| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO OPERADORES CAMIÓN A.P. |
13/01/2017 |
20 |
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
|
7554532-0 |
N/A |
VESTUARIO OPERADORES CAMIÓN A.P. |
13/01/2017 |
13/02/2017 |
57.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BLOQUEADOR SOLAR CREMA |
13/01/2017 |
21 |
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
|
14016353-8 |
N/A |
BLOQUEADOR SOLAR CREMA |
13/01/2017 |
13/02/2017 |
12.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJAS DE TOALLAS |
13/01/2017 |
22 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
CAJAS DE TOALLAS |
13/01/2017 |
13/02/2017 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL |
13/01/2017 |
24 |
ARIEL ESPINOZA CACERES |
|
|
|
13348675-5 |
N/A |
MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL |
13/01/2017 |
13/02/2017 |
64.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL MUNICIPIO |
13/01/2017 |
25 |
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
|
14016353-8 |
N/A |
INSUMOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL MUNICIPIO |
13/01/2017 |
13/02/2017 |
12.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AFICHES OBRAS DE TEATRO |
17/01/2017 |
27 |
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
|
16770962-1 |
N/A |
AFICHES OBRAS DE TEATRO |
17/01/2017 |
17/02/2017 |
70.329 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
18/01/2017 |
28 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
48.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
18/01/2017 |
29 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(AGUA) |
18/01/2017 |
30 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(AGUA) |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
18/01/2017 |
31 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
18/01/2017 |
32 |
CENTRO DE SALUD VIBRA |
|
|
|
79931000-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO MUNICIPIO |
18/01/2017 |
33 |
NELSON ROMERO ELGUETA |
|
|
|
11558672-6 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO MUNICIPIO |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
131.852 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA INSTALACIÓN REJA |
18/01/2017 |
34 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES PARA INSTALACIÓN REJA |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
65.690 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
18/01/2017 |
35 |
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
|
77356120-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
78.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LECHE - PAÑALES |
18/01/2017 |
36 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LECHE - PAÑALES |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
38.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(LUZ) |
18/01/2017 |
37 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(LUZ) |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
18/01/2017 |
38 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO FUNERARIOS |
18/01/2017 |
39 |
BORIS PAREDES PEÑALOZA |
|
|
|
14049827-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO FUNERARIOS |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(AGUA) |
18/01/2017 |
40 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(AGUA) |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
53.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(LUZ) |
18/01/2017 |
41 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(LUZ) |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN MOTOBOMBA CAMIÓN ALJIBE |
18/01/2017 |
42 |
VERONICA ALEJANDRA CARRASCO FARIAS |
|
|
|
10246342-0 |
N/A |
MANTENCIÓN MOTOBOMBA CAMIÓN ALJIBE |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ARREGLO ESTANQUE MUNICIPIO |
18/01/2017 |
43 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES ARREGLO ESTANQUE MUNICIPIO |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
34.670 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARENA REPARACIÓN VEREDAS Y CALLES |
18/01/2017 |
44 |
RICARDO PAILLAN GOMEZ |
|
|
|
9565150-K |
N/A |
ARENA REPARACIÓN VEREDAS Y CALLES |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
99.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MANTENCIÓN MUNICIPIO |
18/01/2017 |
45 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES MANTENCIÓN MUNICIPIO |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
3.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN GALERIAS ESTADIO MUNICIPAL |
18/01/2017 |
46 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN GALERIAS ESTADIO MUNICIPAL |
18/01/2017 |
18/02/2017 |
12.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ELÉCTRICOS EDIFICIO MUNICIPAL |
24/01/2017 |
57 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
INSUMOS ELÉCTRICOS EDIFICIO MUNICIPAL |
24/01/2017 |
24/02/2017 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO PROG.PEDALENADO EN FAMILIA |
25/01/2017 |
58 |
COMERCIAL TEJEL SPA |
|
|
|
76216455-8 |
N/A |
VESTUARIO PROG.PEDALENADO EN FAMILIA |
25/01/2017 |
25/02/2017 |
134.827 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO LOCAL |
25/01/2017 |
59 |
MAGALI DEL C. TAPIA GONZALEZ |
|
|
|
8699173-K |
N/A |
ARRIENDO LOCAL |
25/01/2017 |
25/02/2017 |
137.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
26/01/2017 |
62 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(AGUA) |
26/01/2017 |
63 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(AGUA) |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
37.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
26/01/2017 |
64 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
15.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
26/01/2017 |
65 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
26/01/2017 |
66 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS VIVIENDAS TUTELADAS |
26/01/2017 |
67 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS VIVIENDAS TUTELADAS |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
52.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO MUNICIPIO |
26/01/2017 |
68 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO MUNICIPIO |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
19.869 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SHOW ARTÍSTICO FERIA PRODESAL |
26/01/2017 |
69 |
JOSÉ GALAZ CÉSPEDES |
|
|
|
17335090-2 |
N/A |
SHOW ARTÍSTICO FERIA PRODESAL |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
111.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SHOW ARTÍSTICO FERIA PRODESAL |
26/01/2017 |
70 |
JUAN CARLOS VARGAS NAVARRO |
|
|
|
10171036-K |
N/A |
SHOW ARTÍSTICO FERIA PRODESAL |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS FERIA PRODESAL |
26/01/2017 |
72 |
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
|
10298950-3 |
N/A |
ALIMENTOS FERIA PRODESAL |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA |
26/01/2017 |
74 |
RUBEN BUSTAMANTE SANCHEZ |
|
|
|
13571986-2 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERIA |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
126.416 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS PARA BOMBEROS |
26/01/2017 |
75 |
EDUARDO P. DÍAZ LABBÉ |
|
|
|
10553245-8 |
N/A |
ALIMENTOS PARA BOMBEROS |
26/01/2017 |
26/02/2017 |
43.296 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
27/01/2017 |
76 |
CENTRO DE SALUD VIBRA |
|
|
|
79931000-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
27/01/2017 |
27/02/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
27/01/2017 |
77 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
27/01/2017 |
27/02/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(AGUA) |
27/01/2017 |
78 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIO BÁSICO(AGUA) |
27/01/2017 |
27/02/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
27/01/2017 |
79 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
27/01/2017 |
27/02/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
27/01/2017 |
80 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
27/01/2017 |
27/02/2017 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
27/01/2017 |
81 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
27/01/2017 |
27/02/2017 |
47.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
27/01/2017 |
82 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
27/01/2017 |
27/02/2017 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
27/01/2017 |
83 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
27/01/2017 |
27/02/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
27/01/2017 |
84 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
27/01/2017 |
27/02/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
27/01/2017 |
85 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
27/01/2017 |
27/02/2017 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES OFICINA QUIERO MI BARRIO |
30/01/2017 |
86 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES OFICINA QUIERO MI BARRIO |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
91.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ZAPÁTOS PARA PERSONAL EN TERRENO |
30/01/2017 |
87 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
ZAPÁTOS PARA PERSONAL EN TERRENO |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
36.158 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLACIONES CHILE CRECE CONTIGO |
30/01/2017 |
88 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
COLACIONES CHILE CRECE CONTIGO |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
30/01/2017 |
89 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
30/01/2017 |
90 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LENTES OPTICOS |
30/01/2017 |
91 |
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
|
15697739-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LENTES OPTICOS |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
30/01/2017 |
92 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE LÁPIDA |
30/01/2017 |
93 |
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE LÁPIDA |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
30/01/2017 |
94 |
SERVICIOS MÉDICOS SAN FERNANDO LTDA. |
|
|
|
76688640-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXÁMES MÉDICOS |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS BÁSICOS(AGUA) |
30/01/2017 |
95 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS BÁSICOS(AGUA) |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
52.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
30/01/2017 |
96 |
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
|
77356120-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
60.013 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
30/01/2017 |
97 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
17.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Enero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
30/01/2017 |
98 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - RECETA MÉDICA |
30/01/2017 |
02/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD OF. CULTURA |
01/02/2017 |
99 |
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
|
16770962-1 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD OF. CULTURA |
01/02/2017 |
01/03/2017 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOMBA REPOSICIÓN POR INCENDIO FORESTAL |
01/02/2017 |
100 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
BOMBA REPOSICIÓN POR INCENDIO FORESTAL |
01/02/2017 |
01/03/2017 |
32.119 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA DDSS-46 |
02/02/2017 |
101 |
CARLOS ALVARITO SAAVEDRA POZO |
|
|
|
15114682-1 |
N/A |
CARGA AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA DDSS-46 |
02/02/2017 |
02/03/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REVISONES ELÉCTRICAS |
02/02/2017 |
102 |
LUIS ANTONIO MIRANDA GOMEZ |
|
|
|
10473690-4 |
N/A |
REVISONES ELÉCTRICAS |
02/02/2017 |
02/03/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS |
03/02/2017 |
103 |
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
|
77696680-0 |
N/A |
FORMULARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS |
03/02/2017 |
03/03/2017 |
52.955 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. HABITABILIDAD |
06/02/2017 |
104 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. HABITABILIDAD |
06/02/2017 |
06/03/2017 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE DEUDA NICHO AYUDA SOCIAL |
06/02/2017 |
105 |
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
|
70288504-3 |
N/A |
APORTE DEUDA NICHO AYUDA SOCIAL |
06/02/2017 |
06/03/2017 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
06/02/2017 |
106 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
06/02/2017 |
06/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/02/2017 |
107 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/02/2017 |
06/03/2017 |
78.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/02/2017 |
108 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/02/2017 |
06/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS 45 KILOS BODEGA MUNICIPAL |
07/02/2017 |
110 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGA DE GAS 45 KILOS BODEGA MUNICIPAL |
07/02/2017 |
07/03/2017 |
53.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRES OFICINA MUNICIPAL |
08/02/2017 |
113 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRES OFICINA MUNICIPAL |
08/02/2017 |
08/03/2017 |
26.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO OFICINAS MUNICIPIO |
08/02/2017 |
114 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO OFICINAS MUNICIPIO |
08/02/2017 |
08/03/2017 |
137.821 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REVUELTO CONSTRUCCIÓN RADIER INCENDIO FORESTAL |
08/02/2017 |
115 |
RICARDO PAILLAN GOMEZ |
|
|
|
9565150-K |
N/A |
REVUELTO CONSTRUCCIÓN RADIER INCENDIO FORESTAL |
08/02/2017 |
08/03/2017 |
99.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MALLA INCENDIO FORESTAL |
09/02/2017 |
116 |
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
|
77356120-6 |
N/A |
MALLA INCENDIO FORESTAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN FRENOS CAMIÓN MUNICIPAL |
09/02/2017 |
117 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
REPARACIÓN FRENOS CAMIÓN MUNICIPAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
113.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS BAJO CONSUMO PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
09/02/2017 |
118 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
AMPOLLETAS BAJO CONSUMO PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIMPIEZA AGUAS SERVIDAS SEDE SOCIAL V. VALENZUELA |
09/02/2017 |
119 |
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS |
|
|
|
6544509-3 |
N/A |
LIMPIEZA AGUAS SERVIDAS SEDE SOCIAL V. VALENZUELA |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
138.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
120 |
CENTRO DE SALUD VIBRA |
|
|
|
79931000-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
9.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
121 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
122 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
17.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
123 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LENTE INTRAOCULAR AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
124 |
INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA DR. DAVID BITRÁN |
|
|
|
76184313-3 |
N/A |
APORTE LENTE INTRAOCULAR AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
107.870 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
125 |
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
126 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
127 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
128 |
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
|
15697739-K |
N/A |
APORTE LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
129 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
11.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REEMBOLSO AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
130 |
STEFANY GAJARDO PEÑALOZA |
|
|
|
17716093-8 |
N/A |
REEMBOLSO AYUDA SOCIAL |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER DE IMPRESORA OFICINA TESORERÍA |
09/02/2017 |
131 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER DE IMPRESORA OFICINA TESORERÍA |
09/02/2017 |
09/03/2017 |
107.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS JUZGADO POLICÍA LOCAL |
10/02/2017 |
134 |
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
|
77696680-0 |
N/A |
FORMULARIOS JUZGADO POLICÍA LOCAL |
10/02/2017 |
10/03/2017 |
104.720 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ACTUACIÓN MUSICAL NOCHES DE VERANO |
15/02/2017 |
143 |
ORLANDO GUERRERO MELLA |
|
|
|
9421587-0 |
N/A |
ACTUACIÓN MUSICAL NOCHES DE VERANO |
15/02/2017 |
15/03/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ACTUACIÓN MUSICAL NOCHES DE VERANO |
15/02/2017 |
144 |
ANGEL PATRICIO YAÑEZ MIRANDA |
|
|
|
14205324-1 |
N/A |
ACTUACIÓN MUSICAL NOCHES DE VERANO |
15/02/2017 |
15/03/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD OF. CULTURA |
15/02/2017 |
145 |
SERVICIOS COMERCIALES ROLANDO ALAMIRO MUÑOZ CARDOCH |
|
|
|
76674521-0 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD OF. CULTURA |
15/02/2017 |
15/03/2017 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE PERIFONEO NOCHES DE VERANO |
15/02/2017 |
146 |
JUAN IGNACIO GAETE SANCHEZ |
|
|
|
14262907-0 |
N/A |
SERVICIOS DE PERIFONEO NOCHES DE VERANO |
15/02/2017 |
15/03/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/02/2017 |
147 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/02/2017 |
15/03/2017 |
78.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS Y TIMBRES OF. ALCALDÍA |
16/02/2017 |
150 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS Y TIMBRES OF. ALCALDÍA |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
42.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-48 |
16/02/2017 |
153 |
ARIEL ESPINOZA CACERES |
|
|
|
13348675-5 |
N/A |
CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-48 |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
64.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
154 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
59.830 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
155 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
16.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
156 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
55.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
157 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
158 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
159 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
69.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
160 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
18.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
161 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
162 |
SOC. MÉDICA Y ECOGRÁFICA V. Y M. LTDA. |
|
|
|
78573370-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
163 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
164 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
165 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
48.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
166 |
BORIS PAREDES PEÑALOZA |
|
|
|
14049827-0 |
N/A |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
167 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BÁICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
46.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
168 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BÁICOS (LUZ) AYUDA SOCIAL |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
27.764 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEGUROS DE VIDA PERSONAL PROGRAMA SENDA PREVIENE |
16/02/2017 |
169 |
MAPFRE SEGUROS DE VIDA |
|
|
|
96933030-K |
N/A |
SEGUROS DE VIDA PERSONAL PROGRAMA SENDA PREVIENE |
16/02/2017 |
16/03/2017 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELÉCTRICO PUENTE DE PANIAHUE |
17/02/2017 |
170 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELÉCTRICO PUENTE DE PANIAHUE |
17/02/2017 |
17/03/2017 |
58.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REVUELTO AYUDA SOCIAL |
20/02/2017 |
176 |
RICARDO PAILLAN GOMEZ |
|
|
|
9565150-K |
N/A |
REVUELTO AYUDA SOCIAL |
20/02/2017 |
20/03/2017 |
99.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
178 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
INSUMOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
179 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
180 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
181 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
182 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
38.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
183 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
184 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LIMPIEZA DE FOSA AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
185 |
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS |
|
|
|
6544509-3 |
N/A |
APORTE LIMPIEZA DE FOSA AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
186 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
187 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
36.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
188 |
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
|
88093300-0 |
N/A |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
189 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
190 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
22.530 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
191 |
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS ENTREVISTAS MÉDICAS |
21/02/2017 |
192 |
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULARIOS ENTREVISTAS MÉDICAS |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
135.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEÑALIZACIONES CALLES DE LA COMUNA |
21/02/2017 |
193 |
SOC. COMERCIAL B Y P ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA. |
|
|
|
76061946-9 |
N/A |
SEÑALIZACIONES CALLES DE LA COMUNA |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
87.822 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA DPTO. SOCIAL |
21/02/2017 |
194 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA DPTO. SOCIAL |
21/02/2017 |
21/03/2017 |
20.620 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
22/02/2017 |
195 |
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
|
65086630-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
22/02/2017 |
22/03/2017 |
13.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/02/2017 |
196 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
22/02/2017 |
22/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES Y ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
22/02/2017 |
197 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES Y ALIMENTOS AYUDA SOCIAL |
22/02/2017 |
22/03/2017 |
27.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
22/02/2017 |
198 |
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
22/02/2017 |
22/03/2017 |
138.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
199 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
27/03/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
200 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
27/03/2017 |
20.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LIMPIEZA DE FOSA AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
201 |
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS |
|
|
|
6544509-3 |
N/A |
APORTE LIMPIEZA DE FOSA AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
27/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
202 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
27/03/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
203 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
27/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PROCDIMIENTO MÉDICO AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
204 |
CENTRO OFTALMOLÓGICO CLÍNICA VISIÓN LTDA. |
|
|
|
76392407-6 |
N/A |
PROCDIMIENTO MÉDICO AYUDA SOCIAL |
27/02/2017 |
27/03/2017 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LIMPIEZA DE FOSA AYUDA SOCIAL |
28/02/2017 |
205 |
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS |
|
|
|
6544509-3 |
N/A |
APORTE LIMPIEZA DE FOSA AYUDA SOCIAL |
28/02/2017 |
28/03/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/02/2017 |
206 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/02/2017 |
28/03/2017 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Febrero |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
28/02/2017 |
207 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
INSUMOS REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO |
28/02/2017 |
28/03/2017 |
29.988 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ÓPTICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL |
04/04/2017 |
410 |
JOSE REQUESENS SPLUGA |
|
|
|
3165176-K |
N/A |
ÓPTICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL |
04/04/2017 |
04/05/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
04/04/2017 |
411 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
04/04/2017 |
04/05/2017 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/04/2017 |
413 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/04/2017 |
04/05/2017 |
15.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
04/04/2017 |
414 |
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
|
65086630-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
04/04/2017 |
04/05/2017 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
04/04/2017 |
415 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
04/04/2017 |
04/05/2017 |
139.115 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER DE COCINA PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
04/04/2017 |
416 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS TALLER DE COCINA PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
04/04/2017 |
04/05/2017 |
64.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
04/04/2017 |
417 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
04/04/2017 |
04/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/04/2017 |
418 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/04/2017 |
04/05/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
05/04/2017 |
430 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
APORTE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA AYUDA SOCIAL |
05/04/2017 |
05/05/2017 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
431 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
56.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
432 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER DE COCINA PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
06/04/2017 |
433 |
ALEJANDRA ESPINOZA QUEVEDO |
|
|
|
15313737-4 |
N/A |
INSUMOS TALLER DE COCINA PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
71.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
434 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
435 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
72.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER DE MANUALIDADES PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
06/04/2017 |
436 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS TALLER DE MANUALIDADES PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
117.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
438 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
60.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
439 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
440 |
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
441 |
JORGE BALOCHI CARREÑO |
|
|
|
6870861-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
442 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER DE IMPRESORA PROGRAMA DISCAPACIDAD |
06/04/2017 |
443 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER DE IMPRESORA PROGRAMA DISCAPACIDAD |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
77.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN Y REPUESTOS BICICLETA ENCUESTADOR |
06/04/2017 |
444 |
MIGUEL RIVEROS GONZALEZ |
|
|
|
6973970-9 |
N/A |
REPARACIÓN Y REPUESTOS BICICLETA ENCUESTADOR |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
73.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
445 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
446 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
58.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
447 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
448 |
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS |
|
|
|
6544509-3 |
N/A |
APORTE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
449 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/04/2017 |
06/05/2017 |
7.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DIFERENCIA DE O.DE COMPRA POR SEGUROS |
10/04/2017 |
456 |
HDI SEGUROS S.A. |
|
|
|
99231000-6 |
N/A |
DIFERENCIA DE O.DE COMPRA POR SEGUROS |
10/04/2017 |
10/05/2017 |
989 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/04/2017 |
457 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/04/2017 |
11/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO DE LOCAL PROG. CHILE CRECE CONTIGO |
12/04/2017 |
475 |
MAGALI DEL C. TAPIA GONZALEZ |
|
|
|
8699173-K |
N/A |
ARRIENDO DE LOCAL PROG. CHILE CRECE CONTIGO |
12/04/2017 |
12/05/2017 |
136.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BENCINA EQUIPO DE TRABAJO PROG. HABITABILIDAD |
13/04/2017 |
494 |
COMERCIAL MECHEVER LTDA |
|
|
|
76223123-9 |
N/A |
BENCINA EQUIPO DE TRABAJO PROG. HABITABILIDAD |
13/04/2017 |
13/05/2017 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS Y REPUESTOS MOTOBOMBA CAMIÓN ALGIBE |
13/04/2017 |
495 |
VERONICA ALEJANDRA CARRASCO FARIAS |
|
|
|
10246342-0 |
N/A |
INSUMOS Y REPUESTOS MOTOBOMBA CAMIÓN ALGIBE |
13/04/2017 |
13/05/2017 |
17.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/04/2017 |
497 |
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/04/2017 |
13/05/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/04/2017 |
499 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/04/2017 |
13/05/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO PROGRAMA INE |
13/04/2017 |
500 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO PROGRAMA INE |
13/04/2017 |
13/05/2017 |
135.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/04/2017 |
501 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/04/2017 |
13/05/2017 |
91.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGAS DE GAS OFICNA INE |
13/04/2017 |
502 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGAS DE GAS OFICNA INE |
13/04/2017 |
13/05/2017 |
84.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
13/04/2017 |
503 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
13/04/2017 |
13/05/2017 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
13/04/2017 |
504 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
13/04/2017 |
13/05/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE CATERING CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA |
17/04/2017 |
515 |
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
|
10298950-3 |
N/A |
SERVICIOS DE CATERING CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA |
17/04/2017 |
17/05/2017 |
84.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
17/04/2017 |
517 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
17/04/2017 |
17/05/2017 |
95.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/04/2017 |
518 |
MEGASALUD SPA |
|
|
|
96942400-2 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/04/2017 |
17/05/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/04/2017 |
519 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/04/2017 |
17/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS COMITÉS DE VIVIENDA |
18/04/2017 |
520 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS COMITÉS DE VIVIENDA |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
122.784 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS INSTALACIÓN LÁMPARA EDIFICIO MUNICIPAL |
18/04/2017 |
521 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS INSTALACIÓN LÁMPARA EDIFICIO MUNICIPAL |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
24.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
522 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
523 |
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
51.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE TRATAMIENTO KINÉSICO |
18/04/2017 |
524 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
APORTE TRATAMIENTO KINÉSICO |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
526 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REBAJE DE MEDIDOR AGUA POTABLE |
18/04/2017 |
527 |
JOSÉ GUERRA JIMÉNEZ |
|
|
|
6988700-7 |
N/A |
REBAJE DE MEDIDOR AGUA POTABLE |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
111.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA PÚBLICA |
18/04/2017 |
528 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA PÚBLICA |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
80.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
529 |
LUCY DIAZ CARIZ |
|
|
|
6154690-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
38.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
530 |
SOC. PROFESIONALES SABAT Y VILLAZON MEDICOS ASOCIADOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77581560-4 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
531 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
14.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
532 |
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS |
|
|
|
6544509-3 |
N/A |
APORTE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
54.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
533 |
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
56.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAGO ARANCEL INSTITUTO EDUCACIÓN |
18/04/2017 |
535 |
INSTITUTO PROFESIONAL AIEP S.A. |
|
|
|
96621640-9 |
N/A |
PAGO ARANCEL INSTITUTO EDUCACIÓN |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN MOTOBOMBA MUNICIPAL |
18/04/2017 |
536 |
PATRICIO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ |
|
|
|
10529788-2 |
N/A |
REPARACIÓN MOTOBOMBA MUNICIPAL |
18/04/2017 |
18/05/2017 |
42.223 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ELÉCTRICO TABLERO ESTADIO MUNICIPAL |
20/04/2017 |
537 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
INSUMOS ELÉCTRICO TABLERO ESTADIO MUNICIPAL |
20/04/2017 |
20/05/2017 |
109.087 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DPTO. DE TRÁNSITO |
20/04/2017 |
538 |
ALABAN BERNALES CONTRERAS |
|
|
|
13574359-3 |
N/A |
REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DPTO. DE TRÁNSITO |
20/04/2017 |
20/05/2017 |
71.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL |
20/04/2017 |
539 |
ARIEL ESPINOZA CACERES |
|
|
|
13348675-5 |
N/A |
CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL |
20/04/2017 |
20/05/2017 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDALLAS CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTO |
20/04/2017 |
541 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
MEDALLAS CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTO |
20/04/2017 |
20/05/2017 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PRESENTACIÓN GRUPO FOLKLÓRICO LAS COLCHAGÛINAS |
20/04/2017 |
542 |
GRUPO FOLCLORICO LAS COLCHAGUINAS |
|
|
|
65893250-0 |
N/A |
PRESENTACIÓN GRUPO FOLKLÓRICO LAS COLCHAGÛINAS |
20/04/2017 |
20/05/2017 |
66.667 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PRESENTACIÓN GRUPO FOLKLÓRICO LOS HUASOS CORRALEROS |
20/04/2017 |
543 |
TEOBALDO DEL C. SILVA LOPEZ |
|
|
|
4840004-3 |
N/A |
PRESENTACIÓN GRUPO FOLKLÓRICO LOS HUASOS CORRALEROS |
20/04/2017 |
20/05/2017 |
66.667 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2017 |
544 |
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
|
16770962-1 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD CAMPEONATO CUECA ADULTO |
20/04/2017 |
20/05/2017 |
40.003 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
JURADO CAMPEONATO CUECA ADULTA |
20/04/2017 |
545 |
CÉSAR EDUARDO ISBEJ FUENTES |
|
|
|
16943479-4 |
N/A |
JURADO CAMPEONATO CUECA ADULTA |
20/04/2017 |
20/05/2017 |
66.667 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE LOCUCIÓN CAMPEONATO CUECA ADULTA |
20/04/2017 |
546 |
LUIS FERNANDO LEIVA AVILA |
|
|
|
10390107-3 |
N/A |
SERVICIOS DE LOCUCIÓN CAMPEONATO CUECA ADULTA |
20/04/2017 |
20/05/2017 |
55.555 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ANILLADOS CUENTA PÚBLICA |
20/04/2017 |
547 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
ANILLADOS CUENTA PÚBLICA |
20/04/2017 |
20/05/2017 |
72.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN DÍA DEL TRABAJO |
24/04/2017 |
555 |
CARLOS ROMERO MORALES |
|
|
|
16943877-3 |
N/A |
SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN DÍA DEL TRABAJO |
24/04/2017 |
24/05/2017 |
111.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA MES DEL LIBRO |
24/04/2017 |
557 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA MES DEL LIBRO |
24/04/2017 |
24/05/2017 |
79.706 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOUQUET DE FLORES DÍA DEL TRABAJO |
24/04/2017 |
558 |
CLAUDIA E. ARENAS QUINTANA |
|
|
|
12029394-K |
N/A |
BOUQUET DE FLORES DÍA DEL TRABAJO |
24/04/2017 |
24/05/2017 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS DÍA DEL TRABAJO |
24/04/2017 |
559 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS DÍA DEL TRABAJO |
24/04/2017 |
24/05/2017 |
128.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COCTAIL PROGRAMA MES DEL LIBRO |
24/04/2017 |
560 |
MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA |
|
|
|
15697842-6 |
N/A |
COCTAIL PROGRAMA MES DEL LIBRO |
24/04/2017 |
24/05/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICIDAD DE RADIO PROGRAMA MES DEL LIBRO |
24/04/2017 |
562 |
FABIOLA SOLEDAD NANCULAF BARRAZA |
|
|
|
11812866-4 |
N/A |
PUBLICIDAD DE RADIO PROGRAMA MES DEL LIBRO |
24/04/2017 |
24/05/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA DÍA DEL TRABAJO |
24/04/2017 |
563 |
LUIS A.GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA DÍA DEL TRABAJO |
24/04/2017 |
24/05/2017 |
55.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELÉCTRICO PROGRAMA MES DEL LIBRO |
24/04/2017 |
564 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELÉCTRICO PROGRAMA MES DEL LIBRO |
24/04/2017 |
24/05/2017 |
59.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO FOTOGRÁFICO MES DEL LIBRO |
24/04/2017 |
565 |
LUCY VALDES ABARCA |
|
|
|
17677463-0 |
N/A |
SERVICIO FOTOGRÁFICO MES DEL LIBRO |
24/04/2017 |
24/05/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN CUENTA PÚBLICA |
25/04/2017 |
570 |
PRODUCCION DE EVENTOS CLAUDIO ANDRES MELLA PALMA E.I.R.L |
|
|
|
76400662-3 |
N/A |
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN CUENTA PÚBLICA |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FIRMSA DOCUMENTOS OFICINA VIVIENDA |
25/04/2017 |
571 |
JORGE CARVALLO VELASCO |
|
|
|
4716257-2 |
N/A |
FIRMSA DOCUMENTOS OFICINA VIVIENDA |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
24.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE FERRETERÍA DPTO. OPERACIONES MUNICIPIO |
25/04/2017 |
572 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
INSUMOS DE FERRETERÍA DPTO. OPERACIONES MUNICIPIO |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
19.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
573 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
95.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
574 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
56.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
575 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
11.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
576 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
577 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
578 |
JUAN ALSINA ORELLANA |
|
|
|
7208080-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
579 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
36.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
580 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
581 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
68.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
582 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
48.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
583 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
584 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
585 |
LETICIA SOLIS VALENZUELA |
|
|
|
7469774-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE EXHUMACIÓN DE CUERPO AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
586 |
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
|
70288504-3 |
N/A |
APORTE EXHUMACIÓN DE CUERPO AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
587 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOTÓN GÁSTRICO AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
588 |
LAURA CARE LTDA. |
|
|
|
78634170-1 |
N/A |
BOTÓN GÁSTRICO AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
139.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
589 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
590 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
BOLSAS DE COLOSTOMÍA AYUDA SOCIAL |
25/04/2017 |
25/05/2017 |
69.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER DE IMPRESORA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
26/04/2017 |
596 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER DE IMPRESORA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
26/04/2017 |
26/05/2017 |
110.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA |
26/04/2017 |
597 |
MARISA CÓRDOVA LEYTON E.I.R.L. |
|
|
|
76592988-1 |
N/A |
INSUMOS OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA |
26/04/2017 |
26/05/2017 |
35.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
26/04/2017 |
598 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
26/04/2017 |
26/05/2017 |
137.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA PRODESAL |
26/04/2017 |
599 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA PRODESAL |
26/04/2017 |
26/05/2017 |
134.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
26/04/2017 |
600 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
26/04/2017 |
26/05/2017 |
109.670 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEGUROS DE VIDA PROFESIONALES PROGRAMA FAMILIA |
26/04/2017 |
601 |
MAPFRE SEGUROS DE VIDA |
|
|
|
96933030-K |
N/A |
SEGUROS DE VIDA PROFESIONALES PROGRAMA FAMILIA |
26/04/2017 |
26/05/2017 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE COLACIONES PROGRAMA HABITABILIDAD |
27/04/2017 |
602 |
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
|
80714000-0 |
N/A |
INSUMOS DE COLACIONES PROGRAMA HABITABILIDAD |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
5.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA PROTECCIÓN MEDIDOR PANIAHUE |
27/04/2017 |
603 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA PROTECCIÓN MEDIDOR PANIAHUE |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
16.843 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
604 |
SOCIEDAD COMERCIAL DIAGNOMAX CIA. LTDA. |
|
|
|
76063934-6 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
605 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
38.580 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
606 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
607 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
608 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
17.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS VARIOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
609 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
INSUMOS VARIOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
27.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
610 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
611 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
612 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
613 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/04/2017 |
27/05/2017 |
38.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO |
28/04/2017 |
614 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO |
28/04/2017 |
28/05/2017 |
56.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER DE IMPRESORA OFICINA DE RENTAS |
28/04/2017 |
615 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER DE IMPRESORA OFICINA DE RENTAS |
28/04/2017 |
28/05/2017 |
90.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGAS DE GAS BODEGA PANIAHUE |
28/04/2017 |
616 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGAS DE GAS BODEGA PANIAHUE |
28/04/2017 |
28/05/2017 |
33.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/04/2017 |
617 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/04/2017 |
28/05/2017 |
48.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE CAJA OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL |
28/04/2017 |
618 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRE CAJA OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL |
28/04/2017 |
28/05/2017 |
19.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/04/2017 |
619 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/04/2017 |
28/05/2017 |
59.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/04/2017 |
620 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
28/04/2017 |
28/05/2017 |
49.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Abril |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/04/2017 |
621 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
28/04/2017 |
28/05/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/05/2017 |
622 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/05/2017 |
02/06/2017 |
78.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/05/2017 |
623 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/05/2017 |
02/06/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/05/2017 |
624 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/05/2017 |
02/06/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/05/2017 |
625 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/05/2017 |
02/06/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FOCOS ALURO METAL PLAZUELA POB. LAUTARO |
02/05/2017 |
626 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
FOCOS ALURO METAL PLAZUELA POB. LAUTARO |
02/05/2017 |
02/06/2017 |
126.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ATENCIÓN VETERINARIA ANIMAL MENOR |
02/05/2017 |
627 |
COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA |
|
|
|
76170004-9 |
N/A |
ATENCIÓN VETERINARIA ANIMAL MENOR |
02/05/2017 |
02/06/2017 |
68.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALTAPA NORIA COLEGIO SECTOR PANAMÁ |
02/05/2017 |
628 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALTAPA NORIA COLEGIO SECTOR PANAMÁ |
02/05/2017 |
02/06/2017 |
34.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
03/05/2017 |
646 |
CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS |
|
|
|
6544509-3 |
N/A |
LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
03/05/2017 |
03/06/2017 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/05/2017 |
647 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/05/2017 |
03/06/2017 |
55.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/05/2017 |
648 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANO PREMIO HIJO ILUSTRE |
03/05/2017 |
03/06/2017 |
72.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANO PREMIO HIJO ILUSTRE |
03/05/2017 |
650 |
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
|
16770962-1 |
N/A |
SERVICIO DE PUBLICIDAD ONOMÁSTICO DE LA COMUNA |
03/05/2017 |
03/06/2017 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE PUBLICIDAD ONOMÁSTICO DE LA COMUNA |
03/05/2017 |
652 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
AMPOLLETAS ALUMBRADO PÚBLICO |
03/05/2017 |
03/06/2017 |
123.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEGUROS DE VIDA ENCUESTADORES |
04/05/2017 |
670 |
MAPFRE SEGUROS DE VIDA |
|
|
|
96933030-K |
N/A |
SEGUROS DE VIDA ENCUESTADORES |
04/05/2017 |
04/06/2017 |
85.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO PROG. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
05/05/2017 |
672 |
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
|
7554532-0 |
N/A |
VESTUARIO PROG. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
05/05/2017 |
05/06/2017 |
66.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER DE COCINA PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
05/05/2017 |
673 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS TALLER DE COCINA PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
05/05/2017 |
05/06/2017 |
101.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
05/05/2017 |
674 |
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
|
7554532-0 |
N/A |
VESTUARIO PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
05/05/2017 |
05/06/2017 |
41.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DEPENDENCIAS ALCALDÍA Y SEC. MUNICIPAL |
08/05/2017 |
676 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DEPENDENCIAS ALCALDÍA Y SEC. MUNICIPAL |
08/05/2017 |
08/06/2017 |
50.464 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS PLOTTER OFICINA VIVIENDA |
08/05/2017 |
677 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTAS PLOTTER OFICINA VIVIENDA |
08/05/2017 |
08/06/2017 |
126.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CIERRE PARQUE PANIAHUE |
08/05/2017 |
678 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES CIERRE PARQUE PANIAHUE |
08/05/2017 |
08/06/2017 |
73.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN MOTOBOMBA MUNICIPIO |
09/05/2017 |
683 |
PATRICIO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ |
|
|
|
10529788-2 |
N/A |
REPARACIÓN MOTOBOMBA MUNICIPIO |
09/05/2017 |
09/06/2017 |
42.223 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROYECTO "MEJOR. BORDE ESTERO CHIMBARONGO" |
09/05/2017 |
687 |
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
|
14016353-8 |
N/A |
INSUMOS PROYECTO "MEJOR. BORDE ESTERO CHIMBARONGO" |
09/05/2017 |
09/06/2017 |
35.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PERSONAL PROYECTO PMU 2017 |
09/05/2017 |
688 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES PERSONAL PROYECTO PMU 2017 |
09/05/2017 |
09/06/2017 |
36.186 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
10/05/2017 |
690 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRE PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS DÍA DE LA MADRE |
10/05/2017 |
691 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS DÍA DE LA MADRE |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
103.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
692 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
693 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
694 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
LECHE AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
17.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
695 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
696 |
IMAGENES RADIOLOGICAS LTDA. |
|
|
|
76123800-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
697 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
INSUMOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
34.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMAROTE AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
698 |
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
|
76001671-3 |
N/A |
CAMAROTE AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
139.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RAMOS FLORALES DÍA DE LA MADRE |
10/05/2017 |
699 |
GEMITA MERIÑO CONSTANZO |
|
|
|
12375481-6 |
N/A |
RAMOS FLORALES DÍA DE LA MADRE |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
700 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
17.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
701 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
LECHE AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
16.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
702 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
703 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
704 |
SOCIEDAD INVERSIONES BIL LIMITADA |
|
|
|
77001400-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
705 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
706 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
15.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
707 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSPORTE CONTAINERS |
10/05/2017 |
708 |
ESTEBAN DAVID CAMPOS GONZALEZ |
|
|
|
13782464-7 |
N/A |
SERVICIO DE TRANSPORTE CONTAINERS |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO VEREDAS PANIAHUE |
10/05/2017 |
709 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
CEMENTO VEREDAS PANIAHUE |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
67.509 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BASE ESTABILIZADA PASAJE I. DEL GUINDO |
10/05/2017 |
710 |
RICARDO PAILLAN GOMEZ |
|
|
|
9565150-K |
N/A |
BASE ESTABILIZADA PASAJE I. DEL GUINDO |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
99.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SACOS VACÍOS EMERGENCIAS |
10/05/2017 |
711 |
DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES |
|
|
|
8861619-7 |
N/A |
SACOS VACÍOS EMERGENCIAS |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
712 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
713 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
714 |
SOCIEDAD RAMON HIDALGO FUENZALIDA LTDA. |
|
|
|
78389730-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
715 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
69.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
716 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
717 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
8.740 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
718 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
10/05/2017 |
10/06/2017 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
720 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
132.560 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
721 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
135.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
722 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
723 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
724 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
725 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
59.727 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
726 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
32.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
727 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
49.650 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
728 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
59.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
729 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
60.970 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
730 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
731 |
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS DPTO. DE OBRAS MUNICIPALES |
11/05/2017 |
732 |
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
|
77696680-0 |
N/A |
FORMULARIOS DPTO. DE OBRAS MUNICIPALES |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
87.465 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
734 |
SOC. PROFESIONALES SABAT Y VILLAZON MEDICOS ASOCIADOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77581560-4 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/05/2017 |
11/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS IMPRESORA OFICINA FINAZAS |
15/05/2017 |
755 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TINTAS IMPRESORA OFICINA FINAZAS |
15/05/2017 |
15/06/2017 |
26.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBA CAMIÓN ALGIBE |
15/05/2017 |
756 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBA CAMIÓN ALGIBE |
15/05/2017 |
15/06/2017 |
58.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES BANCAS Y FOCOS PLAZA ISLA DE YÁQUIL |
15/05/2017 |
757 |
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES BANCAS Y FOCOS PLAZA ISLA DE YÁQUIL |
15/05/2017 |
15/06/2017 |
42.611 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/05/2017 |
758 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/05/2017 |
15/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/05/2017 |
759 |
JUAN ALSINA ORELLANA |
|
|
|
7208080-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/05/2017 |
15/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLAS DE PAPEL STOCK MUNICIPIO |
16/05/2017 |
761 |
NELSON ROMERO ELGUETA |
|
|
|
11558672-6 |
N/A |
TOALLAS DE PAPEL STOCK MUNICIPIO |
16/05/2017 |
16/06/2017 |
131.852 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TARJETAS ROLEJ CONTROL BODEGA PANIAHUE |
16/05/2017 |
763 |
INDUSTRIAS ELECTRICAS HESS MAY S.A. |
|
|
|
92033000-2 |
N/A |
TARJETAS ROLEJ CONTROL BODEGA PANIAHUE |
16/05/2017 |
16/06/2017 |
14.875 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE CONTENEDORES |
16/05/2017 |
765 |
ESTEBAN DAVID CAMPOS GONZALEZ |
|
|
|
13782464-7 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE CONTENEDORES |
16/05/2017 |
16/06/2017 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ALUMBRADO PÚBLICO |
16/05/2017 |
766 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ALUMBRADO PÚBLICO |
16/05/2017 |
16/06/2017 |
36.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
16/05/2017 |
767 |
COMERCIAL MECHEVER LTDA |
|
|
|
76223123-9 |
N/A |
COMBUSTIBLE PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
16/05/2017 |
16/06/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO COFFE BREAK OFICINA OMIL |
16/05/2017 |
768 |
DENISSE MORALES NAVARRO |
|
|
|
11996037-1 |
N/A |
SERVICIO COFFE BREAK OFICINA OMIL |
16/05/2017 |
16/06/2017 |
114.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ALUMBRADO PÚBLICO |
16/05/2017 |
769 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ALUMBRADO PÚBLICO |
16/05/2017 |
16/06/2017 |
69.297 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/05/2017 |
770 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
16/05/2017 |
16/06/2017 |
27.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE |
16/05/2017 |
771 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE |
16/05/2017 |
16/06/2017 |
32.413 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN CÁMARA AGUAS LLUVIAS |
17/05/2017 |
777 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN CÁMARA AGUAS LLUVIAS |
17/05/2017 |
17/06/2017 |
23.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/05/2017 |
778 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
17/05/2017 |
17/06/2017 |
31.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/05/2017 |
779 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/05/2017 |
17/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA EMERGENCIAS |
17/05/2017 |
782 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES PARA EMERGENCIAS |
17/05/2017 |
17/06/2017 |
60.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
17/05/2017 |
783 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
INSUMOS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
17/05/2017 |
17/06/2017 |
51.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FRAZADAS FAMILIAS VULNERABLES |
18/05/2017 |
785 |
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
|
79982490-6 |
N/A |
FRAZADAS FAMILIAS VULNERABLES |
18/05/2017 |
18/06/2017 |
119.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
18/05/2017 |
786 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (AGUA) AYUDA SOCIAL |
18/05/2017 |
18/06/2017 |
5.780 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
18/05/2017 |
787 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
18/05/2017 |
18/06/2017 |
14.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS DE IMPRESORA OFICINA DIDECO |
18/05/2017 |
788 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TINTAS DE IMPRESORA OFICINA DIDECO |
18/05/2017 |
18/06/2017 |
131.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPUESTOS Y REPARACIÓN TELECOMNADO CAMIÓN ALUMBRADO PUBLICO |
18/05/2017 |
795 |
IBARRA DONOSO LUIS EDMUNDO |
|
|
|
12415293-3 |
N/A |
REPUESTOS Y REPARACIÓN TELECOMNADO CAMIÓN ALUMBRADO PUBLICO |
18/05/2017 |
18/06/2017 |
53.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARANCEL DE MATRÍCULA AYUDA SOCIAL |
22/05/2017 |
796 |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP |
|
|
|
72012000-3 |
N/A |
ARANCEL DE MATRÍCULA AYUDA SOCIAL |
22/05/2017 |
22/06/2017 |
139.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROYECTO |
23/05/2017 |
800 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROYECTO |
23/05/2017 |
23/06/2017 |
63.439 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HUINCHAS AISLADORAS PARA EMERGENCIAS |
23/05/2017 |
801 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
HUINCHAS AISLADORAS PARA EMERGENCIAS |
23/05/2017 |
23/06/2017 |
12.995 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
23/05/2017 |
802 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
23/05/2017 |
23/06/2017 |
138.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN TAPIZ ASIENTO CAMIÓN MUNICIPAL |
23/05/2017 |
803 |
HECTOR IRIARTE GUZMÁN |
|
|
|
6817598-4 |
N/A |
REPARACIÓN TAPIZ ASIENTO CAMIÓN MUNICIPAL |
23/05/2017 |
23/06/2017 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AFICHES PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
23/05/2017 |
804 |
ADRIANA TREJO JORQUERA |
|
|
|
13782057-9 |
N/A |
AFICHES PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
23/05/2017 |
23/06/2017 |
135.986 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
23/05/2017 |
805 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
23/05/2017 |
23/06/2017 |
128.410 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PASAJES AYUDA SOCIAL |
24/05/2017 |
808 |
MARCELO ANTONIO SILVA GODOY |
|
|
|
13875495-2 |
N/A |
PASAJES AYUDA SOCIAL |
24/05/2017 |
24/06/2017 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
24/05/2017 |
824 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
24/05/2017 |
24/06/2017 |
12.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
24/05/2017 |
826 |
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
|
7554532-0 |
N/A |
VESTUARIO PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
24/05/2017 |
24/06/2017 |
131.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA OFICINA ADULTO MAYOR |
24/05/2017 |
829 |
LUIS A.GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA OFICINA ADULTO MAYOR |
24/05/2017 |
24/06/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TORTAS OFICINA ADULTO MAYOR |
24/05/2017 |
830 |
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
|
10298950-3 |
N/A |
TORTAS OFICINA ADULTO MAYOR |
24/05/2017 |
24/06/2017 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/05/2017 |
831 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
INSUMOS MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/05/2017 |
24/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/05/2017 |
833 |
SERVICIOS MÉDICOS SAN FERNANDO LTDA. |
|
|
|
76688640-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
24/05/2017 |
24/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE ILUMINACIÓN OBRA DE TEATRO |
25/05/2017 |
835 |
LUIS ROBERTO PALOMINO BUSTAMANTE |
|
|
|
6036969-0 |
N/A |
SERVICIOS DE ILUMINACIÓN OBRA DE TEATRO |
25/05/2017 |
25/06/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOURS PATRIMONIALES OFICINA TURISMO |
25/05/2017 |
836 |
JAIME VASQUEZ ARRIAGADA |
|
|
|
4052833-4 |
N/A |
TOURS PATRIMONIALES OFICINA TURISMO |
25/05/2017 |
25/06/2017 |
134.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE PUBLICIDAD SEMANA PATRIMONIO |
25/05/2017 |
837 |
CINDY CAMPOS GONZÁLEZ |
|
|
|
18930657-1 |
N/A |
SERVICIO DE PUBLICIDAD SEMANA PATRIMONIO |
25/05/2017 |
25/06/2017 |
134.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TALLER DE TEATRO SEMANA DEL PATRIMONIO |
25/05/2017 |
838 |
LUIS ANTONIO CACERES MARIN |
|
|
|
16420833-8 |
N/A |
TALLER DE TEATRO SEMANA DEL PATRIMONIO |
25/05/2017 |
25/06/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES SEMANA DEL PATRIMONIO CULTURAL |
25/05/2017 |
839 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES SEMANA DEL PATRIMONIO CULTURAL |
25/05/2017 |
25/06/2017 |
65.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE PERIFONEO SENAMA DEL PATRIMONIO |
25/05/2017 |
844 |
JUAN IGNACIO GAETE SANCHEZ |
|
|
|
14262907-0 |
N/A |
SERVICIO DE PERIFONEO SENAMA DEL PATRIMONIO |
25/05/2017 |
25/06/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROYECTO |
25/05/2017 |
845 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROYECTO |
25/05/2017 |
25/06/2017 |
38.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MOTOMBOMBA AGUA POTABLE MUNICIPIO |
25/05/2017 |
846 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES MOTOMBOMBA AGUA POTABLE MUNICIPIO |
25/05/2017 |
25/06/2017 |
126.547 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
DUPLICADO DE PLACA CARRO ARRASTRE |
25/05/2017 |
847 |
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. |
|
|
|
60806000-6 |
N/A |
DUPLICADO DE PLACA CARRO ARRASTRE |
25/05/2017 |
25/06/2017 |
8.794 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/05/2017 |
850 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/05/2017 |
26/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGAS DE GAS 15 KILOS BIBLIOTECA MUNICIPAL |
29/05/2017 |
851 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGAS DE GAS 15 KILOS BIBLIOTECA MUNICIPAL |
29/05/2017 |
29/06/2017 |
33.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE AYUDA SOCIAL |
29/05/2017 |
852 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE AYUDA SOCIAL |
29/05/2017 |
29/06/2017 |
17.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2017 |
853 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
INSUMOS MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2017 |
29/06/2017 |
36.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2017 |
854 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2017 |
29/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2017 |
855 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
INSUMOS MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/05/2017 |
29/06/2017 |
62.640 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN MOTOSIERRA EMERGENCIAS |
29/05/2017 |
856 |
GASTON RODRIGUEZ Y CIA S.A. |
|
|
|
96519550-5 |
N/A |
REPARACIÓN MOTOSIERRA EMERGENCIAS |
29/05/2017 |
29/06/2017 |
56.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ALUMBRADO PÚBLICO |
29/05/2017 |
857 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES ALUMBRADO PÚBLICO |
29/05/2017 |
29/06/2017 |
43.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
29/05/2017 |
858 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
29/05/2017 |
29/06/2017 |
135.925 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MOTOBOMBA CAMIÓN ALGIBE |
30/05/2017 |
867 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES MOTOBOMBA CAMIÓN ALGIBE |
30/05/2017 |
30/06/2017 |
125.788 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
868 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
30/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
869 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
30/06/2017 |
60.110 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
870 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
30/06/2017 |
60.947 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANDADOS VILLA AIRES DE COLCHAGUA |
30/05/2017 |
871 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
CANDADOS VILLA AIRES DE COLCHAGUA |
30/05/2017 |
30/06/2017 |
11.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE PUBLICIDAD ACTIVIDAD MUNICIPAL |
30/05/2017 |
873 |
SERVICIOS COMERCIALES ROLANDO ALAMIRO MUÑOZ CARDOCH |
|
|
|
76674521-0 |
N/A |
MATERIALES DE PUBLICIDAD ACTIVIDAD MUNICIPAL |
30/05/2017 |
30/06/2017 |
48.195 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
874 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
30/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
875 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
30/06/2017 |
42.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
876 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
30/05/2017 |
30/06/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE CAMIÓN BACHEADOR |
31/05/2017 |
881 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE CAMIÓN BACHEADOR |
31/05/2017 |
01/07/2017 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO AMPLIFICACIÓN SENDA PREVIENE |
31/05/2017 |
882 |
SAMUEL BELARMINO ARCE ABARCA |
|
|
|
16158188-7 |
N/A |
SERVICIO AMPLIFICACIÓN SENDA PREVIENE |
31/05/2017 |
01/07/2017 |
111.111 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COLACIONES USUARIOS PROG. HABITABILIDAD |
31/05/2017 |
883 |
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
|
80714000-0 |
N/A |
INSUMOS COLACIONES USUARIOS PROG. HABITABILIDAD |
31/05/2017 |
01/07/2017 |
13.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
31/05/2017 |
884 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
31/05/2017 |
01/07/2017 |
59.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Mayo |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
31/05/2017 |
885 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
31/05/2017 |
01/07/2017 |
59.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BORDADO CHAQUETAS |
02/06/2017 |
886 |
ANA LUISA DONOSO CARREÑO |
|
|
|
15114622-8 |
N/A |
BORDADO CHAQUETAS |
02/06/2017 |
02/07/2017 |
7.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BORDADO CHAQUETAS |
02/06/2017 |
887 |
ANA LUISA DONOSO CARREÑO |
|
|
|
15114622-8 |
N/A |
BORDADO CHAQUETAS |
02/06/2017 |
02/07/2017 |
14.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANASTAS ALIMENTOS |
06/06/2017 |
904 |
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA. |
|
|
|
77458040-9 |
N/A |
CANASTAS ALIMENTOS |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
86.826 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CALAZADO PERSONAL A.PUBLICO |
06/06/2017 |
905 |
SOC. COMERCIAL LUBRIMOTOR CHILE LIMITADA |
|
|
|
77982590-6 |
N/A |
CALAZADO PERSONAL A.PUBLICO |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
47.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
06/06/2017 |
906 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
19.947 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
907 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
59.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
908 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
06/06/2017 |
909 |
CENTRO DE SALUD VIBRA |
|
|
|
79931000-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
15.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
911 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
59.851 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
912 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
59.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
913 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
55.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
914 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
51.588 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
915 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
48.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PERSONAL MUNICIPAL |
06/06/2017 |
916 |
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
|
14016353-8 |
N/A |
INSUMOS PERSONAL MUNICIPAL |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
129.798 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA INVENTARIO |
06/06/2017 |
917 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS OFICINA INVENTARIO |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
918 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
55.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
919 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
77.391 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA PROG.QUIERO MI BARRIO |
06/06/2017 |
920 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL OFICINA PROG.QUIERO MI BARRIO |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
117.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA DEPTO.FINANZAS |
06/06/2017 |
921 |
FRANCISCO M. HORMAZÁBAL SALDAÑA |
|
|
|
8433256-9 |
N/A |
MATERIAL OFICINA DEPTO.FINANZAS |
06/06/2017 |
06/07/2017 |
52.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION CAMION A.PUBLICO |
07/06/2017 |
926 |
LUIS EDMUNDO IBARRA DONOSO |
|
|
|
12415293-3 |
N/A |
REPARACION CAMION A.PUBLICO |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
101.150 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
07/06/2017 |
927 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
07/06/2017 |
928 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
17.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
07/06/2017 |
929 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
07/06/2017 |
930 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
88.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
07/06/2017 |
931 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
18.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
07/06/2017 |
932 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
49.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/06/2017 |
933 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
60.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
07/06/2017 |
935 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - ALIMENTOS |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/06/2017 |
936 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
59.690 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/06/2017 |
937 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
59.985 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/06/2017 |
938 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
29.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
07/06/2017 |
939 |
SERVICIOS MÉDICOS SAN FERNANDO LTDA. |
|
|
|
76688640-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
07/06/2017 |
07/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
08/06/2017 |
948 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
08/06/2017 |
08/07/2017 |
80.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CLASES DE ZUMBA PROG.QUIERO MI BARRIO |
08/06/2017 |
951 |
JUAN S. CACERES LIZANA |
|
|
|
16433395-7 |
N/A |
CLASES DE ZUMBA PROG.QUIERO MI BARRIO |
08/06/2017 |
08/07/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS PARA JUNTAS DE VECINOS |
08/06/2017 |
952 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS PARA JUNTAS DE VECINOS |
08/06/2017 |
08/07/2017 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS |
08/06/2017 |
953 |
MAPFRE SEGUROS DE VIDA |
|
|
|
96933030-K |
N/A |
SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS |
08/06/2017 |
08/07/2017 |
99.658 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
12/06/2017 |
963 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
12/06/2017 |
964 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
60.368 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
12/06/2017 |
965 |
SOCIEDAD SANTIBAÑEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
|
77366420-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
59.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAGO ARANCEL |
12/06/2017 |
966 |
INSTITUTO PROFESIONAL AIEP S.A. |
|
|
|
96621640-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAGO ARANCEL |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
124.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
12/06/2017 |
967 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
64.690 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
12/06/2017 |
968 |
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
|
11068981-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
12/06/2017 |
969 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
73.697 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
12/06/2017 |
970 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
15.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
12/06/2017 |
971 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
59.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
12/06/2017 |
972 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
55.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
12/06/2017 |
973 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
12/06/2017 |
974 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - APORTE TTO.DENTAL |
12/06/2017 |
977 |
SAAVEDRA Y GOLDSMITH LTDA. |
|
|
|
76878050-1 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - APORTE TTO.DENTAL |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TALONARIOS |
12/06/2017 |
979 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TALONARIOS |
12/06/2017 |
12/07/2017 |
127.877 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROYECTO CATASTROFE REPOSICION |
13/06/2017 |
980 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES PROYECTO CATASTROFE REPOSICION |
13/06/2017 |
13/07/2017 |
63.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
14/06/2017 |
989 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
36.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
14/06/2017 |
990 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
14/06/2017 |
991 |
CENTRO DE SALUD VIBRA |
|
|
|
79931000-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
13.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
14/06/2017 |
992 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/06/2017 |
993 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
46.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
14/06/2017 |
994 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
14/06/2017 |
995 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAÑALES |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
17.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA SENDA |
14/06/2017 |
996 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA SENDA |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
35.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
14/06/2017 |
997 |
CUBILLOS DONOSO FRANCISCO JAVIER Y OTRO |
|
|
|
50666850-6 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - SERVICIOS FUNERARIOS |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
14/06/2017 |
998 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/06/2017 |
999 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
59.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO PERSONAL OMIL |
14/06/2017 |
1.000 |
JORGE ALVAREZ GONZALEZ |
|
|
|
10731032-0 |
N/A |
VESTUARIO PERSONAL OMIL |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
67.830 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
14/06/2017 |
1.001 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
117.460 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALIMENTOS POR ACTIVIDADES LA ESCUELA PREVIENE |
14/06/2017 |
1.006 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
ALIMENTOS POR ACTIVIDADES LA ESCUELA PREVIENE |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
119.890 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIROS DE ARRASTRE |
14/06/2017 |
1.010 |
MANUEL RAMIREZ BUSTAMANTE |
|
|
|
8368986-2 |
N/A |
TIROS DE ARRASTRE |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
139.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE TALLER PROG.4-7 SERNAM |
14/06/2017 |
1.011 |
SOC.COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIALES DE TALLER PROG.4-7 SERNAM |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
44.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA 4-7 SERNAM |
14/06/2017 |
1.013 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA 4-7 SERNAM |
14/06/2017 |
14/07/2017 |
118.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BARRERAS PROTECCIÓN JURAMENTO A LA BANDERA |
15/06/2017 |
1.014 |
DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES |
|
|
|
8861619-7 |
N/A |
BARRERAS PROTECCIÓN JURAMENTO A LA BANDERA |
15/06/2017 |
15/07/2017 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FLORES JURAMENTO A LA BANDERA |
15/06/2017 |
1.015 |
CLAUDIA E. ARENAS QUINTANA |
|
|
|
12029394-K |
N/A |
FLORES JURAMENTO A LA BANDERA |
15/06/2017 |
15/07/2017 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS JURAMENTO A LA BANDERA |
15/06/2017 |
1.016 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS JURAMENTO A LA BANDERA |
15/06/2017 |
15/07/2017 |
90.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
16/06/2017 |
1.019 |
SERVICIOS MÉDICOS SAN FERNANDO LTDA. |
|
|
|
76688640-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
16/06/2017 |
16/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
16/06/2017 |
1.021 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
16/06/2017 |
16/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
16/06/2017 |
1.022 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAGO LUZ |
16/06/2017 |
16/07/2017 |
16.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAGO AGUA |
16/06/2017 |
1.023 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAGO AGUA |
16/06/2017 |
16/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SOPORTE PARA TV-LED |
20/06/2017 |
1.041 |
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
|
79982490-6 |
N/A |
SOPORTE PARA TV-LED |
20/06/2017 |
20/07/2017 |
9.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINA ALCALDIA Y SEC.MUNICIPAL |
20/06/2017 |
1.046 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS OFICINA ALCALDIA Y SEC.MUNICIPAL |
20/06/2017 |
20/07/2017 |
49.922 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACION TAPIZ CAMIONETA DDSS-47 |
20/06/2017 |
1.047 |
HECTOR IRIARTE GUZMÁN |
|
|
|
6817598-4 |
N/A |
REPARACION TAPIZ CAMIONETA DDSS-47 |
20/06/2017 |
20/07/2017 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA CANAL DE RIEGO |
20/06/2017 |
1.048 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES PARA CANAL DE RIEGO |
20/06/2017 |
20/07/2017 |
57.420 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
20/06/2017 |
1.049 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
20/06/2017 |
20/07/2017 |
48.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
21/06/2017 |
1.050 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
21/06/2017 |
21/07/2017 |
38.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
21/06/2017 |
1.051 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
21/06/2017 |
21/07/2017 |
5.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
21/06/2017 |
1.053 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
21/06/2017 |
21/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - PAGO AGUA |
21/06/2017 |
1.054 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - PAGO AGUA |
21/06/2017 |
21/07/2017 |
10.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PARA PROG.SENDA PREVIENE |
22/06/2017 |
1.068 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS PARA PROG.SENDA PREVIENE |
22/06/2017 |
22/07/2017 |
33.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
22/06/2017 |
1.069 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
22/06/2017 |
22/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONFECCION DE TIMBRE ADM. Y FINANZAS |
22/06/2017 |
1.070 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
CONFECCION DE TIMBRE ADM. Y FINANZAS |
22/06/2017 |
22/07/2017 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMION TOLVA |
23/06/2017 |
1.071 |
RICARDO PAILLAN GOMEZ |
|
|
|
9565150-K |
N/A |
ARRIENDO CAMION TOLVA |
23/06/2017 |
23/07/2017 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO RETROEXCAVADORA |
23/06/2017 |
1.072 |
CLAUDIO MARCELO LOPEZ GALARCE |
|
|
|
11995994-2 |
N/A |
ARRIENDO RETROEXCAVADORA |
23/06/2017 |
23/07/2017 |
105.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DEPENDENCIA SEC.MUNICIPAL Y ALCALDIA |
23/06/2017 |
1.073 |
NELSON ROMERO ELGUETA |
|
|
|
11558672-6 |
N/A |
INSUMOS DEPENDENCIA SEC.MUNICIPAL Y ALCALDIA |
23/06/2017 |
23/07/2017 |
98.889 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN LIMPIA FOSAS |
27/06/2017 |
1.074 |
SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD SEXTA REGION |
|
|
|
61601000-K |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN LIMPIA FOSAS |
27/06/2017 |
27/07/2017 |
94.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESORA OFICINA DIDECO |
28/06/2017 |
1.077 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESORA OFICINA DIDECO |
28/06/2017 |
28/07/2017 |
129.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CANASTAS DE ALIMENTOS |
28/06/2017 |
1.078 |
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA. |
|
|
|
77458040-9 |
N/A |
CANASTAS DE ALIMENTOS |
28/06/2017 |
28/07/2017 |
104.583 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN TAPIZ CAMIONETA UZ-6445 |
28/06/2017 |
1.079 |
HECTOR IRIARTE GUZMÁN |
|
|
|
6817598-4 |
N/A |
REPARACIÓN TAPIZ CAMIONETA UZ-6445 |
28/06/2017 |
28/07/2017 |
95.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
28/06/2017 |
1.080 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
28/06/2017 |
28/07/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - CAMAROTE |
28/06/2017 |
1.081 |
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
|
76001671-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - CAMAROTE |
28/06/2017 |
28/07/2017 |
98.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
28/06/2017 |
1.082 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - LECHE |
28/06/2017 |
28/07/2017 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
28/06/2017 |
1.083 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MATERIALES CONSTRUCCIÓN |
28/06/2017 |
28/07/2017 |
59.090 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
28/06/2017 |
1.084 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - MEDICAMENTOS |
28/06/2017 |
28/07/2017 |
18.670 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE LIBRERÍA OF.DEPORTES |
29/06/2017 |
1.096 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS DE LIBRERÍA OF.DEPORTES |
29/06/2017 |
29/07/2017 |
49.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APLOMAR POSTES DE A.PUBLICO |
29/06/2017 |
1.097 |
ESTEBAN DAVID CAMPOS GONZALEZ |
|
|
|
13782464-7 |
N/A |
APLOMAR POSTES DE A.PUBLICO |
29/06/2017 |
29/07/2017 |
134.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ADHESIVOS REFLECTANTES |
29/06/2017 |
1.098 |
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
|
16770962-1 |
N/A |
ADHESIVOS REFLECTANTES |
29/06/2017 |
29/07/2017 |
85.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-48 |
29/06/2017 |
1.099 |
ARIEL ESPINOZA CACERES |
|
|
|
13348675-5 |
N/A |
REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-48 |
29/06/2017 |
29/07/2017 |
138.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
29/06/2017 |
1.100 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
AYUDA SOCIAL - EXAMENES MEDICOS |
29/06/2017 |
29/07/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA ELECIONES PRIMARIAS |
30/06/2017 |
1.105 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA ELECIONES PRIMARIAS |
30/06/2017 |
30/07/2017 |
25.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES URNAS ELECCIONES PRIMARIAS |
30/06/2017 |
1.106 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES URNAS ELECCIONES PRIMARIAS |
30/06/2017 |
30/07/2017 |
12.138 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Junio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGAS DE GAS ELECCIONES PRIMARIAS |
30/06/2017 |
1.107 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGAS DE GAS ELECCIONES PRIMARIAS |
30/06/2017 |
30/07/2017 |
33.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLERES PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
03/07/2017 |
1.108 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS TALLERES PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
32.955 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA DISCAPACIDAD |
03/07/2017 |
1.109 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA DISCAPACIDAD |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
105.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGAS DE GAS BIBLIOTECA MUNICIPAL |
03/07/2017 |
1.110 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGAS DE GAS BIBLIOTECA MUNICIPAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
50.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
1.111 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
INSUMOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
1.112 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
1.113 |
VÍCTOR SÁNCHEZ ZÚÑIGA |
|
|
|
12780411-7 |
N/A |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
1.114 |
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
1.115 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
59.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
1.116 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRES DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO |
03/07/2017 |
1.117 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRES DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
49.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLERES PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
03/07/2017 |
1.118 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS TALLERES PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
76.956 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS BODEGA MUNICIPAL |
03/07/2017 |
1.119 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS BODEGA MUNICIPAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
70.686 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
1.120 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
1.121 |
JUAN ALSINA ORELLANA |
|
|
|
7208080-7 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE COMPRA NICHO |
03/07/2017 |
1.122 |
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
|
70288504-3 |
N/A |
APORTE COMPRA NICHO |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
1.123 |
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
1.124 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
55.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
1.125 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
59.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO |
03/07/2017 |
1.126 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO |
03/07/2017 |
03/08/2017 |
43.982 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BORDADOS CHAQUETAS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
04/07/2017 |
1.129 |
ANA LUISA DONOSO CARREÑO |
|
|
|
15114622-8 |
N/A |
BORDADOS CHAQUETAS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
04/07/2017 |
04/08/2017 |
7.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS DE CARBÓN FAMILIAS VULNERABLES |
05/07/2017 |
1.144 |
BENITO ENRIQUE SILVA PEREZ |
|
|
|
9881107-9 |
N/A |
BOLSAS DE CARBÓN FAMILIAS VULNERABLES |
05/07/2017 |
05/08/2017 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2017 |
1.146 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2017 |
05/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2017 |
1.147 |
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76003340-5 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2017 |
05/08/2017 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2017 |
1.149 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/07/2017 |
05/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARREGLOS DE VESTUARIO |
06/07/2017 |
1.151 |
ANA LUISA DONOSO CARREÑO |
|
|
|
15114622-8 |
N/A |
ARREGLOS DE VESTUARIO |
06/07/2017 |
06/08/2017 |
7.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CALZADO AUXILIAR MUNICIPIO |
07/07/2017 |
1.153 |
SANDRA PAVICH LATORRE |
|
|
|
14304201-4 |
N/A |
CALZADO AUXILIAR MUNICIPIO |
07/07/2017 |
07/08/2017 |
25.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER OFICINA DE DISCAPACIDAD |
10/07/2017 |
1.155 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER OFICINA DE DISCAPACIDAD |
10/07/2017 |
10/08/2017 |
77.940 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFE BREAK PROGRAMA SENDA PREVIENE |
10/07/2017 |
1.156 |
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFFE BREAK PROGRAMA SENDA PREVIENE |
10/07/2017 |
10/08/2017 |
56.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APLOMADO DE POSTES ALUMBRADO PÚBLICO |
11/07/2017 |
1.158 |
ESTEBAN DAVID CAMPOS GONZALEZ |
|
|
|
13782464-7 |
N/A |
APLOMADO DE POSTES ALUMBRADO PÚBLICO |
11/07/2017 |
11/08/2017 |
134.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO |
11/07/2017 |
1.159 |
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO |
|
|
|
9633707-8 |
N/A |
MATERIALES ELÉCTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO |
11/07/2017 |
11/08/2017 |
114.233 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PROTECCIÓN DE CALZADO BODEGA MUNICIPAL |
12/07/2017 |
1.164 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
PROTECCIÓN DE CALZADO BODEGA MUNICIPAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
55.628 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
1.165 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
13.410 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
1.166 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
59.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
1.167 |
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
1.168 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
1.169 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
1.170 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
16.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS |
12/07/2017 |
1.171 |
FARMACIA CRUZ VERDE SA |
|
|
|
89807200-2 |
N/A |
INSUMOS MÉDICOS |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
1.172 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
1.173 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
1.174 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
1.175 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
1.176 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
12/07/2017 |
12/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE CAMIÓN MUNICIPAL |
13/07/2017 |
1.181 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
CAMBIO ACEITE CAMIÓN MUNICIPAL |
13/07/2017 |
13/08/2017 |
85.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBAS Y MÁQUINAS ORILLADORAS |
13/07/2017 |
1.182 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBAS Y MÁQUINAS ORILLADORAS |
13/07/2017 |
13/08/2017 |
57.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL |
13/07/2017 |
1.183 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
CAMBIO ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL |
13/07/2017 |
13/08/2017 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA OFICINAS 2DO. PISO ESTADIO MUNICIPAL |
13/07/2017 |
1.184 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA OFICINAS 2DO. PISO ESTADIO MUNICIPAL |
13/07/2017 |
13/08/2017 |
105.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL |
13/07/2017 |
1.185 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
CAMBIO ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL |
13/07/2017 |
13/08/2017 |
39.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN FAROLES |
13/07/2017 |
1.186 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN FAROLES |
13/07/2017 |
13/08/2017 |
80.639 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN FAROLES |
13/07/2017 |
1.187 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN FAROLES |
13/07/2017 |
13/08/2017 |
86.668 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMIONETA MUNICIPAL |
13/07/2017 |
1.188 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMIONETA MUNICIPAL |
13/07/2017 |
13/08/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN GRÚA |
14/07/2017 |
1.189 |
RUBEN PATRICIO FARFAN ARENAS |
|
|
|
13203341-2 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN GRÚA |
14/07/2017 |
14/08/2017 |
127.449 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
1.192 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
17/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
1.193 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
17/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
1.194 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
17/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
1.195 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
17/08/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
1.196 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
17/08/2017 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
1.197 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
17/08/2017 |
57.520 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
1.198 |
JUAN ALSINA ORELLANA |
|
|
|
7208080-7 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
17/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
1.199 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
17/08/2017 |
16.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
1.200 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
17/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
1.201 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
17/07/2017 |
17/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGAS DE GAS PROG. VIVIENDASD TUTELADAS |
19/07/2017 |
1.212 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGAS DE GAS PROG. VIVIENDASD TUTELADAS |
19/07/2017 |
19/08/2017 |
33.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COFFE BREAK PROG. VIV. TUTELADAS |
19/07/2017 |
1.213 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS COFFE BREAK PROG. VIV. TUTELADAS |
19/07/2017 |
19/08/2017 |
61.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGAS DE GAS BODEGA PANIAHUE |
20/07/2017 |
1.218 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGAS DE GAS BODEGA PANIAHUE |
20/07/2017 |
20/08/2017 |
16.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HOJAS DE CALIFICACIONES Y PRECALIFICACIÓN |
24/07/2017 |
1.224 |
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
|
77696680-0 |
N/A |
HOJAS DE CALIFICACIONES Y PRECALIFICACIÓN |
24/07/2017 |
24/08/2017 |
49.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA DIDECO |
24/07/2017 |
1.225 |
CRISTIAN CORREA CONEJERA |
|
|
|
10282038-K |
N/A |
MATERIAL OFICINA DIDECO |
24/07/2017 |
24/08/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
24/07/2017 |
1.226 |
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
|
16770962-1 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. ACOMP. PSICOSOCIAL |
24/07/2017 |
24/08/2017 |
7.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ASEO DEPENDENCIAS DEL INE |
25/07/2017 |
1.230 |
DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA. |
|
|
|
77458040-9 |
N/A |
INSUMOS ASEO DEPENDENCIAS DEL INE |
25/07/2017 |
25/08/2017 |
114.029 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE IMPRESORA OFICINA INE |
25/07/2017 |
1.231 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS DE IMPRESORA OFICINA INE |
25/07/2017 |
25/08/2017 |
131.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA CENSO 2017 |
25/07/2017 |
1.232 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA CENSO 2017 |
25/07/2017 |
25/08/2017 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS INGRESOS OF. TESORERÍA |
26/07/2017 |
1.236 |
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
|
77696680-0 |
N/A |
FORMULARIOS INGRESOS OF. TESORERÍA |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
139.825 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.240 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
119.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.241 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PRUEBA DE INYECTORES CAMIONETA MUNICIPAL |
26/07/2017 |
1.242 |
AUTOMOTORA ALAMEDA LIMITADA |
|
|
|
79691740-7 |
N/A |
PRUEBA DE INYECTORES CAMIONETA MUNICIPAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
36.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.243 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLCHÓN AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.245 |
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
|
76001671-3 |
N/A |
COLCHÓN AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.246 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
57.894 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.248 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
10.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.249 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
5.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.250 |
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
|
65086630-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
17.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.251 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÉMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.252 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.253 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
48.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.254 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
129.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.257 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
59.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.258 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.259 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.260 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.261 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
59.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.262 |
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
|
11068981-0 |
N/A |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.263 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.264 |
PARROQUIA SANTA CRUZ - (CEMENTERIO) |
|
|
|
70288504-3 |
N/A |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.265 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.266 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
19.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PASACELLE PROGRAMA PRODESAL |
26/07/2017 |
1.267 |
SERVICIOS COMERCIALES ROLANDO ALAMIRO MUÑOZ CARDOCH |
|
|
|
76674521-0 |
N/A |
PASACELLE PROGRAMA PRODESAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
42.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.268 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
30.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.270 |
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
|
11068981-0 |
N/A |
SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.271 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
59.910 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
1.272 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
FOSA SÉPTICA AYUDA SOCIAL |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE GENERADORES MUNICIPALES |
26/07/2017 |
1.275 |
WILLIAM ALEGRE MARIN |
|
|
|
9420166-7 |
N/A |
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE GENERADORES MUNICIPALES |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
64.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
27/07/2017 |
1.277 |
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
27/07/2017 |
27/08/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/07/2017 |
1.278 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
27/07/2017 |
27/08/2017 |
59.363 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN E INSTALACIÓN CIERRE PERIMETRAL |
27/07/2017 |
1.279 |
LUIS EUGENIO MORALES VALENZUELA |
|
|
|
11952272-2 |
N/A |
REPARACIÓN E INSTALACIÓN CIERRE PERIMETRAL |
27/07/2017 |
27/08/2017 |
137.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CERRADURA PUERTA OFICINA OMIL |
27/07/2017 |
1.280 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
CERRADURA PUERTA OFICINA OMIL |
27/07/2017 |
27/08/2017 |
43.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
27/07/2017 |
1.283 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
27/07/2017 |
27/08/2017 |
55.770 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
28/07/2017 |
1.286 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
28/07/2017 |
28/08/2017 |
38.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
28/07/2017 |
1.287 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
28/07/2017 |
28/08/2017 |
4.110 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
1.288 |
ENRIQUE FERREIRA REYES |
|
|
|
7467455-0 |
N/A |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
1.289 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
1.290 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
CEMENTO AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
24.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
1.291 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
58.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
1.292 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
59.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
1.293 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
66.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
POSTES DE MADERA PUENTE PEATONAL SECTOR LOS PARRONES |
31/07/2017 |
1.294 |
AGROFORESTAL Y COMERCIAL POSTES LIMITADA |
|
|
|
96639900-7 |
N/A |
POSTES DE MADERA PUENTE PEATONAL SECTOR LOS PARRONES |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
130.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PENDÓN PUBLICITARIO |
31/07/2017 |
1.295 |
ESTUDIO MUNDANO LTDA. |
|
|
|
76619133-9 |
N/A |
PENDÓN PUBLICITARIO |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
80.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS REUNIONES CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD |
31/07/2017 |
1.296 |
CENCOSUD RETAIL S.A. |
|
|
|
81201000-K |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS REUNIONES CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
26.907 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS REUNIONES CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD |
31/07/2017 |
1.297 |
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
|
80714000-0 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS REUNIONES CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
28.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENTREVISTAS PERSONALIZADAS POST CENSO |
31/07/2017 |
1.306 |
JAVIER IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ |
|
|
|
19215823-0 |
N/A |
ENTREVISTAS PERSONALIZADAS POST CENSO |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE PERIFONEO CALLEJERO |
31/07/2017 |
1.307 |
ALDO PATRICIO VACCARO LOBOS |
|
|
|
15976526-1 |
N/A |
SERVICIOS DE PERIFONEO CALLEJERO |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Julio |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE PERIFONEO CALLEJERO |
31/07/2017 |
1.308 |
JOSE CHACON DUQUE |
|
|
|
9340032-1 |
N/A |
SERVICIOS DE PERIFONEO CALLEJERO |
31/07/2017 |
31/08/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS PARA CUIDADOR PANIAHUE |
02/08/2017 |
1.309 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGA DE GAS PARA CUIDADOR PANIAHUE |
02/08/2017 |
02/09/2017 |
16.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARAR VIVIENDAS |
02/08/2017 |
1.310 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES PARA REPARAR VIVIENDAS |
02/08/2017 |
02/09/2017 |
134.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO |
02/08/2017 |
1.311 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO |
02/08/2017 |
02/09/2017 |
122.690 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BASICO - AGUA - AYUDA SOCIAL |
02/08/2017 |
1.315 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BASICO - AGUA - AYUDA SOCIAL |
02/08/2017 |
02/09/2017 |
12.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
02/08/2017 |
1.316 |
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
02/08/2017 |
02/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
02/08/2017 |
1.317 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
02/08/2017 |
02/09/2017 |
139.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
02/08/2017 |
1.318 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
|
|
|
81698900-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
02/08/2017 |
02/09/2017 |
139.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGA DE GAS PARA INSPECCIÓN |
02/08/2017 |
1.319 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGA DE GAS PARA INSPECCIÓN |
02/08/2017 |
02/09/2017 |
15.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FRAZADAS FAMILIAS VULNERABLES |
02/08/2017 |
1.320 |
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
|
79982490-6 |
N/A |
FRAZADAS FAMILIAS VULNERABLES |
02/08/2017 |
02/09/2017 |
129.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER IMPRESORA DE CONTROL |
03/08/2017 |
1.336 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER IMPRESORA DE CONTROL |
03/08/2017 |
03/09/2017 |
39.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA REG.SOCIAL DE HOGARES |
03/08/2017 |
1.337 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA REG.SOCIAL DE HOGARES |
03/08/2017 |
03/09/2017 |
137.570 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE VIVIENDAS TUTELADAS |
03/08/2017 |
1.338 |
LAURA OTILIA DEL CARMEN POBLETE PEÑALOZA |
|
|
|
7557738-9 |
N/A |
MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE VIVIENDAS TUTELADAS |
03/08/2017 |
03/09/2017 |
40.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICIDAD SESIONES DE JAZZ AL AIRE LIBRE |
04/08/2017 |
1.347 |
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
|
16770962-1 |
N/A |
PUBLICIDAD SESIONES DE JAZZ AL AIRE LIBRE |
04/08/2017 |
04/09/2017 |
49.994 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS PARA PREMIOS |
04/08/2017 |
1.352 |
LUZ ELIANA PIÑA TAPIA |
|
|
|
11556646-6 |
N/A |
BOLSAS PARA PREMIOS |
04/08/2017 |
04/09/2017 |
9.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTIMENTA INSTITUCIONAL OF.DE INSPECCIÓN |
07/08/2017 |
1.356 |
LUISA MYRIAM GONZALEZ FUENTES |
|
|
|
7381982-2 |
N/A |
VESTIMENTA INSTITUCIONAL OF.DE INSPECCIÓN |
07/08/2017 |
07/09/2017 |
19.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA OFICINA ADQUISICIONES |
08/08/2017 |
1.363 |
BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. |
|
|
|
78371600-3 |
N/A |
IMPRESORA OFICINA ADQUISICIONES |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
58.637 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
1.364 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
08/08/2017 |
1.365 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
1.366 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
13.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
1.367 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
1.368 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
46.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
1.369 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
9.370 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
1.371 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES OPTICOS - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
1.372 |
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
|
15697739-K |
N/A |
LENTES OPTICOS - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
1.373 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
13.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
1.374 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
41.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
1.375 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS POST-OPERATORIOS - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
1.376 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
INSUMOS POST-OPERATORIOS - AYUDA SOCIAL |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
17.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CAMIÓN LIMPIEZA FOSA SEPTICA |
08/08/2017 |
1.377 |
LA CASA DEL AMORTIGUADOR LTDA. |
|
|
|
76203790-4 |
N/A |
MATERIALES CAMIÓN LIMPIEZA FOSA SEPTICA |
08/08/2017 |
08/09/2017 |
53.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
1.382 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
17.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
1.383 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
1.384 |
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS INTEGRAL S.A. |
|
|
|
76906480-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
1.385 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
1.386 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
1.387 |
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76003340-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
1.388 |
LETICIA SOLIS VALENZUELA |
|
|
|
7469774-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
15.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
1.389 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
1.390 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
38.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
1.391 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
59.780 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
1.392 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
1.393 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CEMENTO - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
1.394 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
CEMENTO - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
60.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
1.395 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
15.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
1.396 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS REPARACIÓN FALLAS EN PLZA DE JUEGOS |
09/08/2017 |
1.397 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES ELECTRICOS REPARACIÓN FALLAS EN PLZA DE JUEGOS |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CELEBRACIÓN PASANDO AGOSTO |
09/08/2017 |
1.398 |
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
|
80714000-0 |
N/A |
CELEBRACIÓN PASANDO AGOSTO |
09/08/2017 |
09/09/2017 |
39.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
10/08/2017 |
1.411 |
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
|
6666865-7 |
N/A |
PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
10/08/2017 |
10/09/2017 |
139.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBA DEL CAMIÓN ALJIBE Y ORILLADOREAS |
10/08/2017 |
1.413 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE MOTOBOMBA DEL CAMIÓN ALJIBE Y ORILLADOREAS |
10/08/2017 |
10/09/2017 |
57.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TIMBRE PARA OF.ADMINISTRADOR |
10/08/2017 |
1.415 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TIMBRE PARA OF.ADMINISTRADOR |
10/08/2017 |
10/09/2017 |
19.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER COCINA 4-7 SERNAM |
11/08/2017 |
1.416 |
ALEJANDRA ESPINOZA QUEVEDO |
|
|
|
15313737-4 |
N/A |
INSUMOS TALLER COCINA 4-7 SERNAM |
11/08/2017 |
11/09/2017 |
75.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SECTOR LA MINA |
11/08/2017 |
1.417 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SECTOR LA MINA |
11/08/2017 |
11/09/2017 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN A.PUBLICO |
14/08/2017 |
1.418 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN A.PUBLICO |
14/08/2017 |
14/09/2017 |
67.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
14/08/2017 |
1.419 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
14/08/2017 |
14/09/2017 |
19.041 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
14/08/2017 |
1.420 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
14/08/2017 |
14/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
14/08/2017 |
1.421 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
14/08/2017 |
14/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES SEDE SOCIAL PANIAHUE |
14/08/2017 |
1.423 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES SEDE SOCIAL PANIAHUE |
14/08/2017 |
14/09/2017 |
40.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/08/2017 |
1.435 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/08/2017 |
17/09/2017 |
19.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
17/08/2017 |
1.436 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
17/08/2017 |
17/09/2017 |
14.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS 4- 7 SERNAM |
17/08/2017 |
1.437 |
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
|
10298950-3 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS 4- 7 SERNAM |
17/08/2017 |
17/09/2017 |
50.575 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/08/2017 |
1.438 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/08/2017 |
17/09/2017 |
11.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/08/2017 |
1.439 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/08/2017 |
17/09/2017 |
14.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DEPENDENCIAS ALCALDIA Y SECRETARIA |
17/08/2017 |
1.440 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DEPENDENCIAS ALCALDIA Y SECRETARIA |
17/08/2017 |
17/09/2017 |
64.931 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - MEGA PARQUE |
17/08/2017 |
1.441 |
BARRACA DE FIERRO CASTRO LTDA |
|
|
|
78507380-0 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - MEGA PARQUE |
17/08/2017 |
17/09/2017 |
29.529 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTA OF.VIVIENDA |
18/08/2017 |
1.450 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTA OF.VIVIENDA |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
121.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
1.451 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
18.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
1.452 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
16.780 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
1.453 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
1.454 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
1.455 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
15.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA OF.DISCAPACIDAD |
18/08/2017 |
1.456 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA OF.DISCAPACIDAD |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
108.690 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
18/08/2017 |
1.457 |
CIMEK SOCIEDAD MEDICA LTDA. |
|
|
|
78352470-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
18/08/2017 |
1.458 |
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
18/08/2017 |
1.459 |
LETICIA SOLIS VALENZUELA |
|
|
|
7469774-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
15.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
18/08/2017 |
1.460 |
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONSULTA MÉDICA - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
1.461 |
DR. HUMBERTO CACERES LIMITADA |
|
|
|
77114490-K |
N/A |
CONSULTA MÉDICA - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
1.462 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
1.463 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
18/08/2017 |
1.464 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
1.465 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
17.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOTÓN GÁSTRICO - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
1.466 |
COMERCIAL KENDALL CHILE |
|
|
|
77237150-0 |
N/A |
BOTÓN GÁSTRICO - AYUDA SOCIAL |
18/08/2017 |
18/09/2017 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES STOCK BODEGA F.PATRIAS |
21/08/2017 |
1.468 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES STOCK BODEGA F.PATRIAS |
21/08/2017 |
21/09/2017 |
82.175 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MALLA RASHEL MEGA PARQUE PANIAHUE |
21/08/2017 |
1.469 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MALLA RASHEL MEGA PARQUE PANIAHUE |
21/08/2017 |
21/09/2017 |
23.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ESCENARIO MUNICIPAL |
21/08/2017 |
1.470 |
SOC.COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIAL ESCENARIO MUNICIPAL |
21/08/2017 |
21/09/2017 |
24.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS CUECA FIESTAS PATRIAS |
23/08/2017 |
1.477 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
PREMIOS CUECA FIESTAS PATRIAS |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
47.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA OFICINA CULTURA |
23/08/2017 |
1.478 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL OFICINA OFICINA CULTURA |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
37.870 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRANSPORTE GANADO |
23/08/2017 |
1.479 |
CARLOS ALBERTO ZAPATA HERRERA |
|
|
|
7350683-2 |
N/A |
TRANSPORTE GANADO |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ATENCIÓN VETERINARIA |
23/08/2017 |
1.480 |
JOSE GILBERTO VILLEGAS FLORES |
|
|
|
14733179-7 |
N/A |
ATENCIÓN VETERINARIA |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
72.222 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
23/08/2017 |
1.481 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
99.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
23/08/2017 |
1.482 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
59.851 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
23/08/2017 |
1.483 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
55.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
23/08/2017 |
1.484 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
23/08/2017 |
1.485 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
59.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL TALLER PROG.4-7 SERNAM |
23/08/2017 |
1.487 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL TALLER PROG.4-7 SERNAM |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
23/08/2017 |
1.488 |
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE FXHB-22 |
23/08/2017 |
1.489 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
CAMBIO ACEITE FXHB-22 |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
78.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN ELÉCTRICA CTA. DDSS-48 |
23/08/2017 |
1.490 |
ARIEL ESPINOZA CACERES |
|
|
|
13348675-5 |
N/A |
REPARACIÓN ELÉCTRICA CTA. DDSS-48 |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
77.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO |
23/08/2017 |
1.491 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO |
23/08/2017 |
23/09/2017 |
123.484 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA SENDA PREVIENE |
24/08/2017 |
1.492 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL OFICINA SENDA PREVIENE |
24/08/2017 |
24/09/2017 |
133.340 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO |
24/08/2017 |
1.493 |
DIPROSAN LTDA |
|
|
|
76495187-5 |
N/A |
MATERIALES DE ASEO |
24/08/2017 |
24/09/2017 |
101.649 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ALBAÑALERIA VIVIENDAS TUTELADAS |
24/08/2017 |
1.494 |
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
|
77356120-6 |
N/A |
ALBAÑALERIA VIVIENDAS TUTELADAS |
24/08/2017 |
24/09/2017 |
25.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
24/08/2017 |
1.495 |
PRESTACIONES MÉDICAS A. Y C. LTDA. |
|
|
|
76070911-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
24/08/2017 |
24/09/2017 |
139.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SEGURIDAD CIUDADANA |
24/08/2017 |
1.496 |
AMADA DE LOURDES MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7251245-6 |
N/A |
SEGURIDAD CIUDADANA |
24/08/2017 |
24/09/2017 |
28.871 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SELLADO TECHO - VIVIENDAS TUTELADAS |
25/08/2017 |
1.497 |
GUILLERMO SANDOVAL SOTO |
|
|
|
11996713-9 |
N/A |
SELLADO TECHO - VIVIENDAS TUTELADAS |
25/08/2017 |
25/09/2017 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
25/08/2017 |
1.498 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BASICO - LUZ - AYUDA SOCIAL |
25/08/2017 |
25/09/2017 |
18.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE - AYUDA SOCIAL |
25/08/2017 |
1.499 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE - AYUDA SOCIAL |
25/08/2017 |
25/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
25/08/2017 |
1.500 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
25/08/2017 |
25/09/2017 |
112.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
25/08/2017 |
1.501 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
25/08/2017 |
25/09/2017 |
14.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/08/2017 |
1.502 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/08/2017 |
25/09/2017 |
10.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
25/08/2017 |
1.503 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
25/08/2017 |
25/09/2017 |
16.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
25/08/2017 |
1.504 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
25/08/2017 |
25/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COLCHON 1 1/2 PLAZA |
25/08/2017 |
1.505 |
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
|
76001671-3 |
N/A |
COLCHON 1 1/2 PLAZA |
25/08/2017 |
25/09/2017 |
79.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VENTANA CELOSIA |
25/08/2017 |
1.506 |
RAFAEL AGUSTIN FARIAS PEREZ |
|
|
|
10431889-4 |
N/A |
VENTANA CELOSIA |
25/08/2017 |
25/09/2017 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AUTOADHESIVOS CAMION LIMPIA FOSAS |
28/08/2017 |
1.510 |
SERVICIOS COMERCIALES ROLANDO ALAMIRO MUÑOZ CARDOCH |
|
|
|
76674521-0 |
N/A |
AUTOADHESIVOS CAMION LIMPIA FOSAS |
28/08/2017 |
28/09/2017 |
87.108 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BENCINA REGISTRO SOCIAL HOGARES |
28/08/2017 |
1.511 |
COMERCIAL MECHEVER LTDA |
|
|
|
76223123-9 |
N/A |
BENCINA REGISTRO SOCIAL HOGARES |
28/08/2017 |
28/09/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AFICHES LEY DE ALCOHOLES |
28/08/2017 |
1.512 |
HUGO FUENTES CARTAGENA |
|
|
|
4721334-7 |
N/A |
AFICHES LEY DE ALCOHOLES |
28/08/2017 |
28/09/2017 |
136.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
29/08/2017 |
1.523 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
29/08/2017 |
29/09/2017 |
17.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
29/08/2017 |
1.524 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN - AYUDA SOCIAL |
29/08/2017 |
29/09/2017 |
67.060 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIONETA UZ-6445 |
29/08/2017 |
1.525 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
REPARACIÓN CAMIONETA UZ-6445 |
29/08/2017 |
29/09/2017 |
118.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
JUEGOS POPULARES F.PATRIAS |
29/08/2017 |
1.526 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
JUEGOS POPULARES F.PATRIAS |
29/08/2017 |
29/09/2017 |
40.020 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TRATAMIENTO ALTERNATIVO - AYUDA SOCIAL |
29/08/2017 |
1.527 |
MARIANA IVONNE CABRERA GONGORA |
|
|
|
9153133-K |
N/A |
TRATAMIENTO ALTERNATIVO - AYUDA SOCIAL |
29/08/2017 |
29/09/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/08/2017 |
1.528 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/08/2017 |
29/09/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTA IMPRESORA SECPLAN |
29/08/2017 |
1.529 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TINTA IMPRESORA SECPLAN |
29/08/2017 |
29/09/2017 |
26.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
30/08/2017 |
1.532 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
RECETA MEDICA - AYUDA SOCIAL |
30/08/2017 |
30/09/2017 |
18.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GASFITERIA - AYUDA SOCIAL |
30/08/2017 |
1.533 |
GUILLERMO SANDOVAL SOTO |
|
|
|
11996713-9 |
N/A |
GASFITERIA - AYUDA SOCIAL |
30/08/2017 |
30/09/2017 |
137.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BOLSAS COLOSTOMIA - AYUDA SOCIAL |
30/08/2017 |
1.534 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
BOLSAS COLOSTOMIA - AYUDA SOCIAL |
30/08/2017 |
30/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS IMPRESORA OMIL |
30/08/2017 |
1.535 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTAS IMPRESORA OMIL |
30/08/2017 |
30/09/2017 |
77.880 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES TALLER - VIVIENDAS TUTELADAS |
30/08/2017 |
1.536 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES TALLER - VIVIENDAS TUTELADAS |
30/08/2017 |
30/09/2017 |
36.630 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE - AYUDA SOCIAL |
30/08/2017 |
1.537 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE - AYUDA SOCIAL |
30/08/2017 |
30/09/2017 |
38.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS |
30/08/2017 |
1.538 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS |
30/08/2017 |
30/09/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CARGAS DE GAS |
31/08/2017 |
1.539 |
LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA |
|
|
|
11812616-5 |
N/A |
CARGAS DE GAS |
31/08/2017 |
01/10/2017 |
50.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Agosto |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
31/08/2017 |
1.541 |
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. |
|
|
|
96589040-8 |
N/A |
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
31/08/2017 |
01/10/2017 |
139.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFEE BREAK PROGRAMA SENDA PREVIENE |
01/09/2017 |
1.545 |
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
|
10298950-3 |
N/A |
COFEE BREAK PROGRAMA SENDA PREVIENE |
01/09/2017 |
01/10/2017 |
84.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERV. TRANSPORTE A CHIMBARONGO ADULTO MAYOR |
09/01/2014 |
1.547 |
IVAN GONZALEZ VARGAS |
|
|
|
11555078-0 |
N/A |
SERV. TRANSPORTE A CHIMBARONGO ADULTO MAYOR |
01/09/2017 |
01/10/2017 |
120.000 |
PESOS |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
01/09/2017 |
1.551 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
01/09/2017 |
01/10/2017 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/09/2017 |
1.552 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/09/2017 |
04/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/09/2017 |
1.553 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/09/2017 |
04/10/2017 |
58.680 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/09/2017 |
1.554 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/09/2017 |
04/10/2017 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/09/2017 |
1.556 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/09/2017 |
04/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARCHIVADORES SECRETARÍA MUNICIPAL |
04/09/2017 |
1.557 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
ARCHIVADORES SECRETARÍA MUNICIPAL |
04/09/2017 |
04/10/2017 |
25.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE OFICINA DEPORTES |
04/09/2017 |
1.558 |
IVÁN GONZÁLEZ VARGAS |
|
|
|
11555078-0 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE OFICINA DEPORTES |
04/09/2017 |
04/10/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDIDOR MONOFÁSICO AYUDA SOCIAL |
04/09/2017 |
1.560 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MEDIDOR MONOFÁSICO AYUDA SOCIAL |
04/09/2017 |
04/10/2017 |
16.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2017 |
1.561 |
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
|
15697739-K |
N/A |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2017 |
05/10/2017 |
27.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2017 |
1.562 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2017 |
05/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2017 |
1.563 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
05/09/2017 |
05/10/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ELÉCTRICOS OFICINA DIDECO |
05/09/2017 |
1.564 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
INSUMOS ELÉCTRICOS OFICINA DIDECO |
05/09/2017 |
05/10/2017 |
11.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO DE PERIFONEO POST CENSO |
06/09/2017 |
1.569 |
ALDO PATRICIO VACCARO LOBOS |
|
|
|
15976526-1 |
N/A |
SERVICIO DE PERIFONEO POST CENSO |
06/09/2017 |
06/10/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
07/09/2017 |
1.570 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
07/09/2017 |
07/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/09/2017 |
1.571 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/09/2017 |
07/10/2017 |
59.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS ALUMBRADO FAROLES COLONIALES |
07/09/2017 |
1.572 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
AMPOLLETAS ALUMBRADO FAROLES COLONIALES |
07/09/2017 |
07/10/2017 |
119.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA PROG. REGISTRO S. DE HOGARES |
07/09/2017 |
1.573 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE OFICINA PROG. REGISTRO S. DE HOGARES |
07/09/2017 |
07/10/2017 |
95.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/09/2017 |
1.574 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
07/09/2017 |
07/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN FAROLES COLONIALES |
07/09/2017 |
1.575 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN FAROLES COLONIALES |
07/09/2017 |
07/10/2017 |
40.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HERRAMIENTAS PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
07/09/2017 |
1.576 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
HERRAMIENTAS PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
07/09/2017 |
07/10/2017 |
20.497 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE CAMIÓN MULTIUSO |
07/09/2017 |
1.577 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE CAMIÓN MULTIUSO |
07/09/2017 |
07/10/2017 |
137.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HUICHA DE MEDIR PERSONAL OBRAS |
07/09/2017 |
1.578 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
HUICHA DE MEDIR PERSONAL OBRAS |
07/09/2017 |
07/10/2017 |
26.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LAVADO DE TOALLAS MUNICIPIO |
07/09/2017 |
1.579 |
DELLANIRA MUÑOZ MUÑOZ |
|
|
|
5937738-8 |
N/A |
LAVADO DE TOALLAS MUNICIPIO |
07/09/2017 |
07/10/2017 |
48.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BENCINA MAQUINAS MUNICIPIO |
08/09/2017 |
1.580 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79533950-7 |
N/A |
BENCINA MAQUINAS MUNICIPIO |
08/09/2017 |
08/10/2017 |
94.380 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO DE CAMIÓN X 2 DÍAS |
08/09/2017 |
1.581 |
MANUEL QUIRICO DEL C. ALBORNOZ GAETE |
|
|
|
4835177-8 |
N/A |
ARRIENDO DE CAMIÓN X 2 DÍAS |
08/09/2017 |
08/10/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESIÓN DE INVITACIONES |
08/09/2017 |
1.582 |
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
|
16770962-1 |
N/A |
IMPRESIÓN DE INVITACIONES |
08/09/2017 |
08/10/2017 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
11/09/2017 |
1.586 |
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
|
6666865-7 |
N/A |
FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
139.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.587 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.588 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
13.320 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.589 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
16.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.590 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD DISCAPACIDAD |
11/09/2017 |
1.591 |
ADRIANA TREJO JORQUERA |
|
|
|
13782057-9 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD DISCAPACIDAD |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
139.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.592 |
JORGE BALOCCHI Y OTRA LTDA. |
|
|
|
78651300-6 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.593 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
35.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.595 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.596 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.597 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
59.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.598 |
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.599 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.600 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
1.601 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EMPANADAS PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
11/09/2017 |
1.606 |
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
|
10298950-3 |
N/A |
EMPANADAS PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
11/09/2017 |
11/10/2017 |
29.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/09/2017 |
1.608 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
12/09/2017 |
12/10/2017 |
18.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE GENERADOR ELÉCTRICO |
12/09/2017 |
1.609 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE GENERADOR ELÉCTRICO |
12/09/2017 |
12/10/2017 |
139.802 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO |
12/09/2017 |
1.610 |
LUIS EDMUNDO IBARRA DONOSO |
|
|
|
12415293-3 |
N/A |
REPARACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO |
12/09/2017 |
12/10/2017 |
61.761 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA SENDA PREVIENE |
12/09/2017 |
1.612 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA SENDA PREVIENE |
12/09/2017 |
12/10/2017 |
64.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
HERRAMIENTAS TALLER MUNICIPAL |
12/09/2017 |
1.613 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
HERRAMIENTAS TALLER MUNICIPAL |
12/09/2017 |
12/10/2017 |
12.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTOS PERSONAL CAMIÓN ALGIBE |
12/09/2017 |
1.614 |
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
|
14016353-8 |
N/A |
IMPLEMENTOS PERSONAL CAMIÓN ALGIBE |
12/09/2017 |
12/10/2017 |
18.401 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN CIRCUITO CERRADO EST. MUNICIPAL |
13/09/2017 |
1.630 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN CIRCUITO CERRADO EST. MUNICIPAL |
13/09/2017 |
13/10/2017 |
53.590 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS REPARACIÓN EVENTOS |
13/09/2017 |
1.631 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
INSUMOS REPARACIÓN EVENTOS |
13/09/2017 |
13/10/2017 |
52.013 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-47 |
13/09/2017 |
1.635 |
SONIA ESPINA ROJAS |
|
|
|
9220641-6 |
N/A |
MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-47 |
13/09/2017 |
13/10/2017 |
87.465 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
1.640 |
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
14/10/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
1.641 |
VÍCTOR SÁNCHEZ ZÚÑIGA |
|
|
|
12780411-7 |
N/A |
CONSULTA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
14/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
1.642 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
14/10/2017 |
64.165 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
1.643 |
BLANCA ESTER ALIAGA DONOSO |
|
|
|
6861086-9 |
N/A |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
14/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
1.644 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
14/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
1.645 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
14/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
1.646 |
VIRGINIA SAENZ E HIJOS Y CIA LTDA. |
|
|
|
76022432-4 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
14/10/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES EMBANDERAMIENTO DE LA COMUNA |
14/09/2017 |
1.647 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES EMBANDERAMIENTO DE LA COMUNA |
14/09/2017 |
14/10/2017 |
102.114 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
1.648 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
14/09/2017 |
14/10/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN CABLEADO SECTOR ESTADIO MUNICIPAL |
14/09/2017 |
1.649 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN CABLEADO SECTOR ESTADIO MUNICIPAL |
14/09/2017 |
14/10/2017 |
111.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER STOCK MUNICIPIO |
20/09/2017 |
1.654 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER STOCK MUNICIPIO |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
139.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
1.655 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
1.656 |
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A. |
|
|
|
88093300-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
1.657 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
4.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
1.658 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
26.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS CUIDADO INFANTIL |
20/09/2017 |
1.659 |
KAREN JULIA MUÑOZ VARGAS |
|
|
|
14165946-4 |
N/A |
SERVICIOS CUIDADO INFANTIL |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
20/09/2017 |
1.660 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS DE OFICINA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
29.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
20/09/2017 |
1.661 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS DE OFICINA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
42.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE SEGURIDAD PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO |
20/09/2017 |
1.662 |
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
|
14016353-8 |
N/A |
INSUMOS DE SEGURIDAD PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
13.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
1.663 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
1.664 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
1.665 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
59.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTOS PROG. JEFAS DE HOGAR |
20/09/2017 |
1.666 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTOS PROG. JEFAS DE HOGAR |
20/09/2017 |
20/10/2017 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN ELÉCTRICA CAMIONETA MUNICIPAL |
21/09/2017 |
1.670 |
ARIEL ESPINOZA CACERES |
|
|
|
13348675-5 |
N/A |
REPARACIÓN ELÉCTRICA CAMIONETA MUNICIPAL |
21/09/2017 |
21/10/2017 |
77.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BLOQUEADOR SOLAR PERSONAL MUNICIPAL |
21/09/2017 |
1.676 |
SANDRA NARANJO NUÑEZ |
|
|
|
14016353-8 |
N/A |
BLOQUEADOR SOLAR PERSONAL MUNICIPAL |
21/09/2017 |
21/10/2017 |
36.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AFICHES PUBLICITARIOS PROG. QUIERO MI BARRIO |
21/09/2017 |
1.677 |
ADRIANA TREJO JORQUERA |
|
|
|
13782057-9 |
N/A |
AFICHES PUBLICITARIOS PROG. QUIERO MI BARRIO |
21/09/2017 |
21/10/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
22/09/2017 |
1.678 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
CAMBIO ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
22/09/2017 |
22/10/2017 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/09/2017 |
1.680 |
BARRACA DE FIERRO CASTRO LTDA |
|
|
|
78507380-0 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
22/09/2017 |
22/10/2017 |
112.555 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
25/09/2017 |
1.681 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS AYUDA SOCIAL |
25/09/2017 |
25/10/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO INSTITUCIONAL PROG. 4 -7 SERNAM |
25/09/2017 |
1.682 |
DORALISA LUAN PARRAGUEZ |
|
|
|
13673406-7 |
N/A |
VESTUARIO INSTITUCIONAL PROG. 4 -7 SERNAM |
25/09/2017 |
25/10/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. 4 - 7 SERNAM |
26/09/2017 |
1.683 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. 4 - 7 SERNAM |
26/09/2017 |
26/10/2017 |
86.563 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRABAJO PROG. HABITABILIDAD |
26/09/2017 |
1.684 |
COMERCIAL MECHEVER LTDA |
|
|
|
76223123-9 |
N/A |
COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRABAJO PROG. HABITABILIDAD |
26/09/2017 |
26/10/2017 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/09/2017 |
1.685 |
CLÍNICA TRATAMIENTO DE HERIDAS CONSAN S.A. |
|
|
|
76095233-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
26/09/2017 |
26/10/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLAS DE PAPEL STOCK MUNICIPIO |
26/09/2017 |
1.686 |
NELSON ROMERO ELGUETA |
|
|
|
11558672-6 |
N/A |
TOALLAS DE PAPEL STOCK MUNICIPIO |
26/09/2017 |
26/10/2017 |
131.852 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS IMPRESORA OFICINA SERNAC |
26/09/2017 |
1.687 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TINTAS IMPRESORA OFICINA SERNAC |
26/09/2017 |
26/10/2017 |
105.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-48 |
26/09/2017 |
1.688 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
CAMBIO ACEITE CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-48 |
26/09/2017 |
26/10/2017 |
47.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COFFE BREAK SEGURIDAD CIUDADANA |
26/09/2017 |
1.689 |
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
|
80714000-0 |
N/A |
INSUMOS COFFE BREAK SEGURIDAD CIUDADANA |
26/09/2017 |
26/10/2017 |
11.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN CHAPA CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
26/09/2017 |
1.690 |
MARCELO A. POZO PULGAR |
|
|
|
11555067-5 |
N/A |
REPARACIÓN CHAPA CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
26/09/2017 |
26/10/2017 |
35.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/09/2017 |
1.691 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
26/09/2017 |
26/10/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/09/2017 |
1.694 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/09/2017 |
27/10/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/09/2017 |
1.695 |
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76003340-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/09/2017 |
27/10/2017 |
12.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/09/2017 |
1.696 |
SERGIO SANHUEZA VENEGAS |
|
|
|
10296927-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
27/09/2017 |
27/10/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Septiembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA PRODESAL |
|
1.705 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA PRODESAL |
|
|
130.680 |
PESOS |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
1.706 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
75.610 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
1.707 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
17.260 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
1.708 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO INSTITUCIONAL PROG. REG. SOCIAL DE HOGARES |
02/10/2017 |
1.709 |
DORALISA LUAN PARRAGUEZ |
|
|
|
13673406-7 |
N/A |
VESTUARIO INSTITUCIONAL PROG. REG. SOCIAL DE HOGARES |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
93.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
1.710 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
59.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
1.711 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
49.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
1.712 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
39.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
1.713 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
13.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LED COMPUTADOR FINANZAS |
02/10/2017 |
1.714 |
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
|
79982490-6 |
N/A |
LED COMPUTADOR FINANZAS |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
109.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
1.718 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
42.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
1.719 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
1.720 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
59.860 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
1.721 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MÁQUINAS ORILLADORAS MUNICIPIO |
04/10/2017 |
1.728 |
GASTON RODRIGUEZ Y CIA S.A. |
|
|
|
96519550-5 |
N/A |
INSUMOS MÁQUINAS ORILLADORAS MUNICIPIO |
04/10/2017 |
04/11/2017 |
109.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAJAS DE TOALLAS DONACIÓN DE PREMIOS |
04/10/2017 |
1.729 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
CAJAS DE TOALLAS DONACIÓN DE PREMIOS |
04/10/2017 |
04/11/2017 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
1.730 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
04/11/2017 |
7.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
1.731 |
SOC. MÉDICA Y ECOGRÁFICA V. Y M. LTDA. |
|
|
|
78573370-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
04/11/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VENTANA CORREDERA AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
1.732 |
ROSA L. MELLA RIVERA |
|
|
|
7646758-7 |
N/A |
VENTANA CORREDERA AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
04/11/2017 |
69.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
1.733 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
04/11/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
1.734 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
04/11/2017 |
59.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
1.735 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
04/11/2017 |
13.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
1.736 |
CENTRO IMAGENOLOGÍA NUEVA SAN LORENZO S.A. |
|
|
|
76281463-3 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
04/11/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
1.737 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
04/10/2017 |
04/11/2017 |
44.670 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLIDAD DÍA DEL ADULTO MAYOR |
05/10/2017 |
1.739 |
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
|
16770962-1 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLIDAD DÍA DEL ADULTO MAYOR |
05/10/2017 |
05/11/2017 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER DE IMPRESORA PROG. DISCAPACIDAD |
05/10/2017 |
1.740 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER DE IMPRESORA PROG. DISCAPACIDAD |
05/10/2017 |
05/11/2017 |
97.930 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/10/2017 |
1.741 |
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/10/2017 |
05/11/2017 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AVISO CONCURSO PÚBLICO |
06/10/2017 |
1.742 |
SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA. |
|
|
|
83900200-9 |
N/A |
AVISO CONCURSO PÚBLICO |
06/10/2017 |
06/11/2017 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS PROFESIONALES PRODESAL |
10/10/2017 |
1.743 |
JUAN BRANTE RAMIREZ |
|
|
|
7909721-7 |
N/A |
SERVICIOS PROFESIONALES PRODESAL |
10/10/2017 |
10/11/2017 |
133.333 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PINTURAS DEMARCACIÓN VIAL |
12/10/2017 |
1.751 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
INSUMOS PINTURAS DEMARCACIÓN VIAL |
12/10/2017 |
12/11/2017 |
119.331 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER DE MANUALIDADES PROG. 4 - 7 |
12/10/2017 |
1.752 |
MARIA F. FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8679197-8 |
N/A |
INSUMOS TALLER DE MANUALIDADES PROG. 4 - 7 |
12/10/2017 |
12/11/2017 |
68.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS DE IMPRESORA OFICINA DIDECO |
12/10/2017 |
1.753 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
TINTAS DE IMPRESORA OFICINA DIDECO |
12/10/2017 |
12/11/2017 |
50.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRABAJO PROG. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
13/10/2017 |
1.757 |
COMERCIAL MECHEVER LTDA |
|
|
|
76223123-9 |
N/A |
COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRABAJO PROG. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
13/10/2017 |
13/11/2017 |
64.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PINTURA LETRERO SECTOR A. YÁQUIL |
13/10/2017 |
1.758 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
PINTURA LETRERO SECTOR A. YÁQUIL |
13/10/2017 |
13/11/2017 |
47.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN FENOS CAMIONETA MUNICIPAL |
17/10/2017 |
1.766 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
REPARACIÓN FENOS CAMIONETA MUNICIPAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
85.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL (LECHE ESPECIAL) |
|
1.768 |
NMARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
AYUDA SOCIAL (LECHE ESPECIAL) |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
15.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.769 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.771 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.773 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.774 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.775 |
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
|
65086630-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.776 |
FARMACIAS KNOP LTDA.- |
|
|
|
79781370-2 |
N/A |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.777 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
13.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE COMPUTACIÓN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
17/10/2017 |
1.782 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS DE COMPUTACIÓN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
26.449 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.783 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.784 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.785 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
62.810 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.786 |
RUBEN BUSTAMANTE SANCHEZ |
|
|
|
76662676-9 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.787 |
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76003340-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.788 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
1.789 |
SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO |
|
|
|
77135760-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
17/10/2017 |
17/11/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS INGRESOS CAJA MUNICIPAL |
18/10/2017 |
1.796 |
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
|
77696680-0 |
N/A |
FORMULARIOS INGRESOS CAJA MUNICIPAL |
18/10/2017 |
18/11/2017 |
139.825 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GASOLINA MOTOBOMBAS Y MÁQUINAS ORILLADORAS |
18/10/2017 |
1.797 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79533950-7 |
N/A |
GASOLINA MOTOBOMBAS Y MÁQUINAS ORILLADORAS |
18/10/2017 |
18/11/2017 |
59.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELÉCTRICO ESTADIO MUNICIPAL |
18/10/2017 |
1.798 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELÉCTRICO ESTADIO MUNICIPAL |
18/10/2017 |
18/11/2017 |
110.787 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS REPOSICIÓN FOCOS DAÑADOS |
18/10/2017 |
1.799 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
AMPOLLETAS REPOSICIÓN FOCOS DAÑADOS |
18/10/2017 |
18/11/2017 |
129.002 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELÉCTRICO CÁMARAS DE VIGILANCIA MEGAPARQUE |
18/10/2017 |
1.800 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELÉCTRICO CÁMARAS DE VIGILANCIA MEGAPARQUE |
18/10/2017 |
18/11/2017 |
33.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/10/2017 |
1.808 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/10/2017 |
19/11/2017 |
59.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/10/2017 |
1.809 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
19/10/2017 |
19/11/2017 |
60.597 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
1.812 |
FONDO NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
61603000-0 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
12.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
1.813 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
49.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
1.814 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
1.815 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
17.169 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN EXTINTORES EDIFICIO MUNICIPAL |
20/10/2017 |
1.816 |
EXTINTORES MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L |
|
|
|
76733099-5 |
N/A |
MANTENCIÓN EXTINTORES EDIFICIO MUNICIPAL |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
137.445 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
1.817 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
RECETA MÉDICA AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
59.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
1.818 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
1.819 |
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
|
65086630-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
1.821 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
19.360 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COFFEE BREAK FERIA LABORAL OMIL |
20/10/2017 |
1.823 |
SOCIEDAD GASTRONÓMICA OMMI Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76447916-5 |
N/A |
COFFEE BREAK FERIA LABORAL OMIL |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PREMIOS BRIGADAS ESCOLARES |
20/10/2017 |
1.824 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
INSUMOS PREMIOS BRIGADAS ESCOLARES |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
37.030 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TORTA CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS |
20/10/2017 |
1.825 |
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
|
80714000-0 |
N/A |
TORTA CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
21.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIÓN CERCO PERIMETRAL |
23/10/2017 |
1.828 |
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. |
|
|
|
77356120-6 |
N/A |
MATERIALES REPARACIÓN CERCO PERIMETRAL |
23/10/2017 |
23/11/2017 |
92.550 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
23/10/2017 |
1.829 |
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
23/10/2017 |
23/11/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PREMIOS BRIGADAS ESCOLARES |
24/10/2017 |
1.849 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
PREMIOS BRIGADAS ESCOLARES |
24/10/2017 |
24/11/2017 |
6.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
COMBUSTIBLE CAMIÓN BACHEADOR |
25/10/2017 |
1.850 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79533950-7 |
N/A |
COMBUSTIBLE CAMIÓN BACHEADOR |
25/10/2017 |
25/11/2017 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRANQUE AGUA POTABLE AYUDA SOCIAL |
25/10/2017 |
1.851 |
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
|
65086630-4 |
N/A |
ARRANQUE AGUA POTABLE AYUDA SOCIAL |
25/10/2017 |
25/11/2017 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/10/2017 |
1.852 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/10/2017 |
25/11/2017 |
55.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TORTA CONCEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
25/10/2017 |
1.853 |
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
|
80714000-0 |
N/A |
TORTA CONCEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
25/10/2017 |
25/11/2017 |
26.190 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COFFE BREAK SEGURIDAD PÚBLICA |
25/10/2017 |
1.854 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS COFFE BREAK SEGURIDAD PÚBLICA |
25/10/2017 |
25/11/2017 |
62.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/10/2017 |
1.855 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
25/10/2017 |
25/11/2017 |
82.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
25/10/2017 |
1.856 |
BORIS PAREDES PEÑALOZA |
|
|
|
14049827-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS |
25/10/2017 |
25/11/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO DE BARRERAS DÍA DEL BRIGADISTA ESCOLAR INTEGRAL |
25/10/2017 |
1.857 |
DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES |
|
|
|
8861619-7 |
N/A |
ARRIENDO DE BARRERAS DÍA DEL BRIGADISTA ESCOLAR INTEGRAL |
25/10/2017 |
25/11/2017 |
70.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TONER DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE RENTAS |
25/10/2017 |
1.858 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TONER DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE RENTAS |
25/10/2017 |
25/11/2017 |
69.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CICLETADAS |
25/10/2017 |
1.859 |
ELIZABETH ANDREA DONOSO LLANTEN |
|
|
|
13456423-7 |
N/A |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CICLETADAS |
25/10/2017 |
25/11/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2017 |
1.860 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
25/10/2017 |
25/11/2017 |
17.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA PROGRAMA VIV. TUTELADAS |
30/10/2017 |
1.875 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA PROGRAMA VIV. TUTELADAS |
30/10/2017 |
30/11/2017 |
129.280 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
VESTUARIO INSTITUCIONAL PROG. REG. SOCIAL DE HOGARES |
30/10/2017 |
1.876 |
JOSÉ RAMIRO MOLINA AHUMADA |
|
|
|
7554532-0 |
N/A |
VESTUARIO INSTITUCIONAL PROG. REG. SOCIAL DE HOGARES |
30/10/2017 |
30/11/2017 |
75.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO DE CONGELADORA |
30/10/2017 |
1.878 |
MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA |
|
|
|
15697842-6 |
N/A |
ARRIENDO DE CONGELADORA |
30/10/2017 |
30/11/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Octubre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TINTAS DE IMPRESORA OFICINA VIVIENDA |
30/10/2017 |
1.879 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
TINTAS DE IMPRESORA OFICINA VIVIENDA |
30/10/2017 |
30/11/2017 |
138.850 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
1.898 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
56.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
1.899 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
39.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
1.900 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
1.901 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
18.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
1.902 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
31.760 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
1.903 |
LABORATORIO SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
88560600-8 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
1.905 |
CUBILLOS DONOSO FRANCISCO JAVIER Y OTRO |
|
|
|
50666850-6 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
1.906 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ZAPATO ORTOPÉDICO AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
1.907 |
MARIO CANCINO CANALES |
|
|
|
4891677-5 |
N/A |
ZAPATO ORTOPÉDICO AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CLAVOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
1.908 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
CLAVOS AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
5.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) |
02/11/2017 |
1.909 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
14.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
1.910 |
COMITE A.P.R. LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA |
|
|
|
65086630-4 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
5.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRTERÍA ELECCIONES PRESIDENCIALES |
02/11/2017 |
1.913 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRTERÍA ELECCIONES PRESIDENCIALES |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
4.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRTERÍA ELECCIONES PRESIDENCIALES |
02/11/2017 |
1.914 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRTERÍA ELECCIONES PRESIDENCIALES |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
22.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GENEROS ELECCIONES PRESIDENCIALES |
02/11/2017 |
1.915 |
SOC.COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
GENEROS ELECCIONES PRESIDENCIALES |
02/11/2017 |
02/12/2017 |
31.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/11/2017 |
1.925 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/11/2017 |
03/12/2017 |
59.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/11/2017 |
1.926 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
03/11/2017 |
03/12/2017 |
60.830 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/11/2017 |
1.927 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
03/11/2017 |
03/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
06/11/2017 |
1.937 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPIO |
06/11/2017 |
06/12/2017 |
138.628 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO MÁQUINA COMPACTADORA |
06/11/2017 |
1.940 |
MARCELO ANDRÉS BARRIOS PÉREZ |
|
|
|
11996311-7 |
N/A |
ARRIENDO MÁQUINA COMPACTADORA |
06/11/2017 |
06/12/2017 |
124.950 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DEPENDENCIAS DE ALCALDÍA Y SEC. MUNICIPAL |
07/11/2017 |
1.949 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS DEPENDENCIAS DE ALCALDÍA Y SEC. MUNICIPAL |
07/11/2017 |
07/12/2017 |
70.858 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE RECONOCIMIENTO PROG. HABITABILIDAD |
07/11/2017 |
1.951 |
VALENTINA RAMÍREZ CASTEX |
|
|
|
16770962-1 |
N/A |
MATERIAL DE RECONOCIMIENTO PROG. HABITABILIDAD |
07/11/2017 |
07/12/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS FAMILIAS PROGRAMA HABITABILIDAD |
07/11/2017 |
1.954 |
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
|
13050220-2 |
N/A |
INSUMOS FAMILIAS PROGRAMA HABITABILIDAD |
07/11/2017 |
07/12/2017 |
86.841 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA SENDA PREVIENE |
07/11/2017 |
1.955 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMA SENDA PREVIENE |
07/11/2017 |
07/12/2017 |
58.341 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
07/11/2017 |
1.956 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
07/11/2017 |
07/12/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
07/11/2017 |
1.957 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
07/11/2017 |
07/12/2017 |
14.670 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
07/11/2017 |
1.958 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
07/11/2017 |
07/12/2017 |
19.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/11/2017 |
1.959 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
07/11/2017 |
07/12/2017 |
58.027 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
07/11/2017 |
1.960 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
07/11/2017 |
07/12/2017 |
18.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/11/2017 |
1.961 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/11/2017 |
08/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/11/2017 |
1.962 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
08/11/2017 |
08/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/11/2017 |
1.963 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
08/11/2017 |
08/12/2017 |
59.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS RECONOCIMIENTO |
08/11/2017 |
1.964 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS RECONOCIMIENTO |
08/11/2017 |
08/12/2017 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES TALLER ADULTOS MAYORES |
09/11/2017 |
1.986 |
SOC.COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA |
|
|
|
77746030-7 |
N/A |
MATERIALES TALLER ADULTOS MAYORES |
09/11/2017 |
09/12/2017 |
21.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO AMPLIFICACIÓN RECONOCIMIENTO GRUPO TOPSI |
09/11/2017 |
1.987 |
JUAN IGNACIO GAETE SANCHEZ |
|
|
|
14262907-0 |
N/A |
SERVICIO AMPLIFICACIÓN RECONOCIMIENTO GRUPO TOPSI |
09/11/2017 |
09/12/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA PROG. VIV. TUTELADAS |
09/11/2017 |
1.989 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA PROG. VIV. TUTELADAS |
09/11/2017 |
09/12/2017 |
18.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
GALVANOS RECONOCIMIENTO GRUPO TOPSI |
09/11/2017 |
1.990 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
GALVANOS RECONOCIMIENTO GRUPO TOPSI |
09/11/2017 |
09/12/2017 |
133.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BENCINA MOTOBOMBAS CAMIÓN ALGIBE Y ORILLADORAS |
10/11/2017 |
1.992 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79533950-7 |
N/A |
BENCINA MOTOBOMBAS CAMIÓN ALGIBE Y ORILLADORAS |
10/11/2017 |
10/12/2017 |
58.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA VIV. TUTELADAS |
13/11/2017 |
1.993 |
AMADA DE LOURDES MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7251245-6 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA VIV. TUTELADAS |
13/11/2017 |
13/12/2017 |
89.653 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
13/11/2017 |
1.994 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
13/11/2017 |
13/12/2017 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA ELECCIONES PRESIDENCIALES |
13/11/2017 |
1.995 |
DIMAFER LTDA. |
|
|
|
77590750-9 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA ELECCIONES PRESIDENCIALES |
13/11/2017 |
13/12/2017 |
19.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERÍA OFICINA DE VIVIENDA |
13/11/2017 |
2.003 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIALES DE LIBRERÍA OFICINA DE VIVIENDA |
13/11/2017 |
13/12/2017 |
119.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
13/11/2017 |
2.010 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
13/11/2017 |
13/12/2017 |
59.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
2.011 |
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76003340-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
13/12/2017 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
2.012 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
13/12/2017 |
59.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
2.013 |
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
|
15697739-K |
N/A |
APORTE LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
13/12/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
2.014 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
13/12/2017 |
17.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
2.015 |
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76003340-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
13/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
2.016 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/11/2017 |
13/12/2017 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
14/11/2017 |
2.018 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
14/11/2017 |
14/12/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/11/2017 |
2.019 |
SOCIEDAD INVERSIONES BIL LIMITADA |
|
|
|
77001400-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/11/2017 |
14/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE Y PLUMILLAS CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
14/11/2017 |
2.020 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
CAMBIO ACEITE Y PLUMILLAS CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
14/11/2017 |
14/12/2017 |
52.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIONETA REVISIÓN TÉCNICA DDSS-47 |
14/11/2017 |
2.021 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
REPARACIÓN CAMIONETA REVISIÓN TÉCNICA DDSS-47 |
14/11/2017 |
14/12/2017 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
14/11/2017 |
2.022 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
14/11/2017 |
14/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
14/11/2017 |
2.023 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
14/11/2017 |
14/12/2017 |
13.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. MOTIVACIÓN PARA LA MUJER |
14/11/2017 |
2.025 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. MOTIVACIÓN PARA LA MUJER |
14/11/2017 |
14/12/2017 |
139.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/11/2017 |
2.026 |
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
14/11/2017 |
14/12/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ASESORÍA PROFESIONAL PROG. PRODESAL |
15/11/2017 |
2.027 |
IVANA ORELLANA NAVARRO |
|
|
|
17716343-0 |
N/A |
ASESORÍA PROFESIONAL PROG. PRODESAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
133.333 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIÓN MUNICIPAL FXHB-22 |
15/11/2017 |
2.029 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
REPARACIÓN CAMIÓN MUNICIPAL FXHB-22 |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
95.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA SENDA PREVIENE |
15/11/2017 |
2.030 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA SENDA PREVIENE |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
134.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA F.I.A.D.I. |
15/11/2017 |
2.031 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA F.I.A.D.I. |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
55.430 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
15/11/2017 |
2.032 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
66.730 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
2.033 |
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
2.034 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES CMIÓN LIMPIA FOSAS |
15/11/2017 |
2.035 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES CMIÓN LIMPIA FOSAS |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
138.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
2.036 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
49.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
2.037 |
DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO |
|
|
|
50350930-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
2.038 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
16.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
2.039 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
2.040 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
2.041 |
LUCY DIAZ CARIZ |
|
|
|
6154690-1 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
2.042 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
CINTAS REACTIVAS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
2.043 |
HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA |
|
|
|
61602138-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
2.044 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS TALLER MANUALIDADES PROG. 4 - 7 SERNAM |
15/11/2017 |
2.045 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
INSUMOS TALLER MANUALIDADES PROG. 4 - 7 SERNAM |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
79.368 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO SANITIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL |
16/11/2017 |
2.046 |
CONTROL GREEN MAX |
|
|
|
76264303-0 |
N/A |
SERVICIO SANITIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL |
16/11/2017 |
16/12/2017 |
113.050 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
16/11/2017 |
2.047 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
16/11/2017 |
16/12/2017 |
110.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENSERES AYUDA SOCIAL |
17/11/2017 |
2.049 |
DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. |
|
|
|
76001671-3 |
N/A |
ENSERES AYUDA SOCIAL |
17/11/2017 |
17/12/2017 |
129.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CONSULTA PROFESIONAL AYUDA SOCIAL |
20/11/2017 |
2.080 |
JOSE IGNACIO VERGARA ORELLANA |
|
|
|
17022122-2 |
N/A |
CONSULTA PROFESIONAL AYUDA SOCIAL |
20/11/2017 |
20/12/2017 |
12.510 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL |
20/11/2017 |
2.089 |
ELIAS PEÑA BECERRA |
|
|
|
6980382-2 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL |
20/11/2017 |
20/12/2017 |
134.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA OMIL |
27/11/2017 |
2.124 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA OMIL |
27/11/2017 |
27/12/2017 |
74.140 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN (INVITACIONES) |
27/11/2017 |
2.127 |
GUBERNATTI MARKETING GROUP |
|
|
|
76611309-5 |
N/A |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN (INVITACIONES) |
27/11/2017 |
27/12/2017 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. FORTALECIMIENTO OMIL 2016 |
27/11/2017 |
2.129 |
IVÁN GONZÁLEZ VARGAS |
|
|
|
11555078-0 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE PROG. FORTALECIMIENTO OMIL 2016 |
27/11/2017 |
27/12/2017 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COLACIONES PROGRAMA F.I.A.D.I. |
28/11/2017 |
2.134 |
MI DESPENSA LTDA. |
|
|
|
76116314-0 |
N/A |
INSUMOS COLACIONES PROGRAMA F.I.A.D.I. |
28/11/2017 |
28/12/2017 |
72.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA SERNAC |
28/11/2017 |
2.135 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA SERNAC |
28/11/2017 |
28/12/2017 |
127.630 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PLANTAS E INSUMOS PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
28/11/2017 |
2.136 |
LAURA OTILIA DEL CARMEN POBLETE PEÑALOZA |
|
|
|
7557738-9 |
N/A |
PLANTAS E INSUMOS PROG. VIVIENDAS TUTELADAS |
28/11/2017 |
28/12/2017 |
40.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
CAMBIO ACEITE Y REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
28/11/2017 |
2.137 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
CAMBIO ACEITE Y REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
28/11/2017 |
28/12/2017 |
136.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
28/11/2017 |
2.138 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTICIOS PROGRAMA 4 -7 SERNAM |
28/11/2017 |
28/12/2017 |
39.391 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
JUEGOS DE TOLLAS PREMIOS COMUNIDAD |
28/11/2017 |
2.139 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
JUEGOS DE TOLLAS PREMIOS COMUNIDAD |
28/11/2017 |
28/12/2017 |
82.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LIBRETAS DE BITÁCORAS VEHÍCULOS MUNICIPALES |
28/11/2017 |
2.140 |
LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO LTDA |
|
|
|
78139230-8 |
N/A |
LIBRETAS DE BITÁCORAS VEHÍCULOS MUNICIPALES |
28/11/2017 |
28/12/2017 |
127.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS MUESTRA PESEBRES EN FAMILIA |
28/11/2017 |
2.141 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
INSUMOS MUESTRA PESEBRES EN FAMILIA |
28/11/2017 |
28/12/2017 |
31.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES MUESTRA COMUNAL DE PESEBRES |
28/11/2017 |
2.142 |
LUIS A.GONZALEZ PEREZ |
|
|
|
7234217-8 |
N/A |
MATERIALES MUESTRA COMUNAL DE PESEBRES |
28/11/2017 |
28/12/2017 |
53.080 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.143 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.144 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
18.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.145 |
SERVICIOS OPTICOS ELIZABETH CELEDÓN EIRL |
|
|
|
76501877-3 |
N/A |
APORTE LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.146 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
57.440 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.147 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
19.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.148 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.149 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.150 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
65.920 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.151 |
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.152 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
18.900 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.153 |
BERNARDA CONTRERAS CARVACHO |
|
|
|
11068981-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.154 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
|
|
|
99513400-4 |
N/A |
SERVICIO BÁSICO (LUZ) AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
6.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.155 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
5.660 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.156 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
59.998 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.157 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
14.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.158 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.159 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
55.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.160 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
63.480 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.161 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
17.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.162 |
SOCIEDAD INVERSIONES BIL LIMITADA |
|
|
|
77001400-K |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
25.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.163 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
59.820 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.164 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
59.790 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
2.165 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES DE FERRETERÍA AYUDA SOCIAL |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS CIERRE PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
29/11/2017 |
2.166 |
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
|
10298950-3 |
N/A |
INSUMOS CIERRE PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
29/11/2017 |
29/12/2017 |
130.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COFFE BREAK PROGRAMA OMIL |
30/11/2017 |
2.183 |
SOCIEDAD GASTRONÓMICA OMMI Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76447916-5 |
N/A |
INSUMOS COFFE BREAK PROGRAMA OMIL |
30/11/2017 |
30/12/2017 |
56.116 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
30/11/2017 |
2.185 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-46 |
30/11/2017 |
30/12/2017 |
113.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA OMIL |
30/11/2017 |
2.186 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE LIBRERÍA OFICINA OMIL |
30/11/2017 |
30/12/2017 |
97.728 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Noviembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
30/11/2017 |
2.187 |
LORENA MOYA PEÑA |
|
|
|
10298950-3 |
N/A |
INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA 4 - 7 SERNAM |
30/11/2017 |
30/12/2017 |
60.513 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/12/2017 |
2.196 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
05/12/2017 |
05/01/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2017 |
2.197 |
IMAGEN SALUD LTDA. |
|
|
|
77452190-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2017 |
06/01/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2017 |
2.198 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2017 |
06/01/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2017 |
2.199 |
SERVICIOS MEDICOS TALAGANTE |
|
|
|
77676000-5 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2017 |
06/01/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN ORILLADORA Y MOTOBOMBA |
06/12/2017 |
2.200 |
WILLIAM ALEGRE MARIN |
|
|
|
9420166-7 |
N/A |
REPARACIÓN ORILLADORA Y MOTOBOMBA |
06/12/2017 |
06/01/2018 |
94.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2017 |
2.201 |
IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
|
|
|
76025531-9 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2017 |
06/01/2018 |
50.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2017 |
2.202 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
06/12/2017 |
06/01/2018 |
35.490 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
TOALLAS DE PAPEL STOCK MUNICIPIO |
06/12/2017 |
2.203 |
NELSON ROMERO ELGUETA |
|
|
|
11558672-6 |
N/A |
TOALLAS DE PAPEL STOCK MUNICIPIO |
06/12/2017 |
06/01/2018 |
98.889 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MALETÍN OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL |
06/12/2017 |
2.205 |
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
|
|
|
79982490-6 |
N/A |
MALETÍN OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL |
06/12/2017 |
06/01/2018 |
22.990 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA MEGAPARQUE PANIAHUE |
06/12/2017 |
2.206 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIAL DE FERRETERÍA MEGAPARQUE PANIAHUE |
06/12/2017 |
06/01/2018 |
40.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS DE PUBLICIDAD PLAZA V. JOSÉ MIGUEL |
06/12/2017 |
2.207 |
SERVICIOS COMERCIALES ROLANDO ALAMIRO MUÑOZ CARDOCH EIRL |
|
|
|
76674521-0 |
N/A |
INSUMOS DE PUBLICIDAD PLAZA V. JOSÉ MIGUEL |
06/12/2017 |
06/01/2018 |
45.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
07/12/2017 |
2.214 |
CLAUDIA LEÓN REYES |
|
|
|
15697739-K |
N/A |
LENTES ÓPTICOS AYUDA SOCIAL |
07/12/2017 |
07/01/2018 |
80.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
07/12/2017 |
2.215 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76014545-9 |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
07/12/2017 |
07/01/2018 |
67.960 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
07/12/2017 |
2.216 |
BORIS PAREDES PEÑALOZA |
|
|
|
14049827-0 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
07/12/2017 |
07/01/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO LAVADO DE TOALLAS |
12/12/2017 |
2.225 |
DELLANIRA MUÑOZ MUÑOZ |
|
|
|
5937738-8 |
N/A |
SERVICIO LAVADO DE TOALLAS |
12/12/2017 |
12/01/2018 |
26.667 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PUBLICIDAD CONCURSO PÚBLICO |
12/12/2017 |
2.228 |
SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA. |
|
|
|
83900200-9 |
N/A |
PUBLICIDAD CONCURSO PÚBLICO |
12/12/2017 |
12/01/2018 |
107.100 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BENCINA MOTOBOMBA CAMIÓN ALGIBE Y MAQ. ORILLADORAS |
13/12/2017 |
2.229 |
COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. |
|
|
|
79533950-7 |
N/A |
BENCINA MOTOBOMBA CAMIÓN ALGIBE Y MAQ. ORILLADORAS |
13/12/2017 |
13/01/2018 |
61.040 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AMPOLLETAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA COMUNA |
13/12/2017 |
2.230 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
AMPOLLETAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA COMUNA |
13/12/2017 |
13/01/2018 |
93.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELÉCTRICO SEDE SOCIAL VILLA ARAUCO |
13/12/2017 |
2.231 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELÉCTRICO SEDE SOCIAL VILLA ARAUCO |
13/12/2017 |
13/01/2018 |
22.700 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
FORMULARIOS DE INGRESO TESORERÍA MUNICIPAL |
13/12/2017 |
2.232 |
IMPRENTA REGNER LTDA. |
|
|
|
77696680-0 |
N/A |
FORMULARIOS DE INGRESO TESORERÍA MUNICIPAL |
13/12/2017 |
13/01/2018 |
139.825 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/12/2017 |
2.233 |
IMAGENES SAN FRANCISCO LTDA. |
|
|
|
76019567-7 |
N/A |
EXÁMENES MÉDICOS AYUDA SOCIAL |
13/12/2017 |
13/01/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/12/2017 |
2.234 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
13/12/2017 |
13/01/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
BALONES DE FÚTBOL PROGRAMA DEPORTES |
13/12/2017 |
2.235 |
SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES LTDA. |
|
|
|
76861150-5 |
N/A |
BALONES DE FÚTBOL PROGRAMA DEPORTES |
13/12/2017 |
13/01/2018 |
111.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
IMPRESIÓN AFICHES TALLER DE RADIO |
13/12/2017 |
2.236 |
GUBERNATTI MARKETING GROUP |
|
|
|
76611309-5 |
N/A |
IMPRESIÓN AFICHES TALLER DE RADIO |
13/12/2017 |
13/01/2018 |
138.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
14/12/2017 |
2.237 |
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
|
13050220-2 |
N/A |
MATERIALES PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
14/12/2017 |
14/01/2018 |
30.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTOS PROG. ACOM. PSICOSOCIAL |
14/12/2017 |
2.238 |
MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA |
|
|
|
13050220-2 |
N/A |
INSUMOS ALIMENTOS PROG. ACOM. PSICOSOCIAL |
14/12/2017 |
14/01/2018 |
60.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
14/12/2017 |
2.239 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
14/12/2017 |
14/01/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS TRÁNSITO |
14/12/2017 |
2.240 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS TRÁNSITO |
14/12/2017 |
14/01/2018 |
76.350 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS |
15/12/2017 |
2.241 |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA. |
|
|
|
78222260-0 |
N/A |
MATERIALES PROGRAMA VIVIENDAS TUTELADAS |
15/12/2017 |
15/01/2018 |
27.998 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
15/12/2017 |
2.245 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
|
|
|
5013204-8 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
15/12/2017 |
15/01/2018 |
40.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. VIV. TUTELADAS |
15/12/2017 |
2.246 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. VIV. TUTELADAS |
15/12/2017 |
15/01/2018 |
36.570 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
15/12/2017 |
2.247 |
ESSBIO S.A. |
|
|
|
76833300-9 |
N/A |
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) AYUDA SOCIAL |
15/12/2017 |
15/01/2018 |
18.290 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIALES PROGRAMA 24 - 7 SERNAM |
18/12/2017 |
2.259 |
AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. |
|
|
|
77410610-3 |
N/A |
MATERIALES PROGRAMA 24 - 7 SERNAM |
18/12/2017 |
18/01/2018 |
7.010 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS VILLANCICOS EN NAVIDAD |
18/12/2017 |
2.262 |
SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ |
|
|
|
77335750-1 |
N/A |
INSUMOS VILLANCICOS EN NAVIDAD |
18/12/2017 |
18/01/2018 |
118.180 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ATRILES DE MADERA "VILLANCICOS DE NAVIDAD" |
18/12/2017 |
2.263 |
COMERCIAL ARENAS LTDA. |
|
|
|
78624110-3 |
N/A |
ATRILES DE MADERA "VILLANCICOS DE NAVIDAD" |
18/12/2017 |
18/01/2018 |
114.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ENTREVISTAS MÉDICAS DPTO. TRÁNSITO |
19/12/2017 |
2.267 |
LUIS FRANCISCO TRILLAT FUENZALIDA |
|
|
|
6666865-7 |
N/A |
ENTREVISTAS MÉDICAS DPTO. TRÁNSITO |
19/12/2017 |
19/01/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIÓN FXHB-22 |
19/12/2017 |
2.268 |
AUTOMOTRIZ "MI TALLER LTDA" |
|
|
|
77701800-0 |
N/A |
REPARACIÓN CAMIÓN FXHB-22 |
19/12/2017 |
19/01/2018 |
55.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS COFFEE BREAK CONSEJO COM. SEGURIDAD PÚBLICA |
19/12/2017 |
2.271 |
PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. |
|
|
|
80714000-0 |
N/A |
INSUMOS COFFEE BREAK CONSEJO COM. SEGURIDAD PÚBLICA |
19/12/2017 |
19/01/2018 |
45.980 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
NEUMÁTICOS CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-48 |
20/12/2017 |
2.272 |
SOC. RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA |
|
|
|
77887800-3 |
N/A |
NEUMÁTICOS CAMIONETA MUNICIPAL DDSS-48 |
20/12/2017 |
20/01/2018 |
131.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS "PESEBRES EN FAMILIA" |
20/12/2017 |
2.273 |
CASA DEL PERNO |
|
|
|
4032541-7 |
N/A |
INSUMOS "PESEBRES EN FAMILIA" |
20/12/2017 |
20/01/2018 |
11.701 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIO TRANSPORTE EQUIPO TRABAJO PROG. PSICOSOCIAL |
20/12/2017 |
2.274 |
ELIAS PEÑA BECERRA |
|
|
|
6980382-2 |
N/A |
SERVICIO TRANSPORTE EQUIPO TRABAJO PROG. PSICOSOCIAL |
20/12/2017 |
20/01/2018 |
115.600 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMAS VIV. TUTELADAS |
20/12/2017 |
2.275 |
AMADA DE LOURDES MUÑOZ GONZALEZ |
|
|
|
7251245-6 |
N/A |
INSUMOS PROGRAMAS VIV. TUTELADAS |
20/12/2017 |
20/01/2018 |
129.082 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA SOCIOLABORAL |
21/12/2017 |
2.278 |
EL CASTILLO LTDA. |
|
|
|
77307460-7 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA SOCIOLABORAL |
21/12/2017 |
21/01/2018 |
15.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. PRODESAL |
21/12/2017 |
2.279 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. PRODESAL |
21/12/2017 |
21/01/2018 |
137.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS DE PERIFONEO "VILLANCICOS DE NAVIDAD" |
21/12/2017 |
2.285 |
JUAN IGNACIO GAETE SANCHEZ |
|
|
|
14262907-0 |
N/A |
SERVICIOS DE PERIFONEO "VILLANCICOS DE NAVIDAD" |
21/12/2017 |
21/01/2018 |
100.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
ARRIENDO CAMIÓN DPTO. DE OBRAS |
21/12/2017 |
2.286 |
MANUEL QUIRICO DEL C. ALBORNOZ GAETE |
|
|
|
4835177-8 |
N/A |
ARRIENDO CAMIÓN DPTO. DE OBRAS |
21/12/2017 |
21/01/2018 |
135.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROG. SENDA PREVIENE |
21/12/2017 |
2.287 |
JAIME FARIAS MUÑOZ |
|
|
|
8475955-4 |
N/A |
MATERIAL DE OFICINA PROG. SENDA PREVIENE |
21/12/2017 |
21/01/2018 |
40.438 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MATERIAL ELÉCTRICO HABILITACIÓN STANDS PLAZA DE ARMAS |
21/12/2017 |
2.288 |
MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA |
|
|
|
9522053-3 |
N/A |
MATERIAL ELÉCTRICO HABILITACIÓN STANDS PLAZA DE ARMAS |
21/12/2017 |
21/01/2018 |
136.250 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
21/12/2017 |
2.289 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
21/12/2017 |
21/01/2018 |
15.200 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
AYUDA EXAMENES MEDICOS |
|
2.290 |
IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA |
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76025531-9 |
N/A |
AYUDA EXAMENES MEDICOS |
21/12/2017 |
21/01/2018 |
32.000 |
PESOS |
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Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
21/12/2017 |
2.291 |
SOC. SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA. |
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76310377-3 |
N/A |
APORTE SERVICIOS FUNERARIOS AYUDA SOCIAL |
21/12/2017 |
21/01/2018 |
140.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS CONSUMO BÁSICOS (LUZ) |
21/12/2017 |
2.292 |
C.G.E. DISTRIBUCION S.A. |
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99513400-4 |
N/A |
SERVICIOS CONSUMO BÁSICOS (LUZ) |
21/12/2017 |
21/01/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INSUMOS OFICINAS ALCALDÍA |
27/12/2017 |
2.293 |
EL CASTILLO LTDA. |
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77307460-7 |
N/A |
INSUMOS OFICINAS ALCALDÍA |
27/12/2017 |
27/01/2018 |
8.750 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
27/12/2017 |
2.294 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
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|
|
99536560-K |
N/A |
LECHE ESPECIAL AYUDA SOCIAL |
27/12/2017 |
27/01/2018 |
16.500 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2017 |
2.295 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
27/12/2017 |
27/01/2018 |
87.300 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
SERVICIOS CONSUMO BÁSICOS (LUZ) |
27/12/2017 |
2.296 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
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|
76411321-7 |
N/A |
SERVICIOS CONSUMO BÁSICOS (LUZ) |
27/12/2017 |
27/01/2018 |
28.400 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/12/2017 |
2.297 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
|
|
|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/12/2017 |
28/01/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
INYECCIÓN OFTALMOLÓGICA AYUDA SOCIAL |
28/12/2017 |
2.298 |
ALLERGAN LABORATORIOS LTDA. |
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|
78411950-5 |
N/A |
INYECCIÓN OFTALMOLÓGICA AYUDA SOCIAL |
28/12/2017 |
28/01/2018 |
120.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
28/12/2017 |
2.299 |
MARIO CARDEMIL GONZALEZ |
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|
5013204-8 |
N/A |
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
28/12/2017 |
28/01/2018 |
13.800 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/12/2017 |
2.301 |
SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA. |
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|
76014545-9 |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/12/2017 |
28/01/2018 |
15.450 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/12/2017 |
2.302 |
FARMACIA ALLIENDE S.A. |
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|
99536560-K |
N/A |
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL |
28/12/2017 |
28/01/2018 |
20.000 |
pesos |
|
Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REV. TRACTORES PROG. PRODESAL |
28/12/2017 |
2.303 |
GUILLERMO ENRIQUE DONOSO MARTINEZ |
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11812253-4 |
N/A |
MANTENCIÓN Y REV. TRACTORES PROG. PRODESAL |
28/12/2017 |
28/01/2018 |
60.000 |
pesos |
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Enlace |
| 2017 |
Diciembre |
Compras menores a 3 UTM |
Orden de Compra |
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |
28/12/2017 |
2.304 |
IGNACIO RAMOS RUZ |
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|
15929299-1 |
N/A |
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |
28/12/2017 |
28/01/2018 |
111.111 |
pesos |
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Enlace |