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE REPARACIÓN ORILLADORA |
18/03/2019 |
295 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
MATERIAL DE REPARACIÓN ORILLADORA |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
40.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MESA DE TRABAJO TALLERES SENDA PREVIENE |
18/03/2019 |
296 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS MESA DE TRABAJO TALLERES SENDA PREVIENE |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
120.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO BOLETAS HONORARIOS NOTARIO |
18/03/2019 |
297 |
|
JORGE CARVALLO VELASCO |
|
|
4716257-2 |
N/A |
PAGO BOLETAS HONORARIOS NOTARIO |
18/03/2019 |
18/04/2019 |
42.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/03/2019 |
308 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/03/2019 |
19/04/2019 |
17.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN TOLVA LIMPIEZA ESTADIO MUNICIPAL |
19/03/2019 |
311 |
|
ÁLVARO CATALÁN CATALÁN |
|
|
18722226-5 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN TOLVA LIMPIEZA ESTADIO MUNICIPAL |
19/03/2019 |
19/04/2019 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
312 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
59.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
313 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
66.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO ANDAMIOS ESTADIO MUNICIPAL |
20/03/2019 |
314 |
|
RICHARD SAAVEDRA CASTRO |
|
|
12506474-4 |
N/A |
ARRIENDO ANDAMIOS ESTADIO MUNICIPAL |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
315 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
20.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BASICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
316 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIOS BASICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
52.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
317 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
15.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
318 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
319 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
20/03/2019 |
320 |
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
142.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
321 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
72.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
322 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE Y PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
323 |
|
NELSON GONZÁLEZ TOBAR |
|
|
18527896-4 |
N/A |
LECHE Y PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/03/2019 |
20/04/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTO ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
21/03/2019 |
326 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
ALIMENTO ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
21/03/2019 |
21/04/2019 |
31.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
21/03/2019 |
327 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
INSUMOS DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
21/03/2019 |
21/04/2019 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA MUNICIPIO |
21/03/2019 |
328 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA MUNICIPIO |
21/03/2019 |
21/04/2019 |
139.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALE ELÉCTRICOS AYUDA SOCIAL |
21/03/2019 |
329 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
MATERIALE ELÉCTRICOS AYUDA SOCIAL |
21/03/2019 |
21/04/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FRAZADAS AYUDA SOCIAL TEMPORADA INVIERNO |
21/03/2019 |
330 |
|
EMPRESA DE SERVICIOS INGENIERÍA ELÉCTRICA COLCHAGUA LTDA. |
|
|
78637400-6 |
N/A |
FRAZADAS AYUDA SOCIAL TEMPORADA INVIERNO |
21/03/2019 |
21/04/2019 |
105.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HARRAMIENTAS CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
25/03/2019 |
331 |
|
DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LTDA |
|
|
76093253-1 |
N/A |
HARRAMIENTAS CAMIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
25/03/2019 |
25/04/2019 |
139.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
332 |
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. |
|
|
78222260-0 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
25/04/2019 |
46.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
333 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
25/04/2019 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
334 |
|
OSCAR GARCIA ROA |
|
|
22600859-4 |
N/A |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
25/04/2019 |
65.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
335 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
25/04/2019 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
336 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
25/04/2019 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
337 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
25/03/2019 |
25/04/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES INSTALACIÓN CÁMARA DE SEGURIDAD |
25/03/2019 |
338 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES INSTALACIÓN CÁMARA DE SEGURIDAD |
25/03/2019 |
25/04/2019 |
140.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN TOLVA LIMPIEZA POB. A. HURTADO |
25/03/2019 |
340 |
|
ÁLVARO CATALÁN CATALÁN |
|
|
18722226-5 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN TOLVA LIMPIEZA POB. A. HURTADO |
25/03/2019 |
25/04/2019 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE GASTOS FÚNEBRES AYUDA SOCIAL |
26/03/2019 |
347 |
|
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
APORTE GASTOS FÚNEBRES AYUDA SOCIAL |
26/03/2019 |
26/04/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2019 |
348 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2019 |
26/04/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS Y ÚTILES DE ASEO PARA EMERGENCIA |
26/03/2019 |
349 |
|
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA. |
|
|
77458040-9 |
N/A |
ALIMENTOS Y ÚTILES DE ASEO PARA EMERGENCIA |
26/03/2019 |
26/04/2019 |
143.122 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2019 |
350 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/03/2019 |
26/04/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS IMPRESORA DPTO. DE OBRAS |
27/03/2019 |
355 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTAS IMPRESORA DPTO. DE OBRAS |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
71.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENIMIENTO Y REP. MOTOBOMBA |
27/03/2019 |
356 |
|
WILLIAM ALEGRE MARÍN |
|
|
9420166-7 |
N/A |
MANTENIMIENTO Y REP. MOTOBOMBA |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
74.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
27/03/2019 |
357 |
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
142.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO DE AUTOMÁTICO Y AMPOLLETAS EST. MUNICIPAL |
27/03/2019 |
358 |
|
JAIME PATRICIO MIRANDA PINO |
|
|
11281162-1 |
N/A |
CAMBIO DE AUTOMÁTICO Y AMPOLLETAS EST. MUNICIPAL |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
116.667 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS DE ESPIRAL BODEGA PANIAHUE |
27/03/2019 |
359 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
AMPOLLETAS DE ESPIRAL BODEGA PANIAHUE |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
72.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BENCINA MOTOBOMBAS CAMIÓN ALGIBE Y MAQ. ORILLADORAS |
27/03/2019 |
360 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
BENCINA MOTOBOMBAS CAMIÓN ALGIBE Y MAQ. ORILLADORAS |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
77.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/03/2019 |
361 |
|
IMAGENOLOGIA ISAMEDICA LTDA. |
|
|
76110886-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
94.972 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/03/2019 |
362 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
13.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/03/2019 |
363 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
42.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
27/03/2019 |
364 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/03/2019 |
365 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
45.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RODAMIENTO MÁQUINA CORTADORA DE CÉSPED |
27/03/2019 |
366 |
|
HECTOR A. ALEGRE MARIN |
|
|
14305864-6 |
N/A |
RODAMIENTO MÁQUINA CORTADORA DE CÉSPED |
27/03/2019 |
27/04/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Marzo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FLORES MUJERES EMPRENDEDORAS |
29/03/2019 |
367 |
|
PABLO CATALÁN CEA |
|
|
14492120-8 |
N/A |
FLORES MUJERES EMPRENDEDORAS |
29/03/2019 |
29/04/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE REPOSTERÍA PROG. 4 - 7 SERNAM |
02/04/2019 |
369 |
|
SOC.COM.DE ARTICULOS DE CUERO C&A LTDA |
|
|
76064429-3 |
N/A |
MATERIALES DE REPOSTERÍA PROG. 4 - 7 SERNAM |
02/04/2019 |
02/05/2019 |
125.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER REPOSTERÍA OF. DE LA MUJER |
02/04/2019 |
370 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS TALLER REPOSTERÍA OF. DE LA MUJER |
02/04/2019 |
02/05/2019 |
145.020 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICIO PROG. 4 - 7 SERNAM |
02/04/2019 |
371 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICIO PROG. 4 - 7 SERNAM |
02/04/2019 |
02/05/2019 |
129.410 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA TALLERES OF. DE LA MUJER |
02/04/2019 |
372 |
|
MARIA F. FARIAS MUÑOZ |
|
|
8679197-8 |
N/A |
MATERIALES PARA TALLERES OF. DE LA MUJER |
02/04/2019 |
02/05/2019 |
144.578 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
02/04/2019 |
373 |
|
SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA. LTDA. |
|
|
85985700-0 |
N/A |
IMPRESORA PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
02/04/2019 |
02/05/2019 |
99.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTANQUE DE AGUA AYUDA SOCIAL |
02/04/2019 |
374 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
ESTANQUE DE AGUA AYUDA SOCIAL |
02/04/2019 |
02/05/2019 |
92.118 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
02/04/2019 |
375 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
02/04/2019 |
02/05/2019 |
46.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES TALLER DE OF. DEPORTES |
02/04/2019 |
376 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES LTDA. |
|
|
76861150-5 |
N/A |
MATERIALES TALLER DE OF. DEPORTES |
02/04/2019 |
02/05/2019 |
106.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ÚTILES DE ASEO OFICINA DE LA MUJER |
02/04/2019 |
377 |
|
SOC. COMERCIAL E IMP. FRANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
ÚTILES DE ASEO OFICINA DE LA MUJER |
02/04/2019 |
02/05/2019 |
37.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA PRODESAL |
03/04/2019 |
379 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA PRODESAL |
03/04/2019 |
03/05/2019 |
111.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA BODEGA MUNICIPAL |
03/04/2019 |
380 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA BODEGA MUNICIPAL |
03/04/2019 |
03/05/2019 |
52.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/04/2019 |
381 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/04/2019 |
03/05/2019 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/04/2019 |
382 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/04/2019 |
03/05/2019 |
59.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/04/2019 |
383 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/04/2019 |
03/05/2019 |
19.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/04/2019 |
384 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/04/2019 |
03/05/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
03/04/2019 |
385 |
SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTICOS U OFTALMOLOGICOS C Y S SPA(OPTICA PLUS) |
|
|
|
76848519-4 |
N/A |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
03/04/2019 |
03/05/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
386 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
04/05/2019 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
387 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
04/05/2019 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
388 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
04/05/2019 |
97.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
389 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
04/05/2019 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
390 |
|
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LA FINCA LTDA. |
|
|
84794600-8 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
04/05/2019 |
55.678 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
391 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/04/2019 |
04/05/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TARJETAS DE CONDOLENCIAS MUNICIPIO |
04/04/2019 |
392 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
TARJETAS DE CONDOLENCIAS MUNICIPIO |
04/04/2019 |
04/05/2019 |
47.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MANT. SEDE SOCIAL Y COFFE BREAK VIV. TUTELADAS |
05/04/2019 |
393 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS MANT. SEDE SOCIAL Y COFFE BREAK VIV. TUTELADAS |
05/04/2019 |
05/05/2019 |
51.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
05/04/2019 |
395 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
05/04/2019 |
05/05/2019 |
144.229 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA CAMP. CUECA ADULTO |
05/04/2019 |
396 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA CAMP. CUECA ADULTO |
05/04/2019 |
05/05/2019 |
76.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD CAMP. CUECA ADULTO |
05/04/2019 |
397 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD CAMP. CUECA ADULTO |
05/04/2019 |
05/05/2019 |
99.984 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN MOTOBOMBA MUNICIPIO |
05/04/2019 |
398 |
|
WILLIAM ALEGRE MARIN |
|
|
9420166-7 |
N/A |
REPARACIÓN MOTOBOMBA MUNICIPIO |
05/04/2019 |
05/05/2019 |
42.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2019 |
399 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2019 |
05/05/2019 |
140.503 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2019 |
400 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
05/04/2019 |
05/05/2019 |
58.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
404 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
123.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CURSO CAPACITACIÓN FUNCIONARIA MUNICIPAL |
09/04/2019 |
407 |
|
CENTRO DE CAPACITACIONES Y ASESORÍAS TÉCNICAS PROF. LTDA. |
|
|
76607269-0 |
N/A |
CURSO CAPACITACIÓN FUNCIONARIA MUNICIPAL |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
408 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
409 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PETRÓLEO DIÉSEL GENERADOR MUNICIPIO |
09/04/2019 |
410 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
PETRÓLEO DIÉSEL GENERADOR MUNICIPIO |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
411 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
59.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
413 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
77.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MANTENCIÓN PARADEROS LOC. COLECTIVA |
09/04/2019 |
414 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
INSUMOS MANTENCIÓN PARADEROS LOC. COLECTIVA |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
78.849 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
415 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
57.215 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
416 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
417 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
53.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
418 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
59.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
419 |
|
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
77366420-K |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/04/2019 |
09/05/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN DÍA DEL TRABAJO |
10/04/2019 |
422 |
|
AYRTON ROMERO MORALES |
|
|
18751079-1 |
N/A |
SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN DÍA DEL TRABAJO |
10/04/2019 |
10/05/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOUQUET DE FLORES DÍA DEL TRABAJO |
10/04/2019 |
423 |
|
CLAUDIA E. ARENAS QUINTANA |
|
|
12029394-K |
N/A |
BOUQUET DE FLORES DÍA DEL TRABAJO |
10/04/2019 |
10/05/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTANQUE DE AGUA AYUDA SOCIAL |
10/04/2019 |
424 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
ESTANQUE DE AGUA AYUDA SOCIAL |
10/04/2019 |
10/05/2019 |
92.118 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/04/2019 |
425 |
|
SOC. MÉDICA Y ECOGRÁFICA V. Y M. LTDA. |
|
|
78573370-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/04/2019 |
10/05/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/04/2019 |
426 |
|
SERVICIO DE SALUD MOLINA ANDUEZA LTDA. |
|
|
76473480-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/04/2019 |
10/05/2019 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BATERÍA CAMIONETA MUNICIPAL PPA UZ_6445 |
12/04/2019 |
427 |
|
CONTRERAS Y PIÑA SPA |
|
|
76569344-6 |
N/A |
BATERÍA CAMIONETA MUNICIPAL PPA UZ_6445 |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
29.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
428 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
68.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
429 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
62.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
430 |
|
JUAN CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11996036-3 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
431 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
27.120 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL |
12/04/2019 |
433 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
434 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
55.949 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
435 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
14.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELÉCTRICO TABLERO ESTADIO MUNICIPAL |
12/04/2019 |
436 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELÉCTRICO TABLERO ESTADIO MUNICIPAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
114.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
437 |
|
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
438 |
|
EUGENIO ARENAS VALENZUELA |
|
|
3779912-2 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
137.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
439 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
57.635 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE ARRIENDO NICHO AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
440 |
|
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
APORTE ARRIENDO NICHO AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANDADOS RÚSTICOS PARQUE PANIAHUE |
12/04/2019 |
441 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
CANDADOS RÚSTICOS PARQUE PANIAHUE |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
16.786 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MADERAS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
442 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MADERAS AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
9.471 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
UNIFORME ESCOLAR AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
443 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
UNIFORME ESCOLAR AYUDA SOCIAL |
12/04/2019 |
12/05/2019 |
47.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/04/2019 |
449 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/04/2019 |
15/05/2019 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/04/2019 |
450 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/04/2019 |
15/05/2019 |
33.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PLAZUELA SECTOR BARREALES |
15/04/2019 |
451 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES PLAZUELA SECTOR BARREALES |
15/04/2019 |
15/05/2019 |
25.437 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROTECCIÓN TABLERO G. MUNICIPAL |
15/04/2019 |
452 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROTECCIÓN TABLERO G. MUNICIPAL |
15/04/2019 |
15/05/2019 |
54.748 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
15/04/2019 |
453 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
15/04/2019 |
15/05/2019 |
54.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANGUERA CAMIÓN ALGIBE MUNICIPIO |
16/04/2019 |
454 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MANGUERA CAMIÓN ALGIBE MUNICIPIO |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
72.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS HP 711 NEGRO |
16/04/2019 |
455 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTAS HP 711 NEGRO |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
119.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
456 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
58.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
457 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
52.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
458 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
88.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
459 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
59.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
460 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
25.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
461 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
27.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
462 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
19.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
463 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
59.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
464 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLAS DE PAPEL OF. ADM. Y FINANZAS |
16/04/2019 |
466 |
|
ZAKI ELIAS SAID YACOUB |
|
|
6412681-4 |
N/A |
TOALLAS DE PAPEL OF. ADM. Y FINANZAS |
16/04/2019 |
16/05/2019 |
22.152 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICIO PROG. APOYO A LA INFANCIA |
17/04/2019 |
467 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICIO PROG. APOYO A LA INFANCIA |
17/04/2019 |
17/05/2019 |
143.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
468 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
17/05/2019 |
17.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
469 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
17/05/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
470 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
17/05/2019 |
60.393 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
471 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
17/05/2019 |
10.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LIBRERÍA OFICINA DEPORTES |
17/04/2019 |
472 |
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ (LAS ENCINAS) |
|
|
7234217-8 |
N/A |
INSUMOS DE LIBRERÍA OFICINA DEPORTES |
17/04/2019 |
17/05/2019 |
38.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TROFEOS CUADRANGULAR DE FÚTBOL BENEFICIO |
17/04/2019 |
474 |
|
TROFEOS COLOMBIA LTDA. |
|
|
76735583-1 |
N/A |
TROFEOS CUADRANGULAR DE FÚTBOL BENEFICIO |
17/04/2019 |
17/05/2019 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
475 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
17/05/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
476 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
17/05/2019 |
57.337 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
477 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/04/2019 |
17/05/2019 |
58.776 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COCTAIL REUNIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA 4 - 7 |
18/04/2019 |
479 |
|
ELFA FERNANDA YAÑEZ YAÑEZ |
|
|
16542786-6 |
N/A |
COCTAIL REUNIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA 4 - 7 |
18/04/2019 |
18/05/2019 |
63.665 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO INSTITUCIONAL PROG. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
18/04/2019 |
485 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
VESTUARIO INSTITUCIONAL PROG. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
18/04/2019 |
18/05/2019 |
84.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA INST. POSTE C/CÁMARA DE SEGURIDAD |
22/04/2019 |
488 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA INST. POSTE C/CÁMARA DE SEGURIDAD |
22/04/2019 |
22/05/2019 |
144.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO REPARCIÓN FAROLES IAUGURACIÓN S.A.R. |
22/04/2019 |
489 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
CEMENTO REPARCIÓN FAROLES IAUGURACIÓN S.A.R. |
22/04/2019 |
22/05/2019 |
36.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
22/04/2019 |
490 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
22/04/2019 |
22/05/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMP. SOCIOLABORAL |
22/04/2019 |
491 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMP. SOCIOLABORAL |
22/04/2019 |
22/05/2019 |
31.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. PSICOSOCIAL |
22/04/2019 |
492 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. PSICOSOCIAL |
22/04/2019 |
22/05/2019 |
69.330 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE PROFESIONALES PROG. PSICOSOCIAL |
22/04/2019 |
493 |
|
ELIAS PEÑA BECERRA |
|
|
6980382-2 |
N/A |
TRANSPORTE PROFESIONALES PROG. PSICOSOCIAL |
22/04/2019 |
22/05/2019 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRASNPORTE DE PROFESIONALES PROG. SOCIOLABORAL |
22/04/2019 |
494 |
|
ANA MARIA VIDAL FARIAS |
|
|
13202738-2 |
N/A |
TRASNPORTE DE PROFESIONALES PROG. SOCIOLABORAL |
22/04/2019 |
22/05/2019 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MANTENCIÓN PARADEROS LOC. COLECTIVA |
23/04/2019 |
495 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES MANTENCIÓN PARADEROS LOC. COLECTIVA |
23/04/2019 |
23/05/2019 |
21.819 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/04/2019 |
496 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/04/2019 |
23/05/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/04/2019 |
497 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/04/2019 |
23/05/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/04/2019 |
502 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
23/04/2019 |
23/05/2019 |
87.780 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA TALLERES DEPORTES |
24/04/2019 |
503 |
|
PURISIMA CATALAN PIZARRO |
|
|
11556531-1 |
N/A |
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA TALLERES DEPORTES |
24/04/2019 |
24/05/2019 |
65.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS CUADRANGULAR DE BABY-FÚTBOL PANIAHUE 2019 |
24/04/2019 |
505 |
|
TROFEOS COLOMBIA LTDA. |
|
|
76735583-1 |
N/A |
PREMIOS CUADRANGULAR DE BABY-FÚTBOL PANIAHUE 2019 |
24/04/2019 |
24/05/2019 |
66.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTUFA SEGURIDAD CIUDADANA |
24/04/2019 |
506 |
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
79982490-6 |
N/A |
ESTUFA SEGURIDAD CIUDADANA |
24/04/2019 |
24/05/2019 |
94.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
24/04/2019 |
507 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
24/04/2019 |
24/05/2019 |
31.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
24/04/2019 |
508 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
24/04/2019 |
24/05/2019 |
20.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PERMISOS DE CIRCULACIÓN DPTO. DE TRÁNSITO |
24/04/2019 |
509 |
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
6666865-7 |
N/A |
PERMISOS DE CIRCULACIÓN DPTO. DE TRÁNSITO |
24/04/2019 |
24/05/2019 |
142.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANGUERA CAMIÓN ALGIBE MUNICIPIO |
24/04/2019 |
510 |
|
RIGOBERTO CATALAN GALAZ |
|
|
8734252-2 |
N/A |
MANGUERA CAMIÓN ALGIBE MUNICIPIO |
24/04/2019 |
24/05/2019 |
82.259 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA PROG. SEGURIDAD CIUDADANA |
24/04/2019 |
511 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA PROG. SEGURIDAD CIUDADANA |
24/04/2019 |
24/05/2019 |
133.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
25/04/2019 |
512 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
25/04/2019 |
25/05/2019 |
13.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2019 |
513 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2019 |
25/05/2019 |
73.828 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2019 |
514 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2019 |
25/05/2019 |
59.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2019 |
515 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2019 |
25/05/2019 |
97.911 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2019 |
516 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2019 |
25/05/2019 |
77.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/04/2019 |
522 |
|
ANITA MARIA VALDERRAMA CASTRO |
|
|
17186894-7 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/04/2019 |
26/05/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMAS AYUDA SOCIAL |
29/04/2019 |
524 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
CAMAS AYUDA SOCIAL |
29/04/2019 |
29/05/2019 |
59.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TORTAS HOMENAJE ADULTOS MAYORES |
29/04/2019 |
525 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
TORTAS HOMENAJE ADULTOS MAYORES |
29/04/2019 |
29/05/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INVITACIONES IMPRESOS OFICINA ADULTO MAYOR |
29/04/2019 |
526 |
|
SERVICIOS COMERCIALES ROLANDO ALAMIRO MUÑOZ CARDOCH EIRL |
|
|
76674521-0 |
N/A |
INVITACIONES IMPRESOS OFICINA ADULTO MAYOR |
29/04/2019 |
29/05/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD ONOMÁSTICO DE LA COMUNA |
30/04/2019 |
527 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD ONOMÁSTICO DE LA COMUNA |
30/04/2019 |
30/05/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS HIJOS Y CIUDADANOS ILUSTRES |
30/04/2019 |
528 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS HIJOS Y CIUDADANOS ILUSTRES |
30/04/2019 |
30/05/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESIÓN PROG. SENDA PREVIENE |
30/04/2019 |
529 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESIÓN PROG. SENDA PREVIENE |
30/04/2019 |
30/05/2019 |
99.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS CUADRANGULAR DE FÚTBOL UNIÓN PANIAHUE |
30/04/2019 |
530 |
|
TROFEOS COLOMBIA LTDA. |
|
|
76735583-1 |
N/A |
MEDALLAS CUADRANGULAR DE FÚTBOL UNIÓN PANIAHUE |
30/04/2019 |
30/05/2019 |
66.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TROFEOS CUADRANGULAR DE FÚTBOL UNIÓN PANIAHUE |
30/04/2019 |
532 |
|
TROFEOS COLOMBIA LTDA. |
|
|
76735583-1 |
N/A |
TROFEOS CUADRANGULAR DE FÚTBOL UNIÓN PANIAHUE |
30/04/2019 |
30/05/2019 |
37.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
07/05/2019 |
545 |
|
CENTRO OFTALMOLÓGICO CLÍNICA VISIÓN LTDA. |
|
|
76392407-6 |
N/A |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
07/05/2019 |
07/06/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
07/05/2019 |
546 |
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
07/05/2019 |
07/06/2019 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TUBOS FLUORESCENTES BODEGA PANIAHUE |
07/05/2019 |
547 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
TUBOS FLUORESCENTES BODEGA PANIAHUE |
07/05/2019 |
07/06/2019 |
10.196 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INUSMOS COCTAIL REUNIÓN INCENTIVO ECONÓMICA FAI |
07/05/2019 |
548 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-3 |
N/A |
INUSMOS COCTAIL REUNIÓN INCENTIVO ECONÓMICA FAI |
07/05/2019 |
07/06/2019 |
58.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/05/2019 |
549 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/05/2019 |
07/06/2019 |
17.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/05/2019 |
551 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/05/2019 |
08/06/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
08/05/2019 |
552 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
08/05/2019 |
08/06/2019 |
55.670 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/05/2019 |
554 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/05/2019 |
08/06/2019 |
13.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
08/05/2019 |
555 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
08/05/2019 |
08/06/2019 |
43.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
08/05/2019 |
556 |
|
GUILLERMO MOLINA ROJAS Y CIA. LTDA. |
|
|
78945140-0 |
N/A |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
08/05/2019 |
08/06/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
09/05/2019 |
557 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
09/05/2019 |
09/06/2019 |
15.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PUBLICIDAD DIFUSIÓN TALLERES DEPORTIVOS |
10/05/2019 |
558 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS PUBLICIDAD DIFUSIÓN TALLERES DEPORTIVOS |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
559 |
|
SOC. MÉDICA Y ECOGRÁFICA V. Y M. LTDA. |
|
|
78573370-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
560 |
|
INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA DR. DAVID BITRÁN |
|
|
76184313-3 |
N/A |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
561 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
562 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
44.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
563 |
|
JOSE LOPEZ ESCOBAR |
|
|
8390773-8 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
10/05/2019 |
564 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
144.728 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
565 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
19.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
566 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
567 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
568 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
33.210 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
569 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
84.670 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
570 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
55.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
10/05/2019 |
571 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
572 |
|
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
80714000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2019 |
10/06/2019 |
25.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MAMÁ VIV. TUTELADAS |
13/05/2019 |
573 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MAMÁ VIV. TUTELADAS |
13/05/2019 |
13/06/2019 |
21.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS |
14/05/2019 |
574 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS |
14/05/2019 |
14/06/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
14/05/2019 |
575 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
14/05/2019 |
14/06/2019 |
123.367 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN CORTAFUEGO BAÑOS ESTADIO MUNICIPAL |
14/05/2019 |
576 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN CORTAFUEGO BAÑOS ESTADIO MUNICIPAL |
14/05/2019 |
14/06/2019 |
97.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SOBRES JUZGADO POLICÍA LOCAL |
14/05/2019 |
577 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SOBRES JUZGADO POLICÍA LOCAL |
14/05/2019 |
14/06/2019 |
45.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
14/05/2019 |
579 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
14/05/2019 |
14/06/2019 |
108.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS TORRES ESTADIO MUNICIPAL |
14/05/2019 |
580 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS TORRES ESTADIO MUNICIPAL |
14/05/2019 |
14/06/2019 |
104.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA EJE 2019 |
14/05/2019 |
581 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA EJE 2019 |
14/05/2019 |
14/06/2019 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/05/2019 |
582 |
|
CENTRO DE SALUD VIBRA |
|
|
79931000-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/05/2019 |
15/06/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA DISCAPACIDAD |
15/05/2019 |
583 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA DISCAPACIDAD |
15/05/2019 |
15/06/2019 |
128.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES SISTEMA RIEGO PARQUE SANTA CRUZ |
15/05/2019 |
584 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES SISTEMA RIEGO PARQUE SANTA CRUZ |
15/05/2019 |
15/06/2019 |
52.231 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
15/05/2019 |
585 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
15/05/2019 |
15/06/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ZAPATOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIOS AL. PÚBLICO |
15/05/2019 |
586 |
|
SOC. AGRICOLA LAS PALMAS LTDA.. |
|
|
76620250-0 |
N/A |
ZAPATOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIOS AL. PÚBLICO |
15/05/2019 |
15/06/2019 |
44.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO |
15/05/2019 |
588 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
VESTUARIO PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO |
15/05/2019 |
15/06/2019 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TICKETS E INVITACIONES DÍA DE LA MAMÁ |
16/05/2019 |
595 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
TICKETS E INVITACIONES DÍA DE LA MAMÁ |
16/05/2019 |
16/06/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2019 |
596 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2019 |
16/06/2019 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2019 |
597 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2019 |
16/06/2019 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANDERA DE SANTA CRUZ ENMARCADA |
16/05/2019 |
598 |
|
LAURA CHAVEZ BRAVO |
|
|
4561549-9 |
N/A |
BANDERA DE SANTA CRUZ ENMARCADA |
16/05/2019 |
16/06/2019 |
45.220 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2019 |
599 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2019 |
16/06/2019 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2019 |
600 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/05/2019 |
16/06/2019 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
16/05/2019 |
601 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
16/05/2019 |
16/06/2019 |
81.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS Y GALVANOS CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA |
17/05/2019 |
602 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
MEDALLAS Y GALVANOS CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA |
17/05/2019 |
17/06/2019 |
97.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/05/2019 |
604 |
|
SERVICIOS MÉDICOS SANTA MARÍA LTDA. |
|
|
77200240-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/05/2019 |
17/06/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
20/05/2019 |
607 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
20/05/2019 |
20/06/2019 |
82.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE PINTURA SALÓN AUDITORIUM |
20/05/2019 |
608 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE PINTURA SALÓN AUDITORIUM |
20/05/2019 |
20/06/2019 |
69.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COFFE AUTOCONSUMO |
20/05/2019 |
609 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS COFFE AUTOCONSUMO |
20/05/2019 |
20/06/2019 |
25.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA SENDA PREVIENE |
20/05/2019 |
610 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA SENDA PREVIENE |
20/05/2019 |
20/06/2019 |
47.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
22/05/2019 |
612 |
|
ANA MARIA VIDAL FARIAS |
|
|
13202738-2 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
22/05/2019 |
22/06/2019 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
22/05/2019 |
613 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
22/05/2019 |
22/06/2019 |
105.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
22/05/2019 |
614 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
22/05/2019 |
22/06/2019 |
21.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/05/2019 |
615 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/05/2019 |
22/06/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESIÓN OFICINA DIDECO |
22/05/2019 |
616 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESIÓN OFICINA DIDECO |
22/05/2019 |
22/06/2019 |
97.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS APOYO CUADRANGULAR DE FÚTBOL |
22/05/2019 |
617 |
|
TROFEOS COLOMBIA LTDA. |
|
|
76735583-1 |
N/A |
PREMIOS APOYO CUADRANGULAR DE FÚTBOL |
22/05/2019 |
22/06/2019 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK PROGRAMA PRODESAL |
22/05/2019 |
618 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK PROGRAMA PRODESAL |
22/05/2019 |
22/06/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/05/2019 |
619 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/05/2019 |
22/06/2019 |
9.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/05/2019 |
620 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/05/2019 |
22/06/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
621 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
23/06/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
622 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
23/06/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
623 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
23/06/2019 |
10.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMAS AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
626 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
CAMAS AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
23/06/2019 |
119.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
627 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
23/06/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
628 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/05/2019 |
23/06/2019 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARBOLES PARA R. CASANOVA |
23/05/2019 |
629 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL DON BOSCO LTDA |
|
|
77178140-3 |
N/A |
ARBOLES PARA R. CASANOVA |
23/05/2019 |
23/06/2019 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TROFEOS CUADRANGULAR DE FÚTBOL C.D. CORVI |
24/05/2019 |
630 |
|
TROFEOS COLOMBIA LTDA. |
|
|
76735583-1 |
N/A |
TROFEOS CUADRANGULAR DE FÚTBOL C.D. CORVI |
24/05/2019 |
24/06/2019 |
89.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN PLANO |
27/05/2019 |
638 |
|
MANUEL QUIRICO DEL C. ALBORNOZ GAETE |
|
|
4835177-8 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN PLANO |
27/05/2019 |
27/06/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
27/05/2019 |
639 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
27/05/2019 |
27/06/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/05/2019 |
640 |
|
IMAGENES RADIOLOGICAS LTDA. |
|
|
76123800-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/05/2019 |
27/06/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/05/2019 |
641 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/05/2019 |
27/06/2019 |
41.685 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO ANDAMIOS POR 12 DÍAS EST. MUNICIPAL |
27/05/2019 |
642 |
|
CONSTRUCTORA DANIEL CASTRO EIRL |
|
|
76883999-9 |
N/A |
ARRIENDO ANDAMIOS POR 12 DÍAS EST. MUNICIPAL |
27/05/2019 |
27/06/2019 |
64.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA REP. JUEGOS ISLA DE YÁQUIL |
27/05/2019 |
643 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA REP. JUEGOS ISLA DE YÁQUIL |
27/05/2019 |
27/06/2019 |
55.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIO TALLER USUARIOS SERNAC |
27/05/2019 |
646 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIO TALLER USUARIOS SERNAC |
27/05/2019 |
27/06/2019 |
61.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES BRIGADA OPERACIONES DEL MUNICIPIO |
28/05/2019 |
649 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES BRIGADA OPERACIONES DEL MUNICIPIO |
28/05/2019 |
28/06/2019 |
132.894 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
28/05/2019 |
651 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
28/05/2019 |
28/06/2019 |
113.699 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
28/05/2019 |
652 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ)AYUDA SOCIAL |
28/05/2019 |
28/06/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA MUNICIPAL |
29/05/2019 |
667 |
|
MARCOS DONOSO BECERRA |
|
|
13202824-9 |
N/A |
REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA MUNICIPAL |
29/05/2019 |
29/06/2019 |
141.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE PUBLICIDAD CAMIONETAS MUNICIPALES |
29/05/2019 |
668 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
MATERIALES DE PUBLICIDAD CAMIONETAS MUNICIPALES |
29/05/2019 |
29/06/2019 |
63.070 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2019 |
669 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2019 |
29/06/2019 |
83.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ZAPATOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIOS AL. PÚBLICO |
29/05/2019 |
670 |
|
SOC. AGRICOLA LAS PALMAS LTDA.. |
|
|
76620250-0 |
N/A |
ZAPATOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIOS AL. PÚBLICO |
29/05/2019 |
29/06/2019 |
44.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SACOS Y CORDEL BRIGADA DE OPERACIONES |
30/05/2019 |
671 |
|
DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES |
|
|
8861619-7 |
N/A |
SACOS Y CORDEL BRIGADA DE OPERACIONES |
30/05/2019 |
30/06/2019 |
85.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
30/05/2019 |
672 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
30/05/2019 |
30/06/2019 |
72.027 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES EVENTUALES EMERGENCIAS |
30/05/2019 |
673 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES EVENTUALES EMERGENCIAS |
30/05/2019 |
30/06/2019 |
97.706 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TROFEOS CUADRANGULAR DE FÚTBOL VILLA BICENTENARIO |
31/05/2019 |
679 |
|
TROFEOS COLOMBIA LTDA. |
|
|
76735583-1 |
N/A |
TROFEOS CUADRANGULAR DE FÚTBOL VILLA BICENTENARIO |
31/05/2019 |
01/07/2019 |
88.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESORA PROGRAMA SENDA PREVIENE |
31/05/2019 |
680 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESORA PROGRAMA SENDA PREVIENE |
31/05/2019 |
01/07/2019 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRATAMIENTO DENTAL AYUDA SOCIAL |
31/05/2019 |
681 |
|
GONZALO ANDRÉS MELLA FREDES |
|
|
18743088-7 |
N/A |
TRATAMIENTO DENTAL AYUDA SOCIAL |
31/05/2019 |
01/07/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONTROL DE PLAGAS AYUDA SOCIAL |
31/05/2019 |
682 |
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
76170004-9 |
N/A |
CONTROL DE PLAGAS AYUDA SOCIAL |
31/05/2019 |
01/07/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
31/05/2019 |
683 |
|
ELIAS PEÑA BECERRA |
|
|
6980382-2 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
31/05/2019 |
01/07/2019 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRANQUE DOMICILIARIO AYUDA SOCIAL |
03/06/2019 |
687 |
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
ARRANQUE DOMICILIARIO AYUDA SOCIAL |
03/06/2019 |
03/07/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/06/2019 |
690 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/06/2019 |
04/07/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
04/06/2019 |
694 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
04/06/2019 |
04/07/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
POLIETILENO STOCK BODEGA MUNICIPAL |
05/06/2019 |
695 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
POLIETILENO STOCK BODEGA MUNICIPAL |
05/06/2019 |
05/07/2019 |
119.202 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/06/2019 |
697 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/06/2019 |
05/07/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CANASTAS ALIMENTOS FAM. VULNERABVLES |
05/06/2019 |
698 |
|
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA. |
|
|
77458040-9 |
N/A |
INSUMOS CANASTAS ALIMENTOS FAM. VULNERABVLES |
05/06/2019 |
05/07/2019 |
109.210 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK PROGRAMA SENDA PREVIENE |
05/06/2019 |
699 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK PROGRAMA SENDA PREVIENE |
05/06/2019 |
05/07/2019 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/06/2019 |
700 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/06/2019 |
05/07/2019 |
97.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/06/2019 |
705 |
|
BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SPA |
|
|
76214197-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/06/2019 |
06/07/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CABLE CONCÉNTRICOI MULTICANCHA BICENTENARIO |
06/06/2019 |
706 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
CABLE CONCÉNTRICOI MULTICANCHA BICENTENARIO |
06/06/2019 |
06/07/2019 |
125.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA REG. SOCIAL DE HOGARES |
06/06/2019 |
707 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA REG. SOCIAL DE HOGARES |
06/06/2019 |
06/07/2019 |
66.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES COBERTIZO RESGUARDO MAQ. MUNICIPALES |
06/06/2019 |
708 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES COBERTIZO RESGUARDO MAQ. MUNICIPALES |
06/06/2019 |
06/07/2019 |
41.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
NEUMÁTICO CAMIONETA MUNICIPAL KHXH-51 |
06/06/2019 |
709 |
|
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
77887800-3 |
N/A |
NEUMÁTICO CAMIONETA MUNICIPAL KHXH-51 |
06/06/2019 |
06/07/2019 |
122.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/06/2019 |
710 |
|
BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SPA |
|
|
76214197-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/06/2019 |
06/07/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PINO CEPILLADO AYUDA SOCIAL |
06/06/2019 |
711 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
PINO CEPILLADO AYUDA SOCIAL |
06/06/2019 |
06/07/2019 |
40.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/06/2019 |
712 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/06/2019 |
06/07/2019 |
102.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA |
06/06/2019 |
713 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA |
06/06/2019 |
06/07/2019 |
83.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CALZADO PERSONAL OF. PRODESAL |
07/06/2019 |
714 |
|
MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA |
|
|
76936031-K |
N/A |
CALZADO PERSONAL OF. PRODESAL |
07/06/2019 |
07/07/2019 |
59.981 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MANT. Y REP. MOTOSIERRA ALUMBRADO PÚBLICO |
07/06/2019 |
715 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
MATERIALES MANT. Y REP. MOTOSIERRA ALUMBRADO PÚBLICO |
07/06/2019 |
07/07/2019 |
23.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HERRAMIENTAS ALUMBRADO PÚBLICO |
07/06/2019 |
716 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
HERRAMIENTAS ALUMBRADO PÚBLICO |
07/06/2019 |
07/07/2019 |
98.952 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
722 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
723 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
724 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MARQUEZA AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
725 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
MARQUEZA AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
59.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
726 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PENDÓN ROLLER PROG. SENDA PREVIENE |
12/06/2019 |
728 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
PENDÓN ROLLER PROG. SENDA PREVIENE |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
41.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PERFILES SOPORTE AFICHES ESTADIO MUNICIPAL |
12/06/2019 |
729 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
PERFILES SOPORTE AFICHES ESTADIO MUNICIPAL |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
22.170 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
730 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
50.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
731 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
79.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
732 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
733 |
|
SERVICIO DE SALUD MOLINA ANDUEZA LTDA. |
|
|
76473480-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-47 |
12/06/2019 |
734 |
|
MARCOS DONOSO BECERRA |
|
|
13202824-9 |
N/A |
MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-47 |
12/06/2019 |
12/07/2019 |
74.613 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/06/2019 |
737 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/06/2019 |
13/07/2019 |
38.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANDERAS ACTOS SOLEMNES MUNICIPIO |
14/06/2019 |
739 |
|
SILVIA ESPINOZA LEIVA |
|
|
11835717-5 |
N/A |
BANDERAS ACTOS SOLEMNES MUNICIPIO |
14/06/2019 |
14/07/2019 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
741 |
|
ABDIA CASTILLO CATALAN |
|
|
14547680-1 |
N/A |
MATERIALES AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
82.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARTULINAS LEGAJOS OF. Y DPTOS. |
17/06/2019 |
742 |
|
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
6666865-7 |
N/A |
CARTULINAS LEGAJOS OF. Y DPTOS. |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
743 |
|
SOCIEDAD INVERSIONES BIL LIMITADA |
|
|
77001400-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
744 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
745 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
746 |
|
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SESIÓN DE ESCLEROTERAPIA AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
747 |
|
CONSULTAS MÉDICAS INTEGRADAS LTDA. |
|
|
78450310-0 |
N/A |
SESIÓN DE ESCLEROTERAPIA AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS RECONOCIMIENTO FUNCIONARIO PDI |
17/06/2019 |
748 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS RECONOCIMIENTO FUNCIONARIO PDI |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
22.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA SERNAC |
17/06/2019 |
749 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA SERNAC |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
127.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
750 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
83.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO PERSONAL PRODESAL |
17/06/2019 |
751 |
|
MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA |
|
|
76936031-K |
N/A |
VESTUARIO PERSONAL PRODESAL |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
31.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL |
17/06/2019 |
752 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL |
17/06/2019 |
17/07/2019 |
68.292 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
753 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
20/07/2019 |
15.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
757 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
20/07/2019 |
38.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
758 |
|
COMITE AGUA POTABLE RURAL-LA PATAGUA LA PATAGUILLA |
|
|
74967500-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
20/07/2019 |
69.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
759 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
20/07/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
760 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
20/07/2019 |
78.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
761 |
|
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
20/07/2019 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COLACIONES PROG. VÍNCULOS |
20/06/2019 |
762 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
INSUMOS COLACIONES PROG. VÍNCULOS |
20/06/2019 |
20/07/2019 |
118.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PECHERAS PROG. OFICINA DE LA MUJER |
20/06/2019 |
763 |
|
ANGELA VALDERRAMA GOMEZ |
|
|
14306529-4 |
N/A |
PECHERAS PROG. OFICINA DE LA MUJER |
20/06/2019 |
20/07/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
764 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
20/07/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
765 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
20/07/2019 |
34.866 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
766 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/06/2019 |
20/07/2019 |
18.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAPACITACIÓN PROG. SENDA PREVIENE |
21/06/2019 |
773 |
|
MATÍAS CROVARI OLATE |
|
|
17651545-7 |
N/A |
CAPACITACIÓN PROG. SENDA PREVIENE |
21/06/2019 |
21/07/2019 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK PROG. SENDA PREVIENE |
24/06/2019 |
778 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK PROG. SENDA PREVIENE |
24/06/2019 |
24/07/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
779 |
|
JORGE BALOCHI CARREÑO |
|
|
6870861-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
24/07/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
780 |
|
JORGE BALOCHI CARREÑO |
|
|
6870861-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
24/07/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
781 |
|
SERVICIOS MÉDICOS SAN FERNANDO LTDA. |
|
|
76688640-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
24/07/2019 |
65.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
782 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
24/07/2019 |
26.270 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
783 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
24/07/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES INST. CALEFON VIV. TUTELADAS |
24/06/2019 |
784 |
|
JOSE HIDALGO AGUILERA |
|
|
14262632-2 |
N/A |
MATERIALES INST. CALEFON VIV. TUTELADAS |
24/06/2019 |
24/07/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
785 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/06/2019 |
24/07/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COCTAIL REUNIÓN PROG. 4 - 7 SERNAM |
24/06/2019 |
786 |
|
ELFA FERNANDA YAÑEZ YAÑEZ |
|
|
16542786-6 |
N/A |
COCTAIL REUNIÓN PROG. 4 - 7 SERNAM |
24/06/2019 |
24/07/2019 |
61.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CORTINAS DEPENDENCIAS 2DO. PISO |
25/06/2019 |
789 |
|
ROLLER Y DECO LTDA |
|
|
76605885-K |
N/A |
CORTINAS DEPENDENCIAS 2DO. PISO |
25/06/2019 |
25/07/2019 |
42.678 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS JURAMENTO A LA BANDERA |
25/06/2019 |
790 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS JURAMENTO A LA BANDERA |
25/06/2019 |
25/07/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARTÍCULO DE PROTECCIÓN MÁQUINA ORILLADORA |
25/06/2019 |
791 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
ARTÍCULO DE PROTECCIÓN MÁQUINA ORILLADORA |
25/06/2019 |
25/07/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/06/2019 |
792 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/06/2019 |
25/07/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARBÓN GASTOS DE INVIERNO |
25/06/2019 |
793 |
|
BENITO ENRIQUE SILVA PEREZ |
|
|
9881107-9 |
N/A |
CARBÓN GASTOS DE INVIERNO |
25/06/2019 |
25/07/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MANTENCIÓN MÁQUINA COMPACTADORA |
25/06/2019 |
794 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
MATERIALES MANTENCIÓN MÁQUINA COMPACTADORA |
25/06/2019 |
25/07/2019 |
136.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/06/2019 |
795 |
|
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/06/2019 |
25/07/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
POLIEYILENO GASTOS DE INVIERNO |
25/06/2019 |
796 |
|
COMERCIAL LOS PRADOS LTDA. |
|
|
76412950-4 |
N/A |
POLIEYILENO GASTOS DE INVIERNO |
25/06/2019 |
25/07/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/06/2019 |
797 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/06/2019 |
25/07/2019 |
83.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA JURAMENTO A LA BANDERA |
25/06/2019 |
798 |
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ (LAS ENCINAS) |
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA JURAMENTO A LA BANDERA |
25/06/2019 |
25/07/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. AUTOOCONSUMO |
27/06/2019 |
799 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. AUTOOCONSUMO |
27/06/2019 |
27/07/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO RECINTOS DEPORTIVOS |
27/06/2019 |
800 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO RECINTOS DEPORTIVOS |
27/06/2019 |
27/07/2019 |
99.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
801 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
27/07/2019 |
88.567 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE CONSTRUCCIÓN AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
802 |
|
AMADA ROMERO REYES |
|
|
8171964-0 |
N/A |
MAT. DE CONSTRUCCIÓN AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
27/07/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMAS AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
803 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
CAMAS AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
27/07/2019 |
99.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESTADIO MUNICIPAL |
27/06/2019 |
804 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA ESTADIO MUNICIPAL |
27/06/2019 |
27/07/2019 |
55.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
805 |
|
CENTRO DE SALUD VIBRA |
|
|
79931000-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
27/07/2019 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
806 |
|
RUBEN ANTONIO BUSTAMANTE SANCHEZ |
|
|
13571986-2 |
N/A |
FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
27/07/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
807 |
|
ANALISIS LABORATORIO LTDA. |
|
|
78847500-4 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/06/2019 |
27/07/2019 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE PPROG. V. TUTELADAS |
27/06/2019 |
808 |
|
EDUARDO P. DÍAZ LABBÉ |
|
|
10553245-8 |
N/A |
INSUMOS CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE PPROG. V. TUTELADAS |
27/06/2019 |
27/07/2019 |
39.076 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MALLA RASCHELL CUADRILLAS DE TRABAJO SEGURIDAD |
27/06/2019 |
809 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MALLA RASCHELL CUADRILLAS DE TRABAJO SEGURIDAD |
27/06/2019 |
27/07/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOMBA DE ENGRASE M{AQUINA RETROEXCAVADORA |
28/06/2019 |
810 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
|
76060133-0 |
N/A |
BOMBA DE ENGRASE M{AQUINA RETROEXCAVADORA |
28/06/2019 |
28/07/2019 |
108.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/06/2019 |
811 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/06/2019 |
28/07/2019 |
37.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTUFA A GAS CUIDADORES BODEGA DE PANIAHUE |
28/06/2019 |
812 |
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
79982490-6 |
N/A |
ESTUFA A GAS CUIDADORES BODEGA DE PANIAHUE |
28/06/2019 |
28/07/2019 |
94.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE COLONOSCOPIA |
01/07/2019 |
813 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE COLONOSCOPIA |
01/07/2019 |
01/08/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
01/07/2019 |
814 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
01/07/2019 |
01/08/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CINTAS REACTIVAS |
01/07/2019 |
815 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CINTAS REACTIVAS |
01/07/2019 |
01/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES |
01/07/2019 |
816 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES |
01/07/2019 |
01/08/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
01/07/2019 |
817 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
01/07/2019 |
01/08/2019 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES |
01/07/2019 |
818 |
|
SERGIO SANHUEZA VENEGAS |
|
|
10296927-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES |
01/07/2019 |
01/08/2019 |
132.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMARRAS PLÁSTICAS |
02/07/2019 |
821 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
AMARRAS PLÁSTICAS |
02/07/2019 |
02/08/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
02/07/2019 |
822 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
02/07/2019 |
02/08/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN TORRE DE LUZ C. CABELLO |
02/07/2019 |
830 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN TORRE DE LUZ C. CABELLO |
02/07/2019 |
02/08/2019 |
15.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
02/07/2019 |
831 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
02/07/2019 |
02/08/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
03/07/2019 |
832 |
|
IMAGENOLOGIA ISAMEDICA LTDA. |
|
|
76110886-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
03/07/2019 |
03/08/2019 |
83.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBA Y ORILLADORA |
03/07/2019 |
833 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBA Y ORILLADORA |
03/07/2019 |
03/08/2019 |
81.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS BODEGA MUNICIPAL |
03/07/2019 |
834 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS BODEGA MUNICIPAL |
03/07/2019 |
03/08/2019 |
36.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLAS DE PAPEL |
05/07/2019 |
839 |
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. |
|
|
78809560-0 |
N/A |
TOALLAS DE PAPEL |
05/07/2019 |
05/08/2019 |
16.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
846 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
34.310 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
847 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
83.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
10/07/2019 |
848 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CALEFONT |
10/07/2019 |
849 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CALEFONT |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
85.825 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
10/07/2019 |
850 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
31.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
10/07/2019 |
851 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
8.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
10/07/2019 |
852 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
107.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
853 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
79.020 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
854 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
855 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
10/07/2019 |
856 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
857 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
13.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
10/07/2019 |
858 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE OPERACIÓN MÉDICA |
10/07/2019 |
859 |
|
PATRICIO FIGUEROA LIZAMA |
|
|
7766932-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE OPERACIÓN MÉDICA |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA - APOYO A LA INFANCIA |
10/07/2019 |
860 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA - APOYO A LA INFANCIA |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
143.240 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA - PROG.VÍNCULOS |
10/07/2019 |
861 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA - PROG.VÍNCULOS |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
94.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN TOLVA |
10/07/2019 |
862 |
|
ÁLVARO CATALÁN CATALÁN |
|
|
18722226-5 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN TOLVA |
10/07/2019 |
10/08/2019 |
83.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
11/07/2019 |
863 |
|
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y RESONANCIA SPA |
|
|
76526632-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
11/07/2019 |
11/08/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MÁQUINAS Y EQUIPOS PROG.4 A 7 |
11/07/2019 |
864 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MÁQUINAS Y EQUIPOS PROG.4 A 7 |
11/07/2019 |
11/08/2019 |
48.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
11/07/2019 |
865 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
11/07/2019 |
11/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
11/07/2019 |
866 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
11/07/2019 |
11/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO |
11/07/2019 |
867 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO |
11/07/2019 |
11/08/2019 |
47.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MOVILIZACIÓN TRASLADO PROFESIONALES SOCIOLABORAL |
12/07/2019 |
869 |
|
ELIAS PEÑA BECERRA |
|
|
6980382-2 |
N/A |
MOVILIZACIÓN TRASLADO PROFESIONALES SOCIOLABORAL |
12/07/2019 |
12/08/2019 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN TECHO GIMNASIO P.NERUDA |
12/07/2019 |
870 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN TECHO GIMNASIO P.NERUDA |
12/07/2019 |
12/08/2019 |
94.334 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTIMENTA FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO |
12/07/2019 |
871 |
|
SOC. AGRICOLA LAS PALMAS LTDA.. |
|
|
76620250-0 |
N/A |
VESTIMENTA FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO |
12/07/2019 |
12/08/2019 |
131.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
17/07/2019 |
872 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
17/07/2019 |
17/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECEPTÁCULO 70 X 70 |
17/07/2019 |
873 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECEPTÁCULO 70 X 70 |
17/07/2019 |
17/08/2019 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
17/07/2019 |
874 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
17/07/2019 |
17/08/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
17/07/2019 |
875 |
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
17/07/2019 |
17/08/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES HABILITACIÓN BAÑO MINUSVALIDOS MUNI |
17/07/2019 |
876 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES HABILITACIÓN BAÑO MINUSVALIDOS MUNI |
17/07/2019 |
17/08/2019 |
10.226 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN ESTUFA A GAS |
17/07/2019 |
877 |
|
VICTOR ABEL GARRIDO GUTIERREZ |
|
|
8447894-6 |
N/A |
REPARACIÓN ESTUFA A GAS |
17/07/2019 |
17/08/2019 |
32.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
18/07/2019 |
878 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
18/07/2019 |
18/08/2019 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
18/07/2019 |
879 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
18/07/2019 |
18/08/2019 |
110.840 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MESÓN ACERO |
18/07/2019 |
880 |
|
COMERCIAL TODOMAQ SPA |
|
|
76491681-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MESÓN ACERO |
18/07/2019 |
18/08/2019 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
18/07/2019 |
881 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
18/07/2019 |
18/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG.REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
18/07/2019 |
882 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG.REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
18/07/2019 |
18/08/2019 |
57.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA VIVIENDAS TUTELADAS |
18/07/2019 |
883 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA VIVIENDAS TUTELADAS |
18/07/2019 |
18/08/2019 |
106.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN TRANSFORMADOR MÁQUINA BACHEO |
18/07/2019 |
884 |
|
PEDRO ZUÑIGA POBLETE |
|
|
6760383-4 |
N/A |
REPARACIÓN TRANSFORMADOR MÁQUINA BACHEO |
18/07/2019 |
18/08/2019 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
19/07/2019 |
886 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
19/07/2019 |
19/08/2019 |
146.614 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
19/07/2019 |
887 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
19/07/2019 |
19/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
19/07/2019 |
888 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
19/07/2019 |
19/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
19/07/2019 |
889 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
19/07/2019 |
19/08/2019 |
13.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
19/07/2019 |
890 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
19/07/2019 |
19/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
19/07/2019 |
891 |
|
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
50350930-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
19/07/2019 |
19/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PROG. 4 A 7 |
22/07/2019 |
892 |
|
SOC. COMERCIAL E IMP. FRANGAL LTDA |
|
|
76795393-3 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO PROG. 4 A 7 |
22/07/2019 |
22/08/2019 |
30.593 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROG. 4 A 7 |
22/07/2019 |
893 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PROG. 4 A 7 |
22/07/2019 |
22/08/2019 |
79.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LENTES ÓPTICOS |
23/07/2019 |
894 |
|
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
15697739-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LENTES ÓPTICOS |
23/07/2019 |
23/08/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
23/07/2019 |
895 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
23/07/2019 |
23/08/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REGULADOR DE GAS PARA LA BODEGA MUNICIPAL |
23/07/2019 |
896 |
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. |
|
|
78222260-0 |
N/A |
REGULADOR DE GAS PARA LA BODEGA MUNICIPAL |
23/07/2019 |
23/08/2019 |
44.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
25/07/2019 |
918 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
25/07/2019 |
25/08/2019 |
60.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
25/07/2019 |
919 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
25/07/2019 |
25/08/2019 |
11.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
25/07/2019 |
921 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
25/07/2019 |
25/08/2019 |
9.830 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
25/07/2019 |
922 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - AGUA |
25/07/2019 |
25/08/2019 |
6.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
25/07/2019 |
923 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE SERVICIOS BÁSICOS - LUZ |
25/07/2019 |
25/08/2019 |
13.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MANTENCIÓN MAQ. ORILLADORA |
25/07/2019 |
924 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
MATERIALES MANTENCIÓN MAQ. ORILLADORA |
25/07/2019 |
25/08/2019 |
94.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS NIÑOS Y NIÑAS PROG. 4 A 7 |
29/07/2019 |
926 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
ALIMENTOS NIÑOS Y NIÑAS PROG. 4 A 7 |
29/07/2019 |
29/08/2019 |
129.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TROFEOS CAMPEONATO DE PESCA |
29/07/2019 |
927 |
|
JAIME ANDRES QUINTEROS GONZALEZ |
|
|
25012324-8 |
N/A |
TROFEOS CAMPEONATO DE PESCA |
29/07/2019 |
29/08/2019 |
144.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
30/07/2019 |
931 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
30/07/2019 |
30/08/2019 |
104.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER PARA IMPRESORA DEPTO.RENTAS |
30/07/2019 |
932 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER PARA IMPRESORA DEPTO.RENTAS |
30/07/2019 |
30/08/2019 |
23.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
30/07/2019 |
933 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
30/07/2019 |
30/08/2019 |
26.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
30/07/2019 |
934 |
|
MARIA OLGA VALENZUELA MAIBEE |
|
|
13460084-5 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
30/07/2019 |
30/08/2019 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
30/07/2019 |
935 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE EXÁMENES MÉDICOS |
30/07/2019 |
30/08/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CHAPITAS DECORATIVAS ESCUELITAS DE REFORZAMIENTO |
31/07/2019 |
942 |
|
PUBLICIDAD MAURICIO ANDRES OLAVE ALARCON |
|
|
76474979-0 |
N/A |
CHAPITAS DECORATIVAS ESCUELITAS DE REFORZAMIENTO |
31/07/2019 |
31/08/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA CANOPY EN PANIAHUE |
31/07/2019 |
943 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES PARA CANOPY EN PANIAHUE |
31/07/2019 |
31/08/2019 |
71.438 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROG.SENDA PREVIENE |
31/07/2019 |
944 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PROG.SENDA PREVIENE |
31/07/2019 |
31/08/2019 |
59.210 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ESCRITORIO OF. DISCAPACIDAD |
31/07/2019 |
945 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE ESCRITORIO OF. DISCAPACIDAD |
31/07/2019 |
31/08/2019 |
128.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
01/08/2019 |
947 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
01/08/2019 |
01/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
01/08/2019 |
948 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
01/08/2019 |
01/09/2019 |
40.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
01/08/2019 |
949 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
01/08/2019 |
01/09/2019 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
01/08/2019 |
951 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
01/08/2019 |
01/09/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS COFFE BREAK |
01/08/2019 |
952 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
ALIMENTOS COFFE BREAK |
01/08/2019 |
01/09/2019 |
12.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEMILLAS PROGRAMA AUTOCONSUMO |
01/08/2019 |
953 |
|
MANUEL IGNACIO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ |
|
|
5799887-3 |
N/A |
SEMILLAS PROGRAMA AUTOCONSUMO |
01/08/2019 |
01/09/2019 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESIÓN OFICINA CONVENIO SII |
01/08/2019 |
954 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESIÓN OFICINA CONVENIO SII |
01/08/2019 |
01/09/2019 |
125.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN OFICINA INSP. MUNICIPAL |
02/08/2019 |
955 |
|
JULIO ESCOBAR BIAGINI |
|
|
5837087-8 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN OFICINA INSP. MUNICIPAL |
02/08/2019 |
02/09/2019 |
18.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
02/08/2019 |
956 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
02/08/2019 |
02/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/08/2019 |
957 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/08/2019 |
02/09/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
959 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
05/09/2019 |
34.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
960 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
05/09/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
961 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
05/09/2019 |
34.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
962 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
05/09/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
964 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
05/09/2019 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
965 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
05/09/2019 |
13.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE CONTROL DE PLAGA AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
967 |
|
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
76170004-9 |
N/A |
APORTE CONTROL DE PLAGA AYUDA SOCIAL |
05/08/2019 |
05/09/2019 |
92.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES RESGUARDO CALEFONES ESTADIO MUNICIPAL |
05/08/2019 |
969 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES RESGUARDO CALEFONES ESTADIO MUNICIPAL |
05/08/2019 |
05/09/2019 |
23.382 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA SENDA |
06/08/2019 |
971 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA SENDA |
06/08/2019 |
06/09/2019 |
63.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LUBRICANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES |
06/08/2019 |
972 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
LUBRICANTES VEHÍCULOS MUNICIPALES |
06/08/2019 |
06/09/2019 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REP. TORRES DE ILUMINACIÓN |
06/08/2019 |
974 |
|
JOSE MANUEL PINO ARAVENA |
|
|
13782567-8 |
N/A |
MANTENCIÓN Y REP. TORRES DE ILUMINACIÓN |
06/08/2019 |
06/09/2019 |
144.444 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
06/08/2019 |
975 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
06/08/2019 |
06/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
06/08/2019 |
976 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
06/08/2019 |
06/09/2019 |
19.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA |
06/08/2019 |
977 |
|
SOMEDICA S.A. |
|
|
96759120-3 |
N/A |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA |
06/08/2019 |
06/09/2019 |
147.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA DE LA MUJER |
07/08/2019 |
978 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA DE LA MUJER |
07/08/2019 |
07/09/2019 |
141.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS BOMBAS PRESIÓN ESTADIO MUNICIPAL |
07/08/2019 |
979 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS BOMBAS PRESIÓN ESTADIO MUNICIPAL |
07/08/2019 |
07/09/2019 |
34.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/08/2019 |
980 |
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/08/2019 |
07/09/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/08/2019 |
981 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/08/2019 |
07/09/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ÁRIDOS AYUDA SOCIAL |
07/08/2019 |
982 |
|
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE RAUL PINO SPA |
|
|
76445206-2 |
N/A |
MATERIAL ÁRIDOS AYUDA SOCIAL |
07/08/2019 |
07/09/2019 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LENTES DE CONTACO AYUDA SOCIAL |
08/08/2019 |
983 |
|
MEDICALL VISUAL LTDA. |
|
|
76791375-3 |
N/A |
APORTE LENTES DE CONTACO AYUDA SOCIAL |
08/08/2019 |
08/09/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/08/2019 |
984 |
|
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/08/2019 |
08/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA OFICINA DE LA MUJER |
09/08/2019 |
993 |
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ (LAS ENCINAS) |
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA OFICINA DE LA MUJER |
09/08/2019 |
09/09/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES DÍA DEL NIÑO ESC. ESPECIAL |
09/08/2019 |
994 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COLACIONES DÍA DEL NIÑO ESC. ESPECIAL |
09/08/2019 |
09/09/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA DPTO. RRHH. |
13/08/2019 |
998 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
INSUMOS DE OFICINA DPTO. RRHH. |
13/08/2019 |
13/09/2019 |
64.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CILINDRO Y CARGA DE GAS AYUDA SOCIAL |
13/08/2019 |
999 |
|
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
11812616-5 |
N/A |
CILINDRO Y CARGA DE GAS AYUDA SOCIAL |
13/08/2019 |
13/09/2019 |
49.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJAS CEREAL BARRA DÍA DEL NIÑO |
14/08/2019 |
1.001 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
CAJAS CEREAL BARRA DÍA DEL NIÑO |
14/08/2019 |
14/09/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MEGA PARQUE PANIAHUE |
14/08/2019 |
1.002 |
|
MARCO RETAMALES PINO |
|
|
14049665-0 |
N/A |
MATERIALES MEGA PARQUE PANIAHUE |
14/08/2019 |
14/09/2019 |
24.776 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/08/2019 |
1.004 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/08/2019 |
14/09/2019 |
83.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
14/08/2019 |
1.006 |
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
14/08/2019 |
14/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRES OF. ASESORÍA JURÍDICA |
14/08/2019 |
1.012 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRES OF. ASESORÍA JURÍDICA |
14/08/2019 |
14/09/2019 |
23.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN SEÑALÉTICA BODEGA MUNICIPAL |
16/08/2019 |
1.015 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN SEÑALÉTICA BODEGA MUNICIPAL |
16/08/2019 |
16/09/2019 |
32.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO MUNICIPAL |
16/08/2019 |
1.016 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO MUNICIPAL |
16/08/2019 |
16/09/2019 |
57.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOMBA DE AGUA AYUDA SOCIAL |
16/08/2019 |
1.017 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
BOMBA DE AGUA AYUDA SOCIAL |
16/08/2019 |
16/09/2019 |
54.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/08/2019 |
1.018 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/08/2019 |
16/09/2019 |
147.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/08/2019 |
1.019 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/08/2019 |
16/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/08/2019 |
1.020 |
|
JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ |
|
|
16990896-6 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/08/2019 |
16/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/08/2019 |
1.021 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/08/2019 |
16/09/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROG. PRODESAL |
16/08/2019 |
1.022 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PROG. PRODESAL |
16/08/2019 |
16/09/2019 |
147.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESIÓN OFICINA DIDECO |
16/08/2019 |
1.023 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESIÓN OFICINA DIDECO |
16/08/2019 |
16/09/2019 |
97.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
1.024 |
|
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
70288504-3 |
N/A |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
1.025 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
1.026 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
43.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
1.027 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
1.028 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ACOLCHADO PUERTA ALCALDÍA |
19/08/2019 |
1.029 |
|
HECTOR IRIARTE GUZMÁN |
|
|
6817598-4 |
N/A |
ACOLCHADO PUERTA ALCALDÍA |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BASTONES CLÍNICOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
1.030 |
|
ABDIA CASTILLO CATALAN |
|
|
14547680-1 |
N/A |
BASTONES CLÍNICOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
25.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
1.031 |
|
SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTICOS G Y S SPA |
|
|
77001818-8 |
N/A |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
1.032 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
1.033 |
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
1.034 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
16.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
1.035 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
19/08/2019 |
19/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRES OFICINA RENTAS Y PATENTES |
20/08/2019 |
1.043 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRES OFICINA RENTAS Y PATENTES |
20/08/2019 |
20/09/2019 |
46.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK COORD. COMUNALES |
20/08/2019 |
1.044 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK COORD. COMUNALES |
20/08/2019 |
20/09/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COCTAIL PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
20/08/2019 |
1.045 |
|
ELFA FERNANDA YAÑEZ YAÑEZ |
|
|
16542786-6 |
N/A |
COCTAIL PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
20/08/2019 |
20/09/2019 |
61.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEÑALÉTICAS SECTOR PANAMÁ SEG. PÚBLICA |
20/08/2019 |
1.046 |
|
SOVAL INGENIERIA Y SERVICIOS E.I.R.L. |
|
|
76265721-K |
N/A |
SEÑALÉTICAS SECTOR PANAMÁ SEG. PÚBLICA |
20/08/2019 |
20/09/2019 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALINEACIÓN Y BALANCEO JEEP MUNICIPAL |
21/08/2019 |
1.047 |
|
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
77887800-3 |
N/A |
ALINEACIÓN Y BALANCEO JEEP MUNICIPAL |
21/08/2019 |
21/09/2019 |
27.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LLAVEROS ACRÍLICOS PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
22/08/2019 |
1.048 |
|
SOCIEDAD ENCHULATE SPA |
|
|
76815299-3 |
N/A |
LLAVEROS ACRÍLICOS PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
22/08/2019 |
22/09/2019 |
40.484 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GÉNEROS ESCENARIO FIESTAS PATRIAS |
23/08/2019 |
1.049 |
|
SOC.COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA |
|
|
77746030-7 |
N/A |
GÉNEROS ESCENARIO FIESTAS PATRIAS |
23/08/2019 |
23/09/2019 |
75.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS ENCHUFES OF. RRHH. |
23/08/2019 |
1.050 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS ENCHUFES OF. RRHH. |
23/08/2019 |
23/09/2019 |
135.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLCHÓN AYUDA SOCIAL |
23/08/2019 |
1.051 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
COLCHÓN AYUDA SOCIAL |
23/08/2019 |
23/09/2019 |
59.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/08/2019 |
1.052 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
23/08/2019 |
23/09/2019 |
146.385 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
23/08/2019 |
1.053 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
23/08/2019 |
23/09/2019 |
29.230 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
23/08/2019 |
1.054 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
23/08/2019 |
23/09/2019 |
57.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
1.055 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
24.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
1.056 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
11.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
1.057 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
1.058 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES PROGRAMA PRODESAL |
26/08/2019 |
1.059 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COLACIONES PROGRAMA PRODESAL |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MAQ. ORILLADORAS |
26/08/2019 |
1.060 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
MATERIALES MAQ. ORILLADORAS |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
59.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS VARIOS PROG. VIV. TUTELADAS |
26/08/2019 |
1.061 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS VARIOS PROG. VIV. TUTELADAS |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
95.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TUBERÍA DE CEMENTO SECTOR LOS MAITENES |
26/08/2019 |
1.062 |
|
SOC. JUAN PIETRASANTA VALDEBENITO E HIJOS LTDA. |
|
|
76099110-4 |
N/A |
TUBERÍA DE CEMENTO SECTOR LOS MAITENES |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
121.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
1.063 |
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
1.064 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BAÑO PORTÁTIL AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
1.065 |
|
ABDIA CASTILLO CATALAN |
|
|
14547680-1 |
N/A |
BAÑO PORTÁTIL AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
39.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DRENABLES AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
1.067 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
BOLSAS DRENABLES AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
34.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
1.068 |
|
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/08/2019 |
26/09/2019 |
68.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESIÓN REG. SOCIAL DE HOGARES |
27/08/2019 |
1.069 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESIÓN REG. SOCIAL DE HOGARES |
27/08/2019 |
27/09/2019 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE INT. QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
27/08/2019 |
1.070 |
CLINICA DE ESTETICA Y ORTODONCIA HERNANDO ALFREDO VALLEJO VILLOTA E.I.R.L. |
|
|
|
76055955-5 |
N/A |
APORTE INT. QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
27/08/2019 |
27/09/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANDEJAS C/PLANTINES PROG. AUTOCONSUMO |
27/08/2019 |
1.071 |
|
HORTALIZAS Y PLANTINES LA VILLA LTDA. |
|
|
76181447-8 |
N/A |
BANDEJAS C/PLANTINES PROG. AUTOCONSUMO |
27/08/2019 |
27/09/2019 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
27/08/2019 |
1.072 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
27/08/2019 |
27/09/2019 |
10.670 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMP. SOCIOLABORAL |
27/08/2019 |
1.073 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMP. SOCIOLABORAL |
27/08/2019 |
27/09/2019 |
9.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD PROG. AUTOCONSUMO |
28/08/2019 |
1.074 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD PROG. AUTOCONSUMO |
28/08/2019 |
28/09/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES SALUDABLES PROG. AUTOCONSUMO |
28/08/2019 |
1.075 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COLACIONES SALUDABLES PROG. AUTOCONSUMO |
28/08/2019 |
28/09/2019 |
144.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
28/08/2019 |
1.076 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
28/08/2019 |
28/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS Y MAT. CAMIÓN LIMPIAFOSAS |
28/08/2019 |
1.077 |
|
MARCO RETAMALES PINO |
|
|
14049665-0 |
N/A |
INSUMOS Y MAT. CAMIÓN LIMPIAFOSAS |
28/08/2019 |
28/09/2019 |
57.502 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS TALLER DE SOLDADURA |
28/08/2019 |
1.078 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS TALLER DE SOLDADURA |
28/08/2019 |
28/09/2019 |
77.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/08/2019 |
1.079 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
28/08/2019 |
28/09/2019 |
16.099 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/08/2019 |
1.080 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/08/2019 |
28/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS FAMILIA BENEFICIADA PROG. AUTOSONSUMO |
28/08/2019 |
1.081 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS FAMILIA BENEFICIADA PROG. AUTOSONSUMO |
28/08/2019 |
28/09/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROG. O.P.D. |
29/08/2019 |
1.089 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PROG. O.P.D. |
29/08/2019 |
29/09/2019 |
144.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
1.090 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
29/09/2019 |
5.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
1.091 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
29/09/2019 |
20.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
1.092 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
29/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
1.093 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
29/09/2019 |
13.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
1.096 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
29/09/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
1.097 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/08/2019 |
29/09/2019 |
104.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN TRATCTOR CORTA CÉSPED PARQUE PANIAHUE |
30/08/2019 |
1.098 |
|
HECTOR A. ALEGRE MARIN |
|
|
14305864-6 |
N/A |
REPARACIÓN TRATCTOR CORTA CÉSPED PARQUE PANIAHUE |
30/08/2019 |
30/09/2019 |
86.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN ESTRUCTURAS FIESTAS PATRIAS |
30/08/2019 |
1.099 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN ESTRUCTURAS FIESTAS PATRIAS |
30/08/2019 |
30/09/2019 |
48.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS AUTOMÓVIL MUNICIPIO |
30/08/2019 |
1.100 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMOS AUTOMÓVIL MUNICIPIO |
30/08/2019 |
30/09/2019 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/08/2019 |
1.101 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/08/2019 |
30/09/2019 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/08/2019 |
1.102 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/08/2019 |
30/09/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REP. IMPRESORA DPTO. FINANZAS |
30/08/2019 |
1.103 |
|
JORGE FERNANDEZ DONOSO |
|
|
8477896-6 |
N/A |
MANTENCIÓN Y REP. IMPRESORA DPTO. FINANZAS |
30/08/2019 |
30/09/2019 |
37.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
30/08/2019 |
1.104 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
30/08/2019 |
30/09/2019 |
145.092 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TUBERÍA DE CEMENTO SECTOR QUEBRADA DE YÁQUILÇ |
02/09/2019 |
1.106 |
|
SOC. JUAN PIETRASANTA VALDEBENITO E HIJOS LTDA. |
|
|
76099110-4 |
N/A |
TUBERÍA DE CEMENTO SECTOR QUEBRADA DE YÁQUILÇ |
02/09/2019 |
02/10/2019 |
64.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. VIV. TUTELADAS |
02/09/2019 |
1.107 |
|
EDUARDO P. DÍAZ LABBÉ |
|
|
10553245-8 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. VIV. TUTELADAS |
02/09/2019 |
02/10/2019 |
25.688 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/09/2019 |
1.108 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/09/2019 |
02/10/2019 |
62.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS MANTENCIÓN AL. PÚBLICO |
02/09/2019 |
1.109 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS MANTENCIÓN AL. PÚBLICO |
02/09/2019 |
02/10/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/09/2019 |
1.112 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/09/2019 |
02/10/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESIÓN OFICINA VIVIENDA |
02/09/2019 |
1.113 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESIÓN OFICINA VIVIENDA |
02/09/2019 |
02/10/2019 |
112.470 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE |
03/09/2019 |
1.119 |
|
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA. |
|
|
77458040-9 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE |
03/09/2019 |
03/10/2019 |
41.367 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AGUA REFRIGERANTE CAMIONES MUNICIPIO |
03/09/2019 |
1.120 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
AGUA REFRIGERANTE CAMIONES MUNICIPIO |
03/09/2019 |
03/10/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LONA MULTIUSO CAMIÓN MUNICIPAL |
03/09/2019 |
1.121 |
|
SODIMAC S.A. |
|
|
96792430-K |
N/A |
LONA MULTIUSO CAMIÓN MUNICIPAL |
03/09/2019 |
03/10/2019 |
39.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/09/2019 |
1.126 |
|
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/09/2019 |
04/10/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS AGROPECUARIOS BENEFICIARIOS PROG. AUTOCONSUMO |
04/09/2019 |
1.127 |
|
LAURA OTILIA DEL CARMEN POBLETE PEÑALOZA |
|
|
7557738-9 |
N/A |
INSUMOS AGROPECUARIOS BENEFICIARIOS PROG. AUTOCONSUMO |
04/09/2019 |
04/10/2019 |
112.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANDERAS ACTOS SOLMENNES MUNICIPIO |
05/09/2019 |
1.128 |
|
LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE |
|
|
16921123-K |
N/A |
BANDERAS ACTOS SOLMENNES MUNICIPIO |
05/09/2019 |
05/10/2019 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES INSTALACIÓN BANDERAS FIESTAS PATRIAS |
05/09/2019 |
1.134 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES INSTALACIÓN BANDERAS FIESTAS PATRIAS |
05/09/2019 |
05/10/2019 |
20.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA VÍNCULOS |
05/09/2019 |
1.135 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA VÍNCULOS |
05/09/2019 |
05/10/2019 |
23.330 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2019 |
1.136 |
|
LETICIA SOLIS VALENZUELA |
|
|
7469774-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2019 |
05/10/2019 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
05/09/2019 |
1.137 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
05/09/2019 |
05/10/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MAT. DE OFICINA PROG. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
05/09/2019 |
1.138 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MAT. DE OFICINA PROG. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
05/09/2019 |
05/10/2019 |
66.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MARQUEZA 1 PZ. AYUDA SOCIAL |
05/09/2019 |
1.139 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
MARQUEZA 1 PZ. AYUDA SOCIAL |
05/09/2019 |
05/10/2019 |
59.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2019 |
1.140 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2019 |
05/10/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. VIV. TUTELADAS |
09/09/2019 |
1.147 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. VIV. TUTELADAS |
09/09/2019 |
09/10/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ED. DE PÁRVULOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
09/09/2019 |
1.149 |
|
MARIA ANTONIETA CARVACHO CARDENAS |
|
|
17715925-5 |
N/A |
ED. DE PÁRVULOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
09/09/2019 |
09/10/2019 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECARGAS AGUAS PURIFICADAS FERIA LABORAL OMIL 2019 |
09/09/2019 |
1.150 |
|
STEPHANIE LEISLY FARIAS CACERES |
|
|
16355768-1 |
N/A |
RECARGAS AGUAS PURIFICADAS FERIA LABORAL OMIL 2019 |
09/09/2019 |
09/10/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/09/2019 |
1.151 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
09/09/2019 |
09/10/2019 |
33.233 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ANOTACIONES Y CERT. VIVIENDAS VILLA AMANECER |
10/09/2019 |
1.154 |
|
JORGE TAMPE MALDONADO |
|
|
3088108-7 |
N/A |
ANOTACIONES Y CERT. VIVIENDAS VILLA AMANECER |
10/09/2019 |
10/10/2019 |
51.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CONST. MUEBLE ALCALDÍA |
10/09/2019 |
1.155 |
|
SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA |
|
|
78750790-5 |
N/A |
MATERIALES CONST. MUEBLE ALCALDÍA |
10/09/2019 |
10/10/2019 |
54.225 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/09/2019 |
1.156 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/09/2019 |
10/10/2019 |
73.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
10/09/2019 |
1.157 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
10/09/2019 |
10/10/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/09/2019 |
1.158 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/09/2019 |
10/10/2019 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/09/2019 |
1.159 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/09/2019 |
10/10/2019 |
75.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ROTACIÓN, ALINEADO Y BALANCEO NEUMÁTICOS |
11/09/2019 |
1.160 |
|
INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C.E I. |
|
|
92854000-6 |
N/A |
ROTACIÓN, ALINEADO Y BALANCEO NEUMÁTICOS |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
36.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMO DE PUBLICIDAD CASINO MUNICIPAL |
11/09/2019 |
1.161 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
INSUMO DE PUBLICIDAD CASINO MUNICIPAL |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
22.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
1.162 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
57.160 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
1.163 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
9.830 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
1.164 |
|
ANALISIS LABORATORIO LTDA. |
|
|
78847500-4 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
1.165 |
|
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
1.166 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
1.167 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
83.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
1.168 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PETRÓLEO GENERADOR MUNICIPIO |
11/09/2019 |
1.169 |
|
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
79533950-7 |
N/A |
PETRÓLEO GENERADOR MUNICIPIO |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
91.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. DISCAPACIDAD |
11/09/2019 |
1.170 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. DISCAPACIDAD |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LENTES AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
1.171 |
|
SERVICIOS OPTICOS ELIZABETH CELEDÓN EIRL |
|
|
76501877-3 |
N/A |
APORTE LENTES AYUDA SOCIAL |
11/09/2019 |
11/10/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. APOYO A LA INFANCIA Y OPD |
13/09/2019 |
1.173 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. APOYO A LA INFANCIA Y OPD |
13/09/2019 |
13/10/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS |
13/09/2019 |
1.176 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
FORMULARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS |
13/09/2019 |
13/10/2019 |
35.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJAS DE ARCHIVO DPTO. DE OBRAS |
13/09/2019 |
1.177 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
CAJAS DE ARCHIVO DPTO. DE OBRAS |
13/09/2019 |
13/10/2019 |
69.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN PLANO DPTO. OBRAS |
13/09/2019 |
1.178 |
|
RAMÓN CORNEJO VARGAS |
|
|
7350107-5 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN PLANO DPTO. OBRAS |
13/09/2019 |
13/10/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMAROTE 1 PZ. AYUDA SOCIAL |
13/09/2019 |
1.179 |
|
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
76001671-3 |
N/A |
CAMAROTE 1 PZ. AYUDA SOCIAL |
13/09/2019 |
13/10/2019 |
98.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/09/2019 |
1.180 |
|
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/09/2019 |
16/10/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA OMIL |
16/09/2019 |
1.181 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA OMIL |
16/09/2019 |
16/10/2019 |
45.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/09/2019 |
1.182 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/09/2019 |
16/10/2019 |
53.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANDERA CORPORATIVA SANTA CRUZ |
23/09/2019 |
1.184 |
|
LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE |
|
|
16921123-K |
N/A |
BANDERA CORPORATIVA SANTA CRUZ |
23/09/2019 |
23/10/2019 |
88.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA APOYO A LA INFANCIA Y OPD |
23/09/2019 |
1.185 |
|
LUIS A. GONZALEZ PEREZ (LAS ENCINAS) |
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA APOYO A LA INFANCIA Y OPD |
23/09/2019 |
23/10/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
23/09/2019 |
1.186 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
23/09/2019 |
23/10/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS BICICLETA MUNICIPIO |
23/09/2019 |
1.187 |
|
ELIZABETH ANDREA DONOSO LLANTEN |
|
|
13456423-7 |
N/A |
INSUMOS BICICLETA MUNICIPIO |
23/09/2019 |
23/10/2019 |
24.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PINTADO FRONTIS MUNICIPIO |
24/09/2019 |
1.188 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES PINTADO FRONTIS MUNICIPIO |
24/09/2019 |
24/10/2019 |
134.318 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
25/09/2019 |
1.192 |
|
CUBILLOS DONOSO FRANCISCO JAVIER Y OTRO |
|
|
50666850-6 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
25/09/2019 |
25/10/2019 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES INS. POSTE Y CÁMARA SEGURIDAD |
26/09/2019 |
1.194 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES INS. POSTE Y CÁMARA SEGURIDAD |
26/09/2019 |
26/10/2019 |
145.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/09/2019 |
1.195 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/09/2019 |
26/10/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/09/2019 |
1.196 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/09/2019 |
26/10/2019 |
52.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/09/2019 |
1.197 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/09/2019 |
26/10/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA DPTO. FINANZAS |
26/09/2019 |
1.198 |
|
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
|
|
96556940-5 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA DPTO. FINANZAS |
26/09/2019 |
26/10/2019 |
145.043 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PETRÓLEO GENERADOR MUNICIPIO |
26/09/2019 |
1.199 |
|
COMERCIAL COLCHAGUA SPA |
|
|
76158587-8 |
N/A |
PETRÓLEO GENERADOR MUNICIPIO |
26/09/2019 |
26/10/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. CHILE CRECE CONTIGO |
26/09/2019 |
1.200 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. CHILE CRECE CONTIGO |
26/09/2019 |
26/10/2019 |
40.330 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE MENSUALIDAD ACADEMIA ALIER AYUDA SOCIAL |
04/11/2019 |
1.362 |
|
ALIER ACADEMY SPA |
|
|
76920398-2 |
N/A |
APORTE MENSUALIDAD ACADEMIA ALIER AYUDA SOCIAL |
04/11/2019 |
04/12/2019 |
69.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
1.363 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
05/12/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERV. BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
1.364 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERV. BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
05/12/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESCRITORIO PERSONAL DPTO. SOCIAL |
05/11/2019 |
1.365 |
|
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
7557741-9 |
N/A |
ESCRITORIO PERSONAL DPTO. SOCIAL |
05/11/2019 |
05/12/2019 |
79.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
1.366 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
05/12/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
1.367 |
|
SERVICIO DE SALUD MOLINA ANDUEZA LTDA. |
|
|
76473480-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
05/12/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERV. BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
1.368 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERV. BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
05/12/2019 |
10.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
1.369 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
05/11/2019 |
05/12/2019 |
26.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TALONARIOS SENTENCIAS J.P.L. |
06/11/2019 |
1.375 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
TALONARIOS SENTENCIAS J.P.L. |
06/11/2019 |
06/12/2019 |
101.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS CLUB. ADULTO MAYOR SENDEROS DE LA VIDA |
06/11/2019 |
1.377 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS CLUB. ADULTO MAYOR SENDEROS DE LA VIDA |
06/11/2019 |
06/12/2019 |
146.020 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. DISCAPACIDAD |
06/11/2019 |
1.380 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. DISCAPACIDAD |
06/11/2019 |
06/12/2019 |
63.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSTALACIÓN TABLERO CONTROL AIRE ACONDICIONADO |
07/11/2019 |
1.382 |
|
MANUEL CABELLO HINOJOSA |
|
|
16944107-3 |
N/A |
INSTALACIÓN TABLERO CONTROL AIRE ACONDICIONADO |
07/11/2019 |
07/12/2019 |
66.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
07/11/2019 |
1.383 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
07/11/2019 |
07/12/2019 |
17.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
07/11/2019 |
1.384 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
07/11/2019 |
07/12/2019 |
17.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/11/2019 |
1.385 |
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/11/2019 |
07/12/2019 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
07/11/2019 |
1.386 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
07/11/2019 |
07/12/2019 |
11.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO INSTITUCIONAL SEG. CIUDADANA |
08/11/2019 |
1.387 |
|
SEGVAL SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. |
|
|
76468359-5 |
N/A |
VESTUARIO INSTITUCIONAL SEG. CIUDADANA |
08/11/2019 |
08/12/2019 |
86.870 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANO MADERA REUNIÓN MADRES TRABAJADORAS |
11/11/2019 |
1.389 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANO MADERA REUNIÓN MADRES TRABAJADORAS |
11/11/2019 |
11/12/2019 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENIMIENTO VIVIENDAS PROG. VIV.TUTELADAS |
11/11/2019 |
1.390 |
|
MAURICIO HERNAN CORNEJO MARAMBIO |
|
|
15803543-K |
N/A |
MANTENIMIENTO VIVIENDAS PROG. VIV.TUTELADAS |
11/11/2019 |
11/12/2019 |
103.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN TRACTOR CORTA CÉSPED |
11/11/2019 |
1.391 |
|
HECTOR A. ALEGRE MARIN |
|
|
14305864-6 |
N/A |
REPARACIÓN TRACTOR CORTA CÉSPED |
11/11/2019 |
11/12/2019 |
25.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PINTADO MUROS DE LA COMUNA |
11/11/2019 |
1.392 |
|
DIMAFER LTDA. |
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES PINTADO MUROS DE LA COMUNA |
11/11/2019 |
11/12/2019 |
57.401 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/11/2019 |
1.393 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/11/2019 |
11/12/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL EMBALAJE JUGUETES |
18/11/2019 |
1.406 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL EMBALAJE JUGUETES |
18/11/2019 |
18/12/2019 |
10.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE BASURA JUGUETES DE NAVIDAD |
18/11/2019 |
1.407 |
|
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA. |
|
|
77458040-9 |
N/A |
BOLSAS DE BASURA JUGUETES DE NAVIDAD |
18/11/2019 |
18/12/2019 |
26.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA OFICINA SERNAC |
18/11/2019 |
1.408 |
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
79982490-6 |
N/A |
IMPRESORA OFICINA SERNAC |
18/11/2019 |
18/12/2019 |
119.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO CATERING USUARIOS PRODESAL |
18/11/2019 |
1.409 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
SERVICIO CATERING USUARIOS PRODESAL |
18/11/2019 |
18/12/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TROFEOS APOYO LA INFANCIA |
18/11/2019 |
1.410 |
|
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
78624110-3 |
N/A |
TROFEOS APOYO LA INFANCIA |
18/11/2019 |
18/12/2019 |
63.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES APOYO A LA INFANCIA |
18/11/2019 |
1.411 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COLACIONES APOYO A LA INFANCIA |
18/11/2019 |
18/12/2019 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PENDÓN ROLLER PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR |
21/11/2019 |
1.430 |
|
TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA |
|
|
76800277-0 |
N/A |
PENDÓN ROLLER PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR |
21/11/2019 |
21/12/2019 |
83.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERV. BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
25/11/2019 |
1.439 |
|
COMITE AGUA POTABLE RURAL NENQUÉN |
|
|
72335000-K |
N/A |
SERV. BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
25/11/2019 |
25/12/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROGRAMA NAVIDAD |
25/11/2019 |
1.440 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES PROGRAMA NAVIDAD |
25/11/2019 |
25/12/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BANQUETERÍA SEGURIDAD CIUDADANA |
25/11/2019 |
1.441 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
1298950-3 |
N/A |
SERVICIO BANQUETERÍA SEGURIDAD CIUDADANA |
25/11/2019 |
25/12/2019 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/11/2019 |
1.442 |
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/11/2019 |
25/12/2019 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROTECCIÓN SEDE EL PROVENIR |
26/11/2019 |
1.446 |
|
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA. |
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES PROTECCIÓN SEDE EL PROVENIR |
26/11/2019 |
26/12/2019 |
137.904 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIO FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/11/2019 |
1.447 |
|
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIO FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/11/2019 |
26/12/2019 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
|
26/11/2019 |
1.448 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
|
26/11/2019 |
26/12/2019 |
15.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/11/2019 |
1.449 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
26/11/2019 |
26/12/2019 |
37.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERV. BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
26/11/2019 |
1.450 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERV. BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
26/11/2019 |
26/12/2019 |
63.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. SENDA PREVIENE |
28/11/2019 |
1.461 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. SENDA PREVIENE |
28/11/2019 |
28/12/2019 |
144.711 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/11/2019 |
1.462 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/11/2019 |
28/12/2019 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/11/2019 |
1.463 |
|
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/11/2019 |
28/12/2019 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
02/12/2019 |
1.491 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
02/12/2019 |
02/01/2020 |
15.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
02/12/2019 |
1.492 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
02/12/2019 |
02/01/2020 |
41.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
02/12/2019 |
1.493 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
02/12/2019 |
02/01/2020 |
15.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/12/2019 |
1.494 |
|
SOCIEDAD DIEGO FARFAN Y OTRO LTDA. |
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/12/2019 |
02/01/2020 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/12/2019 |
1.495 |
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/12/2019 |
02/01/2020 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER HP 283 A OFICINA RENTAS |
03/12/2019 |
1.496 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER HP 283 A OFICINA RENTAS |
03/12/2019 |
03/01/2020 |
139.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER HP 248 OFICINA MOVILIZACIÓN |
04/12/2019 |
1.500 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER HP 248 OFICINA MOVILIZACIÓN |
04/12/2019 |
04/01/2020 |
119.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOM. SOCIOLABORAL |
04/12/2019 |
1.501 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOM. SOCIOLABORAL |
04/12/2019 |
04/01/2020 |
147.687 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MALLA ECOSOL SEDE SOCIAL J.V. QUINAHUE |
04/12/2019 |
1.502 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MALLA ECOSOL SEDE SOCIAL J.V. QUINAHUE |
04/12/2019 |
04/01/2020 |
142.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA |
05/12/2019 |
1.506 |
|
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
14016353-8 |
N/A |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA |
05/12/2019 |
05/01/2020 |
55.791 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD OPERADOR CAMIÓN TOLVA |
05/12/2019 |
1.508 |
|
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
14016353-8 |
N/A |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD OPERADOR CAMIÓN TOLVA |
05/12/2019 |
05/01/2020 |
70.091 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
05/12/2019 |
1.509 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
05/12/2019 |
05/01/2020 |
15.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/12/2019 |
1.510 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/12/2019 |
05/01/2020 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/12/2019 |
1.511 |
|
MARIO MOLINA RAMÍREZ |
|
|
13040530-4 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/12/2019 |
05/01/2020 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/12/2019 |
1.512 |
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/12/2019 |
05/01/2020 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/12/2019 |
1.513 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/12/2019 |
05/01/2020 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO PROFESIONALES ED. FÍSICA VIV. TUTELADAS |
05/12/2019 |
1.514 |
|
CAMILA LORETO ARENAS GALLARDO |
|
|
19286076-8 |
N/A |
SERVICIO PROFESIONALES ED. FÍSICA VIV. TUTELADAS |
05/12/2019 |
05/01/2020 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE BOTÓN GASTRONOMÍA AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.515 |
|
LAURA CARE LTDA. |
|
|
78634170-1 |
N/A |
APORTE BOTÓN GASTRONOMÍA AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.516 |
|
SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.517 |
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
35.130 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.518 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.519 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
83.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. 4 -7 SERNAM |
06/12/2019 |
1.520 |
|
ROBINSON CAMILO MONSALVE DONOSO |
|
|
17128258-6 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. 4 -7 SERNAM |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.521 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
14.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.522 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
15.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.523 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
15.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.524 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES NIÑOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.525 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES NIÑOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
10.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.526 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
43.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
1.527 |
|
GABRIEL CESARO RAMÍREZ |
|
|
25500625-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2019 |
06/01/2020 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CUIDADO DE NIÑOS PROG. HABITABILIDAD |
09/12/2019 |
1.541 |
|
CASANDRA AGUILERA TREJOS |
|
|
18931719-0 |
N/A |
CUIDADO DE NIÑOS PROG. HABITABILIDAD |
09/12/2019 |
09/01/2020 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/12/2019 |
1.542 |
|
CLINICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/12/2019 |
09/01/2020 |
145.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HERRAMIENTAS MANTENCIÓN MAQ. RETROEXCAVADORA |
11/12/2019 |
1.547 |
|
OCTAVIO ORTIZ VALENZUELA |
|
|
4032541-7 |
N/A |
HERRAMIENTAS MANTENCIÓN MAQ. RETROEXCAVADORA |
11/12/2019 |
11/01/2020 |
47.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MÁQUINAS ORILLADORAS |
11/12/2019 |
1.548 |
|
GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
|
|
96519550-5 |
N/A |
MATERIALES MÁQUINAS ORILLADORAS |
11/12/2019 |
11/01/2020 |
119.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO DPTO. FINANZAS |
11/12/2019 |
1.549 |
|
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. |
|
|
78809560-0 |
N/A |
MATERIAL DE ASEO DPTO. FINANZAS |
11/12/2019 |
11/01/2020 |
19.791 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN FOCOS ESTADIO MUNICIPAL |
11/12/2019 |
1.550 |
|
JOSE MANUEL PINO ARAVENA |
|
|
13782567-8 |
N/A |
REPARACIÓN FOCOS ESTADIO MUNICIPAL |
11/12/2019 |
11/01/2020 |
55.556 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
12/12/2019 |
1.552 |
|
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
77335750-1 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
12/12/2019 |
12/01/2020 |
146.329 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. VIV. TUTELADAS |
13/12/2019 |
1.553 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. VIV. TUTELADAS |
13/12/2019 |
13/01/2020 |
96.780 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANGUERA ALTA PRESIÓN MÁQUINA RETROEXCAVADORA |
16/12/2019 |
1.557 |
|
LÍA POBLETE SOTO |
|
|
13347734-9 |
N/A |
MANGUERA ALTA PRESIÓN MÁQUINA RETROEXCAVADORA |
16/12/2019 |
16/01/2020 |
76.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMPING PROG. PRODESAL |
16/12/2019 |
1.558 |
|
AGROCAMPING LOS CORRALONES SPA |
|
|
76803483-4 |
N/A |
ARRIENDO CAMPING PROG. PRODESAL |
16/12/2019 |
16/01/2020 |
113.124 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/12/2019 |
1.559 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/12/2019 |
16/01/2020 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK PROGRAMA O.M.I.L. |
16/12/2019 |
1.560 |
|
SOCIEDAD GASTRONÓMICA OMMI Y CIA. LTDA. |
|
|
76447916-5 |
N/A |
COFFE BREAK PROGRAMA O.M.I.L. |
16/12/2019 |
16/01/2020 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MESA COORDINACIÓN PRODESAL |
17/12/2019 |
1.561 |
|
AMADA DE LOURDES MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
7251245-6 |
N/A |
INSUMOS MESA COORDINACIÓN PRODESAL |
17/12/2019 |
17/01/2020 |
29.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DIPLOMAS MESA COORDINACIÓN PRODESAL |
17/12/2019 |
1.562 |
|
SERVICIOS COMERCIALES ROLANDO ALAMIRO MUÑOZ CARDOCH EIRL |
|
|
76674521-0 |
N/A |
DIPLOMAS MESA COORDINACIÓN PRODESAL |
17/12/2019 |
17/01/2020 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COILACIONES PROGRAMA VÍNCULOS |
17/12/2019 |
1.563 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
COILACIONES PROGRAMA VÍNCULOS |
17/12/2019 |
17/01/2020 |
29.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS DE ESPIRAL BAJO CONSUMO VILLA LAS TOSCAS |
17/12/2019 |
1.565 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
AMPOLLETAS DE ESPIRAL BAJO CONSUMO VILLA LAS TOSCAS |
17/12/2019 |
17/01/2020 |
116.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ESTANQUE 1000 LITROS DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE |
18/12/2019 |
1.571 |
|
DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES |
|
|
8861619-7 |
N/A |
ESTANQUE 1000 LITROS DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE |
18/12/2019 |
18/01/2020 |
142.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA O.P.D. |
18/12/2019 |
1.572 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA O.P.D. |
18/12/2019 |
18/01/2020 |
147.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/12/2019 |
1.573 |
|
BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLÍNICO SPA |
|
|
77005264-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/12/2019 |
18/01/2020 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/12/2019 |
1.574 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/12/2019 |
18/01/2020 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS OFICINA RENTAS Y PATENTES |
18/12/2019 |
1.575 |
|
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
77696680-0 |
N/A |
FORMULARIOS OFICINA RENTAS Y PATENTES |
18/12/2019 |
18/01/2020 |
148.512 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/12/2019 |
1.576 |
|
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
19/12/2019 |
19/01/2020 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BANDERA DE LA COMUNA ACTOS CÍVICOS Y FRONTIS MUNICIPIO |
19/12/2019 |
1.577 |
|
LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE |
|
|
16921123-K |
N/A |
BANDERA DE LA COMUNA ACTOS CÍVICOS Y FRONTIS MUNICIPIO |
19/12/2019 |
19/01/2020 |
88.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPOSICIÓN AIRE ACONDICIONADO 2 Y 3ER. PISO |
19/12/2019 |
1.578 |
|
MANUEL CABELLO HINOJOSA |
|
|
16944107-3 |
N/A |
REPOSICIÓN AIRE ACONDICIONADO 2 Y 3ER. PISO |
19/12/2019 |
19/01/2020 |
133.333 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS |
20/12/2019 |
1.579 |
|
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
10298950-3 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS |
20/12/2019 |
20/01/2020 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA PRODESAL |
24/12/2019 |
1.585 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA PRODESAL |
24/12/2019 |
24/01/2020 |
92.038 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
24/12/2019 |
1.586 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
24/12/2019 |
24/01/2020 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN EXTINTORES MUNICIPIO |
24/12/2019 |
1.587 |
|
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L |
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCIÓN EXTINTORES MUNICIPIO |
24/12/2019 |
24/01/2020 |
147.798 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMER ADORNOS NAVIDEÑOS PLAZA DE ARMAS |
24/12/2019 |
1.588 |
|
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
9522053-3 |
N/A |
TIMER ADORNOS NAVIDEÑOS PLAZA DE ARMAS |
24/12/2019 |
24/01/2020 |
63.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
24/12/2019 |
1.589 |
|
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
7554532-0 |
N/A |
VESTUARIO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
24/12/2019 |
24/01/2020 |
70.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PERSONAL CAMIÓN LIMPIAFOSAS |
24/12/2019 |
1.591 |
|
MARCO RETAMALES PINO |
|
|
14049665-0 |
N/A |
INSUMOS PERSONAL CAMIÓN LIMPIAFOSAS |
24/12/2019 |
24/01/2020 |
22.997 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COFFE BREAK PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
26/12/2019 |
1.592 |
|
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS COFFE BREAK PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
26/12/2019 |
26/01/2020 |
58.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
26/12/2019 |
1.593 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
26/12/2019 |
26/01/2020 |
69.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/12/2019 |
1.594 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/12/2019 |
26/01/2020 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN RADIADOR CAMÍON MUNICIPAL |
26/12/2019 |
1.595 |
|
JAIME ANTONIO ESTELLE DIAZ |
|
|
9846397-6 |
N/A |
REPARACIÓN RADIADOR CAMÍON MUNICIPAL |
26/12/2019 |
26/01/2020 |
59.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/12/2019 |
1.596 |
|
FARMACÉUTICA ALEMANA LTDA. |
|
|
78047920-5 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/12/2019 |
26/01/2020 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE EMPALME ELÉCTRICO AYUDA SOCIAL |
26/12/2019 |
1.597 |
|
LUIS ANTONIO MIRANDA GOMEZ |
|
|
10473690-4 |
N/A |
APORTE EMPALME ELÉCTRICO AYUDA SOCIAL |
26/12/2019 |
26/01/2020 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE ARRANQUE DOMICILIARIO AYUDA SOCIAL |
26/12/2019 |
1.598 |
|
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
65086630-4 |
N/A |
APORTE ARRANQUE DOMICILIARIO AYUDA SOCIAL |
26/12/2019 |
26/01/2020 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/12/2019 |
1.599 |
|
LETICIA SOLIS VALENZUELA |
|
|
7469774-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/12/2019 |
26/01/2020 |
83.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
1.600 |
|
ANALISIS LABORATORIO LTDA. |
|
|
78847500-4 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
27/01/2020 |
54.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
1.601 |
|
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
|
|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
27/01/2020 |
11.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
1.602 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
27/01/2020 |
9.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
1.603 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
27/01/2020 |
60.810 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
1.604 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
27/01/2020 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
1.605 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
27/01/2020 |
61.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES PARA NIÑOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
1.606 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES PARA NIÑOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
27/01/2020 |
10.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REP. PARADERO LOC. COLECTIVA |
27/12/2019 |
1.607 |
|
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES REP. PARADERO LOC. COLECTIVA |
27/12/2019 |
27/01/2020 |
11.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
1.608 |
|
SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. |
|
|
76954345-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2019 |
27/01/2020 |
83.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA ACOMP. SOCIALABORAL |
27/12/2019 |
1.609 |
|
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA ACOMP. SOCIALABORAL |
27/12/2019 |
27/01/2020 |
122.313 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MOBILIARIO PERSONAL DPTO. FINANZAS |
27/12/2019 |
1.610 |
|
ALVARO RUBIO MEDINA |
|
|
7557741-9 |
N/A |
MOBILIARIO PERSONAL DPTO. FINANZAS |
27/12/2019 |
27/01/2020 |
94.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BATERÍA JEEP ALCALDÍA |
30/12/2019 |
1.611 |
|
SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
77887800-3 |
N/A |
BATERÍA JEEP ALCALDÍA |
30/12/2019 |
30/01/2020 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
30/12/2019 |
1.612 |
|
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES ADULTO AYUDA SOCIAL |
30/12/2019 |
30/01/2020 |
15.390 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
30/12/2019 |
1.613 |
|
ESSBIO S.A. |
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
30/12/2019 |
30/01/2020 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2019 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA DE LA MUJER |
30/12/2019 |
1.614 |
|
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA DE LA MUJER |
30/12/2019 |
30/01/2020 |
143.850 |
pesos |
|
Enlace |